2013-08-30 20:26
PVM »
PVM tarp ES valstybių »
#1177201
Rainis rašė:
Pasiskaičiau apie jūsų problemą atidžiau.
Jei parduotumėte tik baldus Danijos įmonei PVM mokėtojai, tai būtų normalus prekių tiekimas ES PVM mokėtojai, PVMĮ 49 str. 1 dalis, nulinis PVM tarifas.
Su tam tikrais sunkumais susidūrėte tada, kai paaiškėjo, kad baldus teks ten vietoje sumontuoti. Tikriausiai siųsite į komandiruotę savo darbuotojus, ir už montavimo darbus norite ir turite gauti atitinkamą atlygį.
Matau 3 galimus variantus:
1) Visą baldų pusfabrikačių ir montavimo darbų vertę rodyti tiesiog kaip baldų pardavimą. Sąskaitoje montavimo darbų neišskirti, tiesiog įtraukti juos prie baldų vertės. Tuomet taikomas PVMĮ 49 straipsnis, išrašoma sąskaita su nuliniu PVM, ir tiek. deklaruojama 18 eilutėje.
2) Atskirti pusfabrikačius ir montavimo darbus. Tuomet nesumontuotų baldų tiekimas išrašomas atskiroje sąskaitoje, PVMĮ 49 str., nulinis PVM tarifas.
Antra sąskaita išrašoma baldų montavimo paslaugai. Pagal PVMĮ 12str. 2 dalį paslaugos suteikimo vieta lakoma Danija, o jums tai yra ne PVM objektas. Joks PVM tarifas nenurodomas, deklaruojama 20 eilutėje ir FR0564 deklaracijoje.
3) Subrukti viską į vieną, kaip "baldai su montavimu" (taip sakė VMI?), deklaruoti 20 eilutėje ir nedeklaruoti FR0564? Na nežinau, 12 straipsnio komentare toks atvejis (apie linijos montavimą aprašytas), bet tokiu atveju besąlygiškai reikia registruotis PVM mokėtoju Danijoje.
VMI , kai išdėsčiau visą situaciją būtent sakė , kad reikia daryti kaip jūs rašote 3 variante.Aš net e. būdu užklausimą daviau, bet raštu atsakymo negavau, paskambino ir paaiškino vėl tą patį O kodėl manote, kad besalygiškai reikia registruotis PVM mokėtoju Danijoje? Juk 12 str. 2d komentaras ten yra analigiškas atvejis tik jei mes pirktume iš kito PVM moketojo iš ES. Tai ten rašo kad reikia registruotis PVM mokėtoju, nebent būtų parduodama ne PVM mokėtojui.Ir ten rašo būtent, kad jei parduodama užsienyje PVM mokėtuojui tai jis ir sumoka tą PVM.Ar aš neteisingai suprantu?
2013-08-30 12:36
PVM »
PVM tarp ES valstybių »
#1177059
Tai kad čia tos ribos nuotolinei prekybai galioja kiek supratau tik jei parduodama ne PVM mokėtojui ES šalyse. Be to čia mes parduodame pagal 12 str. 2d tai šio straipsnio komentare išvis ribų nenurodoma. Čia nebus nuotolinė prekyba ko gero.
Aš išvis pasimečiau.Dabar jau galvoju, kad jei mes parduodam pagal 12 st. 2d į ES ir tai PVM mokėtojas, tai už mus PVM moka ES PVM mokėtojas.
2013-08-30 11:31
PVM »
PVM tarp ES valstybių »
#1177030
mariska rašė:
vilce rašė:
Kelis kartus sakmbinausi (parašiau netgi užklausiomą e. būdu tai atsakymo raštu negavau, tik paskambino ir pakonsultavo vėl taip pat) i VMI ir atsakymas vis toks pats, kad tai bus pardavimas baldų su montavimu pagal PVM įst. 12 str. 2 d.-ne PVM objektas Lietuvoje, kadangi baldai galutinai surenkami tik Danijoje.
Aišku dėl to ar nereiks ten moketi PVM mūsų VMI neatsakė, pasiūlė domėtis Danijoje. Ten tas pirkejas tikina, kad jis sumokės PVM , o mums tikrai nereikia. O man vis kirba ar tikrai nereiks Danijoje PVM moketi t.y registruotis PVM moketoju? Gal žinote kokią nuorodą kaip sužinoti nuo kokis sumos Danijoje PVM moketoju registruotis privaloma.
Yra toks niuansas, kaip elgtis, kai teikiama paslauga ir prekė, kurios yra neatsiejamos. Deja tikslios nuorodos dabar nerasiu, bet.... Kada laikyti, kai yra vienas tiekimo objektas, o kada kai yra du atskiri. Jūsų atveju turime tarsi dvi dalis.
Baldų pardavimas
Baldų montavimas
Taigi siūlau naudotis šia nuostata
Jeigu baldų pardavimas neįvyktų be baldų montavimo ir baldų montavimo kaip atskiros paslaugos iš jūsų nepriktų, tai laikoma, kad PVM atžvilgiu, tai yra vienas dalykas, t.y. baldų pardavimas.
Tai taip ir siūlė rašyti VMI,kadangi pagal susitarimą baldai turi buti mūsų sumontuoti Danijoje, nes kitaip neįmanoma nebent patys jie montuotųsi,tai bus pagal PVM įst 12 str.2 d, tai sąskaitą irgi sakė rašyti kad baldai su montavimu, ir tai bus pagal PVM įstatymo 12 st. 2d-ne PVM objektas Lietuvoje. FR0564 deklaruoti nereikia tokiu atveju tik deklalruojame PVM dekl 20 eiluteje.
Bet mane neramina taqi kad vadiansi pardavimas vyksta danijoje kaip ten su tuo PVM bus? Ar danai kada neprisikabins, kad PVM ten moketi reikia gal?
2013-08-29 21:01
PVM »
PVM tarp ES valstybių »
#1176955
Rainis rašė:
vilce rašė:
Sveiki,
Gal galite padėti, kaip teisingai viską suforminti.
Lt įmonė (mes) PVM mokėtoja veža į Daniją PVM moketojai įmonei baldų pusgaminius ir juos ten po to mūsų darbuotojai būdami komandiruotėje surenka.
Kaip išrašyti teisingai sąskaitas , kad viskas būtų be PVM
1. Išrašome pardavimą baldų pusgaminių su "0" Pvm tarifu (49 str.1 d)
2. Išrašome paslaugą baldų montavimas (kaip ne PVM objektas LT),
Pradėjau domėtis ar tikrai gerai ir man iškilo klausimas dėl paslaugų pardavimo ar čia tikrai ne PVM objektas? O gal išvis geriau kitaip viską išrašyti, kad būtų teisinga , bet be PVM
Norim grąžintis PVM, tai jei kas bus blogai tai ne tik negrąžins o dar i baudą galim gauti.
Patart gal kas gali kaip geriau forminti viską.
Na tikrai neskirstyčiau šio proceso į pusgaminių pardavimą ir paslaugas (montavimą).
Mano požiūriu, tai tiesiog baldų pardavimas.
Kelis kartus sakmbinausi (parašiau netgi užklausiomą e. būdu tai atsakymo raštu negavau, tik paskambino ir pakonsultavo vėl taip pat) i VMI ir atsakymas vis toks pats, kad tai bus pardavimas baldų su montavimu pagal PVM įst. 12 str. 2 d.-ne PVM objektas Lietuvoje, kadangi baldai galutinai surenkami tik Danijoje.
Aišku dėl to ar nereiks ten moketi PVM mūsų VMI neatsakė, pasiūlė domėtis Danijoje. Ten tas pirkejas tikina, kad jis sumokės PVM , o mums tikrai nereikia. O man vis kirba ar tikrai nereiks Danijoje PVM moketi t.y registruotis PVM moketoju? Gal žinote kokią nuorodą kaip sužinoti nuo kokis sumos Danijoje PVM moketoju registruotis privaloma.
2013-08-29 21:01
PVM »
PVM tarp ES valstybių »
#1176954
Rainis rašė:
vilce rašė:
Sveiki,
Gal galite padėti, kaip teisingai viską suforminti.
Lt įmonė (mes) PVM mokėtoja veža į Daniją PVM moketojai įmonei baldų pusgaminius ir juos ten po to mūsų darbuotojai būdami komandiruotėje surenka.
Kaip išrašyti teisingai sąskaitas , kad viskas būtų be PVM
1. Išrašome pardavimą baldų pusgaminių su "0" Pvm tarifu (49 str.1 d)
2. Išrašome paslaugą baldų montavimas (kaip ne PVM objektas LT),
Pradėjau domėtis ar tikrai gerai ir man iškilo klausimas dėl paslaugų pardavimo ar čia tikrai ne PVM objektas? O gal išvis geriau kitaip viską išrašyti, kad būtų teisinga , bet be PVM
Norim grąžintis PVM, tai jei kas bus blogai tai ne tik negrąžins o dar i baudą galim gauti.
Patart gal kas gali kaip geriau forminti viską.
Na tikrai neskirstyčiau šio proceso į pusgaminių pardavimą ir paslaugas (montavimą).
Mano požiūriu, tai tiesiog baldų pardavimas.
Kelis kartus sakmbinausi (parašiau netgi užklausiomą e. būdu tai atsakymo raštu negavau, tik paskambino ir pakonsultavo vėl taip pat) i VMI ir atsakymas vis toks pats, kad tai bus pardavimas baldų su montavimu pagal PVM įst. 12 str. 2 d.-ne PVM objektas Lietuvoje, kadangi baldai galutinai surenkami tik Danijoje.
Aišku dėl to ar nereiks ten moketi PVM mūsų VMI neatsakė, pasiūlė domėtis Danijoje. Ten tas pirkejas tikina, kad jis sumokės PVM , o mums tikrai nereikia. O man vis kirba ar tikrai nereiks Danijoje PVM moketi t.y registruotis PVM moketoju? Gal žinote kokią nuorodą kaip sužinoti nuo kokis sumos Danijoje PVM moketoju registruotis privaloma.
2013-07-20 21:15
PVM »
PVM tarp ES valstybių »
#1168732
Ar nereiks Danijoje registruotis PVM mokėtoju, nes vistik ten dirbama ir pastoviai. Jei reikėtų tai tik neaisku nuo kokios sumos, nes jei imti ir baldu verte tai daug didesne suma pardavimo gaunasi.
Reiks skabintis i VMI kazin ka jie pasakys.
2013-07-20 21:11
PVM »
PVM tarp ES valstybių »
#1168730
Oi as ko gero ne ten parasiau
2013-07-20 21:06
PVM »
PVM tarp ES valstybių »
#1168729
Rainis rašė:
Byla rašė:
O man dabar iškilo toks klausimas. Lietuvos PVM mokėtojas perka prekes iš ES PVM mokėtojo. Tos prekės nepasiekia Lietuvos. Jis jas peparduoda ES negrįždamas į Lietuvą. Iki šiol sąskaitas rašėme kaip kad parduotumėm iš Lietuvos. Bet, dabar, kai vadovas pagaliau atskleidė savo biznio paslaptis, man nebeaišku ar nėra prievolės registruotis PVM mokėtojais toje šalyje kurioje tos prekės perkamos ir perparduodamos. Man nebeaišku ar galima tokiems pardavimams išrašant sąskaitas taikyti PVMĮ 49 str. 1d.. Nes gabenimo dokumentų nėra. Ačiū.
PVMĮ 12 straipsnis:
" 4. Tuo atveju, kai Lietuvos tiekėjai tiekia kitiems Lietuvos asmenims, kitų ES valstybių narių ar trečiųjų valstybių pirkėjams prekes, kurių tiekimo metu (disponavimo teisės perdavimo metu) nėra Lietuvoje ir kurios pvz., gabenamos iš vienos ES valstybės narės (ne Lietuvos) į kitą ES valstybę narę arba iš kitos ES valstybės narės eksportuojamos į trečiąją valstybę, tokiu atveju, toks prekių tiekimas nelaikomas įvykusiu Lietuvoje ir nėra Lietuvos PVM objektu. Šiuo atveju Lietuvos tiekėjas turėtų pasidomėti ar pagal kitos ES valstybės teisės aktus jis neturi registruotis toje ES valstybėje narėje , kurioje įvyko jo tiekiamų prekių tiekimas."
Gal galima ir taip, bet, kad pastovios ten komandiruotes ir zmones ten galima sakyti gyvena tik pasikeisdami. tai ar nebus taip, kad ten mes vykdome veiklą, nes ten vyksta tas darbas.
2013-07-20 14:06
PVM »
PVM tarp ES valstybių »
#1168705
Sveiki,
Gal galite padėti, kaip teisingai viską suforminti.
Lt įmonė (mes) PVM mokėtoja veža į Daniją PVM moketojai įmonei baldų pusgaminius ir juos ten po to mūsų darbuotojai būdami komandiruotėje surenka.
Kaip išrašyti teisingai sąskaitas , kad viskas būtų be PVM
1. Išrašome pardavimą baldų pusgaminių su "0" Pvm tarifu (49 str.1 d)
2. Išrašome paslaugą baldų montavimas (kaip ne PVM objektas LT),
Pradėjau domėtis ar tikrai gerai ir man iškilo klausimas dėl paslaugų pardavimo ar čia tikrai ne PVM objektas? O gal išvis geriau kitaip viską išrašyti, kad būtų teisinga , bet be PVM
Norim grąžintis PVM, tai jei kas bus blogai tai ne tik negrąžins o dar i baudą galim gauti.
Patart gal kas gali kaip geriau forminti viską.
2011-01-14 12:56
Pelno mokestis »
Neleidziami atskaitymai »
#902066
Laba diena,
Sakykite, o gaunam iš TEO sąsakitą ir ten už laiku nesumokėjimą įrašyta skolos administravimo išlaidos vis kas mėėn po 40 lt tai ar čia leidžiami atskaitymai? Nes papildomai aišku būna dar ir delspinigiai, tai tie aišku kad neleidžiami.
ir dar kai gauname už mobilius tel ten būna kartais skambinta labdaros numeriai ir neapmokestinta pvm , kaip jūs darote su tomis sąnaudomis?
2010-11-05 14:03
Bendra »
Del darbo su EKA »
#873799
Elvusia rašė:
vilce rašė: Labas vakaras,
Noriu pasiklausti, kaip reikia padaryti, kai prekiaujama kasos aparatu, bet atsiskaito žmogus kortele.D.......... nežinau kokią sąskaitą rašyti K tai pajamos ir PVM čia aišku.
Gal galite patarti.
Kai atsiskaitoma grynais, kas vyksta su pinigais? Kur jie patenka?
O kai kortele? Kur tada patenka pinigai?
Nu grynais pinigai atsiranda kasos aparate stalčiuje, o kortele, tai kažkada perves į banko sąskaitą ir tada bus D 2710 (pinigai banke) o kreditas turėtų būti tos sąskaitos į kurią rašyčiau kai atsiskaito ta kortele. Mane tik domina kokia ta sąskaita turi būti, gal sakau pinigai kelyje?
2010-11-03 17:15
Bendra »
Del darbo su EKA »
#872951
Labas vakaras,
Noriu pasiklausti, kaip reikia padaryti, kai prekiaujama kasos aparatu, bet atsiskaito žmogus kortele.D.......... nežinau kokią sąskaitą rašyti K tai pajamos ir PVM čia aišku.
Gal galite patarti.
2010-10-08 18:56
Pelno mokestis »
Į kokias sąnaudas traukti? »
#862302
Na aš pagalvojau taip, kad vistik tai manau bus geriau neleidžiami nei leidžiami atskaitymai, nes vien dėl to kad tos prekės pas mus gulėjo ilgiau nei 2 mėn ir mes nepardavėme , jos jokios naudos galima sakyti ir nedavė, nes jei būtume pardavę vadinasi būtų nauda. Taigi ko gero dedu į neleidžiamus atskaitymus atstatau PVM atskaitą irgi į neleidžiamus atskaitymus.
Turiu dar vieną klausimą, o kai būna pvz TEO sąskaitoje skolos administravimo išlaidos , aišku nuo jų neskaičiuotas PvM . Tai man bus leidžiami atskaitymai ar tai kaip kokią baudą man traktuoti?
2010-10-08 17:10
Pelno mokestis »
Į kokias sąnaudas traukti? »
#862281
daisy1 rašė:
vilce rašė: Nu tai, kad jie nepriima debetinio , patys išrašo kreditinę ir toms prekėms, kurios pas mus buvo ilgiau nei 2 mėn išrašo mažesnėmis kainomis 20 proc. Taigi iš tiesų skolą sumažina mažiau. Tai man ir susidaro toks skirtumas kurį nežinau kur dėti.
tokie tiekėjų veiksmai turėtų būti aptarti sutartyje, jei tai neaptarta, tai ginčo objektas.
Na sakykimk kad ir ginčo objektas, bet dabar tą susidariusį skirtumą ir plius aišku nuo didesnės sumos buvo padaryta PVM atskaita, vadinasi reikia atstatyti, kur dėti į leidžiamus ar vistik neleidžiamus atskaitymus?
2010-10-08 16:14
Pelno mokestis »
Į kokias sąnaudas traukti? »
#862247
Nu tai, kad jie nepriima debetinio , patys išrašo kreditinę ir toms prekėms, kurios pas mus buvo ilgiau nei 2 mėn išrašo mažesnėmis kainomis 20 proc. Taigi iš tiesų skolą sumažina mažiau. Tai man ir susidaro toks skirtumas kurį nežinau kur dėti.
2010-10-07 21:24
Pelno mokestis »
Į kokias sąnaudas traukti? »
#861679
Labas vakaras,
Grąžiname tiekėjui prekes ir jie išrašo kreditinę sąskaitą, tačiau toje sąskaitoje parašo 20 proc. nuolaidą. Taigi gaunasi , kad tas prekes kai pirkome pagal PVM sąskaitą faktūrą pirkome viena kaina, o jau kai grąžiname jas priima 20 proc mažesne kaina(na ko gero tipo kam išvis grąžiname). Skolą susimažiname aišku 20 proc mažiau, tačiau susidaro skirtumas tarp pačių prekių pirminės pirkimo kainos ir grąžinamos.Apskaitoje juk turiu nurašyti pirminę kainą, o tai tą skirtumą dėti į leidžiamus ar neleidžiamus atskaitymus? Ir dar ar nereikia nieko dėl PVM atstatymo daryti?
2010-10-07 11:27
PVM »
Kreditinė sąskaita »
#861356
Laba diena,
Turiu problemėlę gal kas padės. Mes gražinome tiekėjui prekes ir jie išrašė kreditinę sąskaitą. Būtų viskas gerai jei ne.......... jie papildomai dar išrašė ir sumelę aišku su minusu, kad skolą susimažina mažesne suma nei grąžiname prekes. Kaip man apskaitoje visa tai atvaizduoti? Gaunasi, kad mes grąžiname prekes žemiau savikainos.
2010-01-14 10:48
Bendra »
Inventorizacija »
#743281
Laba diena,
Noriu paklausti. Padaryta inventorizacija, rasta vienų prekių perteklius, kitų trūkumas.Kaip teisingai viską atvaizduoti apskaitoje.Aš suprantu kažaip panašiai taip:
1. Užpajamuoju perteklių D 2 klase K 522
2.Nurašau trūkumą D 62 K 2 klasė neleidžiami atskaitymai
3. Priskaičiuoju PVM nuo trūkumo sumos 21 proc ir darau įrašą D 62 K 4 moket PVm irgi neleidžiami atskaitymai.
Padėkit , patarkit, ar teisingia noriu daryti?
2009-11-24 14:06
Pelno mokestis »
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų »
#724101
Sveiki,
Noriu pasiklausti, jei reikia tikslinti PLN204A metines 2007 ir 2008m deklaracijas, tai tiesiog užpildau teisingai ir persiunčiu, ar reikia kažkaip atžymėti kad tikslinama, nes šiaip tai nėra tokios varnelės kur dėti.
2009-11-16 19:50
Pelno mokestis »
Parama »
#721385
Sveiki,
Nežinau ar tą temą patekau, bet noriu paklausti o jei labdara užsiimanti įmonė gauna tuos 2 proc pajamų moksčių iš gyventojų, tai kokios bus čia pajamos? Ar tai bus parama , ar kas?
2009-01-22 13:53
Bendra »
Išeitinė pašalpa »
#607873
amadina22 rašė: Vadovaudamasis Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio
darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo (toliau vadinama -
Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 (Žin., 2003, Nr. 52-2326; 2006,
Nr. 105-4011), 9 punktu, tvirtinu 2009 metų:
1. Metinius darbo dienų koeficientus:
1.1. esant penkių darbo dienų savaitei - 0,7 [253 darbo
dienos : (365 kalendorinės dienos - 14 švenčių dienų)];
1.2. esant šešių darbo dienų savaitei - 0,86 [302 darbo
dienos : (365 kalendorinės dienos - 14 švenčių dienų)];
Tas koef. toks pat, kaip ir 2008m., jei aš neklystu
Aš ne apie nepanaudotas atostogas ir ne apie apie koef. , o apie išeitinę kompensaciją ir vidutinį darbo dienų skaičių per mėn.
2009-01-22 13:50
Bendra »
Išeitinė pašalpa »
#607869
Rolf rašė:
vilce rašė:
O jei atleisim vasario mėn? tai kaip tada kurių metų tą vidutinį dadarbo dienų skaičių reikia imt?
Atleidžiat 2009m., tai ir imkit 2009metų metinį vidutinį mėnesio darbo dienų skaičių
Bet tai kai ėmiau galvot, taigi vidurkis tai juk iš 2008m skaičiuojasi.
2009-01-22 13:21
Bendra »
Išeitinė pašalpa »
#607837
Sveiki
Noriu paklausti, jei skaičiuojant išeitinę kompensaciją kai darbuotojas atleidžiamas 2009 sausio mėn tai imam10,11, 12 men atl padalinam iš darbo d skaičiaus ir tada dauginam iš 2008 m vidutinio darbo dienų skaičiaus per mėn, ar 2009 m?
O jei atleisim vasario mėn? tai kaip tada kurių metų tą vidutinį dadarbo dienų skaičių reikia imt?
atrodo viskas paprasta, o neaišku kai pradedi skaičiuot.
2009-01-09 09:09
Gyventojų pajamų mokestis »
GPM ir Sodros pokyčiai nuo 2009m. - kas keičiasi »
#599945
Sveiki,
Nus žinote galvą visaqi susuko. VMĮ paaiškinimuose dėl rašo..... citata :
"VMI primena, kad asmenų, kuriems mokamas darbo užmokestis, bei asmenų, gaunančių autorinį atlyginimą, sporto bei atlikėjų veiklos pajamas, kurias sumoka draudėjas (pvz. darbdavys), sudarytų 9 proc. 12 MMA. "
O sodra aiškina, kad visi 9 proc iš darbuotojo atskaičiuot, tai kas per velniava čia?
2009-01-06 13:33
Programinė įranga »
Nemokama apskaitos programa »
#597710
Sveiki,
Noriu įsigyti programą, bet štai radau, kad yra ir nemokama, tai puiku. Tik noriu pasiteiraut ar tikrai su ja įmanoma dirbti, nes vistik susivesti pradinius duomenis, viską, o jei paaiškės, kad nelabai ten kas ir išeina, tai būtų be reikalo darbas pradinis. Taigi klausiu tų kas jau naudojasi bent metus šia programa, kokie jos trūkumai lyginaint su mokamomis programomis?
2009-01-06 13:08
Gyventojų pajamų mokestis »
GPM ir Sodros pokyčiai nuo 2009m. - kas keičiasi »
#597678
[quote=daivali]Ar teisingai suprantu: Dabar mokėdama darbo užmokestį už gruodžio mėnesį išskaičiuoju 15% GPM, o 6%
Kodėl 9 proc. tai juk tik 6, nes 3 proc tai reikia išskaičiuot juk.
2009-01-06 08:44
Gyventojų pajamų mokestis »
GPM ir Sodros pokyčiai nuo 2009m. - kas keičiasi »
#597416
Sveiki,
Aš šiandien irgi ir į VMĮ ir į Sodrą skambinau aiškintis, nes atleidžiu darbuotoją tai lyg ir sutampa nuomonės kad už gruodį nereikia 6 proc, tik 15 proc GPM ir vadinasi, jei išmoku sausį , o .Taigi taip išeitų už gruodį darbuotojams bus didesnis atlyginimas į rankas, ar čia aš kažką ne taip suprantu?
2008-12-08 09:00
Pelno mokestis »
Avansinis pelno mokestis »
#587818
Sveiki,
Man iškilo irgi toks klausimėlis, jei mūsų Įmonė nesumokėjo avansinio pelno mokesčio nei už trečią , nei už 4 ketvirčius 2008m, tai ar nuo tų sumų delspinigius skaičiuos ir ar pildant metinę 2008m deklaraciją eilutėje kur yra sumokėtas pelno mokestis , ar tas sumas , kadangi nebuvo sumokėtos nereiks įrašyti? O galbūt teks ten įrašyti ir vistik kažkada su depspinigiais dar jas ir sumokėti, ko tikrai nesinorėtų, nes vistik 2008m bus nuostolis , tia ir nemokam, o be to ir pinigėlių trūksta.
2008-11-05 15:42
Gyventojų pajamų mokestis »
Gyventojų pajamų mokestis »
#576392
[quote=laura9][quote=vilce]Sveiki,
Boriu paklausti, jei žmogus atleidžiamas 11 04 tai paskaičiuoju už neišnaudotas atostogas ir dar pagal susitarimą jam išmokam 1 mėn išeitinę kompensaciją. Tai kompensacijos suma plius neišn atost suma minus
((Visas priskaitymas (įskaitant išeitinę kompensaciją) - )x24%
O šiaip 11 mėn. priskaitymas+atostogų kompensacija nesiekia
Ne jis nedirbo tą 4d o kompensacija tik už 1d taigi nesiekia.
2008-11-05 15:36
Gyventojų pajamų mokestis »
Gyventojų pajamų mokestis »
#576387
Sveiki,
Boriu paklausti, jei žmogus atleidžiamas 11 04 tai paskaičiuoju už neišnaudotas atostogas ir dar pagal susitarimą jam išmokam 1 mėn išeitinę kompensaciją. Tai kompensacijos suma plius neišn atost suma minus visai?