Tax.lt narys virbuh

V
Tax.lt narys nuo
2006-05-18
Miestas / vietovė
Aukštaitija
Profesija
Buhalteris
virbuh
forume parašė 8133 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-04-28 11:23 Bendra » Mažoji bendrija » #1316394

Dan rašė:
sakykite prasom jeigu MB vadovas per 2015m atsiskaite savo pinigais uz rekes ,papilde MB banko sask.
Ar metu pabaigoje reiktu inesti I MB kasa ta suma susidariusia kaip inasa ir ismoketi skola

Gal pildėte avansinę apyskaitą ir tenai matosi, kad MB nariui įmonė liko skolinga kažkiek pinigų, tai jei įmonė turi laisvų pinigų, tai gali jam sugrąžinti juos.
Gal įnešimą darėte ne kaip MB nario pradinį įnašą į 3 klasę, kuris registruojamas į RC JADIS?
2016-04-28 11:18 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1316391

Juditar rašė:
Esam UAB ta suma gaunasi ne 2244, o 22440, kadangi įmonė nėra didelė tai suma yra reikšminga.

o kitaip nebūtų galima kažkaip pataisyti, atsiprašau už įkyrumą, bet nenorėčiau lysti į praėjusius metus ir taisyti ne savo klaidas?

Per metus suma 2244 lt, VMI nenuskriausta, bet nepataisius, neatstačius, sumos, vėliau per daug būtų keliama į sąnaudas nusidėvėjimo. Bet jei, tikrai niekada neteks būti pelno mokesčio mokėtoja(turit lengvatas), tai jūsų reikalas, rizikuoti palikti ar taisyti ne savo klaidas.
Sakykim imat ir netikslinat praėjusių PLN204, nes ten mokėtinas pelno mokestis nesusidaro, o tik įrašą padarote taisymo, jei įmanoma dar 2015.12.31(jei FA nepateikta) arba 2016m data. Bet atstatymui suma didelė apie 18700 Lt, ir taisymas, jau reikėtų skaityti pagal VAS gal net su palyginamąja informacija per 34xx sąskaitą.
2016-04-28 10:50 Bendra » Nekilnojamas turtas » #1316375

rašė: , UAB mokės NTM už savo turtą? Tarkim, jei UAB išnuomoja nekilnojamąjį turtą, nepriklausomai kokiam asmeniui

Jei UAB išnuomoja kitam JA, tai moka tas kitas UAB, jei išnuomoja Fiziniam Asmeniui, tai moka pats JA, UAB.
2016-04-28 10:45 Pelno mokestis » PSD » #1316373

nite rašė:
IV moka savininko PSD, ar tai leidžiami atskaitymai?

Taip, už kuriuos metus mokate į tuos ir keliate metus.
2016-04-28 10:41 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1316371

Juditar rašė:
Taip buvo nurašinėjama visa metinė nusidėvėjimo suma 4400 Lt. Ta suma buvo mažinama 35 ir 60 sąskaitos. Kadangi mes socialinė įmonė tai pelno mokesčio nemokame.

Tai tą likutį iš 35 sąskaitos 828,31 Eur man palikti balanso dotacijų eilutėj ar parašyti 0? O ką daryti su 60 sąskaita, kuri būdavo mažinama metine nusidėvėjimo suma? Prašau Jūsų visų pagalbos.


O Jums, Virbuh, ačiū už nuomonę kiek skaičiau 21 VAS tai taip ir supratau kad čia gali būti negerai, bet nežinau kaip viską ištaisyti.

Esat UAB ar VŠĮ? Pagal viską buvo blogai daroma, kad nurašoma visa suma metinė, o ne 49 proc. Kad teisingai daryti reikėtų tikslinti pradedant 2011 metais visas PLN204, o ta suma 4400-2156 bus 2244 lt, ar įmonei labai reikšminga? faktiškai taisant reikėtų atkelti į 35x tą jau nurašytą dalį sumos ir atstatyti, kad liktų ne 828 eur, bet kiek priklauso. Ten ir turi likti nepanaudota.
2016-04-28 09:24 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1316353

Juditar rašė:
Ačiū, kad atsiliepėt :)
Subsidijos sutartis pasirašyta 2010 m. liepos mėn. 16 d.
Pinigai išmokėti tų pačių metų liepos ir gruodžio mėn ( gruodžio mėn sumokėtas likutis).

Pagal sutarties sąlygas darbo vieta turėjo būti išlaikyta ne trumpiau kaip 36 mėn. Tuos 3 metus įmonė turėjo teikti informaciją susijusią su su gautų subsidijų apskaita ir dokumentavimu.

Tai ar čia viskas gerai buvo atlikta ir kaip elgtis su tuo subsidijos likučiu?
Pagal sutartį jei tris metus išlaikyta darbo vieta, nieko grąžinti nereikia.

Kiek supratau, kas met subsidijos buvo nurašoma iš 35 sąskaitos, ne 2156, bet 4400 lt, nėra teisinga. Tie metai nuo 2010 buvo mažai į sąnaudas kelta ir daugiau pelno mokesčio mokėta, tai VMI nenuskriaudėt. Ta dar nepanaudota, nenurašyta subsidija ir lieka toje sąskaitoje kol nurašysite ik 2020m.
Su darbo biržos parama neteko susidurti, tai geriau gal kas atsakys tikrai žinantis, arba VMI paklauskit.
2016-04-27 20:36 Bendra » Mažoji bendrija » #1316335

mbedvinas rašė:
Labadiena norejau pasiteiraut jaigu per 2 metus mb isigija prekiu is kitu es saliu uz 20 000 e , ar tampa pvm moketoja ?


Jei per metus 14000eur, tada jau privaloma.
2016-04-27 20:20 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1316333

Dorota1 rašė:
ačiu, aš dar kartą rašau, aš neapskaitą vesiu, tik deklaraciją prašo užpildyti ateis ryt, noriu pasiruošti kad užpildyti, todėl ir klausiu.
APSKAITOS VESTI NEVESIU IR NESIRUOŠIU smile


O aš dar kartą kartoju, kad neįmanoma užpildyti deklaracijos, nesuvedus apskaitos, jei dvejybinė nori kad būtų, nebent gali taikyti 30 proc išlaidų, tada gali net pats ūkininkas tai atlikti. Per savaitę nemanau kad įmanoma tai padaryti, nebent turit laiko ir tik augalininkystė ir nedidelis ūkis ir viską jis pateiktų tą minutę, kai paprašytumėt .
2016-04-27 19:32 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1316329

rašė: tai jam nuo jo ūkio gautų pajamų VSd 28,5 proc ir 9 PSD skaičiuoti kaip ir kitiems IDV?

Procentai tokie pat, bet kitaip šiek tiek
viršuj leidinys:
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.16.2.1#Scroll_200
Labai sudėtinga apskaita, jei nesusidūrėt, ir nėra laiko studijuot, tai geriau nepradėti. Nes klausimų be galo bus, o atsakinėjančių labai mažai
2016-04-27 16:11 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1316309

rašė: mano atveju:
kuras,
kt.islaidos,
zemes mokestis,
zemes nuoma,
D627 si suma traukiasi?
D63.. si suma traukiasi?
sekla,
trasos....
tokias turiu islaidas, tai jos ir rasosi toj V7 eilutei?

Vienu sakiniu neįmanoma atsakyti. Jei pagal rekomendacijas tvarkėte tai žiūrėkite į 34 sąskaitą, bet reikia žinoti ar neįkėlėte ten delspinigių, baudų ir kita, kas yra neleidžiami atskaitymai.
Pvz.:kuras. Atėjo suma iš 2014m nebaigtos gamybos sakykim už 1000 eur, per 2015m pirkta dar kuro už 10000 eur , jis buvo paskirstytas taip, kad liko su sėkla ar dar neparduotais grūdais esančias sandėlyje kitiems metams už 3000 eur, Parduotai produkcijai teko sakykim 5000 eur ir dar sakykim už 1000 eur kuro liko talpykloje nepanaudoto, dar rudens arimams palieka sunaudoto už 2000 eur
Tokiu atveju nukeliauja į 2015m V7 tik 5000 eur, nors pirkote per metus, už 10000eur
Esmę supratot gal?
Visa kas tenka parduotai per 2015m produkcijai, tas eina į 2015m leidžiamus .
Mokesčius tiesiogiai keliate, ir PSD ir VSD priskaitote paskutinei metų dienai.
2016-04-27 15:02 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1316290

rašė: Subsidijos sutartis pasirašyta tarp įmonės ir darbo biržos.

Nežinau kaip ten sutartyje rašoma, kada pasirašyta sutartis 2010m, sumokėjo visą sumą iš kart, ar ten keliems metams ataskaitas apie nusidėvėjimą reik teikti?
faktiškai tai taip:
gavot K 35x 21560 lt D pinigai
Nudėvit ir nurašot 49 proc nusidėvėjimo sumos, jei per metus 4400,04lt, tai į Kreditą 6 kl nusidėvėjimo 49 proc :
D35x 2156lt ir K6xx 2156 lt ir taip 10 metų, bet nežinau sąlygų sutarties.
2016-04-27 09:33 Bendra » GPM308P prsau padeti » #1316217

daeras rašė:
"o gal nieko nemokėjot, todėl nieko negražino smile"
na, kadangi dirbau mokejo darbdavys, gi ankstesniais metais pildziau deklaracijas ir viskas buvo tvarkoj, pildziau pacioj VMI su konsultantu. O zemes ukio pajamos, jei nevirsiji 4EDV viekas nesiapmokestina, ti ivedi pajamas uz Z.U. produkcija..

Darbdavys labai tvarkingai taikė NPD.
2016-04-27 09:32 Bendra » GPM308P prsau padeti » #1316216

daeras rašė:
EDV 3,7, uz tuos 2 menesius apmokejo darbdavys, uz likusius 10 mokejau pats i VMI 182Eu. Su sodra buvau susiskambines sake su PSD viskas tvarkoj.

Tada viskas tvarkoje. Klausiau todėl apie PSD, kad jei būtų skola į VMI PSD, o GPM gražintinas, tada galima sudengimas mokesčių.
2016-04-27 09:24 Bendra » GPM308P prsau padeti » #1316211

daeras rašė:
Ukininkauju, ne pvm moketojas, isejau is darbo nuo kovo 1d. Dirbau daug metu ir nieko negrazino niekada???

Kadangi esat ne PVM mokėtojas, tai turėtų gražinti, bet dar pasitikrinkit pagal savo ūkio EDV kaip reikia mokėti PSD, ar sodrai ar VMI (tik už 2015), jei lengvatų neturite nemokėjimui.
2016-04-27 09:15 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1316207

ukininke rašė:
sveiki,
pildant GPM 308, V7 langelyje (leidziami atskaitymai) paprastais zodziais tariant suma susidaro is ko? IT pirkimas ieina? niekada nepildziau dar. smile

Sveiki. Jei esat PVM mokėtojai ir vedat dvejybinę apskaitą tai labai sunku papasakoti trumpai. IT visai atskira politika, jie tik nudėvimi,dar net sumažinat gauta jam pirkti paramos suma ir t.t
Kas yra leidžiami. Tai suma(sąnaudos) tenkanti uždirbtai, parduotai produkcijai.
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.16.2.1#Scroll_334
Leidinys viršuje paskaitymui.
2016-04-27 09:10 Bendra » GPM308P prsau padeti » #1316204

daeras rašė:
P4 su darbo santykiais susijusios pajamos 744Eu (cia uz 2 dirbtus menesius)
P8 Isskaiciuotas PSD-0
P7 Isskaiciuota PM-90
ir dabar pateikiant deklaracija rodo , kad grazintina suma 90Eu. Negali buti, kazkur ta 90 reikia manau irasyti, kad nebutu to grazinimo..kur?? Cia tie skaiciai jau preliminarioj-ne mano irasyti.
Jei irasau i P8 neleidzia raso klaida kad cia turi buti 0??
Didelis aciu, viska lygtai teisingai kitka pavyko uzpildyti, cia pastrigau, nera buve kad man grazintu kokia tai suma is VMI, grazins o paskui xana brolau, kazkas cia ne taip...

Dirbot tik 2 mėnesius , o kitus mėn ką veikėte? gal darbo biržoje, ar mokotės, ar savarankiškai dirbote? jei darbo biržoje, ar mokotės, tai viskas teisingai, gražins, tą sumą
2016-04-27 08:22 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1316197

Simonana rašė:
Sveiki, kas yra susidure su GPM001 (MM) ir GPM001 (MD) prievolėmis už 2015 m. Nesuprantu uz ka ir kaip
Aciu

Sveiki. Kažkas su GPM mokesčiu ar ne taip sumokėtas ir delspinigiai yra, ar ne taip deklaruota, reikia patiems ieškoti.
2016-04-27 08:18 Apskaita & Auditas » Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita » #1316196

dakadi rašė:
kada gaunu nepaskirtytą pelną (nuostolį), tai buhalterijoje taip ir palikt, o RC reikia pateikt pelno paskirstymo projektą, kur 10 proc sumos eina į įstatymo numatytus rezervus?


Skaitot 59 str.
39 sąskaitoje kad lygybė būtų darau.
www.infolex.lt/ta/68110:str59
2016-04-27 07:56 Apskaita & Auditas » Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita » #1316191

dakadi rašė:
ačiū labai, o dabar kitas klausimukas. Kodėl man po uždarymo lieka 39 (suvestinėj) sąskaitoj -0,80 Eur? ar čia klaida?

Gal suapvalinot ar ne tiek įrašėt?
2016-04-27 07:55 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1316189

rašė: pagrindinės formos PLN204 32 eilutėje „Sąnaudų, mažinančių pelną (didinančių nuostolius), bendra suma“ įrašau 48 eur.

Gerai.
2016-04-27 07:46 Bendra » Apie PSD mokėjimų logiką ? » #1316187

rašė: galėsiu skirti max 2 val per dieną.

INDV tai nėra darbas pagal DS ir valandos nefiksuojamos, kiek nori dirbi.

rašė: (IDV) šių mokesčių nereiks mokėti antrą kartą?

Trumpai:Reiks mokėti nuo pusės pelno arba atėmus 30 proc išlaidoms
www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-drau...
2016-04-27 07:43 Apskaita & Auditas » Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita » #1316186

dakadi rašė:
sveiki, na perskaičiau visą temą, bet vis vien noriu, kad mane patikslintumėt, juk pirmą kartą teiksiu ataskaitas.
2014 m pelnas 9000 Eur,
Ar viską teisingai darau?
1. 2015 m Uždarau 5,6 klases per 39 sąsk.
2.sudarau P(N) ataskaitą, gaunu nuostolį 2000 Eur
3.Pildau P(N)ataskaitą, kurioje užpildau tik 10 ir 19 langelius. Pelno mokesčio nėra.
4. Bendram žurnale įrašau: D39 K3411 -2000
5. Sudarau balansą, ir gaunasi, kad Nepaskirstytas pelnas(nuostolis) 7000 Eur,
Ar teisingai? Labai prašau atsakyti, nes turiu daugiau neaiškimu...


1 taip
2 taip
3 nežinau kokie tai langeliai nematau dabar ataskaitos
4 K 39 D 34
5. balanse pagal viską matysit atskirai ir 2000 nuostolį ir atskira eilute 9000 pelną, jei vienoje eilutėje būtų, tai taip, paskirstymui lieka 7000
2016-04-27 07:36 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1316185

rašė: Individuali velka pagal pažyma registruota Lietuvoje.

Gavau užsakimą iš užsienio (Latvija) atlikau gavau už tai pinigus, viskas.

Sveiki. Kadangi esat, nuolatinis Lt gyventojas, tai pildote V ir R priedą:
''Deklaracijos GPM308R priedą turi užpildyti nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs (uždirbęs) individualios veiklos pajamų, nuo kurių turi būti sumokėtas pajamų mokestis, taikant 5 ar 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, kai iš tos pačios individualios veiklos rūšies pajamos yra gautos (uždirbtos) daugiau kaip vienoje valstybėje (t. y. kai GPM308V priedo V3>1, o V5 laukelyje įrašyta 5 ar 15 procentų), nesvarbu, kokį apskaitos principą gyventojas taiko. GPM308V priede bendromis sumomis deklaruotos kiekvienos individualios veiklos rūšies pajamos, leidžiami atskaitymai ir mokestiniai nuostoliai šiame GPM308R priede suskaidomi, t. y. apskaičiuojami atskirai pagal kiekvieną valstybę, kurioje individualios veiklos pajamos buvo gautos (uždirbtos).
2016-04-26 21:38 Bendra » Parama (labdara) » #1316162

rašė: ...iš šio pavyzdžio, manau, kad tai diskutuotinas klausimas.

O man atrodo, kad net nediskutuotinas.
Girelė jums atsakė, o Jūs darykit kaip norit.
2016-04-26 21:29 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1316159

ddddaiva rašė:
Ar reikia fiziniam asmeniui, vydančiam IV teikti KIT711? Patalpos yra komercinės. Kiek skaitinėjau VMI, tai lyg reikia, bet noriu pasitikslinti smile Viena patalpa yra išnuomota fiziniam asmeniui, registrų centrui pranešta, susimokėjom GPM 15% už 2015m.. Kaip atvaizduoti KIT711 formoje tas išnuomotos patalpos?

Jei esat FA, nėra lengvatų'' kurių NT pagal NTMĮ 7 straipsnio 1 ir 2 dalių yra neapmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu,..''
deklaruojate visą patalpą, net ir tą kurią kitiems FA išnuomojat .
2016-04-26 13:23 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1316068

rimasen rašė:
Labas diena

pirmą kartą darau ūkininko balansą. Sakykit SODROS ir PSD
mokestį reikia prisiskaičiuoti nuo "lubų" ir įsitraukti į apskaitą kaip skolą 2015-12-31 d. Ir tai bus leidžiami ?
Iš anksto dėkui už atsakymus

Kas mėn jis neprivalėjo nieko mokėti, turėjo lengvatas PSD ir VSD? Jei labai didelės pajamos ir jam priklauso mokėti ''nuo lubų'', tai traukiate į 2015.12.31 ir dabar sumokate tas sumas sodrai, Leidžiami.
2016-04-26 13:18 Gyventojų pajamų mokestis » Turto ir pajamų deklaravimas » #1316067

KATOKIS rašė:
Laba diena, norejau pasitikslinti, jei eilinis gyventojas yra pernai pasistatęs namą, šiemet jį užregistravęs registrų centre jam nereikia teikti turto deklaracijos.


Sveiki. Svarbu iš kokių pinigų pasistatė. Jei kas met gaudavo algą sakykim per metus po kokius 30000eur ir taip bent 15 metų ir kas met tai deklaravo į VMI GPM308, namas kainavo statytis kokį 100000 eur, tai viskas lygtai tvarkinga. Bet jei pajamos neišneša ir gavo dovanų pinigų iš kitų, tai tas sumas priklausomai nuo per metus dovanos sumos reikia deklaruoti arba GPM308(jei per metus daugiau 8000Lt ar 10000Lt(3000eur)) arba PRC911 deklaruojant gautas dovanas, paskolas.
www.vmi.lt/cms/pranesimas-prc911-pagalba-...
Arba konkrečiu atveju klauskit VMI.
2016-04-25 21:11 Bendra » Sodra » #1315998

Simonana rašė:
Sveiki, gali paaiskinti....mb dirbo darbuotojas, kuris kovo pirma savaite buvo atleistas. Kovo pv imone isiskolinimu neturejo sodrai. Siandien sodra priskaiciavo mokesciu . Nesuprantu kaip taip gali buti???



Sveiki. Neaišku kokius mokesčius priskaičiavo. Pagal DS dirbančio algą deklaravote į sodrą SAM formoj, už vasario mėnesį, o kovo algą ir atleidimo sumą traukėte į atleidimo formą 2SD ? Ar ten išeitines mokėjote?
Gal MB nario PSD skola?
2016-04-25 21:03 Gyventojų pajamų mokestis » Turto ir pajamų deklaravimas » #1315996

sk0rpi0ne rašė:
Sveiki,

Gavo įmonės savininkas laišką, kad reikia pateikti FR001, kur galima išsiaiškinti ar jam reikia ar ne? Kas ten turi būti įrašyta ir t.t. Nes gavo pirmą kart :} DIDELIS DĖKUI IŠ ANKSTO UŽ INFORMACIJĄ smile smile smile

www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.6.3.1#Scroll_0
Paskaitymui.
2016-04-25 21:02 Gyventojų pajamų mokestis » Verslo liudijimas » #1315994

Serebro rašė:
Kaip yra su verslo liudijimų išlaidomis ir apmokęstinimu? Kiek visko paskaitinėjau internete, tai jei verslo liudijimo pagrindu veikiančio gyventojo per metus juridiniams asmenims suteiktų paslaugų suma neviršija 4500 eur, tai jis papildomai nuo pajamų nieko nemoka, o tik fiksuoto dydžio mokestį, kurį sumoka prieš išsipirkdamas VL. Ir kaip suprantu, išlaidų suma čia neturi jokios įtakos. Jei viršija šią 4500 eur sumą, tai viskas apsimokęstina pagal individualios veiklos pagal pažyma apmokęstinimo principą, t.y. iš pajamų atimame 30 proc arba faktiškas išlaidas, ir nuo pusės pelno paskaičiuojame sodrai mokesčius bei nuo pilno pelno gpm. Jei klystu, labai prašau pataisyti mane. Ačiū

Beje, ar yra galimybė verslo liudijimu dirbant deklaruoti mokesčiams automobilį ir nurašinėti eksploatacines išlaidas (krovininiam dar ir nusidėvėjimą)?

Viską suprantate teisingai. kaip rašėte'' išlaidų suma čia neturi jokios įtakos.'' Tai tada nereikia jokių automobilio išlaidų fiksuoti.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui