Tax.lt narys Girele

Girele
Tax.lt narys nuo
2005-05-13
Miestas / vietovė
Panevėžys
Profesija
patobulėjęs buhas
Pomėgiai
kišti nosį kur nereikia
Girele
forume parašė 9675 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-02-23 15:59 Apskaita & Auditas » Naujas pavyzdinis sąskaitų planas » #1306520

victoryy rašė:
kiek pastebėjau tai naujajame plane yra daug ūkininkams skirtų sąskaitų kurie augina gyvulius įvairius ir panašiai, ankščiau to nebuvo.

Ne ūkininkams (jie vykdo individualią veiklą ir naudojasi LRV nutarimu dįl apskaitos tvarkymo), bet žemės ūkio bendrovėms.
2016-02-23 15:21 Apskaita & Auditas » Naujas pavyzdinis sąskaitų planas » #1306510

aiwita rašė:
o kaži naujame sąskaitų plane galima susikurti savo sąskaitas kokių man trūksta?
PVZ pas mane pirkėjų įsiskolinimai išskirti LR, ES, Trečiųjų šalių
Taip pat su PVM


Žinoma, galima.
2016-02-23 11:49 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1306433

Voss rašė:
Galit gal uzvest ant kelio? Susivedziau pirkimus, taciau kai nueinu i skolos debitoriams, rodo vienokia suma, nuejus i sask. Likuciu 4431 - rodo dar kitokia.. ar man neturetu sutapti? Plius isivedziau 2 s.fm po 40 eur, o toj debitoriu suvestinei is kazkur 812 euru rodo skola.. nueinu i kontrahenta, prie jo rodo 80(kaip ir priklauso).. smile

Kur teisingiausia ziureti, kam mes skolingi, ir kas mums?
Is anksto dekoju...

Turi sutapti. Tikrinkitės pagal kiekvieną mėnesį, kol rasite klaidą.
Pirmiausiai - persižiūrėkite pradinius likučius.
2016-02-23 11:18 Bendra » Darbo birza » #1306419

elbe rašė:
Tikriausiai daugeliui kolegų tenka kas mėnesį Darbo biržai ruošti dokumentus dėl įdarbintų subsidijuojamų darbuotojų, pasidalinkit patirtim, ten tik popierinius dokumentus priima (įvardina originalai)? O gal yra galimybė elektroniniu būdu, pasirašytus el.parašu ar kaip nors kitaip?
Žodžiu, "suku uodegą", kad nereikėtų važinėti ir viską susitvarkyti el. būdu...gal kam taip pavyksta? smile

Anykščiuose ir Panevėžyje priima tik popierinius.
2016-02-23 10:17 Bendra » Viešoji įstaiga » #1306407

walej rašė:
NESUSIPAINIOKIT SU BIUDŽETININKAIS: . 51 sąskaita „Finansavimo pajamos“ skirta [b]per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų[/b], susijusių su finansuojamų programų įgyvendinimu, kompensavimo (finansavimo panaudojimo) apskaitai. Ūkio subjektas gali detalizuoti šią sąskaitą pagal vykdomas programas. Ši sąskaita:

Na, na - ir kas kur supainiota - paaiškinkite prašau smile
2016-02-23 08:33 Bendra » Sodra » #1306387

smalsuole rašė:

Nepadeda smile

Šiandien teikiau NP - tikrai NEBESUFORMUOJA pranešimo, matyt Sodros sistema užlūžo. taip pat problemos gyventojams pateikiant prašymą dėl pašalpos - atmetinėja be priežasties, pavyko pateikti tik iš septinto karto. smile
2016-02-23 08:29 Bendra » Viešoji įstaiga » #1306386

aratinga rašė:
Girele, klausimas gal pasirodys keistas, tačiau ir klausiu nes nesugalvoju... Ar perkelti finansavimo pajamas D51 K350 reikia po pelno - nuostolio ataskaitos sudarymo, ar uždarius 5 ir 6 klases (prieš pelno nuostolio ataskaitos sudarymą), įkeliu finansavimo pajamų kontuote į BŽ ir tada sudarau pelno nuostolio ataskaitą (veiklos rezultatų ataskaitą)?

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kai pripažįstamos sąnaudos.
T.y. kai apskaitoje debetuojate sąnaudas, iš karto reikia perkelti finansavimo pajamas. Jei tai sudėtinga atlikti programoje, tada siųlau kiekvieno mėnesio gale pagal panaudoto finansavimo pažymą pasidaryti perkėlimą.
2016-02-22 13:56 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1306273

Dorota1 rašė:
žmonės ki kokkio dydžio įmonės galima dirbti su Centu? jau labai duomenų bazės didelės perkėl į SOl versija, bet vis kažkas tai stringa, tai meta pranešimus, iš pirmo karto neužsikrauna, pavargau per mėn taip kad nežinau ar čia jau pasiekiau tokio dydžio duomenų bazę kad reikai kitos programos ir Centa snetinka?

Keista, kad su SQL stringa... Gal bėda ne Cento programoje, bet pačiame kompiuteryje?
Pabandykite su Edlontos Vyteniu pakalbėti, arba su rimtu kompiuteristu, kuris nutuokia apie duomenų bazes.
2016-02-22 12:07 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1306249

abn rašė:
Laba diena, turiu tokia klausima:
kaip ivedineti paskaiciota pelno mokesti i apskaita su centais arba apvalinti (kaip ir pelno deklaracijoje), Tas pats klausimas su tarsos mokesciu, ivedinet sau i programa su centais arba be? :)) Arba ivedineti su centais , o poto galim nurasyti?

Taip kaip deklaracijoje.
2016-02-22 12:04 Bendra » Atlyginimas » #1306248

mkristi rašė:
tiesiog į google įvedžiau darbo kodeksas ir išsitraukiau dokumentą.

Išsitraukite ne bet kokią, bet AKTUALIĄ redakciją smile
2016-02-22 11:30 Bendra » Sodra » #1306218

irmoske rašė:

smalsuole rašė:
Sveiki, ar Jum uždėjus varnelę, formuoja jau supildytus NP-SD?

Formuoja, tik rengėją, datą, nr. bereikia įrašyti

Jei rengėjas suvestas nustatymuose, įkelia ir rengėją.
2016-02-22 11:26 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1306214

Dorota1 rašė:
susidvigubino kaos pradinis likuti, per rekvizitai kasa, matau pradini likuti eur. toki koks litais būtų poradinis, ištrinti neleidžia eurnio

Kažkur nekorektiškai suvaikščiojo konvertavimas į eurus. Buvo vienoj įmonėje. Rankiniu būdu išsitryniau nereiklalingus perkėlimus, paskui jau nebeliečiau ankstesnių laikotarpių.
2016-02-22 10:49 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1306202

Dorota1 rašė:
kur problema, kas kart vienoje įmonėje nusmuša likutis kasos ir banko,
lyg sutvarkau, vėl kitą diena įjungiu r vėl reikai eiti per rekvizitus spausti kalkuliatoriu kad likutį atskatyti

nes per ataskaitas banko periodui arba kasa kasos ,knyga,. vis neteisinga persiskaičiuoja likutis

dar pastebėjau kad kontrahento skolas rodo, tada nueinu iį kontrahento kortelė perskaičiuoju ir nusinulina

Nžn kodėl, man gal tik vieną kartą buvo nusimušę...
O paprastas skolų ir sąskaitų plano perskaičiavimas iš diagnostikos lango nepadeda?
2016-02-22 10:17 Bendra » Del paskolos grazinimo? » #1306193

lori_as rašė:
Sveiki. Fizinis asmuo A (sūnus) paskolino f.a. B (tėvui) negrynų pinigų (paskolą be palūkanų) NT pirkimui. Dabar f.a.B grąžins A pinigus. Ar reikia šį faktą deklaruoti ir kokia forma turėtų būti?

www.vmi.lt/cms/gyventojams-bendrai/-/asse...
2016-02-22 09:49 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1306186
Darbo užmokestis-Nedarbingumas-Nedarbingumas ligoniams slaugyti
2016-02-22 06:16 Įvairūs » UAB Steigimas » #1306175
Taip, UAB akcininkas neprivalo dirbti savo įmonėje.
2016-02-21 20:35 Įvairūs » Kasmetinių atostogų darbuotojams suteikimas » #1306145

EdgarasPanu rašė:

Klausymas kitas ar as turiu kazka aiskintis? Jei as parasau prasyma, vadove pranesa, jog esu isleistas ir padaro grafika su atostogom,

Prašymo parašymas dar nereiškia, kad įmonės direktorius (ne tiesioginis vadovas, jis negali) jus išleido. Tam reikalingas direktoriaus pasirašytas įsakymas.
Jei tiesioginis vadovas sako, kad sutvarkyta - tai pareikalaukite jo, kad išsiaiškintų, kodėl nesumokėti atostoginiai.
Buhalterė (ne bugalterė) šiuo atveju gali net neturėti informacijos apie jūsų atostogas, jei nėra direktoriaus įsakymo.
2016-02-21 18:51 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1306141

crowned rašė:
Ir kaip tada su PM deklaracijomis?

PM deklaracijas bet kokiu atveju reikia taisyti tais metais, kai klaida buvo padaryta: 2013, 2014 ...
2016-02-21 18:48 Bendra » Viešoji įstaiga » #1306139

Sirenute rašė:
Tada dar viena pirmokėlio klausimas :) Gavom įvairios paramos (tiksliniai įnašai, nario mokesčiai, kitas finansavimas) 1000 eur, patyrėm sąnaudų panaudojant finansavimą 850 eur ir 50 eur banko paslaugos. Tai D350 K61 850
D350 K62 50
D51 K350 850
ir gaunu 50 eurų nuostolį t.y. D331 K350 50eur?
O likęs nepanaudotas finansavimas taip ir lieka trečioje klasėje 34xx sąskaitose ar keliasi į 331: D34xx K311 150 eur ir galausiai 311 rezultatas 100 eurų?
Labai dėkoju, kad padedate susigaudyti.

O tai jūs vykdote komercinę veiklą ar ne? Nes čia pas jus dabar chaosas su korespondencijomis...
Tarkim, komercinės veiklos nevykdote:
Gaunate finansavimą:
D 23 pinigai K 342 gautas finansavimas 1000
Gaunate tiekėjų sąskaitas už paslaugas
D sąnaudos K skolos tiekėjams 850
Pripažįstate finansavimo pajamas
D 342 gautas finansavimas K 51 finansavimo pajamos 850
Apmokate už paslaugas tiekėjams
D skolos tiekėjams K pinigai 850
Apmokate bankui už paslaugas
D sąnaudos K pinigai 50
Pripažįstate finansavimo pajamas
D 342 gautas finansavimas K 51 finansavimo pajamos 50
Dabar pas jus likutis 51 sąskaitoje 850+50=900
Likutis 6 klasėj: 850+50=900
Uždarote laikotarpį:
D350 K sąnaudos 900
D 51 finansavimo pajamos K 350 900
Veikos rezultatas: NULIS.
Likutyje (rodote balanse) lieka nepanaudotas finansavimas 342 sąskaitoje 100.

2016-02-21 18:00 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1306134

crowned rašė:


Toks parašymas mane sumaišė visai - ar vistik taisymus darau 2015m. ar lendu į 2013m. ir taisau ten (dar ir 2014m. tuomet taisysis)...

Atsiprašau jei klausimai kvaili atrodo, tiesiog dar pradinukė esu buhalterijoje smile nesinori taisant dar daugiau klaidu pridaryti...

Atsiprašau - neįrašiau - taisote 2015 metais.
Įsivertinkite - ar tai esminė klaida, ar neesminė - pagal jūsų įmonės apskaitos politiką. Jei esminė - atliekate įrašus dėl ESMINIŲ klaidų taisymo, kaip pacitavote.
Jei neesminė - papildomos informacijos pateikti nereikia, tik teisinga 2015 metais susidėliojate sąskaitų korespondenciją.
2016-02-21 17:34 Įvairūs » UAB Steigimas » #1306126

dakadi rašė:
Sveiki, turiu klausimuka. Atidarinejama imone, tai imones vadovas, pvz. gali pats formintis kaip pardavejas, ar vadybininkas, o direktorium paskirti kita asmeni? ir kad direktorius tvarkytu visus su imone susijusius reikalus, tai reikia man, kaip savininkui igaliojima rasyt?

Kokia bus juridinė forma: indv.įmonė, UAB. MB ?
2016-02-21 16:50 Bendra » Viešoji įstaiga » #1306116

Sirenute rašė:
turiu klausimėlį,PNO banko paslaugų sąskaitą 627, galima dengti gautu netiksliniu finansavimu (D3424 K627) ar vis dėl to reikėtų užsidaryti su D350?

Jau treti metai kai finansavimu nedengiamos sąnaudos, bet pripažįstama finansavimo pajamomis.
Panaudotą finansavimą keliate į 51 sąskaitą.
Uždarant laikotarpį ir 5 ir 6 klasė susikelia į 350.
Pelno MOKESČIO deklaracijoje - išsiskirstote sąnaudas - kas dengiama finansavimu, tas nerodoma deklaracijoje.
2016-02-21 15:56 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1306106

Rainis rašė:

Buhalterijoj užfiksavau tik tiek:
D: 272 K:2411 20000Lt
D:2411 K:5001 20000Lt

Toks įrašas jokių pajamų nedidina, nes tiesiog jų nefiksuoja.

Aš iki šiol įsivaizdavau, kad kredituojant 5001 sąskaitą priskaitomos pajamos.... Matyt klydau... smile
2016-02-21 15:24 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1306104

crowned rašė:


Gal patarsite kaip taisyti tokį reikalą? Nuo ko pradėti? Reiktų taisyti priduotas metines ataskaitas? Nesusidūriau su tuo - ar galima? O gal yra kažkokia galimybė netaisant senų ataskaitų susitvarkyti dabar priduodant už 2015m?


Finansinėje atskaitomybėje - taisote metus (dar nepriduota?).
Pelno mokesčio deklaraciją perskaičiuojat už 2013 metus.
2016-02-21 12:14 Bendra » Viešoji įstaiga » #1306082

aratinga rašė:

Noriu dar pasitikslinti, kad suprantu teisingai - Darant 2015m. veiklos ataskaitą - 2013m. NEREIKIA iškelti nei į rezervą, nei į kapitalą? Tiesiog palieku kaboti 332 sąskaitoje kaip ankstesniųjų metų veiklos rezultatą. Taip? Ir kiekvienais metais 322 sąskaita auga?

O dabar klausimas tiesiog smalsumui patenkinti, ateičiai. Kokiu atveju galiu mažinti veiklos rezultatą? Tik kai atsiranda nuostolis? Kažkaip nesusaistau dabar to, kad "pelnas" auga auga ir stovi nenaudojamas :)

Mažinama tik nuostoliu.
Jei pelnas auga ir auga - gal reiktų pagalvoti apie įmonės juridinio statuso keitimą smile
2016-02-21 10:32 Bendra » Suderinimo aktas » #1306070

amadina22 rašė:
O kodel reikia susumuoti ju skola ir savo skola ir traukti i neleidziamus?

Pas Noskan likutis:
Klientas D 400
Pagal suderinimą turi būti K 60
Vadinasi Noskan neturi vienos (ar kelių) sąskaitų už 460. jei šią neturimą sąskaitą (dabar pagal pažymą) užsipajamuos D neleidžiami K klientas - likutis 400 debete išsiminusuos ir persikels į kreditą 60.
2016-02-21 10:17 Bendra » Atlyginimas » #1306066

admin123 rašė:
Jei zmogui nustatyta minimali menesine alga. Jis sausio men dirbo 192 val. (Sausi pagal 5 d.d. grafika nustatytas valndu skaicius 160)Tai atlyginima skaiciavom taip 350 / 160 = 2.1875 × 192=420 eur + 32×2.1875×0.5=420+ 35=455 cia kalba eina apie apsauga dar plus reiktu naktines priskaiciuot bet man idomu ar pats skaiciav principas geras?

Taip, gaunasi gerai.
2016-02-21 10:01 Bendra » Atlyginimas » #1306063

admin123 rašė:
Kur nurodyta kad privatus verslas turi moketi dirbanciam pilnu etatu ne mazesni nei minimalu menesini arba valandini atlyginima?

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/44c9d1009a7...
2016-02-21 09:59 Bendra » Suderinimo aktas » #1306062

Noskan rašė:
Jau nebeturiu galimybes sutikrinti ankstesniu metu. Belieka tik patiketi. Bet jei pagal mus jie mums skolingi 400, o pagal juos mes jiems skolingi 60. Tai kokia suma traukti i neleidziamu kad issilyginti?

400+60=460
2016-02-21 09:29 Bendra » Suderinimo aktas » #1306059

Noskan rašė:
Tai nieko netrūksta 2015 metais. O 2014 metais kita buhaltere buvo kuri perdave man likucius. , pagal kuria yra imonei permoka o pagal tiekeja skola.

Jūs turite du variantus:
1. Iš tiekėjo įmonės gauti skolų išklotinę už 2014 ar dar ankstesnius metus, susitikrinti su savo ankstesnių metų duomenimis, atradus klaidą - pas save 2015 metais išsitaisyti (įtraukti trūkstamas sąskaitas).
2 Nieko neieškoti, patikėti tiekėju, jo rodomą skolą įsitraukti į neleidžiamus 2015 metais ir suderinti jo likutį.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui