Tax.lt narys laura9

L
Tax.lt narys nuo
2005-07-27
laura9
forume parašė 10597 žinučių

Naujausios žinutės:

2011-01-03 19:24 Įvairūs » Įmonės kodo pakeitimas » #896363

avataras rašė:
Kažkaip ir dabar galvoju: kad nieko baisasu, jei nauja koda nurodysiu deklaracijose su VMi, nes man ju kitaip tiesiog ir nepriims nuo sausio 01. O kai savininkas isims nauja pazymejima, tada jau nauja koda galesiu nurodyti ir klientams. Tikiuosi greitai isims smile

Manau, kad naują kodą reikia naudoti visur nuo dabar, o ne nuo tada, kai pasikeisite pažymėjimą.
2011-01-03 18:42 Blevyzgos » Burtai - burimas - Horoskopai ir jų sudarymas » #896335

CoIop rašė: Jautukai :))) Su ragučiais :))) bet neaštriais :)

bet nesupykit šiaip... bet horoskopais aš netikiu... tik dėl įdomumo paskaitau bet niekada nieko nesitikiu :) smile

O aš tikiu tada, kai rašo gerus dalykus, o kai rašo blogus, numoju ranka: ai, nesąmones rašo. smile
2011-01-03 15:47 Įvairūs » darbo užmokesčio žiniaraštis » #896265

Filippova rašė: Sveiki,
šiandien direktorius parašė įsakymą skirti premijas kai kuriems darbuotojams už 2010 m.rezultatus. Ar teisingai galvoju, kad tas premijas reikia traukti į 2010 12 mėn. DU žiniaraštį? (t.y. prie 2010 m.sąnaudų + atitinkamai visi mokesčiai, Sodra ir t.t.)? smile

Tai turbūt smile
2011-01-03 08:41 Bendra » Sodra » #895848

mariska rašė:

jediara rašė: Gruodžio mėn. su buh. programa buvo paskaičiuoti ir išmokėti atlyginimai. Šiandien pabandžiau sudaryti SAM deklaraciją ir bendrą sumą padauginus iš 39,98% gaunasi kita įmokų suma. Kaip galima būtų pataisyti? Ačiū.


Kartais ligos pašalpos neįdėjote į SAM, nes nuo jos įmokos neskaičiuojamos Sodrai ir SAM ataskaitoje nesirodo. Arba gal turite naują darbo rinkos dalyvį.

Arba gal neina tik keliais centais?
2010-12-31 11:51 Gyventojų pajamų mokestis » GPM mokėjimas » #895617

inguuute rašė: sveiki,
man labai reikia jūsų nuomonės, pirma karta susiduriu
tokia situacija:
mes GPM uzskaitome, pateikiu deklaracija, po poros dienos paskambinu į vmi apskaitos skyrių ir man uzskaito uzdeklaruota suma(atsiuncia uzskaitos dokumenta)
tie kas moka tai apmoka gpm ta pacia diena kai ismoka atlyginimus jei gerai suprantu
tai taip gaunasi kad as iki gruodžio 15d. uzdeklaravau uz lapkritį apmokėta darbo uzmokesti, o lapkričio 8d. išmokėjau uz spalio mėnesio DU.
tai taip iseina kad as neapmokėjus(nes darau uzskaitas kai pateikiu deklaracijas) uz lapkričio mėnesio darbo uzmokestį ir gruodzio mėnesio(siandien ismoku atlyginimus uz gruodzio mėnesi)
tai iki sausio 15d. pateiksiu deklaracija uz apmokėta DU gruodžio mėnesį, kurioje atsispindės lapkričio ir gruodžio DU ir skolų nelieka, bet tai nesuprantu kaip su uzskaitymais, gal man reikia siandien siųsti prašymą kad uzskaitytų jog skolų neliktų, ar as galiu iki sausio 15d kaip visada uzdeklaruoju, paskambinu į paskaitos skyrių ir man uzskaito? ar mano uzskaitymas kitais metais (iki sausio 15d.) neitakos darbuotojų asmeninių deklaracijų? ar jiems nepakenksiu?
tikiuosi ka nors supratot ir man galesit padeti.

Na, gal pabandysiu aprašyti bendrą GPM mokėjimo ir deklaravimo tvarką. GPM mokėjimo terminai: iki mėnesio 15 d. nuo sumų, išmokėtų iki 15 d., ir iki 31 d., nuo sumų, išmokėtų iki 31 d. Jei GPM nemokate, o atliekate užskaitas, tai galioja ta pati tvarka, t.y. užskaitą reikia atlikti nurodytais terminais.
GPM deklaracijas teikiame už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 15 d., deklaruojame sumas, kurios išmokėtos per tą mėnesį, o GPM išskaidome: parodome, kiek GPM turėjome sumokėti iki 15 d. ir kiek iki 31 d.
Kas liečia darbuotojų asmenines deklaracijas, įtaką turi tik teisingas išmokų ir GPM deklaravimas iš įmonės pusės, o GPM nuo tų išmokų bus sumokėtas ar ne, darbuotojų deklaravimui ir GPM susigrąžinimui įtakos neturės.
2010-12-31 08:56 Blevyzgos » Sniegas... » #895528

Elste rašė:
O šiaip anksčiau grįžus nu ką veikt???? taip ir nesulaukiu tų fejerverkų (prižadina iš miegų), nes prailgsta laikas, TV rodo tą patį per tą patį, tai kokią 19 val. ir lovytėn smile
Nu nebent rusų kokį kanalą įsiungt smile

Elste, kalbate kaip mano 80 metų kaimynė. smile Kokie dar miegai per Naujuosius? smile smile
2010-12-31 08:12 Gyventojų pajamų mokestis » NPD » #895508

Nanaite rašė: Aciu jum ;) o dar vienas klausimas iskilo jei vaikui tarkim 2010-12-07 sukanka 18 metu ar darbuotojui 12 menesi dar taikyti pnpd ar jau nebe?

12 mėn. dar taikyti. Ir jei mokosi mokykloje, tai taikyti kol pabaigs.
2010-12-30 18:59 Blevyzgos » Haid Parkas (naujokams taxe, ne buhalterijoje) » #895427

snake rašė: Man tai tas pats, kai galvoju ne valstybiškai smile ...O jei dėl to mėsa pabrangs (o ir pabrangs), tai negeraaaiii...

Negi dėl to turėtų pabrangti? Tai galėtų būti tik pretekstas branginti. smile
2010-12-30 18:51 Bendra » Pažyma apie darbuotojo darbo užmokestį » #895423

jediara rašė: Gal turite DU pažymą iš 13 grafų, nes darbuotojas pasakė, kad soc.rūpybos skyriuje kitokios nepriima smile Visada rašydavome 14 grafų pažymą ir visiems tinka, o čia kažkokia nesąmonė smile

Tai kuri grafa konkrečiai nereikalinga? smile
2010-12-30 18:50 Darbo teisė » elektroniniai nedarbingumo lapeliai » #895421

Laceratia rašė: T.y. įmonė mokės už 15 ir 16 dieną. O tie laikotarpiai, tai reiškia, kad buvo pratęsinėtas tas nedarbingumo pažymėjimas?

Taip.
2010-12-30 18:49 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #895420

sarema rašė: Skaičiuoju DU už gruodį. Skaičiuodama gruodžio mėn. DU taikau sausio men npd. DU mokamas visada sekantį mėn. Programa neleidžia, ir už gruodžio men DU is vis netaiko npd, tai galvoju ar teisingai darau? smile

Tai gal užklauskite tos programos temoje. Gal kokios varnelės ne taip sudėtos?
2010-12-30 18:47 Blevyzgos » Haid Parkas (naujokams taxe, ne buhalterijoje) » #895419

lorita rašė: Sveiki. Ką manote apie ketinimą turgavietėse įvesti kasos aparatus?

Kaip LT pilietė, pritariu.
2010-12-30 18:46 Įvairūs » Tikslinės teritorijos » #895418
Mūsų įmonė parduoda reklamos paslaugas tikslinėje teritorijoje registruotai įmonei. Ar yra kokie specifiniai reikalavimai ar apribojimai tokiems pardavimams? Ar tiesiog išrašome PVM s-f be PVM, nes tai ne PVM objektas pagal PVM įst. 13 str. 2 d.?
2010-12-30 18:40 Bendra » Sąnaudos » #895408

jediara rašė: Ar perkant kanc. prekes galima rašyti tokią korespondenciją : D 61182 K2435, nes norime kanceliarines iš karto nurašyti? Ačiū.

Taip.
2010-12-30 09:47 Darbo teisė » Darbo grafikas » #895137

Inguteee rašė: Sveiki,

Atsakykit, prašau, į tokį klausimą? DK 147str parašyta, kad grafikai gali būti sustatyti už apskaitinį laikotarpį. Jei darbuotojui mokama alga kas mėnesį, ar galima jam sustatyti pusmetinį grafiką? Ta prasme, jo darbo laikas keičiasi tik kas pusę metų, tai gal tokių darbuotojų grupei galima sudaryti pusmečio grafiką ar reikia kiekvieną mėnesį (pagal algos mokėjimą)?

Galite patvirtinti grafiką ir visiems metams.
2010-12-30 09:39 Bendra » Dovanos » #895134

Viskasnauja rašė: Toks lausimėlis: ar darbdavio dovanos apmokestinamos Sodros mokesčiais?

Taip, reikia apmokestinti tais pačiais mokesčiais, kaip ir atlyginimą.
2010-12-29 15:18 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #894999

nalaila rašė:

daisy1 rašė: mes tai "vaišinom" klientus, o dėl alkoholio dovanojimo, buvo numatytos gana didelės baudos už alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus, nežinau, gal dabar jau ir panaikinta (nors abejoju).


Va va aš apie alkoholį ir esu girdėjusi, bet neturiu nei popieriuko nei tvirto paaiškinimo, kad negalima jo pirkti ar pan.

Pirkti galima, bet tik vaišinimui. Jeigu turimas kiekis gan didelis, tai gal dalį dabar pavaišinkite, paskui vėl, ir taip per kokį pusę metų "išvaišinsite" visą?
2010-12-29 12:40 Bendra » Mokestinis patikrinimas » #894833

Anna702 rašė:
Esu puolama, kadangi rašau, kaip užfiksuoti buhalterinę operaciją, kad būtų naudinga darbdaviui (man algą moka UAB). O Artas71, Luka Paciolis ir kiti solidūs patarėjai atstovauja mokesčių surinkėjų pozicijoms.

Anna702, rašote nesąmones. smile
2010-12-29 11:20 Bendra » Mokestinis patikrinimas » #894781

Anna702 rašė:

Rainis rašė: [quote=Anna702][/quote]
Ar jūs išvis buhalterė, Anna702 smile Tokias nesąmones rašote, lyg žmogus iš gatvės. Gal geriau užsiimkite blevyzgomis...


Sveikas. Paieškos sistema parodė šitą klausimą.
Aš - buhalterė. Audituota, revizuota, atestuota, brangiai parduodama įdarbinimo tarpinikų. Rašau patarimus, apjungdama teoriją su praktika. Patarti taip, kad kuo daugiau dėkite į neleidžiamus atskaitymus ir dėl visa ko įmokėkite kuo daugiau mokesčių gali tik teoretikas arba biudžetininkas. Kadangi: įmokėti be reikalo mokesčiai (pvz. ne tuo kodu) visai neatleidžia nuo atsakomybės už kitų būtinų mokesčių nepriemokas.
Blevyzgomis neužsiimu. Tik maloniais pokalbiais.

O jūs kas?

Rainį mes žinome, kaip labai kompetetingą specialistą, o iš jūsų padrikų rašliavų tai nuomonę esame susidarę nelabai kokią.
2010-12-28 11:22 PVM » Formų 0671 ir 0672 pildymas » #894261

names rašė: O į 12 langelį kur reikia rašyti PVM kodą rašyti asmens kodą ar palikti tuščią langelį.Juk fizinis asmuo neturi PVM kodo.

Šiek tiek ne į temą, bet įdomu pasidarė: ar jūs galite taikyti 0% fiziniams asmenims į užsienį? smile
2010-12-28 10:32 PVM » PVM sąskaita faktūra » #894188

amadina22 rašė: Tai jeigu VMI patikrintų, anuliuotų sąskaitą, jei ji be mūsų PVM kodo? Negąsdinkite, prašau.

Kaip sakė Kapitanovas, gavus sąskaitą be PVM kodo tikrai nereikia jo ranka prirašinėti. Jeigu įmonės pavadinimas, kodas geri - viskas gerai.
2010-12-28 10:27 Įvairūs » Panaudos sutartis » #894183

pele-pelyte rašė: Ar gali įmonė iš kitos įmonės pagal panaudos sutartį nuomotis automobilį?

Gali, tik tokiu atveju įmonei - nuomotojai nusidėvėjimas būtų neleidžiami atskaitymai.
2010-12-28 10:23 Bendra » Avansinė apyskaita » #894175

Tininga rašė:
Skirtingose įmonėse įvairiai daroma, nė nežinau, ką čia jums tokio patarus. smile

Tikrai taip. Skirtingose įmonėse skirtingai daroma. Tai man rodos, taip darykime ir toliau, kaip iki šiol darydavome. O atsakant Akmenai į jos pirminį klausimą, tai jei atsiskaitymai praeina per atsk. asmens sąskaitą, tai ir avanso apyskaitą reikia spausdinti.
2010-12-28 10:21 Blevyzgos » Vyras buchalteris/auditorius ? Ar tai vyriskas profesija ? » #894170

Lauris428 rašė:
Zmones kas jums darosi ???? smile jus cia trenkti visi ar ka . neturite ka veikti kaip tik rasybos klaidas taisyti . nu darau begales klaidu ir darysiu toliai . Kaip nemiegojusiam man jausmas kad jus kazkokia sekta smile smile smile visi i viena duda puciat ir visi sutartinai vienodos nuomuones kaip stampuoti robotukai smile smile smile

atsiprasau zinoma smile

O jums neatrodo, kad rašydamas su klaidom visų pirma parodote nepagarbą skaitančiajam? smile
2010-12-28 10:15 Bendra » Avansinė apyskaita » #894164

Akmena rašė:
Jei atsiskaitymas iš pagrindinės banko sąskaitos tada viskas aišku
Čia darbuotojams išduotos atsikaitymo kortelės ir jos eina kaip atskira banko sąskaita.

Gal nesusišnekam, bet koks skirtumas? smile
2010-12-28 10:08 Bendra » Avansinė apyskaita » #894153

Akmena rašė:
chm, o kaip tada apskaitoma?

Na, tokios sąskaitos apmokėjimą kontuoju tiesiogiai su banko sąskaita.
2010-12-28 09:57 Bendra » Avansinė apyskaita » #894138

amadina22 rašė:

Akmena rašė: Sveiki,
noriu paklausti, - jei darbuotojas atsikaito su įmonės išduota atsiskaitymo kortele, ar reikalinga avansinė apyskaita?, - banko išrašuose matosi kur pinigai išleisti, dokumentai taip pat pateikti smile


Buvo tokia diskusija, taxo asai sakė, kad reikia.

Pas mane tokie pirkimai net nepraeina per atskaitingą asmenį. smile
2010-12-27 19:50 Bendra » Pagautė ir netekimai? » #894000

linuteku rašė:
Aš GPM pervedu tiek kiek išskaitau, su centais. Deklaruojasi be centų.

Ir mokėti reikia be centų. smile
2010-12-27 19:33 Bendra » Nurašymo aktai » #893987

j-r-g rašė: Apsižiūrėjau, kad liko pernai metų pora nenurašytų i suteiktų paslaugų savikainos sąnaudas medžiagų. Kadangi balansas padarytas ir pamirštas, as jas dedu į 64 sąsk. ar man reikia atstatyti pvm? smile

O šiemet nebeišeina į savikainą įdėti? Ar jau nebevykdote tos veiklos? Nes nurašysite, tada bus neleidžiami atskaitymai + reikės atstatyti PVM. O 64 sąskaita čia netiktų, nes tai nėra netekimai.
2010-12-27 16:26 Bendra » Pagautė ir netekimai? » #893911

Justinarb rašė: Sveiki, tiesiog norėčiau pasitikslinti ar aš teisingai suprantu. Kai deklaruojam PVM ir GPM apvalindami centus, ir mokam pagal deklaravimą, tai susidariusį skirtumą apskaitoje reikia koreguoti kiekvieną mėnesį ir dėti į netekimus arba pagautę. Kiek domėjausi į 539 arba 639 nelabai tinka dėti, nes tai nėra pajamos/sąnaudos susidariusios iš finansinės veiklos. Taip pat teko susidurti kad kai kas deda tiesiog į administracines sąnaudas. Ir neaišku kaip reikia daryti teisingiausiai?

Iš anksto dėkoju.

Kiekvieną mėnesį niekur nereikia dėti, nes vieną mėnesį centai į vieną pusę, kitą - į kitą pusę ir daugmaž išsilygina.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui