prasau pagalbos del PVM

A
AgneAA 160
2006-04-13 10:50 AgneAA
Na gal kas galit padeti .....
A
AgneAA 160
2006-04-13 12:43 AgneAA
na nejaugi niekas nezino ?.... gal rasit minutele, paaiskinsit kvailam padarui, kokia ta saskaitu korespondencija turi buti.... prasau...
M
moneta 51
2006-04-13 12:45 moneta
Mes paprastai prekių pavyzdžius siųsdavom nemokamai. Paprastai jų vertė yra ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai ir jų įsigijimo PVM galima traukti į atskaitą be jokių atstatymų. Manu kad apiforminus tai kaip akciją reklamos tikslais, jūsų atveju bus taip pat.
M
moneta 51
2006-04-13 12:47 moneta
O korespondencija kaip paprasto pardavimo -

Pardavimo pajamos - K
Pardavimo PVM - K
Pirkėjų skola - D

Parduotų prekių savikaina - D
Prekės iš sandėlio - K

Beje, tą savikainos dalį, kuri viršija uždirbtas pajamas reikėtų dėti į REKLAMOS, REPREZENTACIJOS SĄNAUDAS.
A
AgneAA 160
2006-04-13 13:13 AgneAA
Bet as teiravausi mokesci uinspekcijoje, jie teigia, kad jei tai pavyzdziai, reikskia neu=dirba pelno. Jei neuzdirba pelno, reiskia reikia atstatyti PVM.
M
moneta 51
2006-04-13 16:17 moneta
Tai nėra tiesiogiai priskiriamos išlaidos. Tai veiklos sąnaudos - reklama. Sakykim, skelbimas laikraštyje taip pat neuždirba pajamų tiesiogiai. Tik tiek kad yra apribojimai prekių vertei - ne daugiau 50 Lt (vertė, o ne pardavimo kaina)
A
AgneAA 160
2006-04-13 17:12 AgneAA
Aciu Moneta,

Matot musu gaminukai ( konkreciai drabuziai) daznai yra brangesnes savikainos negu 50 Lt.
Mokesciai traktuoja taip:
Jei pavyzdzius parduodi uz simboline kaina - reiskia yra rinkos sandoris, todel reikia skaiciuoti rinkos kaina ir nuo jos PVM
Jei gaminiu parduodi nuline kaina, tai i sanaudas deti galima, bet tokiu atveju tikrinama, kiek nusiunte ta pavyzdi gavome sandoriu, koks buvo gautas pelnas - jei didelis - tai viskas gerai, o jei pelno nebuvo - tada jau iskyla jiems klausimas, kam tie gaminiai buvo issiusti.
Kadangi daugumai gamintoju prekiu pavyzdziai gali buti kazkokie mazesni ( pvz kvepalu meginukai) - tai jau is karto aisku, kad tai yra pavyzdys. Mano atveju, negalima perduoti sumazinto drabuzio varianto - nes ji reikia apsirengti, apziureti ir pan. Jie aiskina taip : drabuziu pavyzdziu buti negali.

Siaip nusprendem perrasyti visas tas saskaitas i normali7 kainu ir gauti is ju tai paciai sumai - taip padarysim sudengimus ir nerodysim pavyzdziu.

Is tiesu aciu , visada malonu, kai sulauki pagalbos
A
Algirdas 334
2006-05-03 16:50 Algirdas
Susidūriau su tokia situacija.
Įmonė gruodžio mėnesį sumokėjo importo PVM ir jį atskaitė. Balandį muitinė atsiuntė sprendimą dėl mokesčių perskaičiavimo (labai operatyvu smile ) ir sumažino importo PVM sumą.
Reikalas tas, jog įmonė realiai veiklos nebevykdo, o gegužį išregistruojama iš PVM mokėtojų. Kada permoka bus atgauta iš muitinės - neaišku. VMI patarė tikslinti gruodžio mėnesio deklaraciją (sumažinti sumokėtą importo PVM sumą), su kuo aš kategoriškai nesutinku - kodėl turime ne dėl savo kaltės mokėti PVM delspinigius. Aš labiau linkęs balandžio deklaracijoje FR0600 23 eilutėje parodyti šį skirtumą su minuso ženklu ir sumokėti PVM į biudžetą, nelaukiant pinigų iš muitinės.
Kaip manote Jūs smile
S
svaigalas 929
2006-05-03 20:04 svaigalas 2011-09-11 04-56

Algirdas rašė: Susidūriau su tokia situacija.
Įmonė gruodžio mėnesį sumokėjo importo PVM ir jį atskaitė. Balandį muitinė atsiuntė sprendimą dėl mokesčių perskaičiavimo (labai operatyvu smile ) ir sumažino importo PVM sumą.
Reikalas tas, jog įmonė realiai veiklos nebevykdo, o gegužį išregistruojama iš PVM mokėtojų. Kada permoka bus atgauta iš muitinės - neaišku. VMI patarė tikslinti gruodžio mėnesio deklaraciją (sumažinti sumokėtą importo PVM sumą), su kuo aš kategoriškai nesutinku - kodėl turime ne dėl savo kaltės mokėti PVM delspinigius. Aš labiau linkęs balandžio deklaracijoje FR0600 23 eilutėje parodyti šį skirtumą su minuso ženklu ir sumokėti PVM į biudžetą, nelaukiant pinigų iš muitinės.
Kaip manote Jūs smile


Keliu klausimą į viršų, nes manau, jog čia tikroji buhalterija smile
Loreta Loreta 28574
2006-05-03 20:52 Loreta
Algirdai - kokiu pagrindu tu galvoji visa tai parodyti balandžio mėn. deklaracijoje? Sprendimo datos pagrindu? Bet juk importo PVM atskaita daroma ne pagal dokumentą, o pagal faktą, t.y., kuomet sumokama, tuomet ir atskaitoma. Čia ne toks retas atvejis, kai muitinė "pridirba". Tenka ne tik tikslinti importo PVM, bet ir prekių savikainą (nes dažnai perskaičiuojami ir muitai, kurie traukiami į savikainą). Tad būna tokių kuriozų, kad prekės jau realizuotos, o jų savikainą reikia koreguoti smile
Nesutinku ir aš su ta nuomone, kad koreguoti atgaline data (tiesą pasakius, niekada taip ir nedarydavau, tiesiog nugrūsdavau į sąnaudas). Bet viename seminare Kapitanovo klausiau dėl tokių atvejų - atsakymas buvo vienareikšmiškas - tikslinti. smile Tą patį sako ir VMI. Kaip bebūtų pikta ir neteisinga, bet yra kaip yra.
Tiesą pasakius, delspinigių už tai nė karto nepriskaičiavo, bent tiek gerai.
J
juzi 25
2006-05-03 21:21 juzi 2011-09-11 04-56

Algirdas rašė: Susidūriau su tokia situacija.
Įmonė gruodžio mėnesį sumokėjo importo PVM ir jį atskaitė. Balandį muitinė atsiuntė sprendimą dėl mokesčių perskaičiavimo (labai operatyvu smile ) ir sumažino importo PVM sumą.
Reikalas tas, jog įmonė realiai veiklos nebevykdo, o gegužį išregistruojama iš PVM mokėtojų. Kada permoka bus atgauta iš muitinės - neaišku. VMI patarė tikslinti gruodžio mėnesio deklaraciją (sumažinti sumokėtą importo PVM sumą), su kuo aš kategoriškai nesutinku - kodėl turime ne dėl savo kaltės mokėti PVM delspinigius. Aš labiau linkęs balandžio deklaracijoje FR0600 23 eilutėje parodyti šį skirtumą su minuso ženklu ir sumokėti PVM į biudžetą, nelaukiant pinigų iš muitinės.
Kaip manote Jūs smile

Aš skaityčiau Muitinės pranešimą kaip kreditinę sąskaitą, gautą balandžio mėn ir FR0600 koreguočiau balandy.
S
svaigalas 929
2006-05-05 18:22 svaigalas
Įmonė PVM mokėtoja įsiregisrtavo nuo 2005-07-01.
Ar galima susigražinti ankstesnių laikotarpių PVM ir kokia procedūra?
nieko_sau nieko_sau 3857
2006-05-06 09:37 nieko_sau
Kai kuriais atvejais galima. Plačiau pasiskaityti PVMĮ 63 str. komentarą ". Iki įregistravimo PVM mokėtoju įsigytos ir (arba) importuotos prekės ir (arba) paslaugos."
S
svaigalas 929
2006-05-09 16:39 svaigalas 2011-09-11 04-56

nieko_sau rašė: Kai kuriais atvejais galima. Plačiau pasiskaityti PVMĮ 63 str. komentarą ". Iki įregistravimo PVM mokėtoju įsigytos ir (arba) importuotos prekės ir (arba) paslaugos."


Jei teisingai supratau PVM galima susigrąžinti tik už prekes ir kai kurias paslaugas? smile
L
Loreta13 30842
2006-05-09 17:37 Loreta13
O ilgalaikis turtas jums netinka smile
D
dangx 1516
2006-05-09 17:55 dangx
PVM galima susigrąžinti už IT ir suma ne didesnė negu parodyta deklaracijoj.
R
Rutuciuks 84
2014-08-04 23:05 Rutuciuks
Laba vakara, norejau jusu pasiklausti,
ar istatymiskai galima israsyti PVM saskaita faktura su nuline suma, tarkim, siunciam garantinius produktus, toje pacioje saskaitoje iterpiant produkta ir iskart pritaikant nuolaida jam, ar tokia procedura butu teisinga? Gal galeciau jusu patarimu kazkur pasiskaityti siuo klausimu,
didelis aciu :)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui