Tax.lt narys ixodex

I
Tax.lt narys nuo
2003-03-10
ixodex
forume parašė 334 žinučių

Naujausios žinutės:

2007-05-22 13:10 Pelno mokestis » ilgalaikio turto remonto sąnaudos » #400915
gal kas galite prisegto PM įst. komentarą, nes VMI svetainėje neleidžia atsiversti šio komentaro.
2007-05-22 12:24 Pelno mokestis » ilgalaikio turto remonto sąnaudos » #400895
Sveiki,

ką priskiriate prie remonto išlaidų remontuodami automobilius, t.y. ar priskiriate tokia medžiagas kaip tepalai, langų skysčiai, valytuvai, mažavertės lemputės, antifrizas, kuro priedai ir pan. Ar į remonto sąnaudas (turiu omenyje skaičiuojant 50 proc. ribą) įtraikiate remonto paslaugų kainą, t.y. kai sąskaitose nurodoma meistro dirbto laiko kaina?

Ir dar, ar didinama IMT turto isigijio verte visa 50 proc remonto išlaidų suma ar tik ta dalimi, kuri viršija 50 proc.?
2007-05-22 11:11 Pelno mokestis » ilgalaikio turto remonto sąnaudos » #400870
Sveiki,

ką priskiriate prie remonto išlaidų remontuodami automobilius, t.y. ar priskiriate tokia medžiagas kaip tepalai, langų skysčiai, valytuvai, mažavertės lemputės, antifrizas, kuro priedai ir pan. Ar į remonto sąnaudas (turiu omenyje skaičiuojant 50 proc. ribą) įtraikiate remonto paslaugų kainą, t.y. kai sąskaitose nurodoma meistro dirbto laiko kaina?

Ir dar, ar didinama IMT turto isigijio verte visa 50 proc remonto išlaidų suma ar tik ta dalimi, kuri viršija 50 proc.?
2007-05-17 12:37 Bendra » Kuro normos » #399573
sveiki,

savo įmonėje apskaičiavome krovinių automobilių-šaldytuvų kuro normas vasarai ir žiemai: 16 ir 17 litrų/100km. Kuras dyzelinas. Tačiau mums nuolatos auga kuro likutis, nes normos greičiausiai turėtų būti didesnės, kadangi mūsų automobiliai seni, o plius šaldytuvai. Gal kas patartumėte, kaip mes galėtume pagrįstai bent šiek tiek pasididinti kuro normas, kad nebesikauptų likučiai. Gal kartais yra pasitvirtinusių kuro normas kroviniams auto Mercedes Benz 609D (ŠALDYTUVAI)?

Laukiu Jūsų patarimų, ačiū
2007-04-23 21:00 Bendra » Ilgalaikis turtas » #393204
skaitom skaitom, tik praslydo kažkaip smile
Dėkui.
2007-04-23 20:53 Bendra » Ilgalaikis turtas » #393202
tai visų pirma užsipajamuojame detales:
D detalių įsigijimo savikaina
D nusidėvėjimas
K įsigijimo savikaina
Nusidėvėjimas ir įsigijimo savikaina eina likutinė vertė?
o paskui nurašinėjame detales, taip?

Ir dar, o kaip nustatyti detalių savikainą?
2007-04-23 20:25 Bendra » Ilgalaikis turtas » #393196
dėl draudimo-mūsų vairuotojai patys buvo kalti, todėl draudimo išmokų jokių negavome.

Tiesa, dalį detalių jau panaudojome kitų mūsų automobilių remontui. Kaip tokiu atveju su sąskaitų korespondencija?
2007-04-23 19:33 Bendra » Ilgalaikis turtas » #393180
sveiki,

niekaip nesulaukiu atsakymo į šį klausimą:

mūsų įmonės krovininis automobilis pateko į avariją, po kurios jo nebeįmanoma eksploatuoti. Automobilis šiuo metu neeksplotuojamas. Jį ketinama parduoti detalėms.

Ar reikia toliau skaičiuoti tokio automobilio nusidėvėjimą, jei jis nėra nei nurašytas, nei parduotas?
Gal po tokioautoįvykio jį reikia nurašyti, nes vistiek nebenaudojamas įmonės veikloje?
Kokia būtų sąskaitų korespondencija jį nurašant bei parduodant detalėms?

Prašau padėkit. Ačiū.
2007-04-20 12:57 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #392326

ixodex rašė: Laba diena,

prašau patarimo tokiai situacijai:

į įmonės naują sąskaitą Darbo birža pervedė dalį lėšų už naujai įgyvendinamą projektą kuriant naujas darbo vietas; pervesta 30000 Lt. Kitą dieną iš šios sąskaitos pervedėme lėšas įrengimo gamintojui pagal sutartį. Kokia turėtų būti šiuo atveju sąskaitų korespondencija? Gal tokia:

1. D 2711 Bankas 30000
K 3511 Gautos subsidijos 30000

2. D 2021 Išankst. apm. tiekėjams 15000
K 2711 15000
Ar turi būti uždaroma gautų subsidijų sąskaita? Ar reikia šias subsidijas deklaruoti? Kaip jos įtakoja skaičiuojant pelną?

Ačiū už atsakymus.
2007-04-20 12:34 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #392302
Laba diena,

prašau patarimo tokiai situacijai:

į įmonės naują sąskaitą Darbo birža pervedė dalį lėšų už naujai įgyvendinamą projektą kuriant naujas darbo vietas; pervesta 30000 Lt. Kitą dieną iš šios sąskaitos pervedėme lėšas įrengimo gamintojui pagal sutartį. Kokia turėtų būti šiuo atveju sąskaitų korespondencija? Gal tokia:

1. D 2711 Bankas 30000
K 3511 Gautos subsidijos 30000

2. D 2021 Išankst. apm. tiekėjams 15000
K 2711 15000
Ar turi būti uždaroma gautų subsidijų sąskaita? Ar reikia šias subsidijas deklaruoti? Kaip jos įtakoja skaičiuojant pelną?

Ačiū už atsakymus.
2007-04-19 21:31 PVM » PVM susigrazinimas is uzsienio » #392066
"K sąnaudos, kur buvo tas PVM". Tai, kad nebuvo jokio PVM, mes įvežėme žaliavas pagal SF, kuriose nėra išskirtas PVM. Gal aš kažką ne taip supratau?
2007-04-19 21:05 PVM » PVM susigrazinimas is uzsienio » #392055
dar keletas klausimėlių dėl PVM susigrąžinimo:
ar galima susigrąžinti ankstesnių metų PVM, pvz, nuo 2005 m pirktų žaliavų?
kaip apskaitomas susigrąžintas PVM apskaitoje? ar jis deklaruojamas? mokami papildomi mokesčiai?
2007-04-19 20:40 PVM » PVM susigrazinimas is uzsienio » #392050
Sveiki.

norėjau Jūsų paklausti, ar mūsų įmonės (UAB, PVM mokėtoja) gali susigrąžinti PVM iš Latvijos ir Lenkijos. Iš šių šalių nemažai perkame skerdienos, kurią naudojame savo produkcijos gamybai, taip pat buvo pirkti įrengimai.
Jei galima, tai kokia susigrąžinimo tvarka, kur galima rasti išsamesnės info? Dėkoju.
2007-04-19 09:45 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #391697
bet reikia imti kovo mėn. faktiškai dirbtas valandas, ar faktiškai dirbtas per 01-03 mėnesius?
2007-04-19 09:14 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #391674
Sveiki!

Kaip reikia apskaičiuoti vid. DU, jei sausio mėn. darbuotojas išdirbo pilną mėn., vasarį ir dalį kovo mėn. atostogavo. Taigi priskaičiavimai būtų tokie: 01mėn atlyginimas-700 Lt, vasaris ir dalis kovo atostoginiai 835 Lt. ir uz likusią kovo dalį atlyginimas 556 Lt.

Į vid. DU neįskaitomi atostoginiai, tai vid. DU skaičiuoti imti sausi ir kovo mėnesius (kovo tik dalis), ar imti tik kovo dali?

Prašau patarkite.
Ačiū
2007-04-12 19:25 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #389807
pas mus vienas savininkas-akcininkas, todėl gal jam ir nėra jokio intereso gauti dividendus. Man irgi keista, todėl ir klausiu, gal ką reikia daryti su besikaupiančiu pelnu:))
2007-04-12 19:16 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #389800
sveiki,

norėjau paklausti dėl nepaskirstytoje pelno.Iš 2005 m. į 2006 m. atsikėlė grynasis pelnas virš 0,5 mln. Šiais metais vėl gautas panašus pelnas. Sakykit, ar galimas toks neribotas pelno kaupimas, t.y. ar nėra kokių nors įpareigojimų kauptis rezervus (privalomieji rezervai pas mus yra suformuoti), mokėti dividendus ir pan?

Aciu uz atsakymus.
2007-03-29 13:06 Pelno mokestis » beviltisku skolu pripazinimas » #385868
sveiki,

kaip reikia pasielgti, jei metų pabaigoje derinant skolas, tiekejo ir musu (kaip pirkejo) galutinis įsiskolinimo likutis skiriasi 10 ct, ar iki 1 Lt. Ar galima kaip nors išlyginti skolų likutį. Kaip tai taisyklingai įforminti buhalteriškai?

Ačiū!!!
2007-03-28 11:37 Bendra » Sąnaudos » #385220
kokioms sąnaudoms priskirtumėte išlaidas skelbimui laikraštyje, skelbiamas konkursas įrengimui prikti (viešieji pirkimai)?
2007-03-28 10:45 Darbo teisė » atostogos » #385154
tai jei 10 ir 30 d. nedarbo dienos, tuomet 18 d.d. Reikia apskaičiuot atostoginius ir nežinau, kiek tų dienų apmokamų. Visai susipainiojau.

Atpainiokit kas nors:)))
2007-03-28 10:23 Darbo teisė » atostogos » #385133
Jei dirbam pagal rekomendacinį grafiką, tai 04 mėn. gaunasi 18 d.d., o jei nekilnojant dienų - 19 d.d.
Kitaip sakant, jei darbuotoja išleidžiam atostogų nuo 04.01 d., tai jam apmokamų dienų bus vienu atveju 18 d.d., o kitu - 19 d.d.

Ar taip?
2007-03-28 09:54 Darbo teisė » atostogos » #385106
tai 04.28 d. darbo diena, o 04.30 - nedarbo. Bet 04 mėn. vis tiek gaunasi 19 darbo dienų?
O kaip gegužės mėn. su kilnojamos dienomis?
2007-03-28 09:41 Darbo teisė » atostogos » #385099
sveiki,

ar teisingai skaičiuoju atostoginius:

darbuotojui priklauso 28 d. atostogų. Atostogauja nuo 04.01 iki 04.30 (atostogos 04.01-04.28+2d. už šventines dienas). Gaunasi 19 d., kurios apmokamos. Vidutinis DU 36,13 Lt. Taigi atostoginiai butu 36,13*19=686,47 Lt. Tai mažiau nei mėnesinė alga 750 Lt.

Ar gerai skaičiuoju?

AČIŪ.
2007-03-23 07:12 Bendra » Atostoginiai » #383746
sveiki,

gal kas turite prašymo išleisti atostogų pavyzdį? Kas turėtų būti rašoma prašyme išleisti kasmetinėms atostogoms?

Taip pat gal turite atostogų grafiko pavyzdį? Jei darbuotojas neišleidžiamas atostogų pagal atostogų grafike numatytą laikotarpį, ar darbuotojas turi rašyti prašymą dėl atostogų nukėlimo, ar turi būti sudaromas naujas atostogų grafikas?

Ačiū.
2007-03-23 07:10 PVM » PVM sąskaita faktūra » #383745
FA tai nesuderinta, bet kaip KASA arba avansinė apyskaita? Sąnaudas tai galiu įkelti į 2006 m., bet kaip parodyti apmokėjimą, kad nesikeistų kasos likutis?

Ir dar, ar galima į sąnaudas nurašyti notaro paslaugas sandorio tvirtinimui? Į kokias rekomenduotumėt?
2007-03-22 19:52 Blevyzgos » Minusine kasa Uab » #383719
Pritariu, kad buhalteris nesuziurejo dokumentu ir pats padare minusine kasa.
Minusines kasos negali buti!!!

Pats paprasciausias sprendimas - išlaidas, kurios daro kasą minusinę, perkelti į avansinę apyskaitą, o kada kasoje bus pinigėlių - apmokėti į avansinę apyskaitą iškeltas SF.
2007-03-22 18:40 PVM » PVM sąskaita faktūra » #383715
Sveiki,

reikia patarimo.

iš 2006 m. rugsėjo mėn. atsirado PVM SF. Sąskaita apmokėta sąskaitos išrašymo dieną. Taigi, į kokius metus pajamuoti šią sąskaitą? Jei pajamuosiu 2006 m., tai keičiasi kasa arba avansinė apyskaita, plius tai yra notaro paslaugos, todėl reikia tikslinti B kl pajamų deklaraciją.

Sąskaita išrašyta už notarinį sandorio tvirtinimą parduodant IT, ar galima sąskaitos sumą nurašyti į sąnaudas?
2007-03-22 18:34 Bendra » Atostoginiai » #383713
sveiki,

gal kas turite prašymo išleisti atostogų pavyzdį? Kas turėtų būti rašoma prašyme išleisti kasmetinėms atostogoms?

Taip pat gal turite atostogų grafiko pavyzdį? Jei darbuotojas neišleidžiamas atostogų pagal atostogų grafike numatytą laikotarpį, ar darbuotojas turi rašyti prašymą dėl atostogų nukėlimo, ar turi būti sudaromas naujas atostogų grafikas?

Ačiū.
2007-03-21 14:46 Apskaita & Auditas » Paramos įforminimas » #383320
tai paramos įforminimui užtenka gauti iš paramos gavėjo įstatų kopijas, registracijos ir paramos gavėjo kopijas. Kitų dokumentų, kaip SF, nereikia, ar reikia?
2007-03-21 13:51 Apskaita & Auditas » Paramos įforminimas » #383287
Sveiki,

kultūros centras mūsų prašo paramos rengti parodai. Mes ją žadame suteikti.
Prašau parašykite, kokią reikia atlikti sąskaitų korespondenciją suteikus paramą? Ar parama gali būti pripažįstama mūsų sąnaudomis ir, ar jos mažina apmokestinamąjį pelną? Gal yra kiti niuansai paramos įforminimui. Paramos dydis apie 100 Lt.

Ačiū.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui