Tax.lt narys virbuh

V
Tax.lt narys nuo
2006-05-18
Miestas / vietovė
Aukštaitija
Profesija
Buhalteris
virbuh
forume parašė 8141 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-04-27 07:36 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1316185

rašė: Individuali velka pagal pažyma registruota Lietuvoje.

Gavau užsakimą iš užsienio (Latvija) atlikau gavau už tai pinigus, viskas.

Sveiki. Kadangi esat, nuolatinis Lt gyventojas, tai pildote V ir R priedą:
''Deklaracijos GPM308R priedą turi užpildyti nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs (uždirbęs) individualios veiklos pajamų, nuo kurių turi būti sumokėtas pajamų mokestis, taikant 5 ar 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, kai iš tos pačios individualios veiklos rūšies pajamos yra gautos (uždirbtos) daugiau kaip vienoje valstybėje (t. y. kai GPM308V priedo V3>1, o V5 laukelyje įrašyta 5 ar 15 procentų), nesvarbu, kokį apskaitos principą gyventojas taiko. GPM308V priede bendromis sumomis deklaruotos kiekvienos individualios veiklos rūšies pajamos, leidžiami atskaitymai ir mokestiniai nuostoliai šiame GPM308R priede suskaidomi, t. y. apskaičiuojami atskirai pagal kiekvieną valstybę, kurioje individualios veiklos pajamos buvo gautos (uždirbtos).
2016-04-26 21:38 Bendra » Parama (labdara) » #1316162

rašė: ...iš šio pavyzdžio, manau, kad tai diskutuotinas klausimas.

O man atrodo, kad net nediskutuotinas.
Girelė jums atsakė, o Jūs darykit kaip norit.
2016-04-26 21:29 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1316159

ddddaiva rašė:
Ar reikia fiziniam asmeniui, vydančiam IV teikti KIT711? Patalpos yra komercinės. Kiek skaitinėjau VMI, tai lyg reikia, bet noriu pasitikslinti smile Viena patalpa yra išnuomota fiziniam asmeniui, registrų centrui pranešta, susimokėjom GPM 15% už 2015m.. Kaip atvaizduoti KIT711 formoje tas išnuomotos patalpos?

Jei esat FA, nėra lengvatų'' kurių NT pagal NTMĮ 7 straipsnio 1 ir 2 dalių yra neapmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu,..''
deklaruojate visą patalpą, net ir tą kurią kitiems FA išnuomojat .
2016-04-26 13:23 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1316068

rimasen rašė:
Labas diena

pirmą kartą darau ūkininko balansą. Sakykit SODROS ir PSD
mokestį reikia prisiskaičiuoti nuo "lubų" ir įsitraukti į apskaitą kaip skolą 2015-12-31 d. Ir tai bus leidžiami ?
Iš anksto dėkui už atsakymus

Kas mėn jis neprivalėjo nieko mokėti, turėjo lengvatas PSD ir VSD? Jei labai didelės pajamos ir jam priklauso mokėti ''nuo lubų'', tai traukiate į 2015.12.31 ir dabar sumokate tas sumas sodrai, Leidžiami.
2016-04-26 13:18 Gyventojų pajamų mokestis » Turto ir pajamų deklaravimas » #1316067

KATOKIS rašė:
Laba diena, norejau pasitikslinti, jei eilinis gyventojas yra pernai pasistatęs namą, šiemet jį užregistravęs registrų centre jam nereikia teikti turto deklaracijos.


Sveiki. Svarbu iš kokių pinigų pasistatė. Jei kas met gaudavo algą sakykim per metus po kokius 30000eur ir taip bent 15 metų ir kas met tai deklaravo į VMI GPM308, namas kainavo statytis kokį 100000 eur, tai viskas lygtai tvarkinga. Bet jei pajamos neišneša ir gavo dovanų pinigų iš kitų, tai tas sumas priklausomai nuo per metus dovanos sumos reikia deklaruoti arba GPM308(jei per metus daugiau 8000Lt ar 10000Lt(3000eur)) arba PRC911 deklaruojant gautas dovanas, paskolas.
www.vmi.lt/cms/pranesimas-prc911-pagalba-...
Arba konkrečiu atveju klauskit VMI.
2016-04-25 21:11 Bendra » Sodra » #1315998

Simonana rašė:
Sveiki, gali paaiskinti....mb dirbo darbuotojas, kuris kovo pirma savaite buvo atleistas. Kovo pv imone isiskolinimu neturejo sodrai. Siandien sodra priskaiciavo mokesciu . Nesuprantu kaip taip gali buti???



Sveiki. Neaišku kokius mokesčius priskaičiavo. Pagal DS dirbančio algą deklaravote į sodrą SAM formoj, už vasario mėnesį, o kovo algą ir atleidimo sumą traukėte į atleidimo formą 2SD ? Ar ten išeitines mokėjote?
Gal MB nario PSD skola?
2016-04-25 21:03 Gyventojų pajamų mokestis » Turto ir pajamų deklaravimas » #1315996

sk0rpi0ne rašė:
Sveiki,

Gavo įmonės savininkas laišką, kad reikia pateikti FR001, kur galima išsiaiškinti ar jam reikia ar ne? Kas ten turi būti įrašyta ir t.t. Nes gavo pirmą kart :} DIDELIS DĖKUI IŠ ANKSTO UŽ INFORMACIJĄ smile smile smile

www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.6.3.1#Scroll_0
Paskaitymui.
2016-04-25 21:02 Gyventojų pajamų mokestis » Verslo liudijimas » #1315994

Serebro rašė:
Kaip yra su verslo liudijimų išlaidomis ir apmokęstinimu? Kiek visko paskaitinėjau internete, tai jei verslo liudijimo pagrindu veikiančio gyventojo per metus juridiniams asmenims suteiktų paslaugų suma neviršija 4500 eur, tai jis papildomai nuo pajamų nieko nemoka, o tik fiksuoto dydžio mokestį, kurį sumoka prieš išsipirkdamas VL. Ir kaip suprantu, išlaidų suma čia neturi jokios įtakos. Jei viršija šią 4500 eur sumą, tai viskas apsimokęstina pagal individualios veiklos pagal pažyma apmokęstinimo principą, t.y. iš pajamų atimame 30 proc arba faktiškas išlaidas, ir nuo pusės pelno paskaičiuojame sodrai mokesčius bei nuo pilno pelno gpm. Jei klystu, labai prašau pataisyti mane. Ačiū

Beje, ar yra galimybė verslo liudijimu dirbant deklaruoti mokesčiams automobilį ir nurašinėti eksploatacines išlaidas (krovininiam dar ir nusidėvėjimą)?

Viską suprantate teisingai. kaip rašėte'' išlaidų suma čia neturi jokios įtakos.'' Tai tada nereikia jokių automobilio išlaidų fiksuoti.
2016-04-25 14:11 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1315904

KATOKIS rašė:
Gal galite pasakyti, jei nusprende nuo geguzes 1d. naudoti 50 procentu automobilio, individualioje veikloje, o pries tai buvo 10%, tai reiktu VMI pranesti?

Bet koks IT naudojimas jau turėjo būti praneštas formoje FR0457, ar buvo pranešta? dabar tikslinate toj formoj procentą . Galit raštą, pažymą pasirašyti kas ir kodėl taip.
2016-04-25 14:00 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1315899

KATOKIS rašė:
Laba diena, individualioje veikloje 10 procentu naudojamas automobilis, ar galima metu viduryje padidinti naudojamo auto procenta veikloje?

Kad nėra nustatyta, nuo kada ir iki kada. Svarbu deklaruota.
2016-04-25 13:58 Bendra » Sodra » #1315898

Rimzy rašė:
Bandžiau jungtis per visas įmanomas naršykles, gal tik su USB raktu šiandien neleidžiama?

Iš pirmo karto prijungė per Mozilą.
2016-04-25 09:57 Mokslas » Diplominis darbas » #1315810
Naujokai. Gal perskaitysit, pastebėsit....Ar skaitėte taisykles? Ši tema tinkama apklausoms, trinkit savo sukurtas temas ir klausinėkite šioje. Sėkmės, nes sukūrus naują, nelabai kas ten nori atsakinėti.
2016-04-25 08:10 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1315783

rašė: būčiau nusišovusi ryt matyt

Nesišaukit dar, palaukit, kas kava vaišins FNTT, kas tokias beletristikas sukurs, kas pralinksmins?
Jei reorganizavotės, tai visus duomenis reikėjo įtraukti net kai buvote IĮ, viskas nuo 2015.01.01 iki 2015.12.31
Pildymas RC vyksta jų sistemoje, ieškote ten formų būtent MB, kurios taiko tik 38 VAS, tik aiškinamasis raštas reikia kompe surašyti, paversti į PDF ir prikabinti ten.
Kad žinotumėt ką rašyti pirma atsisūskit tas formas į kompą ir rankytėm susipildykit, kad jau žinotumėt ką rašyti, nereikt RC pildant nervintis, nes tikrai teks.
Formos :
www.aat.lt/index.php?id=193
Sėkmės
2016-04-24 23:25 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1315776

rašė: skirtumas negali viršyti 42 laukelyje įrašytos bendros atskaitytos paramos sumos......

Bandykit rašyt dar į 43 tą sumą jei prašo, ir įrašot pelno mokestį 5 proc.
tai Jūs reorganizavote iš IĮ į MB? Ar naujai įkurta MB?

rašė: Ką daryti?

Ieškoti buhalterio, kuris matydamas apskaitą, patartų, nes aš nieko nematydama galiu ''ne ton pusėn'' patart, tada nepatiks nei VMI, nei FNTT. Gali jie pakartotinai ateiti nė neperspėję. Kartasi jie ką nors įsimyli ir tada labai dažnai lankosi.
2016-04-24 22:03 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1315772

rašė: ...juk tai visiškai atskiri dokumentai.

Ypač Jei būna neleidžiamų, tai kol neužpildysit PLN204, tol nežinosit kokį pelno mokestį įrašyti į Pelno nuostolio ataskaitą.
Leidžiami atskaitymai į šią formą visai nerašomi, o rašomas tik rezultatas į 19 eilutę, iš pelno nuostolio ataskaitos,( trečia nuo galo eilutė). Rašote 21000.
Forma normali tik reikia buhalterinių žinių, paskaityti eilučių pavadinimus, pildymo tvarkoje yra kiekvieno langelio paaiškinimas.
2016-04-24 19:57 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1315760

rašė: PLN204 forma:
pajamos: 50000
išlaidos (leidžiami atskaitymai): 29000
pelnas: 21000
5% pelno mok. :1050

kaip užpildyti?

Pirma pildot pelno nuostolio ataskaitą, toliau kaip aprašiau narei pelė-pelytė.
Įrašysit į 18 ,( bet nežinau jūsų pirminių skaičių kitų tai nesu tikrai ar tikrai..) 50000, į 19, 21000, toliau ieškot eilučių kur tinka , dar pildot priedą FR438
Ar nebuvo mokėta išmokų MB nariui 02 kodu? jei buvo, tai kur įkėlėte,į kurią sąskaitą?
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.15.2#Scroll_100
Antras nuo viršaus leidinys apie pildymą.
2016-04-24 17:02 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1315750

rašė: O reikia dabar ir tokią pildyt?

MB narys patvirtina ataskaitas, paskirsto pelną. Pildote pelno ataskaitą, balansą(pildymas RC sistemoje), aiškinamąjį raštą(prikabinamas PDF) ir iki balandžio paskutinės siunčiate į Registrų centrą.
Į VMI PLN204.
2016-04-24 16:58 Bendra » bendrovės likvidavimas » #1315749

jotvingis rašė:
Likviduojama MB. Narys įnešęs pinigų veiklos pradžiai. Šiai dienai pinigų nebėra, bet yra likutis medžiagų. Ar galima įnešta suma nariui grąžinti medžiagomis ? Ir kaip balanse apnulinti nepaskirstytą pelną

Arba visas medžiagas parduodate ir visas esamas skolas pinigais gražinate. Paskirstote ir išmokate tą likusį nepaskirstytą pelną, gražinate pradinį įnašą. Mažinate medžiagas ir mažinate nepaskirstytą pelną. GPM susimokės pats MB narys.
Deklaruoti pelno išmokėjimą, jei buvo įnašas, tai įnašo gražinimas.
2016-04-23 22:20 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1315729

balalaika rašė:
Sveiki,

PLN204 forma:
pajamos: 50000
išlaidos (leidžiami atskaitymai): 29000
pelnas: 21000
5% pelno mok. :1050

Padėkite pls.užpildyti PLN204 formą. galva nebeišneša kaip tai padaryt, Kur ką į kokį langelį reikia įrašyti? Man kosmosas visiškas gaunas. smile Pirmą syk pildau smile , prieš tai puikiai sudorodavau PLN204A formą.

Ačiū! Peace!


Sveiki. UAB esate? Aukščiau aprašiau atsakymą narei pelė-pelytė, ką pirma pildome. Ar užpildėte pelno nuostolio atskaitą?
2016-04-23 12:47 Bendra » Portalo e. VMI diskusijos » #1315697

IgorisA rašė:
Savo aš turiu. Reikia kitą žmogų priregistruoti.

www.vmi.lt/cms/web/kmdb
Ten aiškinimas kaip padaryti.
2016-04-22 22:42 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1315686

rašė: Ok. Tada sakykite kaip su pelno mokesčiu? Jei apskaičiavau kaip mažai įmonei pelno mokestį 5%, gavau 100€ 2015-12-31 d., o pildydama 2016-04-22 pln204, įtraukus dengiamus nuostolius (pelno mokestis 5% ) deklaracija rodo 35€ mokėti? Kiek turėtų būti finansinėje ir mokestinėje buhalterijoje?

Maišote mokestinę su finansine apskaita.
Pirma pildome pelno nuostolio ataskaitą, užpildome ir nuo apačios trečią eilutę prieš mokesčius suma gavome sakykim 2000 eur. Viskas , paliekame ją, ir einam pildyti PLN204. Sudėliojame neleidžiamus, neapmokestinamas sumas, gauname ten mokėtino pelno mokesčio, o jei buvo praėjusiais metais, nesvarbu kada nuostolio , tai keliame ten ir gali būti pelno mokesčio 0. Jūs gavote 35 eur. Įrašome mokėtiną PM į apskaitą 2015.12.31 dienai.
Grįštame į pelno nuostolio ataskaitą ir į ten iš PLN204 įrašome gautą pelno mokestį 35. pelnas paskirstymui 2000-35 bus 1965. Šį pelną ir dar visus likusius nepaskirstytus(nuostolius ar pelną) iš praėjusių metų akcininkai skirto 2016 metais ir registruoja sakykim 2016.04.10.
Kad nepasimesti aš pasidariau lentelę visus nuostolius ir pelnus pagal metus susirašiau iš PLN204, kad matyčiau, kurių metų jau sudengiau, o kiek dar liko, dabar dar denginėju tik sumas iš 2010 metų PLN204.
2016-04-22 17:45 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1315668

vensta2007 rašė:
Sveiki, turiu pora klausimų:
2015 m. buvo gautas žalos atlyginimas iš draudimo. PLN turiu parodyti tą sumą prie leidž. ir neleidž. atskaitymų.
Klausimai:
1. Ar šita suma turi būti įtraukta į 18 langelį (mokesčio bazė)
2. Ar rengiant PN ataskaitą tos sumos visai neturi būti , nes pagal VAS turime kredituoti sąnaudas, ar reikia rodyti prie kitų pajamų ir sąnaudose.

Ačiū už pagalbą



1. Turi būti 18 lang. Ir neapmokestinamų pajamų priede(Z), ir (S)neapmokestinamom pajamom tenkantys atskaitymai.
2. Vieni daro pagal VAS, kiti kaip mokesčiams. Bet svarbu gerai deklaruoti ir mokesčius sumokėti.
2016-04-22 17:00 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1315667

pele-pelyte rašė:
PLN204 už 2015 m. pildydama jau po akcininko sprendimo, kuriame nutarė praėjusių metų (2014 m.) nuostolius dengti šių metų (2015) pelnu, turėčiau parodyti visą tai šioje deklaracijoje, ar 2017 metais už 2016 metus?

1.Kalbate apie (mokestinė apskaita) PLN204, 2015m gautas pelnas dengiamas 2014m nuostoliu, kuris buvo įrašytas į PLN204. Tam nereikia jokių spendimų, yra PM įstatymas.
2.Jei finansinė apskaita(pelnas skirstymui nevisada sutampa su PLN204) žiūrite kas yra Pelno nuostolio atskaitoje, balanse. Akcininkas nusprendė dabar 2016m skirstyti 2015m visą esamą pelną ar tai nuostolį atlikusį iš kitų metų apskaitos ir daromi įrašai apskaitoje, kas į rezervus, kas nuostoliam dengti. kadangi įrašas darytas 2016m, tai bus 2016 metų balanse matys.
2016-04-22 16:50 Bendra » Mažoji bendrija » #1315666

rašė: 1. MB įsteigia vienas narys, jis tampa pagrindiniu valdymo organu, nes atstoja narių susirinkimą ir jų atstovą

Jis bus registruotas RC tik kaip atstovas, ir gali viską kas parašyta MB įstatyme, pagal sprendimus susirinkimo. Viską sprendžia susirinkimas. MB narys(MB atstovas).
Dirba ką nori ir kiek nori.
2. Taip, dar yra išmokos 02 kodu , nuo kurių mokama sodra.
3.Keičiant kad būt vadovas, reikia beveik, tas pats kaip įregistruojant, su nuostatų keitimu, pranešimu į JADIS. O tai nenorit iškarto registruoti su vadovu, kuris būtų ir MB narys kartu(man taip patogiau)?
4. Galit viską rašyt , bet ten tik viskas už ''vadovavimą'' gali būt mokama. Kas mėn nereikia mokėti, nes tai B klasės pajamos ir jis pats metų gale susimokės GPM, jei tas vadovas bus kartu ir MB narys.
Jei jis (vadovas) nebus MB narys, tada pranešimai į VMI kas mėn.
2016-04-22 07:35 PVM » FR0672 ir FR0671 » #1315561

rašė: Eilutės netikslinu, o papildau naujomis eilutėmis.

''38. Kai tikslinami elektroniniu būdu pateikti Registrų duomenys, turi būti pateikiamas visas patikslintas atitinkamo laikotarpio nustatyto formato tikslinamos formos duomenų rinkinys.''
2016-04-21 23:18 PVM » FR0672 ir FR0671 » #1315559

Unaite rašė:
Noriu patikslinti FR0671, taciau gaunu stai tokia klaida:
Trukumo kodas: 100
Patikslintoje atskiromis eilutėmis deklaracijoje nurodytas neegzistuojantis eilutės numeris
Ir butent tos eilutes kurias naujai prirasiau (del kuriu tikslinau) rodo, kad yra klaidos.

6 laukelyje zymiu: Patikslintos kai kurios eilutės arba papildyta naujomis

nesuprantu, ka ne taip darau?

Jei tikslinat eilutę, tai rašot tą patį jos numerį, kuris buvo.
2016-04-21 23:10 Bendra » Ilgalaikio turto nusidėvėjimas » #1315558

Dorota1 rašė:
jai nauduojamas nusidėvėjimo budas pusmečio, tai ar teisingai suprantu kad jai IT įsigytas 2016 03 mėn, į ekspluoatacija įvedamas 2016 04 mėn, tai nusidėvėjimą reikia skaičiuoti nuo 2016 01 mėn??

Ar apie Individualią veiklą kalbate? Ind veiklai lygtai negalim taikyti pusmečio. Nesigilinau.
Jei JA ir įsigyta 03, ar 04, tai galima už visus metus traukti nusidėvėjimą nuo 2016.01.
2016-04-21 22:19 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1315555
Atsakymas EGREEN, jei pastebės..., trinkit tą kur sukūrėt naują temą ir klauskit šioje temoje apie PVM.
Viskas apie PVM, kaip pildyt. Jei per mėn nieko nevyko, nieko nepirkote ir esat PVM mokėtojas kas mėn mokantis, tai surašote 0
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.16.1.3#Scroll_100
2016-04-21 07:28 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1315436

austa rašė:
Jau du metai ši problema ir niekam "nedaeina", kad sodra per mažas įmokas susirenka? smile X failai.. tiesa kažkur anapus... smile

O gal jiem naudinga? Gal taip pagal juos turi būti? Kadangi tie atvejai kai PSD sumokama žymiai daugiau, negu priklauso, o VSD mažiau, bet abu sudėjus ir viršytą PSD ir VSD atskirais atvejais, sodros nenuskriaudžiame, bet kai mažiau VSD sumokame, tai ir pensijų juk mažiau reiks ateity mokėti, o kad Ligonių kasai daugiau, tai planas juk reikia vykdyti. smile
2016-04-20 22:43 Gyventojų pajamų mokestis » NPD ir PNPD taikymas » #1315433

ren rašė:
Jeigu darbovietės vmi pateiktoje pažymoje įrašyta - Faktiškai pritaikytas PNPD 720 eur - tai deklaracijoje 17 laukelyje reikia įrašyti 0?

Reiškia kad turite 2 vaikus iki 18 metų (arba 1 ir auginate be tėčio) 2*30*12 mėn bus 720 eur Į GPM308 17 eilutę įrašoma 720 eur,
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui