Tax.lt narys sing

S
Tax.lt narys nuo
2005-04-04
sing
forume parašė 545 žinučių

Naujausios žinutės:

2009-09-09 14:35 Gyventojų pajamų mokestis » imoku kodai » #696099
UAB pelno mokestis kodas 2041 smile Pirmą kartą moku, bijau smile
2009-08-19 11:06 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl PNPD taikymo turint du vaikus iki 18 metų » #687982
Darbuotojas turi 2 vaikus, vienam iš jų metų pradžioje suėjo 18 m. ir jis šiemet baigė mokyklą. Tai aš taikiau 150 Lt iki liepos 31 d., o ar gerai galvoju, kad nuo rugpjūčio 1 d. darbuotojui priklauso tik 50 Lt? smile
2009-07-21 17:09 PVM » Paveluotas registravimas PVM moketoju registre » #678118

vovere rašė: tai jei iki liepos mėnesio 95 000 lt, tai dabar paskaičiuokit nuo 2008 08 01 - 2009 07 31 kiek pajamų sudaro. gl galėsit jau sąskaitą išrašyt

Reikalas tas, kad dvi dideles sąskaitos yra 2008.12 ir 2009.01, per jas abi susidaro 100 000, kadangi įmonė tik neseniai įsigijo buhalteri, tai taip ir gavosi... Tik va registruotis labai jau nenorim, nes pajamos vidutiniskai 400 lt/mėn, nebeišmanau ka toliau daryt, o pinigų reikia, tai ir galvoju, jei gautume avansa, o išrašytume 2009.12 tai gruodį per 12 mėn. jau neviršitume 100 000 lt... smile
2009-07-21 16:53 PVM » Paveluotas registravimas PVM moketoju registre » #678108
VšĮ ne PVM mokėtojas per paskutinius 12 mėn. turi 95 000 pajamų. Dabar reikia išrašyti S-F už 5001lt, tuomet atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju...
O jeigu mums sumokėtų avansu, o sąskaitą išrašytume 2009-12 mėn.?
Ar galima taip suktis iš padėties? smile
2009-07-21 12:46 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #677884

IlonaD rašė: Na, nieko dar nėra nutikę, ir išmoku paskutinę darbo dieną prieš atostogas, nemanau, kad VDI kabinėjasi prie to, jei skundų nėra.

Vat aš irgi taip norėjau daryt, bet suabejojau, ar per nagus negausiu.. smile
2009-07-21 12:26 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #677861

IlonaD rašė: Aš kartu su atostoginiais moku ir 07mėn. algą, na, kad įmonė, išeinant darbuotojui atostogų, būtų pilnai su juo atsiskaičiusi.

O kaip jums taip gaunasi? Taigi pagal DK atostoginiai išmokami ne vėliau kaip prieš 3 d. iki atostogų, tai jus ir algą išmokate už tas 3 dienas į priekį? O jei darbuotojui kas atsitiks, susirgs ar dar kas... smile
2009-07-20 13:18 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #677247
Atostogos 07.24 - 08.14.
1.Priskaičiavimas: Atlyginimas 07 mėn. (16 d.d.);
Atostoginiai 07 mėn. (6 d.d);
Atostoginiai 08 mėn. (10 d.d.);
Atlyginimas 08 mėn. (11 d.d.);
2.Klausimas: Ar teisingai planuoju viską išmokėti?
07.21 Atostoginiai (už 07-08 mėn.)
08.05 Atlyginimas ( už 07 mėn)
09.05 Atlyginimas (už 08 mėn.)
2009-07-14 15:30 Gyventojų pajamų mokestis » Pirkimas iš fizinio asmens » #675010

sing rašė:

sing rašė: Prašau pagalbos..
1.
VšĮ sudaro paslaugų teikimo sutartį su FA; Paslauga - tekstų redagavimas.
Klausimas: kokie mokesčiai skaičiuojami VŠĮ ir kada ką deklaruoti reikia?
2.
Sutartis - VšĮ sudaro Vertimo sutartį su FA (dirba pagal patentą). Paslauga - vertimai.
Klausimas: kokie mokesčiai VšĮ skaičiuojami ir kada ką deklaruoti reikia?
smile

Žmonės gerieji, padėkite, perskaičiau visą temą, bet galvoje tamsu.. Gal kas bent nuorodą įmestų kur dar paieškot atsakymo smile
2009-07-14 09:05 Gyventojų pajamų mokestis » Pirkimas iš fizinio asmens » #674540

sing rašė: Prašau pagalbos..
1.
Sutartis- Paslaugų teikimo sutartis su FA; Paslauga - tekstų redagavimas.
Klausimas: kokie mokesčiai skaičiuojami ir kada ką deklaruoti reikia?
2.
Sutartis - Vertimo sutartis su FA (dirba pagal patentą). Paslauga - vertimai.
Klausimas: kokie mokesčiai skaičiuojami ir kada ką deklaruoti reikia?
smile
2009-07-13 16:41 Gyventojų pajamų mokestis » Pirkimas iš fizinio asmens » #674274
Prašau pagalbos..
1.
Sutartis- Paslaugų teikimo sutartis su FA; Paslauga - tekstų redagavimas.
Klausimas: kokie mokesčiai skaičiuojami ir kada ką deklaruoti reikia?
2.
Sutartis - Vertimo sutartis su FA (dirba pagal patentą). Paslauga - vertimai.
Klausimas: kokie mokesčiai skaičiuojami ir kada ką deklaruoti reikia?
2009-05-25 18:35 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #657295

sing rašė: VšĮ (ne PVM mokėtojas) gavo paramą drabužiais ir panaudojo ją konkrečiam tikslui, pagal vykdomą projektą.
Vadinasi gauta paramą drabužiais 380 Lt+PVM fiksuoju apskaitoje taip:
D 6.. drabužiai
D 6.. PVM (nedaroma atskaita)
K 3.. Kiti finansavimo šaltiniai
Panaudojus paramą pagal sutarties sąlygas:
D 3.. Kiti finansavimo šaltiniai
K 644 kompensuotos sąnaudos
--------------------------------
VšĮ (ne PVM mokėtojas) gavo paramą pinigais ir panaudojo ją konkrečiam tikslui, pagal vykdomą projektą.
Apskaitoje fiksuoju:
Gauta parama 28000 Lt:
D 2 pinigai
K 3 Kiti finansavimo šaltiniai
Naudojant paramą pagal sutarties sąlygas:
D 1.. (IT), 6...(sąnaudos)
K 2 pinigai
Panaudojus paramą:
D 3 Kiti finansavimo šaltiniai
K 6 kompensuotos sąnaudos arba IT nusidėvėjimas per atsakaitinį periodą
------------------------
Metams pasibaigus pildau FR0477, nurodau abu paramos teikėjus ir sumas

Man labai reikėtų,kad kas nors patvirtintų arba paneigtų mano mintis smile

SOS smile
2009-05-25 12:01 PVM » Dėl PVM » #657092
Kur dėti pirkimo PVM už laikotarpį, kol nebuvome dar įsiregistravę PVM mokėtojais? Į sąnaudas ir tai būtų leidžiami atskaitymai ar kaip? smile
2009-05-14 12:26 Gyventojų pajamų mokestis » Autorinės sutartys » #653350
Ačiū wolf, norėčiau viską išmanyti taip, kaip Jūs.. smile
2009-05-13 17:02 Gyventojų pajamų mokestis » Autorinės sutartys » #653054

wolf rašė: sodrai apskaičiuotus mokesčiu įtraukčiau į 2009 m. apskaita ir tiesiog paskirtičiau kaip nurodėt
7% - neleidžiami atskaitymai
10 % - leidžiami.
2008 m. priskaičiuotas autorinis atlyginimas:
D 611X 2900 Lt
K 44X 2900 Lt
GPM 15%:
D44X 435 Lt
K44XX 435 Lt
Dabar darau įrašą:
Sodra 10%:
D6XX 203 lt
K44X 203 Lt
O kaip priskaityt Sodra 7% (neleidžiami), dėti į sąnaudas smile
D smile 290 Lt
K smile 290 Lt

Ir dar: Kaip suprantu reiks tikslinti SAM pranešimo SAMF4 priedą už 1 ketvirtį smile
2009-05-13 16:00 Gyventojų pajamų mokestis » Autorinės sutartys » #653010

wolf rašė: Jei neimanoma susitarti su pajamu gaveju, 7% sumoketi is savo lesu,
Sumoketu 10 % sveikatos draudimo imoku.
- patikslinta
Pateikti 13-SD, jei nepateikta arba patikslinti.
Pateikti atskira SAM forma autorinems ismokoms

Vadinasi taip:
1.Pateikiu Sodrai ataskaitas(13-Sd ir SAM);
2. 17% sumoku SODRAI iš įmonės lėšų, 7% bus neleidžiami, 10 % - leidžiami.
3. Priskaičiuotų autorinių atlyginimų sumų buhalterijoj negaliu keisti, nes jos 2008 m. balanse. Vadinasi:
a)arba rodyti permoką autoriui;
b)arba bandyti susigrąžinti permoką (beprasmiškas reikalas);
c)arba priskaičiuoti autorinį pagal išmokėtas sumas 2009 m. balanse (neleidžiami) smile
Ar teisingai galvoju? smile
2009-05-13 14:47 Gyventojų pajamų mokestis » Autorinės sutartys » #652951
Žiauriai pražioplinau su autorinėm smile
Situacija tokia..:
2008 m. autorinė sutartis, darbu aktas irgi 2008 m., išmokėta 2009 01 sena tvarka smile , t.y. išskaičiuota tik 15% GPM smile , o Sodra neišskaiičuota.. smile Ką daryt smile
2009-05-13 11:04 Bendra » Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas » #652769
Nežinau ar į temą rašau,jei ką nepykit smile
JA nuomuojasi patalpas iš JA. Gavome PVM S-F sąskaitą už "biuro nuomą", "komunalines paslaugas" su 19% PVM ir "Nekilojamo turto mokesčio kompensavimą" su 0 % PVM. Ar čia viskas gerai smile
2009-05-11 14:39 Blevyzgos » Skype » #651755
Bet jis naudojo Skype kreditą darbo reikalais,tiesiog Skype account registruotas jo vardu.. Gal syrašyt kokia buh.pažymą, pridėti išklotinę skambučių ar kaip? smile
2009-05-11 13:46 Blevyzgos » Skype » #651737
Gavau Skype PVM sąskaitą-faktūrą už ryšių paslaugas. Invoice išrašytas direktoriaus vardu.. apmokėta iš įmonės sąskaitos 10EUR+15%VAT.
Labai reikėtų pagalbos, kaip viską užregistruoti smile
2009-05-05 21:41 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #650003

sing rašė: VšĮ (ne PVM mokėtojas) gavo paramą drabužiais ir panaudojo ją konkrečiam tikslui, pagal vykdomą projektą.
Vadinasi gauta paramą drabužiais 380 Lt+PVM fiksuoju apskaitoje taip:
D 6.. drabužiai
D 6.. PVM (nedaroma atskaita)
K 3.. Kiti finansavimo šaltiniai
Panaudojus paramą pagal sutarties sąlygas:
D 3.. Kiti finansavimo šaltiniai
K 644 kompensuotos sąnaudos
--------------------------------
VšĮ (ne PVM mokėtojas) gavo paramą pinigais ir panaudojo ją konkrečiam tikslui, pagal vykdomą projektą.
Apskaitoje fiksuoju:
Gauta parama 28000 Lt:
D 2 pinigai
K 3 Kiti finansavimo šaltiniai
Naudojant paramą pagal sutarties sąlygas:
D 1.. (IT), 6...(sąnaudos)
K 2 pinigai
Panaudojus paramą:
D 3 Kiti finansavimo šaltiniai
K 6 kompensuotos sąnaudos arba IT nusidėvėjimas per atsakaitinį periodą
------------------------
Metams pasibaigus pildau FR0477, nurodau abu paramos teikėjus ir sumas

Man labai reikėtų,kad kas nors patvirtintų arba paneigtų mano mintis smile

Padėkite smile
2009-04-29 22:41 PVM » PVM sąskaita faktūra » #648451

zyliuke rašė:
13 straipsnis. Apskaitos dokumentų rekvizitai
6) asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos.
8. Šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyti apskaitos dokumentų rekvizitai neprivalomi PVM sąskaitai-faktūrai.
VADINASI, EL PASTU SIUSTA SF GALIMA PRILYGINTI ORIGINALUI.

Vaje smile ledas, siųsdama el.paštu pinigėlių įmonei sutaupysiu smile
2009-04-29 20:23 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #648419
VšĮ (ne PVM mokėtojas) gavo paramą drabužiais ir panaudojo ją konkrečiam tikslui, pagal vykdomą projektą.
Vadinasi gauta paramą drabužiais 380 Lt+PVM fiksuoju apskaitoje taip:
D 6.. drabužiai
D 6.. PVM (nedaroma atskaita)
K 3.. Kiti finansavimo šaltiniai
Panaudojus paramą pagal sutarties sąlygas:
D 3.. Kiti finansavimo šaltiniai
K 644 kompensuotos sąnaudos
--------------------------------
VšĮ (ne PVM mokėtojas) gavo paramą pinigais ir panaudojo ją konkrečiam tikslui, pagal vykdomą projektą.
Apskaitoje fiksuoju:
Gauta parama 28000 Lt:
D 2 pinigai
K 3 Kiti finansavimo šaltiniai
Naudojant paramą pagal sutarties sąlygas:
D 1.. (IT), 6...(sąnaudos)
K 2 pinigai
Panaudojus paramą:
D 3 Kiti finansavimo šaltiniai
K 6 kompensuotos sąnaudos arba IT nusidėvėjimas per atsakaitinį periodą
------------------------
Metams pasibaigus pildau FR0477, nurodau abu paramos teikėjus ir sumas

Man labai reikėtų,kad kas nors patvirtintų arba paneigtų mano mintis smile
2009-04-29 11:46 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #648185

sing rašė: Jei išmokėjau per klaidą didesnę algą nei priklauso,kaip deklaruoti FR0572 smile Ar įrašyti "priskaičiuotą" sumą nuo visos išmokėtos sumos ar rašyti tokią, kuri ir buvo realiai priskaičiuota smile

smile
2009-04-29 11:40 PVM » PVM sąskaita faktūra » #648181
Gavau PVM S-F elektroniniu variantu su prierašu:
"Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, šios sąskaitos atspausdinimas yra pakankamas buhalterinei operacijai atlikti. Mokesčių administratorius rekomenduoja sąskaitos gavėjui ją pasirašyti." smile
..gal aš kokia atsilikusi smile bet galvojau, kad tik turint elektronini parašą galima originalą el. priemonėm siųsti..
O direktorius nenusileidžia..sako,jei kiti tik taip siunčia ir mes be parašų siuntinėsim smile
Tai kaip čia viskas yra? smile
2009-04-28 23:53 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #648033
Jei išmokėjau per klaidą didesnę algą nei priklauso,kaip deklaruoti FR0572 smile Ar įrašyti "priskaičiuotą" sumą nuo visos išmokėtos sumos ar rašyti tokią, kuri ir buvo realiai priskaičiuota smile
2009-04-27 23:26 Bendra » Parama (labdara) » #647513

sing rašė: VšĮ gavo paramą drabužiais ir panaudojo ją konkrečiam tikslui, pagal vykdomą projektą. Jei parama būtų gauta pinigais, laikyčiau ją "tiksliniu įnašu", o kaip dabar smile ?

Pati sau pabandysiu ir atsakyti smile

Vadinasi gauta paramą drabužiais 380 Lt+PVM fiksuoju apskaitoje taip:
D 6 drabužiai
D 6 PVM (nedaroma atskaita)
K 3 Kiti finansavimo šaltiniai
Panaudojus paramą pagal sutarties sąlygas:
D 3 Kiti finansavimo šaltiniai
K 644 kompensuotos sąnaudos
--------------------------------
Gauta parama 28000 Lt:
D 2 pinigai
K 3 Kiti finansavimo šaltiniai
Naudojant paramą pagal sutarties sąlygas:
D 1.. (IT), 6...(sąnaudos)
K 2 pinigai
Panaudojus paramą:
D 3 Kiti finansavimo šaltiniai
K 6 kompensuotos sąnaudos arba IT nusidėvėjimas per atsakaitinį periodą smile
------------------------
Metams pasibaigus pildau FR0477, nurodau abu paramos teikėjus ir sumas smile

Man labai reikėtų,kad kas nors patvirtintų arba paneigtų mano mintis smile
2009-04-26 15:17 Bendra » Parama (labdara) » #647052

sing rašė: VšĮ gavo paramą drabužiais ir panaudojo ją konkrečiam tikslui, pagal vykdomą projektą. Jei parama būtų gauta pinigais, laikyčiau ją "tiksliniu įnašu", o kaip dabar smile ?

smile
2009-04-26 15:17 Bendra » Viešoji įstaiga » #647051

sing rašė: Ar VšĮ gali turėti neleidžiamų atskaitymų smile Mes pirkom sausainius,arbata,kava ir kitą maistą pagal projekto sąmatą, tai lyg ir kompensuojamos sąnaudos.. smile O jei pirtume iš savo uždirbtų pajamų smile

smile
2009-04-25 14:51 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #646988

Andron rašė: Be to, paskutinėje versijoje jau nerodo tuščių eilučių. Atsinaujinkite programą.

Tai kad pas mane 559+19 smile ir nuliai, bet tuščios eilutes už praėjusius metus kaba.. smile
2009-04-25 13:37 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #646983

prosas rašė: Su tokiais papais tai stebuklas, kad išvis skaityt moka

smile prosas musėt pavydi smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui