Sveiki,
Jau išsiaiškinau, kad notaro paslaugos už įmonės steigimą yra neleidžiami atskaitymai. Na, o jeigu mes samdėme įmonę, kuri tvarkytų visą steigimą ir ji išrašė sąskaitas:
1. 2008 m. 12 mėn. data už "vardo rezervaciją" ir "įmonės steigimą"
2. 2009 03 mėn. data išrašė - "įregistravimo mokestis" ir " Vertimas į anglų kalbą"
Klausimas: Ar šios sąnaudos bus taip pat neleidžiami atskaitymai Ir ar galima traukti į apskaitą pirmąją sąskaitą 2009 metų data, nes įmonė įregistruota tik 2009 03 mėn.
1. Tai be jokios abejonės neleidžiami atskaitymai.
2. Į įmonės apskaitą netraukiate nei vienos iš minėtų sąskaitų. Įmonės steigėjas parašo prašymą kompensuoti jam turėtas išlaidas, prideda prie jo tas sąskaitas, tada apskaitoje registruojate taip:
D Steigimo sąnaudos (neleidžiami atskaitymai)
K Kitos mokėtinos sumos steigėjui.
3. Jei antroji sąskaita jau išrašyta įmonės vardu, tada ją galite traukti į apskaitą, bet tai vistiek neleidžiami atskaitymai.
sing rašė: Sveiki,
Jau išsiaiškinau, kad notaro paslaugos už įmonės steigimą yra neleidžiami atskaitymai. Na, o jeigu mes samdėme įmonę, kuri tvarkytų visą steigimą ir ji išrašė sąskaitas:
1. 2008 m. 12 mėn. data už "vardo rezervaciją" ir "įmonės steigimą"
2. 2009 03 mėn. data išrašė - "įregistravimo mokestis" ir " Vertimas į anglų kalbą"
Klausimas: Ar šios sąnaudos bus taip pat neleidžiami atskaitymai Ir ar galima traukti į apskaitą pirmąją sąskaitą 2009 metų data, nes įmonė įregistruota tik 2009 03 mėn.
sing rašė: O jeigu apmokėjimas įvyko ne steigėjo, o įmonės lėšomis, tada gal reiktų steigėjo prašymo "apmokėti steigimo išlaidas pagal pateiktą sąskaitą"
Negalėjo vykti įmonės lėšomis, jei dar įmonės nebuvo.
Nebent jumis patikėjo, kad apmokėsite.
Tiesiog žiūrėkite, kieno vardu išrašytos sąskaitos, pagal tai ir orientuokitės, kaip daryti.
Rimzy: kokia avansinė? Įmonės nėra, jau atskaitingi asmenys atsirado? Negalima
Rainis rašė: Nebent jumis patikėjo, kad apmokėsite.
Na taip išeina, nes steigėjas ne Lietuvos pilietis, jis paliko sąskaitą busimam direktoriui, o šis, įsteigus įmonę, padarė pavedimą iš įmonęs lėšų. Tai kaip tuomet viską sutvarkyti
Rainis rašė: Nebent jumis patikėjo, kad apmokėsite.
Na taip išeina, nes steigėjas ne Lietuvos pilietis, jis paliko sąskaitą busimam direktoriui, o šis, įsteigus įmonę, padarė pavedimą iš įmonęs lėšų. Tai kaip tuomet viską sutvarkyti
Dar kartą kartoju - nesvarbu, kas apmokėjo, pažiūrėkite, kieno vardu išrašyta sąskaita. Jei įmonės - traukiate į įmonės apskaitą ir į neleidžiamus atskaitymus. Jei sąskaita steigėjo vardu, į apskaitą netraukiate, tai jums bus tiesiog pateisinimas, dėl ko pervesti pinigai, bet taip pat neleidžiami atskaitymai.
Rainis rašė: Jei sąskaita steigėjo vardu, į apskaitą netraukiate, tai jums bus tiesiog pateisinimas, dėl ko pervesti pinigai, bet taip pat neleidžiami atskaitymai.
Pagaliau supratau :) Ačiū Jums Raini. Tuomet faktūros į apskaitą netraukiu, o mokėjimą koresponduoju taip:
D 619 Sąnaudos ir PVM (neleidžiami)
K 23 Pinigai
Darbuotojas iš darbinio telefonu paaukojo kelis litus, kurie vėliau atėjusioje sąsk.f. iš operatoriaus nurodyti kaip parama. Kaip elgiatės tokiu atveju - atskaitote iš darbuotojo, nes neleidžiami atskaitymai?
ginn_ta rašė: Ar sumokėti mokesčiai nuo viršijančių dienpinigių nustatytos normos leidžiami atskaitymai?
[quote:f87ad680a6] Iš pajamų atskaitomi Mokesčių administravimo įstatymo nustatyti mokesčiai ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais arba Vyriausybės nutarimais nustatytos rinkliavos bei privalomosios įmokos, jeigu PMĮ nenustato kitaip. [/quote] http://mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000046301&tree_id=1000002229
Ar mokėjote didesnius dienpinigius, nei nustatyta pagal normas Ar neviršijote dienpinigių normos, bet tai viršijo 0,5 atlyginimo, kai atlyginimas nesiekia MMA x1,3