Tax.lt narys Rolf

Rolf
Tax.lt narys nuo
2006-06-21
Tikras vardas
Laimutė
Miestas / vietovė
Vilnius
Tinklapis
http://rankdarbiai.biz/Mazi-dalykai/Temari-3
Pomėgiai
mezgimas, skaitymas
Rolf
forume parašė 17196 žinučių

Naujausios žinutės:

2007-02-13 07:19 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #371010

Kamilia rašė: Žmogus sirgo nuo 2007.01.02-2007.01.08 čia aišku VDU skaičiuojamas iš 10,11,12 mėn, O nuo 2007.01.09 vėl biliutenis (Pirmasis), tai VDU irgi skaičiuoti nuo 10,11,12 ar taip?


Truputį auksčiau paskaityk komentarus, rasi atsakymą.
2007-02-12 20:57 Bendra » akcinino įnešti pinigai nuostoliams padengti » #370976

Skaitliuke rašė: labai reikia patarimo del akcininko inaso nuostoliams padengti. Ankstesne buhaltere si inasa ikele i 594 saskaita kaip pajamas, o as nesuprantu kaip jas traktuoti ir ar apmokestinti. Kiek skaiciau forume butu protinga uzdaryti pajamu saskaita K594 D341 ir viskas, bet ar teisinga?


Kai priimamas sprendimas padengti nuostolius:
D 243 kitos mokėtinos sumos
K 341 nepask.nuostolis
arba
K 594 akcininkų įnašai nuostoliams padengti.
Kai įnešami pinigai:
D 272/271
K 243

Jei sprendimas padengti nuostolius ir faktinis pinigų gavimas įvyksta tą pačią dieną:
D 271/272
K 341 nepask.nuostolis
arba
K 594

S-tos 594 uždarymas:
D 594
K 341
2007-02-12 10:46 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #370742

striksi rašė:

Vesta rašė: Mano nuomone, tai ne reprezentacija, jei dalyvavo įmonės darbuotojai. Dėčiau į neleidžiamus atskaitymus.


Na taip, bet jei aš tą kelionę padaryčiau kaip klijentams savo, nes sąskaitoje nesimato asmenų pavardžių, tik skaičius. Tiesiog reprezentaciniame akte nurodyčiau, kad va tiek ir tiek įmonės klijentų važiavo?



Reprezentacinėms sąnaudoms, priskiriamoms ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, pagrįsti surašomi laisvos formos aktai, patvirtinti vieneto vadovo arba jo įgalioto asmens ir vyriausiojo finansininko arba jo įgalioto asmens. Pažymėtina tai, kad vienas iš informatyviausių šio dokumento rekvizitų yra ūkinės operacijos turinys, kuris nusako operacijos esmę. Todėl minėtame akte turi būti užfiksuoti tokie duomenys, kurie parodo, kad patirtos išlaidos atitinka reprezentacines sąnaudas apibrėžiančius kriterijus (pvz., turi būti nurodyta, kokiu tikslu buvo organizuojamas reprezentacinis renginys, kokių vienetų atstovai dalyvavo ir pan. duomenys, tačiau nebūtina nurodyti kiekvieno renginyje dalyvavusio asmens vardo, pavardės ir kitų duomenų).
2007-02-11 19:21 Bendra » Komandiruotpinigiai » #370636

AstaV rašė: Labai kvailas klausimas: nuo kada uz vienos dienos komandiruote uzsienyje mokama 100% dienpinigiu, o ne 50%?


comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/2AE25B3B919A21FF422...
nuo 2003 m. mokestinio laikotarpio pradžios, įmonės darbuotojui ir už atvykimo į Lietuvos Respublikos teritoriją dieną dienpinigiai išmokėti pagal užsienio šalies, iš kurios atvykstama, dienpinigių normą priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.
Tais atvejais, kai vykstama vienai dienai į užsienio komandiruotę, tai ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriami dienpinigiai, išmokami už vieną dieną, taikant Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintą tos užsienio šalies dienpinigių normą.
2007-02-11 16:35 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #370628

Smalsi rašė: Manau, kad reikia rodyt vistiek. O tai nesueis bendra suma 572 ir 573 formų. smile smile


O kodėl FR0572 ir FR0573 sumos turi sutapti smile
2007-02-11 16:35 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #370627

urtele rašė: Ar teisingai galvoju, jei pernai pirkom iš fizinio asmens automobilį, išskaičiavom GPM, deklaravom FR0572A priede , nurodydami to asmens duomenis ir išskaičiuotą GPM ar FR0573 nebereikia rodyti?


FR0573 nereikia rodyti. Apmokestinamos turto pardavimo pajamos deklarauojamos tik FR0572.
Neapmokestinamos turto pardavimo pajamos deklaruojamos FR0573.
2007-02-10 17:49 Bendra » Kuro normos » #370553

IntaValciukiene rašė: Taip, bandziau. Ir kuro normas pasiziurejau, bet visvien niekas neaisku. Pirmiausiai nuo ko pradeti? smile


Panaudos sutartyje turi būti numatyta, kiek procentų naudos automobilį įmonės reikalams, kiek savo reikmėms.
Patvirtinti kuro normą šiam automobiliui.
Avansinė apyskaita pildoma, kai atneša kuro kvitus.
Užpildomas kelionės lapas ar kitas kuro sunaudojimą apskaitantis dokumentas.
Prie leidžiamų atskaitymų galima priskirti tik faktiškai nuvažiuotam (siejamam su įmonės pajamų uždirbimu) atstumui tenkantį degalų kiekį, neviršijantį norminio kiekio. Jei viršija normas, viršijanti suma bus neleidžiami atskaitymai.
2007-02-10 17:40 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #370551

Dalia29 rašė:

Rolf rašė: Pasiėmiau iš VMI įmonės visų mokesčių išrašus už 2006 metus. FR0572 deklaravau GPM, kurį reikėjo sumokėti iki 2006m.12.29. VMI išraše matau, kad mokėjimo terminas 2007.01.02. Vadinasi, galima buvo GPM mokėti iki 2007.01.02., o ne iki 2006.12.29.

Kodėl? Išraše gal matosi, kada jie gavo?


Išrašuose yra mokėjimo terminas-data. Žemiau jau rašoma, kada yra sumokėta.
2007-02-10 16:53 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #370543
Pasiėmiau iš VMI įmonės visų mokesčių išrašus už 2006 metus. FR0572 deklaravau GPM, kurį reikėjo sumokėti iki 2006m.12.29. VMI išraše matau, kad mokėjimo terminas 2007.01.02. Vadinasi, galima buvo GPM mokėti iki 2007.01.02., o ne iki 2006.12.29.
2007-02-09 22:20 Pelno mokestis » pelno mokestis » #370479

Aneta1 rašė: Kaip supratau tai avansinio pelno mokescio nereikes moketi. Ar ne?


13. Naujai įregistruoti vienetai, pasirinkę avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, antrųjų mokestinių metų (einančių po mokestinių metų, kuriais vienetas buvo įregistruotas) I–III ketvirčių deklaracijos neteikia ir šių ketvirčių avansinio pelno mokesčio nemoka (t. y. šie vienetai antraisiais mokestiniais metais avansinį pelno mokestį pradeda mokėti nuo einamųjų metų IV ketvirčio ir teikia tik IV ketvirčio deklaracijas).
2007-02-09 22:14 Bendra » Parama (labdara) » #370478

Nerius rašė: Sveiki,
Mes UAB davėme paramą savo pardavinėjama produkcija už 100 000 Lt. savikaina, paramą skyrėm vienai religinei bendruomenei, kuri po to tas prekes išdalins kaip labdarą.
Kokių dokumentų man reikia ir kaip su įsigytų prekių PVM ir kaip su pelno mokesčiu???


www.vmi.lt/lt/?itemId=10137008
2007-02-09 22:03 Gyventojų pajamų mokestis » Pirkimas iš fizinio asmens » #370476

Saulele rašė: UAB-as pirko iš fizinio asmens nekilnajamąjį turtą,
GPM nemokėjome, nes turtas buvo išlaikytas 3 m.
Kokią deklaraciją turiu užpildyti?


FR0573
2007-02-09 21:51 Bendra » Sugadintų naujų prekių nurašymas » #370475

Ija rašė: Sveiki,o jeigu buvo pirkta bačka alaus, o po to paaiškėjo,kad atėmė alhogolio licenziją. Visa bačka ir "sugedo". Kaina 315,24 + 56,74 PVM.
Ką daryti?Kokia bus korespondencija, ar taip:

D 6005 Atsargų sumažėjimas 315,24
K 20119 Vertės sumažėjimas 315,24

O kaip su PVM?


Buhalterinėje apskaitoje registruojamos veiklos sąnaudos:
D 6108X Kitos pardavimų sąnaudos
K 2014 Pirktos prekės, skirtos perparduoti

Natūralios netekties nuostoliais nelaikomi nuostoliai, susiję su prekių nekokybiškumu, realizacijos terminų pasibaigimu, nuostoliai, susidarę dėl prekių ir žaliavų gedimų ar broko. Šie susidarę nuostoliai, skaičiuojant pelno mokestį, leidžiamiems atskaitymams nepriskiriami.
Vadovaujantis PMĮ 66 straipsniu, turi būti patikslinta PVM atskaita, jeigu paaiškėja, kad prekės nebus naudojamos PVM mokėtojo PVM apmokestinamoje veikloje.
2007-02-08 20:27 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #369901

ausyte rašė: Dar pasiskaičiau, bet manau kad man nereikia 0573 rodyti neapm. pajamų nes nesiekia 10000 Lt. mašinos buvo 3000 ir 6000 Lt ar ne taip?
Ačiū


Radau pagaliau apie tuos 10000 litų:
I. NEDEKLARUOJAMOS NEAPMOKESTINAMOSIOS A KLASĖS PAJAMOS, NE DIDESNĖS UŽ NUSTATYTĄ DYDĮ

3. Gyventojui išmokėtos išmokos už jo anksčiau kaip prieš trejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigytą nekilnojamąjį daiktą ir/ar teisiškai įregistruotą (registruotiną) kilnojamąjį daiktą, kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 10 000 Lt.
2007-02-08 19:56 Pelno mokestis » pelno mokestis » #369895

Perlas rašė: Paskutinė pelno mokesčio apmokėjimo data: 2007-10-01; avansinis pelno mokestis pradedamas mokėti nuo spalio mėn 1-25d.


10. Avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mokestinių metų ketvirčio dieną, o už paskutinį mokestinio laikotarpio ketvirtį – ne vėliau kaip iki šio ketvirčio paskutinio mėnesio 25 dienos.
2007-02-08 19:36 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #369888

kakaduJV rašė: Sveiki, Norėjau paklausti, kokias korespondencijas surašyt, jei kasoje 0 Lt, asmuo išleidžia savo pinigus, o po kelių dienų, nuėmus pinigelius nuo banko sąskaitos, jie jam grąžinami smile


D- tai, kam išleisti pinigai.
K - atskaitingas asmuo

D - atsk.asmuo
K - kasa
2007-02-06 21:10 Gyventojų pajamų mokestis » Mane gyvenimas užkniso juodai » #368849
Elvusia,
labai suprantamas tas skausmas, apie ką tu rašai. Kai tai išgyveni( ypač dėl vaiko), visos kitos problemos atrodo tokios menkos.
2007-02-06 21:08 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #368848

Modestas rašė: Tiesa pasakius, atsiprašau. Ačiū už nuorodą/
Nesupratau, kodėl VMI aiškina, kad turėtume deklaruoti Fr0573 deklaracjoje...


Nieko tokio. Kartais būnu įkyri, atrodo, kad bandau savo įrodynėti, bet taip iš tikrųjų nėra. Tiesiog mėgstu iki galo išsiaiškinti man abejotinus ar nesuprantamus dalykus. smile
2007-02-06 20:56 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #368845
Aš kažko čia neįkertu. Neteko mano dirbamose įmonėse pirkti turto iš fiz.asmens, bet pasidarė įdomu, nes šia tema domiuosi. smile
2007-02-06 20:50 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #368844
Kalba buvo apie automobilio pirkimą iš fizinio asmens ir įmonei atsirandančias prievoles.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Kurias deklaracijas mokesčių administratoriui turi pateikti mokestį išskaičiuojantis asmuo nuo turto pardavimo pajamų?
Apmokestinamos turto pardavimo pajamos deklaruojamos pateikiant mėnesinę deklaracijos FR0572 formą ir jos priedą (FR0572A forma). Mėnesinė deklaracija pateikiama už kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos.
Neapmokestinamos turto pardavimo pajamos deklaruojamos pateikiant metinę deklaracijos FR0573 formą ir jos priedą (FR0573A forma). Metinė deklaracija pateikiama už mokestinį laikotarpį iki kito mokestinio laikotarpio antrojo mėnesio 15 dienos, t.y. pateikiama už kalendorinius metus iki kitų metų vasario 15 d.

FR0572 deklaruoti reikia, kai išmokamos apmokest. išmokos, priskiriamos A klasei.
www.vmi.lt/lt/?itemId=10018570
3.3.1.3. Metinė A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracija, kurioje deklaruojama kiekvienam gyventojui per tą mokestinį laikotarpį išmokėtų neapmokestinamų turto pardavimo pajamų suma, pateikiama už mokestinį laikotarpį iki kito mokestinio laikotarpio antrojo mėnesio 15 dienos.
2007-02-06 20:12 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #368838

kapceviciene rašė: Jokios deklaracijos pildyt nereikia ,nes neišskaitytas GPM ir vertė neviršija 10000tūkst.lt


Prie ko tie 10000Lt. smile
Jei neapmok.pajamos ( registr.kilnoj.turto) , tai FR0572 nereikia pildyti, tik FR0573.
Kodėl tie 10000 litų paminėti? Kažko aš čia nesuprantu.
2007-02-06 19:44 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #368834

ausyte rašė: Sveiki,
jeigu IĮ iš fizinio asm. pirko 3 auto už 3000 ir 6000 Lt. GPM mokėti nereikia nes išlaikytas ilgiau nei 3 m. ar turiu pidyti 0572 dekl ir vistiek rodytitas sumas, o gal kažkokią kitą turiu pildyti?
Ačiū


Neapmokestinamos turto pardavimo pajamos deklaruojamos pateikiant metinę deklaracijos FR0573 formą ir jos priedą (FR0573A forma).
2007-02-05 20:58 Darbo teisė » Buhalterio darbas keliose UAB » #368279

Lijana91 rašė: Sveiki,

Gal kas nors žino, kiek apitiksliai kainuoja sutvarkyti nedidelės prekybos įmonės apleistą buhalteriją už metus


Nemažai nervų. smile
2007-02-05 20:52 Įvairūs » Paskolos » #368276

verde rašė:

Rolf rašė:

verde rašė: padekit, labai prasau


mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000002...


paskola butu beprocentine


Jei paskola beprocentinė, tai jokių mokesčių nėra.
2007-02-05 20:37 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #368263

grazuolyte rašė: susibalamutinau galutinai, klausiau buhalteres ji man isaiskino kitaip negu radau cia, taigi noriu dar karta pasitikslinti, jei kartosiuos nesupykit
A8 eilutej kur rasomas MNPD rasoma kiek butent tam zmogui buvo pritaikyta t.y. jei dirbo imonej viena men tai ir rasau 290??? jei algos 250 ir isskaiciavau 250 tiek ir rasau??? (man aiskino kad kiek priklausytu tam zmogui uz metus tiek ir rasau)
ir dar A13 is imones lesu - kada deti kryziuka
(nepykit jei ka as pirma karta pildau ir labai reikalinga jusu pagalba
aciuuu


Kiek pritaikot , tiek ir rašot.
2007-02-05 20:34 Bendra » Del PNPD » #368261
[quote=Aufriuks]Sveiki,
labai prašau pakomentuokit šį GPM įstatymo pakeitimą dėl

jeigu

Kai abu tėvai augina vaiką, kiekvienam iš tėvų taikoma 16 litų.
2007-02-04 19:21 Gyventojų pajamų mokestis » forma FR0573 » #367867

Lindzi rašė: sveiki, uzsipildizau metine deklaracija, bet kai issaugau ismeta "deklaracijoje irasytas tarifas neatitinka galimu reiksmiu". Gal kas paaiskintu kame reikalas? Tarifai juk du: 33 ir 27. o gal neteisingai supildziau dekl.?


Gali būti ir 15.Pvz.: už nuomą, autorinį atlygį...
2007-02-04 18:32 Bendra » Vaiko priežiūros atostogos » #367861

Nerringa rašė: Sveiki, patarkite kokie veiksmai atleidžiant darbuotoją iš darbo, kai baigiasi vaiko priežiūros atostogos .Darbuotojos prašymas,pranešimas Sodrai, kompensacija už nepanaudotas atostogas(reikia skaičiuoti ar ne?), ir jei reikia, koks imamas vidutinis darbo užmokestis (darbuotoja prieš atostogas dirbo).Kiek supratau peržvelgusi panašias temas, komp. už nep. atostogas pradedama skaičiuoti nuo pirmos darbo dienos iki nėštumo ir gimdymo biuletenio pabaigos.Ačiū, jei kas atsilieps


Dėl nepan.atostogų kompensacijos teisingai galvoji.

6.10. Jeigu darbuotojas dėl priverstinės prastovos, tarpsezoninio laikotarpio, ligos, atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, dirbanti moteris – dėl nėštumo bei gimdymo atostogų skaičiuojamuoju laikotarpiu neturėjo uždarbio, vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamas iš uždarbio, gauto paskutinius 3 mėnesius, einančius prieš priverstinės prastovos, tarpsezoninio laikotarpio, ligos, atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, ar nėštumo bei gimdymo atostogų pradžią. Ši nuostata taikoma, kai minėtuoju laikotarpiu darbuotojo uždarbis buvo didesnis už darbo apmokėjimo dydžius, nurodytus šios Tvarkos 6.9 punkte.

6.9. Jeigu darbuotojas skaičiuojamuoju laikotarpiu dėl pateisinamos priežasties neturėjo įmonėje darbo užmokesčio, iš kurio pagal šią Tvarką turi būti apskaičiuojamas vidutinis darbo dienos (valandos) užmokestis, jis nustatomas iš skaičiuojamuoju laikotarpiu darbuotojui nustatytos mėnesinės algos (dalijant iš darbo dienų (valandų) skaičiaus pagal darbuotojo arba įmonės darbo (pamainos) grafiką) arba valandinio (dienos) tarifinio atlygio,
2007-02-04 16:51 Įvairūs » Paskolos » #367854

verde rašė: padekit, labai prasau


mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000002...
2007-02-04 16:33 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #367853

egluteeeeee rašė: Sveiki,delspinigiai -tai yra neleidžiami atskaitymai.Per 2006 metus pas mane jų tik 4,76 lt.Tai kažin ar ne juokinga į pelno nuostolių ataskaitos netekimų eilutę rašyti juos?Ima noras juos padaryti leidžiamais ir nesicackinti,kaip pasielgtumėte Jūs?


Delspinigiai yra finansinės veiklos sąnaudos, o ne netekimai.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui