Sveiki,
Gal galit kas paaiškinti, kaip su pardavimo PVM apskaičiavimu ir įtraukimu į atskaitą už Suomijos įmonės suteiktas konsultavimo paslaugas? Išrašė jie mums sąskaitą, bet nenurodė savo PVM kodo (net nežinau, ar jie ten išvis PVM mokėtojai), o taip pat nėra išskirta jokių PVM tarifų bei nuorodų į Europos Tarybas direktyvas. Nurodytas tik mūsų PVM mokėtojo kodas.
Tai ar pagal tokį dokumentą galiu priskaičiuoti ir traukti į atskaitą pardavimo PVM? Ar yra kokie reikalavimai užsieniečių faktūroms? Ir ar yra skirtumas, jie PVM mokėtojai ar ne?
Perskaičiau krūva PVM įstatymo komentarų, bet taip pati ir neišsiaiškinau
Būsiu dėkinga už pagalbą