Mažos kavinės apskaita

Serebro Serebro 2697
2018-04-30 17:35 Serebro

Sita rašė:
Aš suprantu, kad inventorizacija privaloma, bet jei jos nedaro, kaip tuomet buhalteriui saugiai nurašyti, nes vadovas reikalauja. smile

Kitaip neturėsite pagrindžiančio dokumento atsargų likučiui užpajamuoti. Ir jei neklystu, vmi patikrinimo metu, pasakius, jog atsargos apskaitomos periodiškai, jie paprašys inventorizacijos aprašo su jame užfiksuotais likučiais. O šiaip, gi niekas nežinos ar jūs tiksliai susiskaičiavote tuos kg ir vnt, svarbu, jog aprašas būtų supildytas su tam tikrais kiekiais. Gramais gi irgi neskaičiuosit smile tai tą inventorizaciją atlikti ne taip ir sunku, tegul pats vadovas paskaičiuoja smile
Sita Sita 372
2018-04-30 17:54 Sita
Tame ir problema, kad jis nieko neskaičiuoja smile Ir neskaičiuos. Galiu aišku užpildyti ir surašyti 0.
Sita Sita 372
2018-04-30 17:57 Sita
O kaip aprašyti atsargų apskaitą? smile
Sita Sita 372
2018-05-13 08:45 Sita
O vienkartinius puodelius, dėžutes jus irgi dedate dedate į parduotų prekių savikainą? Ar sukuriate papildoma subsąskaitą, kad būtų patogiau inventorizuoti. smile
A
Aurellija 172
2018-05-24 13:34 Aurellija
Sveiki. Iš tiekėjų užsakėm 24 vienetus limonado. Atvežė prekes su sąskaitą, kurioje blogai įrašyta kaina, tarkim 20 eurų už vieną gėrimą. Mes tarkim užsidedam 1,20 eur antkainį. Tų gėrimų iš vis negalėjo parduoti, nes jie buvo be depozito ženklo. Mes juos visus grąžinom atgal tiekėjams. Jie išrašė kreditinę sąskaitą. Kai skaičiuoju mėnesio baro apyskaitą gaunasi minusinis antkainis. Ar tai normalu. Buvusi buhalterė skaičiuodavo taip:
24 vnt*1,20=28.80
24 vnt *20=480.00
Pvm rezervas 28.8*0.17355=5.00 Eur
Antkainis 28.80-480-5=-456.20 Eur.
Ar normalu, kad gaunasi minusinis antkainis?
A
Aurellija 172
2018-05-25 14:22 Aurellija
Sveiki. Iš tiekėjų užsakėm 24 vienetus limonado. Atvežė prekes su sąskaitą, kurioje blogai įrašyta kaina, tarkim 20 eurų už vieną gėrimą. Mes tarkim užsidedam 1,20 eur antkainį. Tų gėrimų iš vis negalėjo parduoti, nes jie buvo be depozito ženklo. Mes juos visus grąžinom atgal tiekėjams. Jie išrašė kreditinę sąskaitą. Kai skaičiuoju mėnesio baro apyskaitą gaunasi minusinis antkainis. Ar tai normalu. Buvusi buhalterė skaičiuodavo taip:
24 vnt*1,20=28.80
24 vnt *20=480.00
Pvm rezervas 28.8*0.17355=5.00 Eur
Antkainis 28.80-480-5=-456.20 Eur.
Ar normalu, kad gaunasi minusinis antkainis?
Pirmą kartą man taip atsitiko. Aš galvoju, kad normalu, o kaip iš tiesų turi būti nežinau smile
A
ausriki23 211
2019-01-23 15:27 ausriki23
Gal turite inventorizacijos aktus kokius naudojate kavinese?
Laimuks Laimuks 611
2019-12-21 21:53 Laimuks
Labas vakaras,gal yra dar nemiegančių.☺ Sakykit,ar didelis pažeidimas kad buhalterijoj nėra atskirai vedama alkoholio apskaita.? Tiesiog yra sudaroma viena avansinė apyskaita kur užpajamuojamos sąskaitos pardavimo kainomis ir minusuojama bendra per EKA suprekiauta suma. Taip išvedamas prekių likutis mėn.pabaigai. (alkoholis+ cigaretės+maistas)
S
Soltau 23
2020-01-03 05:13 Soltau
Sveiki, turiu kavinę. Esu apskaitininkė bet niekad nesusidūriau su kavinės apskaita.
Dabar turiu susitvarkyti 4 mėn buhalteriją (neišsigaskit sąsk.nėra daug). Tai esmė, kaip suprantu užsipajamuoti prekes (aš pajemuojiu kiekv.atskirai nes man taip geriau) nes milžiniškų pardavimų nėra ir po to jas nurašyti pagal dienos pardavimus? O nurašyt kaip suprantu iš tų sąskaitėlių kur gaunu iš baro (pagal kurias muša į kasą).
Įsigijau Rivile gama programą ir pradėjau pajamuotis jau prekes.
O nurašymus ten per kur reikia daryti? Suprantu kad reikia sukurti patiekalo kalkuliacines korteles ir po to savaime nurašius patiekalą turėtų nusirašyti ir produktai?
Nes kavinę perpirkom ten pagal senus dokumentus labai smulkiai viskas pvz kopūsto galva ir tiesiog gramais nurašyta kiekviena atskirai..
Laimuks Laimuks 611
2020-03-01 12:00 Laimuks
Sveiki kolegos :) Bare užbaliavojo barmenė, tai padarė inventorizaciją ir neatitikimas su buhalterija 2500,56 eur. (čia skaičiuota su antkainiu likutis, t.y.pardavimo kainomis). Gal būtų kas pakonsultuotų, kaip tą trūkumą teisingai parodyti buhalterijoj? Čia ko gero dar PVM reikia sumokėti nuo to trūkumo, nes jis buvo įtrauktas į atskaitą ir kaip teisingai tą pirkimo PVM apskaičiuoti, nes apskaita suminė ir neaišku kokių tiksliai prekių nėra.Vienu žodžiu pasimečiau visai su tom korespondencijom. Pasidalinkit, prašau, kaip darytumėt jūs?
2020-04-29 18:14 Audrute19830306
Sveiki, kolegos :) Ketinu, pradėti tvarkyti kavinės apskaitą. Problema ta, kad nesu susidūrusi praktiškai su savikainos skaičiavimu. Kaip ją reikia nurašyti? Kad rekomenduoja vesti apskaitą sumiškai, aš jau supratau. Gal kas turite kokių pavyzdžių, kaip tai realiai turi atrodyti?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui