sing rašė: VšĮ (ne PVM mokėtojas) gavo paramą drabužiais ir panaudojo ją konkrečiam tikslui, pagal vykdomą projektą. 
Vadinasi gauta paramą drabužiais 380 Lt+PVM fiksuoju apskaitoje taip: 
D 6.. drabužiai 
D 6.. PVM (nedaroma atskaita) 
K 3.. Kiti finansavimo šaltiniai 
Panaudojus paramą pagal sutarties sąlygas: 
D 3.. Kiti finansavimo šaltiniai 
K 644 kompensuotos sąnaudos 
-------------------------------- 
VšĮ (ne PVM mokėtojas) gavo paramą pinigais ir panaudojo ją konkrečiam tikslui, pagal vykdomą projektą. 
Apskaitoje fiksuoju:
Gauta parama 28000 Lt: 
D 2 pinigai 
K 3 Kiti finansavimo šaltiniai 
Naudojant paramą pagal sutarties sąlygas: 
D 1.. (IT), 6...(sąnaudos) 
K 2 pinigai 
Panaudojus paramą: 
D 3 Kiti finansavimo šaltiniai 
K 6 kompensuotos sąnaudos arba IT nusidėvėjimas per atsakaitinį periodą  
------------------------ 
Metams pasibaigus pildau FR0477, nurodau abu paramos teikėjus ir sumas  
Man labai reikėtų,kad kas nors patvirtintų arba paneigtų mano mintis  
