Sąskaitų korespondencija

R
rimantas88 1131
2010-01-04 20:10 rimantas88 2011-09-11 06-33

Wyga rašė: Sveiki,
ar teisingai darau:
gavom prekes iš tiekėjų: D20,2431/K 443
tiekėjas suteikė nuoldą: D443/K2431, K609 ?


O man atrodo D443/K2431,K20.
Nes įsivaizduokit tokią situaciją, kad prekes gavot metų pabaigoje, o kitais metais (po balanso) tas prekes grąžinote, o vietoj jūsų jau kita buhalterė, kuri nieko apie Jūsų Praeitų metų K609 nieko nežino.
W
Wyga 1334
2010-01-05 11:50 Wyga 2011-09-11 06-33

rimantas88 rašė:

Wyga rašė: Sveiki,
ar teisingai darau:
gavom prekes iš tiekėjų: D20,2431/K 443
tiekėjas suteikė nuolaidą: D443/K2431, K609 ?


O man atrodo D443/K2431,K20.
Nes įsivaizduokit tokią situaciją, kad prekes gavot metų pabaigoje, o kitais metais (po balanso) tas prekes grąžinote, o vietoj jūsų jau kita buhalterė, kuri nieko apie Jūsų Praeitų metų K609 nieko nežino.


prekių niekas negrąžino, gavom tik nuolaidą.
Rainis Rainis 15057
2010-01-05 13:24 Rainis 2011-09-11 06-33

Wyga rašė:

prekių niekas negrąžino, gavom tik nuolaidą.

Vistiek Rimanto88 korespondencija teisingesnė - gavus nuolaidą, mažinkite prekių pardavimui įsigijimo savikainą, o ne parduotų prekių savikainą.
A
ausra1021 98
2010-01-05 17:56 ausra1021
Sveiki,
destytoja dave tokia operacija:
Į lentų pjovimo padalinį perduota iš sandėlio 100m3 rąstų. Parašyti sąskaitų korespondenciją.
Man tai atrodo kad D-nebaigta gamyba 2012, o K - Medžiagos, žaliavos 2011. Ar teisngai galvoju?
R
rimantas88 1131
2010-01-05 20:52 rimantas88 2011-09-11 06-33

ausra1021 rašė: Sveiki,
destytoja dave tokia operacija:
Į lentų pjovimo padalinį perduota iš sandėlio 100m3 rąstų. Parašyti sąskaitų korespondenciją.
Man tai atrodo kad D-nebaigta gamyba 2012, o K - Medžiagos, žaliavos 2011. Ar teisngai galvoju?


Kad iš vieno padalinio perkėlė į kitą, tai nėra nebaigta gamyba. Pasiskaitykit vadovėlyje kas yra nebaigta gamyba. Bet jeigu dėstytoja nelabai skaitė, tai tada užjaučiu.
drugeelis drugeelis 118
2010-01-06 13:23 drugeelis
Sveiki, direktorius is savo pinigu keite valiutas...
ar tokia operacija:
D 27
K 2435 ?

Aciu
Rainis Rainis 15057
2010-01-06 13:57 Rainis 2011-09-11 06-34

drugeelis rašė: Sveiki, direktorius is savo pinigu keite valiutas...
ar tokia operacija:
D 27
K 2435 ?

Aciu

Kaip klausimą suprasti? Prie ko čia įmonė? Tegu ten direktorius stovi kažkur ir "iš savo pinigų keičia valiutas", kas jums turi rūpėti? Ar čia norite skųsti direktorių? Tai skambinkit FNTT.
drugeelis drugeelis 118
2010-01-06 14:02 drugeelis 2011-09-11 06-34

Rainis rašė:

drugeelis rašė: Sveiki, direktorius is savo pinigu keite valiutas...
ar tokia operacija:
D 27
K 2435 ?

Aciu

Kaip klausimą suprasti? Prie ko čia įmonė? Tegu ten direktorius stovi kažkur ir "iš savo pinigų keičia valiutas", kas jums turi rūpėti? Ar čia norite skųsti direktorių? Tai skambinkit FNTT.


Prie to kad direktorius mokejo is savo pinigu ir nori atgauti is imones
S
striksi 692
2010-01-06 14:19 striksi 2011-09-11 06-34
Jis paėmė iš įmonės kasos užsienio valiuta ir keitė į litus banke uėjęs? Ar tiesiog iš savo kišenės paėmė tarkim EUR, juos konvertavo ir įmonei į kasą turėjo įnešt grynais už kažką ( nepanaudotą avanso likutį ar kaip paskolą) ?



[quote="drugeelis"][quote="Rainis"]

drugeelis rašė: Sveiki, direktorius is savo pinigu keite valiutas...
ar tokia operacija:
D 27
K 2435 ?


Prie to kad direktorius mokejo is savo pinigu ir nori atgauti is imones
drugeelis drugeelis 118
2010-01-06 14:48 drugeelis
Musu imone neturi pinigu kasoje, visi banke. Direktoriui staiga prireike vairuotojui ideti grynuju pinigu vaziuojant i Rusija ir jis iskeite litus i rublius. I buhalterija atnese pinigu pirkimo kvitus ir kaip tai taisiklingai uzregistruoti apskaitoje?
2010-05-05 14:34 perspektyvi
Nebežinau kokią korespondenciją rašyti, tiksliau kodus žinau bet su skaičiais pasimečiau:
Įmonė pirko prekių už 8000lt, +PVM, taip pat taikoma nuolaida 3/15.
D.6002-8000lt
D.2431-1680
K.443-9680
Kadangi įmonė spėjo sumokėti pinigus per nurodytą laiką, tai gauta nuolaida.
Bet va čia ir pasimečiau su skaičiais:
D.443-8470
K.6091-200,64
K.271-8216
K.2431-53,36
Labai skubiai reikia, būtų labai gerai jei pažiūrėtumėte.
L
Loreta13 30842
2010-05-06 21:53 Loreta13 2011-09-11 06-47

perspektyvi rašė: Nebežinau kokią korespondenciją rašyti, tiksliau kodus žinau bet su skaičiais pasimečiau:
Įmonė pirko prekių už 8000lt, +PVM, taip pat taikoma nuolaida 3/15.
D.6002-8000lt
D.2431-1680
K.443-9680
Kadangi įmonė spėjo sumokėti pinigus per nurodytą laiką, tai gauta nuolaida.
D 443 9680.00
K 271 9389.60
K 2431 50.40
K 609X 240.00
C
coliuke_ 82
2010-05-07 10:05 coliuke_
Norėčiau paklausti patarimo,kaip teisingai padaryti..Pvz..Įmonė užsiėma transporto paslaugomis.Vadybininkas paima krovinį,suranda vežėją.Gauna sąskaitą už prastovą iš vežėjo,tą prastovos sumą išstato krovinio davėjui dėl jo kaltės buvo prastova.Kokias korespondencijas daryti gavus sąskaitą iš vežėjo? ir kokias daryti korespondencijas išrašius sąskaitą užsakovui?
W
wwind 1616
2010-05-07 10:17 wwind 2011-09-11 06-47

coliuke_ rašė: Norėčiau paklausti patarimo,kaip teisingai padaryti..Pvz..Įmonė užsiėma transporto paslaugomis.Vadybininkas paima krovinį,suranda vežėją.Gauna sąskaitą už prastovą iš vežėjo,tą prastovos sumą išstato krovinio davėjui dėl jo kaltės buvo prastova.Kokias korespondencijas daryti gavus sąskaitą iš vežėjo? ir kokias daryti korespondencijas išrašius sąskaitą užsakovui?


Daryčiau taip:
Gauta prastova
D 6302 baudų ir delspinigių sąnaudos
K 448 Tiekėjai

Išrašyta prastova klientui
D 24 Pirkėjai
K 5303 Gautos baudos ir delspinigiai
C
coliuke_ 82
2010-05-07 10:28 coliuke_
O tai ir įmonė,kurioje vadybininkas paimęs krovinį ir gavęs iš vežėjo sąskaitą su prastova,kurią toliau perleidžia užsakovui, nuo tos prastovos turi mokėti pelno mokestį ?
W
wwind 1616
2010-05-07 11:12 wwind 2011-09-11 06-47

coliuke_ rašė: ... nuo tos prastovos turi mokėti pelno mokestį ?


Neturi, nes pagal PMĮ 12 str. 8 d. neapmokestinamoms pajamoms priskiriamos netesybos.
O prastova ir yra sutarties netesėjimas.
I
Indra 458
2010-05-07 12:02 Indra
Derinant likučius su VMI paaiškėjo, kad esame permokėję delspinigių 2008 metais. Kaip dabar juos užpajamuoti? Kokia bus 5 klasės sąskaita?
Rainis Rainis 15057
2010-05-07 12:39 Rainis 2011-09-11 06-47

Indra rašė: Derinant likučius su VMI paaiškėjo, kad esame permokėję delspinigių 2008 metais. Kaip dabar juos užpajamuoti? Kokia bus 5 klasės sąskaita?

5-os klasės sąskaitose registruojamos pajamos.
Pagalvokite - ar galėjo atsirasti įmonės pajamos dėl to, kad pervedėte daugiau pinigų į biudžetą, o dabar, atlikę suderinimą su VMI, tai pastebėjote? Kokiu būdu uždirbote iš to pajamų?
Todėl ir tą permoką registruokite to mokesčio, kurio delspinigiai permokėti, sąskaitos debete, o ne 5-oje klasėje.
R
ritina 240
2010-05-07 15:37 ritina
Sveiki. Priskaičiuoju atostogų rezervą pirmą kartą 2009 12 31 už laikotarpius nuo 2005 iki 2009 12 31. Ar teisingos korespondencijos:
1) D 342 (čia per NKP ataskaitą)
K 4468 (atostoginiai, sodra, garantinis) laikotarpis 2005-2008 12 31
2) D 6 (atostoginiai) už 2009 m. - leidžiami
D 6 (sodra, garantinis) už 2009 m. -neleidžiami (čia per PLN204)
K 4468
2010 m. eina darbuotojas atostogų už 2010 metus-tai D-6114
2010 m. eina darbuotojas atostogų už 2009 ir ankstesnius metus, tai jau D 4468 o K kas ? Prašau pagalbos.
G
ginn_ta 1571
2010-07-19 16:55 ginn_ta
Jei įmonė apmoka kitos įmonės įstatinį kapitalą D 1600 (Investicijos į kitas įmones)?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui