Tax.lt narys lenacka1117

lenacka1117
Tax.lt narys nuo
2005-12-17
Miestas / vietovė
Vilnius
lenacka1117
forume parašė 1979 žinučių

Naujausios žinutės:

2007-07-03 16:58 Apskaita & Auditas » Darbo laiko apskaitos žiniaraštis.Nauja forma. » #414463
Na, jo truputuką ne taip paskaičiavau. Bet ji tabelyje niekaip nesižymi, ane?
2007-07-03 16:52 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #414456
eds tinklapyje ar bandei žiūrėti?
2007-07-03 16:51 Apskaita & Auditas » Darbo laiko apskaitos žiniaraštis.Nauja forma. » #414453
O ar gi pietų pertrauka į darbo laiką neįsiskaito?
2007-07-03 14:57 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #414381
Visai nepakenktų. Nes taip be galo galima diskutuoti
2007-07-03 14:51 Apskaita & Auditas » Darbo laiko apskaitos žiniaraštis.Nauja forma. » #414374
O aš sakyčiau 143 str. 2 d. 3 p. VV
2007-07-03 14:47 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #414371
O Vilniuj man prieš kokį pusvalandį pasakė, kad ND į darbo stažą atostogoms gauti neįsiskaičiuoja. Jau antrą kartą tokį pat atsakymą gauna, tai jau linkusi tikėti
2007-07-03 14:10 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #414337
Dar kartą pasiskambinau į VDI. Vilniaus skyrius laikosi tos nuomonės kad ND (neatvykimai administracijai leidus) į darbo stažą atostogoms gauti neįsiskaito, nebent už tas dienas yra mokama
2007-07-03 14:08 Apskaita & Auditas » Išlaidų kompensavimas » #414333
Va dėl tokio pobūdžio klaidų taisymo tikrai patarčiau kreiptis į VMI konsultacijos. Gali telefonu, tada turėtum iš karto konsultaciją gauti arba siųsk rašytinį paklausimą ir lauk atsakymo
2007-07-03 13:42 PVM » PVM sąskaita faktūra » #414316
Jei sąskaitą anksčiau laiko norit išrašyti dėl to, kad norit anksčiau pinigus gauti, tai išrašykit sąskaitą išankstiniam apmokėjimui ir gausit avansą
2007-07-03 13:40 Apskaita & Auditas » Išlaidų kompensavimas » #414314
Radau AAM aktualijose VMI specialystės konsultaciją labai panašiu klausimu. Ir ten pasakyta tie mokesčiai įeina į PVM apmokestinamąją vertę. Kitaip sakant, įmonė X išrašo įmonei A PVM sąskaitą faktūrą ir priskaičiuoja pardavimo PVM
2007-07-03 12:48 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #414287
Tu ką? Pagal mane tai totali nesąmonė smile Iš stažo kasmetinėms atostogoms gauti atimamos tos dvi dienos o ne iš pačių atostogų. Aš sutinku su Tiningos skaičiavimais.
2007-07-03 12:34 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #414277
Atsiverčiau aš DK ir dar toks klausimas beskaitant iškylo. Į darbo stažą atostogoms gauti įsiskaito NA iki 14 k. d. Tai čia reiškia, kad įsiskaito visos NA kurie suteikti ne ilgesniam nei 14 d. laikotarpiui ar tik 14 k. d. per metus?
2007-07-03 12:29 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #414271
Vat dabar Mandera aš nesuprantu. Na, aišku, man, kad į darbo stažą atostogoms gauti įsiskaičiuoja 14 k. d. nemokamų atostogų. O iš kur tų trauki tą, kad jei nemokamuose atostogose buvo mėn. (tarkime 28 k. d.), tai minusuojame tik 2 d. iš stažo. Aš tai manyčiau, kad 14 d. ir reikia minusuoti? Reik vėl permesti DK
2007-07-03 11:38 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #414238
Tinninga, na nepyk taip. Tiesiog ir sodroj stažas ir pagal DK stažas kasmetiniams atostogoms gauti, tai ir susipainiojo žmogus, nesuprato, kad tai ne tas pats
2007-07-03 10:53 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #414198
Pravaištos yra pravaikštos, o nemokamos atostogos yra nemokamos atostogos (įeina į stažą 14 dienų). O vat tie neatvykimai administracijai leidus nėra kažkaip reglamentuoti. Nesąmonė kažkokia, kiek žinau daugelis skaičiuojant stažą kasmetiniams atostogoms jas traktuoja kaip nemokamas atostogas (įskaičiuoja 14 dienų ribose).
2007-07-03 10:34 Programinė įranga » Rivilė » #414183

Vikbo rašė: lenacka1117,o jus spausdinate nurašimo akta,ejgu pirkiate mažav.inventori per koda?

Taip spausdinu. Kiti tiesiog ant sąskaitos parašo, kadatiduota naudoti ir pasirašo. Čia kaip kam labiau patinka. Bet man su nurašymo aktais patogiau, nes galiu tada peržiūrėt kas ir kada buvo pirkta ir viskas vienoj vietoj
2007-07-03 09:55 Apskaita & Auditas » Prekių gražinimas » #414159
Aš vis apie tą patį. Tai ar normalų, jei pirkėjui grąžinus detalę, kuri buvo keista, detalės keitimo darbus pirkėjas su mumis vis tiek su mumis atsiskaito, nes man tai kažkaip nelogiškai būtų, jei ir darbai būtų grąžinti. Juk darbai tai vis tiek buvo atlikti, darbuotojų darbo laikas sugaištas.
2007-07-03 09:38 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #414156
O aš kai skambinau į VDI tai gavau atsakymą, kad tas dienas rekia minusuoti. DK yra minima, kas įena į stažą kasmetiniams atostogoms gauti ir neatvykimai į darbą administracijai leidus į tą sąrašą nepatenka. Su DI matau taip dažnai pasitaiko, kad vienus vienais, o kitus kitaip konsultuoja. Sakykit, o ar galima darbo inspekcijai rašytinius paklausimus siųsti?
2007-07-03 07:35 Apskaita & Auditas » Prekių gražinimas » #414123
Aišku, ačiū labai. Va ir būčiau nesąmonių pridarius
2007-07-02 17:35 Apskaita & Auditas » Prekių gražinimas » #414053
Ar nieks nepakomentuos? Gal kurioj nors vietoj klystų
2007-07-02 16:09 Apskaita & Auditas » Prekių gražinimas » #414019
Ir dar, po visų tų procedūrų gausis, kad esam sumokėję per daug PVM už gegužę. Ar galiu be jokių papildomų derinimų su VMI ta suma sumažinti mokėtiną PVM, kai dabar mokėsiu už birželį?
2007-07-02 16:06 Apskaita & Auditas » Prekių gražinimas » #414013
Sveiki. Reikia patarimo, nes bijau, kad pati iki galo neišmąstysiu.
2007 04 19 tiekėjas išrašė mums sąskaitą kur yra dvi pozicijos valdymo blokas ir serviso darbai. Bendra sąskaitos suma 1913.13 + 344.37 PVM. PVM įtrauktas į atskaitą.
2007 05 09 mes perpardavėm tą valdymo bloką ir serviso paslaugas. Bendra sąskaitos suma 2373 +427.14 PVM. PVM sumokėtas į biudžetą.
Dabar paaiškėjo, kad tas valdymo blokas netinka ir reikia atlikti grąžinimą tiekėjui.
Kokia turi būti veiksmų seka? Ar gerai mąstau: mūsų pirkėjas grąžina mums tą valdymo bloką ir aš išrašau kreditinę sąskaitą tai sumai už kurią mes pardavėme tą valdymo bloką. Darbai buvo atlikti ir jų mums pirkėjas grąžinti kaip ir negali, taigi už juos pirkėjas mums turi sumokėti. Pirkėjui grąžinant prekę sumažėja mūsų gegužės mėn. mokėtinas PVM.
Toliau mes grąžinam valdymo bloką tiekėjui (darbų vėlgi grąžinti negalime) ir tiksliname gegužės mėn. PVM atskaitą.
Patikslinu gegužės mėn. PVM deklaraciją. Ar nieko nepraleidau? Jei realiai valdymo blokas yra grąžinamas ar teisėtai mūsų išrašytoje sąskaitoje yra nurodyti valdymo bloko montavimo darbai? Truputį neįprasta man situacija, tai ir biojau klaidų privelt
2007-07-02 11:36 Bendra » Sodra » #413847
ačiū, kad pašvietėt, nes eilinį kartą pagalvojau, kad gyvenimas eina pro šalį
2007-07-02 11:22 Bendra » Sodra » #413837
pildau sodros ataskaitas ir iškylo toks klausimėlis, kokiu atveju reik teikti forma Nr.4-2? ar darbdaviui ta forma iš viso neaktuali?
2007-07-02 08:50 Bendra » Praktikantai » #413757
...
2007-07-02 08:13 Bendra » Kasa » #413746
Kasos žurnalas gali būti pildomas vieną kartą per mėnesį. O įsakyme taip ir parašykite, kad įsakau kasos knygą pildyti vieną kartą per mėnesį paskutinę mėnesio darbo dieną.
2007-06-29 12:45 Programinė įranga » Rivilė » #413479
Aš tai vis tiek imčiau ir nurašyčiau. Jei pas jus apskaitos politikoje yra numatyta, kad mažavertis ir greitai nusidėvintis inventorius iš karto nurašomas į sąnaudas, tai ir nurašykit.
2007-06-29 11:22 Programinė įranga » Rivilė » #413440
jeigu čia kaip darbo įrankiai (mažavertis turtas), tai atiduodant juos naudoti darbuotojui iš karto nurašai į sąnaudas. Pajamuoji per kodus, kad savikaina iš karto nukeliautų į tau reikalingą sąskaitą
2007-06-28 12:53 PVM » PVM sąskaitos-faktūros » #413065
Yra keli variantai. Galima tuose sąskaitose ranka pataisyti ir taisymą patvirtinti parašu arba jei patys numeruojat tas sąskaitas, perspausdinti naujas. Bet reikėtų kad taisymai būtų abejose egzemplioriuose ir tame, kur pirkėjui atiduotas. Šiaip jie patys turėtų būti suinteresuoti, kad tokia klaida būtų pataisyta
2007-06-28 12:37 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #413056
O kaip jus apskaitoje registruojat apskaitoje mokėtinas aplinkos teršimo mokestį su centais ar ne? Žiūriu, kad iki manęs buvo registruota su centais, o mokama tai vis tiek pagal deklaraciją. Aš pildydama už 2006 metus ir I ir II pusmetį į apskaitą taip ir traukiau suapvalinus, kaip ir deklaracijoje? O kaip jūsų dauguma daro?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui