Tax.lt narys vvirginija1

vvirginija1
Tax.lt narys nuo
2007-06-23
Miestas / vietovė
Pamario kraštas
vvirginija1
forume parašė 8517 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-06-23 13:37 Bendra » Įsakymai » #534067
Reikia padaryti vadovo patvirtintus paslaugų kainoraščius, kurie turi būti pirkėjui matomoje vietoje. Gal kas turit kokį šabloniuką, kaip tai turi atrodyti?
2008-06-23 13:29 Bendra » kuro čekiai » #534066

Rolf rašė:
Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus, jeigu prekės ar paslaugos, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (kartu su PVM) neviršija 500 Lt.


Čia ta suma 500 lt nustatyta vienam kvitui, ar mėnesiui?
2008-06-22 21:15 Bendra » Kreditine saskaita » #534025

Loreta13 rašė:

vvirginija1 rašė: Ar debetinius dokumentus segat atskirai, ar prie pirkimo saskaitų? ar reikia daryti atskirą saskaitos žiniaraštį?
Gaunamų:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Išrašomų:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Ten ir segame.

Tai jei registruoju išraųomų PVM s.f. registre tai negi ir turiu segti prie išrašomų PVM s.f., ten gi mūsų pajamos?o grąžinimas čia lyg ir ne prie ko smile
2008-06-22 20:59 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #534022

Loreta13 rašė:

vvirginija1 rašė: Kadangi gegužės mėn irgi pirkom prekių tai man gausis ne su minusu o tik atimsiu iš tų prekių PVM grąžintų prekių PVM
Čia tas kreditinės sąskaitos PVM su minuso ženklu:))
Juk pirkimo PVM kredituojate.

Aš dar vis apie deklaraciją, o jūs turbūt apie pačią apskaitą smile
2008-06-22 20:57 Bendra » Kreditine saskaita » #534021
Ar debetinius dokumentus segat atskirai, ar prie pirkimo saskaitų? ar reikia daryti atskirą saskaitos žiniaraštį?
2008-06-22 20:52 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #534019

Loreta13 rašė:
Žinoma, su minuso ženklu.
Juk atskaita mažėja.

Kadangi gegužės mėn irgi pirkom prekių tai man gausis ne su minusu o tik atimsiu iš tų prekių PVM grąžintų prekių PVM
2008-06-22 20:48 Bendra » Ilgalaikis turtas » #534017

Loreta13 rašė:
Kol IT neįvestas eksploatuoti, naudojama sąskaita "ruošiamas naudoti IT", kur viskas ir kaupiama.[quote:906acc4c96]

1232 Ruošiami naudoti

[/quote]
Toj pačioj saskaitoj ir transporto išlaidos tai irgi juk dėti kartu? tai dabar pajamuojuos
D1232
K443
O kai pradėsim eksploatuoti ar tokia būtų korespondencija?
D1230
K1232 ?
2008-06-22 20:32 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #534013

Loreta13 rašė:
- patikslintą praėjusiais mokestiniais laikotarpiais atskaitytą prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM sumą pagal išrašytus kreditinius ir (ar) debetinius dokumentus;
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Na, taip:))[/quote]
Kaip čia suprasti tą patikslintą, čia gal ne visą sumą o tik kokį skirtumą traukti?
2008-06-22 20:29 Bendra » Ilgalaikis turtas » #534012
Pirkom ilgalaikį turtą, ir yra kita saskaita pirktas betono mišinys tam mechanizmui pastatyti. Tai kiek suprantu tas betonas trauktusi į to ilgalaikio turto savikainą.Tai tą saskaitą iškart ir pajamuotis į D12...?ar reiktų atskirai dar kažką, kažkokių aktų ir t.t.?
2008-06-22 20:20 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #534010

Loreta13 rašė:

vvirginija1 rašė: mes tiekėjams grąžinom prekių tai kaip tų prekių PVM parodyti deklaracijoje, ir kurį laikotarpį (ar tą kurį grąžinom, ar tikslinti tą deklaraciją kada tas prekes įsigijom)? Manau kad 30 eil, tai kaip reikėtų ar prie įsigytų prekių PVM pridėti tą sumą(ar atimti)?
O kokią operaciją registruojate grąžindami, ir kada smile
Atsakę į šį klausimą, suprasite ir kada bei kaip registruot PVM.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Prekes gražinom gegužės mėn ir gegužės mėn darau korespondenciją
D443
K20.. prekės
K2441 PVM
Tai išeitų kad dabar birželį pildydama už gegužės mėn deklaraciją tą PVM sumą 30 eil minusuoju iš gegužės mėn pirktų prekių PVM? ar taip galvoju? smile
2008-06-22 19:55 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #534008
Jei mes tiekėjams grąžinom prekių tai kaip tų prekių PVM parodyti deklaracijoje, ir kurį laikotarpį (ar tą kurį grąžinom, ar tikslinti tą deklaraciją kada tas prekes įsigijom)? Manau kad 30 eil, tai kaip reikėtų ar prie įsigytų prekių PVM pridėti tą sumą(ar atimti)?
2008-06-22 18:26 Blevyzgos » TAX.LT MEET'AS 2008 » #533988

laisve39 rašė: kaip liux butu, bet as nieko nepazistu, o dar is Kauno esu smile smile

Nepergyvenk, yra ir daugiau Kauniečių dalyvaujančiųjų tarpe. O kad nepažįsti, tai bus proga susipažinti..aš taip pat pirmą kartą dalyvausiu smile
2008-06-19 23:06 Įvairūs » Panaudos sutartis » #533546

vvirginija1 rašė: Jei į automobilį naudojamą įmonėje pagal panaudos sutartį dedamos detalės, pilamas langų skystis ir t.t. ar prie nurašymo akto turi būti tie paaiškinimai kad nepagerino, nepailgino tarnavimo laiko (kaip kad nuomojantis patalpas)? Ir į kokias sanaudas geriausia būtų traukti, ar tiktų pagal saskaitų planą 6111 "remonto ir eksploatavimo sanaudos"?

smile
2008-06-19 13:30 Blevyzgos » TAX.LT MEET'AS 2008 » #533308

Loreta rašė: Eina jie.....

smile
2008-06-19 13:20 Bendra » KIO » #533300

Rolf rašė:

vvirginija1 rašė:
Galima. Tik vis tiek reikės padaryti avansinę apyskaitą.

Kai vadovas gauna iš tiekėjų pinigų priėmimo kvita, t.y. sumoka tiekėjams pinigėlius, aš jį segu prie kasos ir tą pačią dieną išrašau KIO,ir neberašau tokiu atveju AA. Tai negi darau blogai?



'Rolf'' rašė: Vadovas šiuo atveju gauna pinigus kaip atskaitingas asmuo. Jei per mėnesį tik vienas toks atvejis ir vadovas daugiau nieko nepirko už grynus pinigus, galima išsiversti ir be avans.apyskaitos. Bet jeigu dar pirko ką nors už grynus, tai atspausdinus avansinę apyskaitą, bus į ją įtrauktas ir atsiskaitymas tiekėjams. Prie AA tokiu atveju bus pridėti ne visi dokumentai: tik sąskaitos už grynus pinigus, o pinigų priėmimo kvitas liks prie kasos dokumentų.




Tada iškilo kitas klausimas. O kaip su tai pačiai dienai.Tai gal čia irgi kitaip turėčiau vesti apskaitą, jei visi atsiskaitymai eina prie AA?
2008-06-19 13:15 Blevyzgos » TAX.LT MEET'AS 2008 » #533295

Loreta rašė:
Nu nesuprantu, kuriam galui ta spauda? smile

Koks susiėjimas šiais laikais be korespondentų.... smile
2008-06-18 21:15 Bendra » KIO » #533021

volgadon rašė:

vvirginija1 rašė: O kaip tada su įnešimais į banką, ar irgi per avansines?

Aš darau per avansines.Išeinu iš to, kad pinigai patys į banką nesuvaikšto.Juos turi kažkas nunešti.Jei būtų banko inkasatoriai, tada jau kita daina.

O tuos banko orderiukus segat prie avansinės su kitais pirkimais, ar irgi prie kasos, kaip kad Rolf rašė?
2008-06-18 16:36 Bendra » KIO » #532944
O kaip tada su įnešimais į banką, ar irgi per avansines?
2008-06-18 15:40 Bendra » KIO » #532901

Rolf rašė:

ziile rašė: o ar negalima tiesiog ta pacia diena, kai vadovas is savo kisenes apmokejo uz suteiktas paslaugas, israsyti KIO ir ismoketi jam jo isleistus pinigus, nurodant kad pinigai skirti tam tikros saskaitos apmokejimui.


Galima. Tik vis tiek reikės padaryti avansinę apyskaitą.

Kai vadovas gauna iš tiekėjų pinigų priėmimo kvita, t.y. sumoka tiekėjams pinigėlius, aš jį segu prie kasos ir tą pačią dieną išrašau KIO,ir neberašau tokiu atveju AA. Tai negi darau blogai?
2008-06-17 23:20 Įvairūs » Bankrotas » #532597

Rolanda rašė: taip, pasiskaičiuokite ir delspinigius, jei tikitės, kad įmonė turės turto/lėšų išmokėti ir juos. Garantinis fondas delspinigiams lėšų neskiria.

Tai skiria neišmokėtam atlyginimui, išeitinėms bei kompensacijai už nepanaudotas atostogas, ar taip?
2008-06-17 22:49 Įvairūs » Bankrotas » #532574

Rolanda rašė:
1) Taip, pagal registracijos (jei sutamoa su buveine) vietą.

Pas mus nesutampa,įmonė įregistruota Plungės raj, o veikla vykdoma Klaipėdoje.
Na, būtų gerai kad atsirastų pats vadas, gal kaip nors sutartume gražiuoju ir man vargo būtų mažiau, atsiskaitau ir viskas.
Dėkui už konsultacijas smile
Tiesa, dar prie išeitinės skaičiuotusi ir kompensacija už nepanaudotas atostogas, ir delspinigiai už tą laikotarpį kurį nebuvo mokamas atlyginimas, arne?
2008-06-17 22:27 Įvairūs » Bankrotas » #532563
Dėl 1 punkto: skambinti turbūt reikia pagal įmonės registracijos vietą?
Dėl 2 punkto: gal kas turit tokio apyrašo pavyzduką?
Dėl 4 punkto: kelių mėnesių išeitinė priklausytų tokiu atveju?
O kas man pasirašys ant darbo sutarties jei nerasiu paties direktoriaus?
O kaip iki to laiko kol atsiskaitysiu, kitiems darbuotojams ir toliau skaičiuoti atlyginimus nors jų niekas neišmokės nes kasoje nėra pinigų?
2008-06-17 20:21 Įvairūs » Bankrotas » #532523

Natalija1 rašė: Dokumentus būtinai reikia perduoti jam... nes po to gali būti problemų

Ir turbūt turėčiau surašyti kokį dokumentų perdavimo-priėmimo aktelį?
2008-06-17 20:08 Įvairūs » Bankrotas » #532513

Natalija1 rašė:
tai gal reiktų irgi prašymą atleist iš darbo nusiųst registruotu laiškeliu

Nemanau kad padės, juk sodrai be jo parašo vistiek atleidimo nenunešiu
2008-06-17 20:06 Įvairūs » Bankrotas » #532510

Natalija1 rašė: tai visiškai jokių šansų su vadovu susitikti?

Sunku pasakyti kaip bus, šiandien važiavau ieškoti pas jo tėvus, bet jie irgi nelabai ką gali pasakyti.Jei jį kažkaip pagausiu tai kaip man pasielgti, ar pasiūlyti visus atleisti, aišku ir mane tuo pačiu.Darbuotojų nėra daug,direktorius, du darbininkai ir aš.
2008-06-17 19:35 Įvairūs » Bankrotas » #532502

Natalija1 rašė: nu velnias, o tai kas vietoj vadovo dabar?
Manau greitu metu sodra ir VMI ateis į svečius su patikrinimu.

Tai tame ir reikalas, kad nieko nėra vietoj vadovo, tiksliau jis pats tebėra bet jo nėra.O aš buhalteriją tvarkiau namie, todėl gaudyk dabar vėją laukuos. Sodra jau senokai sakė kad siunčianti laiškus vadovui kad atvežtų dokumentus patikrinimui, bet vadovui tai nė motais. O ir dokumentai pas mane. Tai va, tokia kebli situacija...
2008-06-17 19:04 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #532493

Rainis rašė: Žiūrint, kurių metų nuostoliai dengiami, tada ir pasirinkite 341 ar 342.

2007 metų nuostolį dengiu 2006 metų pelnu
2008-06-17 19:01 Įvairūs » Bankrotas » #532492
Pas mus tokia situacija. Įmonės direktorius jau apie tris mėnesius padarė dingau, jokiais kontaktais susisiekti neįmanoma.Darbuotojai neatleisti, atlyginimas skaičiuojasi, mokesčiai VMI ir sodrai didėja, niekas nemokama.Jokioms deklaracijoms teikti neturiu duomenų, vargina skambučiai iš sodros ir mokesčių, o aš neturiu ką pasakyti. Ką tokiu atveju patartumėte daryti, norėčiau atsiskaityti bet be diriko parašo nėra kaip. Iš jo tėvų girdėjau kad skelbiamas bankrotas. Tai ką man daryti, ar ir toliau skaičiuoti algas tiems žmonėms, nors joms išmokėti ir nėra pinigų, ir jei pagausiu aš jį ar prašyti atleisti iš darbo, kad ateity nieks nesikabintų? Nu pasimetus dabar visai, nes niekada neteko susidurti su jokia panašia situacija smile
2008-06-17 18:03 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #532471

Rolf rašė:

vvirginija1 rašė: Noriu pasitikslinti, kokios būtų saskaitų korespondencijos kai akcininkai nutaria nuostolius padengti akcininkų įnašais ir kai tas įnašas įnešamas į kasą?


Kadangi naujame sąskaitų plane pagal neliko pelno paskirstymo sąskaitų, tai apskaitoje registruojate tik pinigų įnešimą nuostoliams padengti:
D 272
K 34

Tai dabar galvoju, ar 341 ar 342, ar čia dar skaitosi ataskaitinių metų ar jau praėjusių?
2008-06-17 14:00 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #532313
O kokia tada būtų korespondencija kai nutarta nuostolius padengti iš ankstesnių metų nepaskirstyto pelno?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui