Programa "Būtent"

V
vaivai 4
2015-03-12 12:02 vaivai
labai labai ačiū, o kiek vargau ieškodama smile
G
gitexx 5
2015-03-16 19:56 gitexx
Laba diena, dirbu su Butent 9.0 programa nuo 2006 metu, nesuprantu kas atsitiko neformuoja finansiniu operaciju ilgalaikio turto. Gal kas galit patart, dekoju
gyvate gyvate 1447
2015-03-16 20:11 gyvate
Gal uzrakinote finansus? Finansai-finansiniu operaciju parametrai.
G
gitexx 5
2015-03-16 20:14 gitexx
nu ne neuzrakinta, nerandu kas cia atsitiko
S
Slexjus 39
2015-03-19 13:43 Slexjus
Sveiki,
pagelbėkit prašau. Jeigu va turim apdrausti statomą objektą, mums draudimas išrašo 01.28 sąskaitą su bendra draudimo įmoka, pvz 613,99 Eur. ir nurodytos trys įmokos: iki 02.13 204,47 Eur, iki 03.30 204,76 Eur, iki 05.30 204,76 Eur.
ta tą sąskaitą įvedu per prekių pajamavimą, tai gaunasi D 2024 Būsimųjų laikotarpių sąnaudos, K 443.
kaip tada teisingai tas įmokas parodyti? per finansines operacijas įvesti?
2015-03-24 16:18 insi123
Laba diena,
Dirbu su Butent 9.3, gal kas pagelbėtų su likutine verte...., niekaip nerandu kaip įvesti ilgalaikio turto kortelėje bendrą sukauptą nusidėvėjimą iki 2015.01.01 . .... senoje versijoje būdavo per Pasikeitimai, sąnaudos : eilutė Nusidėv. o naujoje tokios nėra.... iš anksto ačiū ;)
Z
Ziulka 272
2015-03-26 14:51 Ziulka
Sveiki,
Gal galite pasidalinti patirtimi:
1. Būtent programoje mokesčius VMI ir Sodra vedat per finansus ar per klientus? Ir kaip su atlyginimais? Prieš tai buvo daryta per finansus.
2. Kaip darote su „atsakingais“ viska sekate viską per vieną sąskaita? Paskirsdami atsakinga per tabelį ar per atskyras sąskaitas. Mes tiesiog turime daug apmokėjimu ir per kasą ir per PPK, ir tiesiog pirkimai, tai galvoju ar nebus painiavos, gal pasidalinsite savo patirtimi ir patarsite kaip geriau?

Ačiū
gyvate gyvate 1447
2015-03-26 15:04 gyvate

Ziulka rašė:
Sveiki,
Gal galite pasidalinti patirtimi:
1. Būtent programoje mokesčius VMI ir Sodra vedat per finansus ar per klientus? Ir kaip su atlyginimais? Prieš tai buvo daryta per finansus.
2. Kaip darote su „atsakingais“ viska sekate viską per vieną sąskaita? Paskirsdami atsakinga per tabelį ar per atskyras sąskaitas. Mes tiesiog turime daug apmokėjimu ir per kasą ir per PPK, ir tiesiog pirkimai, tai galvoju ar nebus painiavos, gal pasidalinsite savo patirtimi ir patarsite kaip geriau?

Ačiū


1. Mokesčiai-per finansus.
Atlyginimai-per atlyginimų modulį. Jei jo neturite- per finansus.
2. Atskaitingi-jei 9,3 versija. Galima per viena 2435 sąskaitą, nusirodant tabelio numerį prie apmokėjimų. Dauguma įmonių susikuria subsąskaitas 2435xx kiekvienam atskaitingam asmeniui. Kiekvienas dirba kaip patogiau.
S
Supronti 76
2015-04-07 11:20 Supronti
Pas mus yra suminė darbo apskaita. Kur reikia pataisyti Butent programoje įkainius už naktinį, šventinį darbą- kad už naktinį mokėtų 0,5 karto daugiau, o už šventinį- 1 k.?
gyvate gyvate 1447
2015-04-07 11:34 gyvate

Supronti rašė:
Pas mus yra suminė darbo apskaita. Kur reikia pataisyti Butent programoje įkainius už naktinį, šventinį darbą- kad už naktinį mokėtų 0,5 karto daugiau, o už šventinį- 1 k.?

Žinynai-Darbuotojai-Papild.info-Parametrų polangis įrašom
tab_laikas=.t. -nepriklausomai nuo to, kiek valandų per mėnesį dirbo darbuotojas, jam bus skaičiojamas atlyginimas, kuris nurodytas darbuotojo kortelės lange "Atlyginimas"
Atlyginimai-Tabelio kodai- koreguoti- ties kodu DN kur Koef. įrašome 1.500, kur darbo laikas *; ties kodu DP- koef.2.000, darbo laikas *
S
Supronti 76
2015-04-09 10:41 Supronti

gyvate rašė:

Atlyginimai-Tabelio kodai- koreguoti- ties kodu DN kur Koef. įrašome 1.500, kur darbo laikas *; ties kodu DP- koef.2.000, darbo laikas *

[/quote]

Ačiū, šitos vietos ieškojau. Tik man reikia įsirašyti DN-0,5, o DP-1,
S
Supronti 76
2015-04-15 15:22 Supronti
Dar vienas klausimas- gruodžio mėn išmokėjome premijas. Jos turi būti įtraukiamos į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą lygiomis dalimis per metus. Man skaičiuoja visą sumą ir į vidutinį traukia tik kol gruodis įeina į VDU. Ką reikia parametruose pasitaisyti, gal kur 12 reikia įrašyti? ačiū
gyvate gyvate 1447
2015-04-16 09:11 gyvate
Atlyginimai-Priskaitymų išskaitymų kodai-Koreguoti-20 Metinė premija- Langelyje Mėn įrašykite 12
S
Supronti 76
2015-04-16 09:44 Supronti

gyvate rašė:
Atlyginimai-Priskaitymų išskaitymų kodai-Koreguoti-20 Metinė premija- Langelyje Mėn įrašykite 12


ačiū
V
vaivai 4
2015-04-21 10:38 vaivai
sveiki, gal kas susiduret su Butent 9.3 versijos inventorizacija, niekaip nesupratu kodel paspaudus formuoti inventorizacija (Likučiai- inventorizacija), atsiranda skirtumai tarp likučio ir rasta. Vieną preke konkrečiai pertikrinau ir nieko nesupratau, pradžiai likutis ir rasta sutampa, paskui padarytas pardavimas, irašyta, Finansines op. suformuotos, bet skirtumas tarp likučio ir rasta atsiranda (rasta daugiau tiek kiek parduota). nebežinau kokie likučiai prekių sandėly turi buti faktiniai, ar pagal inventorizacijos rodoma rasta ar esama likuti. kaip taisyti klaidas?????
S
Supronti 76
2015-04-28 09:25 Supronti
Dar vienas klausimas- kadangi pas mus suminė apskaita, kas 4 mėn suvedama dirbtas valandas- jei perdirba- mokame viršvalandžius, jei neišdirba- reiktų apmokėti kaip prastovą ne dėl darbuotojo kaltės, t.y.pagal DK 195 str. 1 d- ne mažesniu kaip vyriausybės nustatytu min val atlygiu už kiekvieną val. Kur reikia pataisyti, kad prastovą mokėtų pagal dk, nes šiuo metu man skaičiuoja pagal darbuotojo vid.du. ačiū
S
Slexjus 39
2015-04-29 12:00 Slexjus
Sveiki,

labai reikia pagalbos.. Kaip Jūs registruojate programoje iš teismo gautus delspinigius, palūkanas bei žyminį mokestį??
Iš anksto labai dėkoju.
2015-04-29 13:10 Vovieruska
Atskaitingus vedame per vieną sąskaitą 2435, paskirstydami pagal tabelį.
Norėjau paklausti, kaip darote, kai gale metų dalį darbuotojų 2435 lieka įmonė jiems skolinga. Kitaip sakant 2435 kredite? Ar gale metų pagal tabelius juos perkeliate į 4485? O metų pradžioje vėl atsikeliate?
gyvate gyvate 1447
2015-04-29 13:36 gyvate

Vovieruska rašė:
Atskaitingus vedame per vieną sąskaitą 2435, paskirstydami pagal tabelį.
Norėjau paklausti, kaip darote, kai gale metų dalį darbuotojų 2435 lieka įmonė jiems skolinga. Kitaip sakant 2435 kredite? Ar gale metų pagal tabelius juos perkeliate į 4485? O metų pradžioje vėl atsikeliate?

Taip
gyvate gyvate 1447
2015-04-29 13:40 gyvate

Slexjus rašė:
Sveiki,

labai reikia pagalbos.. Kaip Jūs registruojate programoje iš teismo gautus delspinigius, palūkanas bei žyminį mokestį??
Iš anksto labai dėkoju.

Tuos pinigėlius registruojame per Finansai-Finansinės operacijos.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui