Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2012-03-20 12:25 Apskaita & Auditas » pelno paskirstymas » #1042989

zodiakas rašė:
Na kažkada aiškinomės su Jumis dėl to įstatinio Mūsų įstatinis 10000 tai užtenka 1000 kurį 2011 metais paskyrėm už 2010metus. Dabar vėl tada nebeskirsim. O visad galvodavau kad kiekvienais metais reikia skirti į privalomą rezervą ir jis kaupiasi kad paskui nuostolį padengtume.O pasirodo skyrei vieną sykį ir viskas.
O dėl skaičių tai įsimaišė tas 1000 (priv.rezervas).
Raini, bet ar tikrai galima išsimokėti dividendus jei patyrėm nuostolį.Nors jokių skolų mūsų įmonė neturi(tik vadovui 18000 už pirktas prekes).Na kasoje ir sąskaitoje šiuo metu pinigų truputį trūksta, bet išmokėsim.

Taigi turite nemažą pelną sukauptą. Tai akcininkų nuosavybė - tegu išsimoka, jei nori, dividendų forma.
Negali niekas to uždrausti - juk nei nuosavo kapitalo dydžio principą dėl to pažeisite, nei tapsite nemokūs.
2012-03-20 12:23 PVM » del PVM » #1042986

Dolli rašė:
Atsiprašau. Mes dirbsime estams Taline.

Tokios paslaugos yra ne PVM objektas Lietuvos įmonei, jei teiksite jas ES šalies PVM mokėtojui.
2012-03-20 12:02 PVM » PVM sąskaitų faktūrų registras » #1042980

laura25 rašė:
Sveiki, o sakykit į registrą traukiat suma išrašyta valiuta?ar litine išraiška pagal kursą?

O apskaitą kaip tvarkote? valiuta?
Jei esate Lietuvoje, tai persiorientuokit į litus...
2012-03-20 11:58 Įvairūs » Vertybinių popierių pirkimo/pardavimo apskaitos klausimai » #1042977

Lijana91 rašė:
Aciu uz skirta demesi mano klausimui, paskambinau VMI dar karteli ir gavau toki atsakyma: akciju pardavimas turejo buti padarytas ne USD valiuta, o litais ir tik po to salia galejo buti nurodyta suma USD, o ne jokiu budu atvirksciai. Taigi po ilgo pasitarimo su kolegomis VMI konsultante pasake, kad skirtumas bus akciju perleidimo nuostolis ir PLN204 B priede isigijimo verte turi buti 50 000 Lt, pardavimo kaina 49830, o 170 Lt nuotolis del akciju perleidimo. Taciau atkreipe demesi, kad kita karta pardavimo sandoriai turi buti ivertinti litais ir tik po to salia gali buti nurodyta kita valiuta.
Dabar galvoju, ar parodyti kaip vertybiniu popieriu perleidimo nuostoli, ar geriau nurasyti i neleidziamus, suma nereiksminga, ka patartumete?


Aš palikčiau finansinės veiklos nuostolį.
2012-03-20 11:55 PVM » del PVM » #1042975

Dolli rašė:
Labukas, vadovas nori sudaryti sutartį su estais(derinimo darbams)Galgalit paaiškinti kaip mes rašysim s/f ar su PVM ar su nuliniu ir iš vis koks bus PVM. Labai ačiū smile smile smile

Na jūs ir klausiate...
Neaišku, ar estai dirbs jums, ar jūs estams, kur bus atliekamos paslaugos. Kas gali atsakyti?
2012-03-20 11:52 Apskaita & Auditas » pelno paskirstymas » #1042972

zodiakas rašė:

1. Nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pradžioje – 93129 Lt.
2. Grynasis finansinių metų rezultatas (pelnas) – (4928) Lt.
3. Paskirstytinas rezultatas (pelnas) - 88201 Lt.
4. Akcininkų įnašai nuostoliams padengti – 0 Lt.
5. Pervedimai iš rezervų – 15000 Lt.
6. Pelno paskirstymas į įstatymo numatytus rezervus (privalomąjį) – 1000 Lt.
7. Pelno paskirstymas į kitus rezervus – 20000 Lt.
8. Pelno paskirstymas dividendams išmokėti - 10000 Lt.
9. Kiti pelno paskirstymai – 0 Lt.
10. Nepaskirstytasis rezultatas, perkeliamas į kitus finansinius metus – 73201 Lt[/i]

Na pabandžiau sudėlioti

2 punktas - pataisyti (ne pelnas, o nuostolis);
6 punktas - jei privalomasis rezervas jau suformuotas (nežinau, koks jūsų įstatinis), tai nebereikia skirti vėl.
Ir punktų, kur nieko neskiriate (4,9) aš nerašyčiau.
Taip pat patikrinkit aritmetiką - lyg ir ne tiek gaunu.
2012-03-20 10:03 Apskaita & Auditas » pelno paskirstymas » #1042907

zodiakas rašė:
Vienintelio akcininko sprendimą pelno paskirstymui turiu., o kaip Jūs rašote jei rezervas naikinamas, gal turit pavyzduką? Na kokie įrašai daromi?


1) nepaskirstytasis nuostolis ataskaitinių finansinių metų pradžioje – Lt;
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – Lt ;
3) pervedimai iš rezervų;
4) paskirstytinasis pelnas iš viso Lt;
5) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – Lt.
2012-03-20 09:46 Įvairūs » Vertybinių popierių pirkimo/pardavimo apskaitos klausimai » #1042898

Lijana91 rašė:
Atsiprasau, neaiskiai parasiau, VMI konsultantas pasake, kad skirtumas,.t.y. 170 Lt bus imones neleidziami atskaitymai, o ne sanaudos del kurso svyravimo, ar tai tiesa?

Konsultantas tam tikra prasme iš dalies teisus, bet gal nepakankamai plačiai paaiškino.
Jei jūs būtumėte pardavę litais, bet kiek supratau, visi sandoriai (pirkimas - pardavimas) atlikti valiuta. Todėl skirtumas apskaitoje registruojamas kaip neigiama valiutų kurso pasikeitimo įtaka (636 sąskaita).
Toliau jau reikia svarstyti, ar šiuo atveju, kai kalbama apie VP pardavimą, galima tą skirtumą priskirti leidžiamiems finansinės veiklos nuostoliams. Kiek prisimenu, tokie nuostoliai PM tikslais yra apskaitomi atskirai, ir kitais ataskaitiniais laikotarpiais gali būti panaudojami tik pelnui iš finansinės veiklos mažinti, tačiau jais negalima dengti įprastinės veiklos pelno.
Todėl jei tai jūsų vienintelis finansinės veiklos sandoris šiais metais, tai tikrai šia suma negalima mažinti įprastinės veiklos apmokestinamojo pelno.
Bet - jei priede B rodome tas pačias pirkimo - pardavimo sumas, tai niekas į 47 PLN204 eilutę neatsikelia smile
Įdomi situacija... skaitysiu įstatymus, o gal pasisakys protingesni kolegos?
2012-03-20 09:14 Įvairūs » Vertybinių popierių pirkimo/pardavimo apskaitos klausimai » #1042891

Voveruska01 rašė:
Malonu būti supainiotai su Loreta13 smile

Atsiprašau už žioplumą, bet nors neįžeidžiau...
2012-03-20 09:03 Įvairūs » Vertybinių popierių pirkimo/pardavimo apskaitos klausimai » #1042888

Lijana91 rašė:
Aciu uz atsakyma, o PLN204 B priede ka turiu nurodyti prie isigijimo ir pardavimo suma?

Tai juk matosi iš Loretos13 korespondencijų - tas pačias sumas.
2012-03-20 09:01 Bendra » Susiję asmenys » #1042887

jlena rašė:
Ačiū, Raini, ar gerai darau kad visas už IĮ apmokamas sąskaitas į neleidžiamus? Susiginčijau su kolege, ji tvirtina, kad jei nusidevėjimo suma = nuomos kaina, tada bus leidžiami

Na taip, kolegė iš dalies teisi, į neleidžiamus tik jei viršija pajamas už nuomą.
Nors iš tikrųjų tai reikėtų nuompinigių dydį palyginti su rinkos kaina. Jei kaina atitinka, tada visas nusidėvėjimas gali būti priskiriamas leidžiamiems atskaitymams.
Taip pat galima priskirti leidžiamiems, jei pildydami PLN204, gautas už nuomą pajamas koreguosite iki rinkos vertės.
O kitos sąskaitos tai be kalbų neleidžiami atskaitymai.
Bet šiaip tokie santykiai tarp įmonių labai jau slidus reikalas - reikėtų visgi sutvarkyti viską gražiai, kad pati įmonė apsimokėtų savo sąskaitas.
2012-03-20 08:42 Bendra » Susiję asmenys » #1042880

jlena rašė:

1. UAB 'X' turi patalpas,jas įrengė su visai baldais ir įranga. UAB "X" skaičiuoja nusidevėjimą nuo patalpų ir baldų. Tas patalpas išnuomavo IĮ "Y" sakykim už 1000 lt per mėn.Taip pat UAB "X" apmoka IĮ "Y" visas komunalines paslaugas. IĮ "Y" savininkė yra UAB "X" žmona. UAB "X" ir IĮ "Y" yra susiję asmenys?
2.Jei priskaičiuotas nusidevėjimas per mėn. yra didesnis už tų patalpų nuomą - nusidevėjimas į neleidžiamus.Visas patirtas komunalines išlaidas sumokamas už IĮ - į neleižiamus.
3. Reikia teikti ataskaitą apie susijusios asmenys, jei būtų sandoriai virš 300 000. Nors koks čia sandoris smile
Ar aš čia į pievą?

1. Taip, susiję asmenys. Štai ištrauka iš Pelno mokesčio įstatymo:
"7) vienetas ir kito vieneto dalyvių arba valdymo organų narių sutuoktiniai, ... jei tie apmokestinamieji vienetai sudaro vieną vienetų grupę;"
Abi šios įmonės negalėtų naudotis PMĮ 5 straipsnio lengvata ir skaičiuoti pelno mokestį sumažintu tarifu.
2. Taip, taip - akivaizdus žmonos šefavimas.
3. Ataskaita apie susijusius asmenis teikiama, jei tarpusavio sandorių suma viršija 300 000 Lt.
2012-03-20 08:31 Apskaita & Auditas » pelno paskirstymas » #1042876

zodiakas rašė:
Labas rytas. Tai suprantu kad pelną tai galima skirstyti, o dividendų išsimokėti ne? Nu nesusigaudau.

Galima, Zodiakai, galima mokėti tavo atveju tuos dividendus. Juk rašė Loreta13 - turite pelno skirstymui (o jis gaunamas sudėjus visus pelnus ir nuostolius), skirstykite kam tik reikia - ar dividendams, ar tantjemoms ar dar kam.
Tik pasižiūrėkite, ar jau suformuotas privalomasis rezervas.
2012-03-19 17:14 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #1042792

Prizmik rašė:
Sveiki :)
nu niekaip neiaisku man del to lengvatinio 5 % pelno mokescio smile Jeigu vyras turi UAB "X"- 100 proc. akciju priklauso jam, ir zmona turi UAB "Y" - 100 proc akciju priklauso jai. Ar tokiu atveju apskritai galima taikyti vienai is imoniu lengvatini pelno mokesti ?

Galima taikyti abiems įmonėms, jei įvykdyti kiti reikalavimai.
2012-03-18 14:01 Bendra » slaptazodziu generatorius » #1042273

Gita1 rašė:
Gal kas buvot pažaidę su Swedbanko generatorium "atspėk slaptažodį"? smile dabar jau rašo lock pin.. suprantu, kad važiuot jau į banką reikia? kiek tas malonumas atblokavimo kainuos?

Kad gal užteks paskambinti, vistiek ten programuotojai viską nuotoliniu būdu tvarko.
Nors neturėjau tokio malonumo. Turiu gal 5 bankų generatorius, tai visiems vieną slaptažodį pritaikiau - nesipainioja tada.
2012-03-18 13:59 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1042270

pradmenys rašė:
pritaikiau paslaugoms as ta 13 straipsni,

Jei pritaikei 13 straipsnį, tai kaip 0 proc PVM gavai? Mesk tą deklaracijos pildymą, nieko neišeis.
Man labai keista, kai žmogus nenori suprasti, jog įmonės apskaita, mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas reikalauja darbuotojo, turinčio specialų išsilavinimą arba nemažą patirtį. Be jokių išlygų reikia mokėti skaityti ir suprasti bent jau mokesčių įstatymus. Negali dirbti tokio darbo septintokas. Juk matai pats, kad net internete nesugebi rasti PVM deklaracijos pildymo instrukcijos - tai kam lįsti į tokią sritį? Ar nors nutuoki, kokias pasekmes gali turėti aplaidus, nemokšiškas apskaitos tvarkymas, neteisingas mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas? Juk net BK straipsniai tam tikslui yra.
2012-03-18 13:14 Blevyzgos » Politika (plačiąja šio žodžio prasme) » #1042250

vovere rašė:

žmogus, kuris teigia, kaip prezidentė blogai valdo aš taip suprantu kad turėtų sugebėti padaryti geriau smile o jei tik liežuviu paplakt tai irgi naudos jokios smile


Jei aš teigiu, kad mano kompiuteris veikia blogai, jokiu būdu nereiškia, kad aš galiu padaryti, kad kompiuteris geriau veiktų. Jei man restorane atnešė blogai iškeptą kepsnį, tai man reikia tylėti, nes nemoku iškepti geriau?
Taigi kiekvienas galime reikšti nuomonę kad ir apie prezidentės gerą ar blogą darbą.
Tai visiškai nereiškia, kad norime būti jos vietoje ir mokėsime padaryti geriau.
Ir nauda iš tokio "plakimo liežuviu" akivaizdi, kolege...
Jei visi tylėsime? Gal ir taip per ilgai tylime, kad kas tik nori, tas ant mūsų, pilkos masės, galvų, lipa.
O juk tiek seimūnai, tiek prezidentai, pasižadėjo mums tarnauti. Tai gal ir reikškime nepasitenkinimą jų "tarnavimu"?
2012-03-18 09:27 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1042225

domar rašė:
Sveiki,

direktorius įmonei nuomoja automobilį už 1000 Lt. Paskaičiuoju 15 proc. GPM ir sumoku VMI, o tą 1000 direktoriui į sąskaitą. Klausimas kaip registruoti priskaičiavimą? 1000 Lt kredite į 4 klasę fiksuoju kaip skolą darbuotojui, o GPM susikurti atskirą sąskaitą? Juk tai ne su darbo santykiais susiję mokesčiai, ar galiu į tą pačią kelti? o debetuoju 6 klasėj nuo9mos sąnaudos?

ačiū

kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių...

O tai kiek to GPM sumokat? Įtariu, kad blogai jį skaičiuojate...
O korespondencijos tokios:
Priskaičiuojate nuomos sąnaudas:
D 6 kl Nuomos sąnaudos
K 4486 Kitos mokėtinos sumos (direktoriui)
K 4485 Kiti mokėtini mokesčiai biudžetui (Mokėtinas GPM 1411)
2012-03-18 08:59 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1042222

pradmenys rašė:
įmonė suteikė paslaugų už 200000 lt. Paslaugų užsakovai- ES šalys, PVM mokėtojai. PVM - 0 proc.
Kokius laukelius pildyti FR0600

Na jau Pradmenys, nepyk, bet klausyk vyresnių kolegų ir arba skaityk PVM įstatymą, arba eik pas buhalterį. Pagal savo klausimus atrodai kaip koks septintokas, savo verslą pradėjęs.
O kad suprastum savo esmines klaidas, nukreipiu:
- paslaugos, suteiktos ES subjektams, beveik niekada nebūna apmokestinamos 0 proc. Jos arba apmokestinamos standartiniu tarifu, arba yra ne PVM objektas. Ir tai nustato PVMĮ 13 straipsnis.
Yra ir kitų niuansų ir straipsnių. Tai vienos iš sudėtingiausių apmokestinimo schemų.
O PVM deklaracijai užpildyti dar visa savaitė... spėsi.
2012-03-17 14:26 Pelno mokestis » Ar galimos sąnaudos? » #1042126
Ir 490 sąskaita negali vadintis "Sukauptos sąnaudos". Tai 4 klasės sąskaita, 4-joje klasėje registruojami įsipareigojimai.
Nebent čia kokiu biudžetinių įstaigų planu naudojatės?
2012-03-17 14:23 Pelno mokestis » Ar galimos sąnaudos? » #1042125

domar rašė:
490 vadinasi sukauptos sąnaudos. Tikslas visų išlaidų praeitais metais buvo - susipirkti visus įrengimus, įrankius ir visa kita, tam, kad galima būtų iš karto pradėti darbus. Konkrečiai čia yra privati ligoninė. Jau su ilgalaikiu turtu tai supratau, kad dėvėti pradėsim tik nuo šių metų. Bet visokius pincetukus, marliukus, ryšio išlaidos, popierius, trintukai ir visa kita smulkmė kur dėt? Iš karto kaliau viską į sąnaudas, bet paskui pradėjau galvoti ar gerai darau. Gal reikėtų viską dėti į tą sąskaitą SUKAUPTOS SĄNAUDOS, o tik 2012 pripažinti sąnaudomis?
Kažin ar didelis nusižengimas, jei pripažinsiu viską iš karto sąnaudomis?
Patyriusieji buhalteriai, patarkit, kaip geriau daryti

ačiū

Pincetukai ir merliukai taip ir yra nepanaudoti? Tai ne į sąnaudas nurašinėti tokius daiktus, bet gražiai, netingint, užpajamuoti į atsargas. Jokios čia ne sukauptos sąnaudos, deja. Labai lengva viską kažkur "įkalti", o už ką atlyginimas mokamas?
Ryšio išlaidas, popierius ir pieštukus galima priskirti 2011 metų sąnaudoms, gal ir sunaudojote, nors ir tai tikriausiai ne viską.
2012-03-17 13:51 Pelno mokestis » Ar galimos sąnaudos? » #1042122

domar rašė:
Sveiki,

įmonė įsteigta 2011 birželį. Tvarkau tvarkau viską ir iškilo klausimas dėl sąnaudų. Jei tiesioginė įmonės veikla prasidėjo tik 2012 sausį. Tai kaip man dėl tų sąnaudų? Ar galiu jas dėt į 6 klasę, ar reikėtų registruoti į kokią 490 sąskaitą?
Pajamos gaunamos irgi tik 2012 metais. Išskyrus vieną kliento išankstinį mokėjimą. Bet jį registruosiu kaip pajamas tik 2012 išrašius sąskaitą.

ačiū

O kaip vadinasi ta 490 sąskaita? Nerandu sąskaitų plane tokios.
Mes nežinome, kokiu tikslu jūsų įmonė darė išlaidas 2011 metais. Jūs pati turite nuspręsti, kurios buvo reikalingos tiesiog įmonės normaliam egzistavimui, net ir kol kas neuždirbant pajamų, o kurios buvo padarytos tam, kad ateityje gautumėte pajamas.
2012-03-17 13:48 PVM » PVM sąskaitų faktūrų registras » #1042121

valiukas rašė:
Tai rašau apmok. vertė be PVM 0,41
PVM 0,09
Bendra suma 4,05 ar 0,50 ? smile

Registre bendra suma nereikalinga. Nėra ten tokios skilties.
Be Išrašomų (Gaunamų) sąskaitų registrų įmonėje dar reikalingi Pardavimų skolon ir Pirkimų skolon žurnalai. Juose ir būna rašomos tos bendros sumos.
2012-03-17 13:13 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1042117

pradmenys rašė:
...o jeigu parduodam paslaugas į ES. Ar reikia pvm deklaracijoj nuo išvežamos sumos priskaityt ir atskaityt pvm-ą

Pirmiausiai reikia bent kartą paskaityti PVM įstatymą...
2012-03-17 13:12 PVM » PVM sąskaitų faktūrų registras » #1042116

valiukas rašė:
Kaip užregistruoti gaunamų PVM s.f. registre tokią sąskaitą kai ne visa suma yra apmokestinama PVM-u?
pvz:
iš viso be PVM - 3,96
apmokestinama 21% PVM - 0,41
neapmokestinama PVM - 3,55
iš viso PVM - 0,09
iš viso su PVM - 4,05

Kurią sumą rašyti skiltyse:
apmokestinamoji vertė (be PVM)
PVM suma
Bendra suma

Juk aiškūs eilučių pavadinimai "Apmokestinamoji vertė be PVM".
Ją (apmokestinamąją)ir rašykite.
2012-03-16 13:44 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1041872

studentee1 rašė:
dekui labai uz informacija! iskart aiskiau pasidare! ir dar vienas paskutinis klausimas, o tai jei atliekama supaprastinta apskaita tai uztenka tiesiog uzpildyti mokesciu deklaracijas?

Kokios ten deklaracijos tokiose įmonėse... negali būti nei PVM mokėtojais, nei samdomų darbuotojų neturi.
Tik ir pildo vieną - metinę pelno mokesčio deklaraciją PLN204A. Na, dar jei savininkas sau išsimoka pinigus, tai Sodrai SAV formą, mokesčiams FR0471 - metinė deklaracija. Viskas.
Bet tas žurnaliukas turi būti, Jame surašomos išrašytos ir gautos sąskaitos - pajamos ir išlaidos taip suskaičiuojamos.
2012-03-16 10:40 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1041796

studentee1 rašė:
sveiki,esu studente,rasau kursini darba apie apskaita individualioje imoneje. ir visai pasimeciau. ilgai narsiau po jusu foruma ir niekur negalejau rast kur paklausti klausima. kiek matau jus visi patyre ir nusimanote sioje srityje gal man galite padeti issiaiskinti iki galo toki dalyka: kaip atliekama supaprastinta apskaita? kuom ji skiriasi nuo paprastos? tik tuom kad nereikia daryti dvejybinio iraso? gal zinote kur as galeciau rasti informacijos kaip atlikti supaprastinta apskaita,kokias ataskaitas reikia daryti,kokia privaloma atskaitomybe yra? esu visai pasimetus,nes mus moke tik apie dvejybinius irasus...
ir dar kaip suprantu supaprastinta aspkaita vadovaujas tik 36VAS standartu? o iprastine apskaita visais?

prasau labai padekite,nes bijau visai i lankas nuklyst.

Supaprastinta apskaita - tai "viengubas" įrašas. Bent anksčiau būdavo pirkti toks žurnaliukas, ten paprasčiausiai į atskiras grafas įrašomos pajamos, kažkiek pašifruotos išlaidos, ir viskas. Ir apskaita tvarkoma pinigų principu. Tik paskaitykite Buhalterinės apskaitos įstatymą, man rodos, jei yra samdomų darbuotojų, negalima taikyti supaprastintos apskaitos. Bendrai, tokios apskaitos tvarkymas yra labai retas reiškinys, tinka labai nedaugeliui įmonių (gal kur tik vienas savininkas sėdi ir per mėnesį gauna kokį 1000 Lt pajamų).
Dvejybinis įrašas taikomas tiek tvarkant apskaitą pinigų, tiek kaupimo principu. Taip pat pasižiūrėkite, nuo kada nebegalima taikyti pinigų principo (Pelno mekesčio įstatymas).
36 VAS tik aptarti kai kurie skirtumai tarp akcinių bendrovių ir individualių įmonių apskaitos, pritaikytas IĮ specifikai - niekaip nesurišta su supaprastinta ar normalia apskaita. Šiaip individualios įmonės turi vadovautis visais standartais, gal tik tų nereikia, kur kalbama apie nuosavą kapitalą ir MFA.
2012-03-15 17:08 Gyventojų pajamų mokestis » GPM308, GPM deklaravimas už 2010 metus » #1041696

Editux36 rašė:
Pildant deklaracija GPM308 užpildau V7 Leidžiamų atskaitymų suma ( įrašau 30 % sumą nuo gautų pajamų ir man metą perspėjimą
PERSPĖJIMAS: V7 laukelyje nurodytiems individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams turi būti priskirtos mokėtinos valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų sumos.
Kodėl???

Viena - perspėjimas tai ne klaida.
Antra - gal kur nors dar papildomai įrašėte sumokėtus VSD ir PSD?
2012-03-15 15:29 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1041649

jolis rašė:
Prasau paprotinti, pirmi metai nuostolis, mano P/N ataskaitoj nuostolis turi nesutapti su PLN204, nes ten parodziau ir neleidz.atskaitymu

Na taip, kartais gali net pelnas dėl tų neleidžiamų atskaitymų gautis.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui