Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-12-15 14:50 Pelno mokestis » Dividendai » #889835

ausyte rašė: Labai ačiū, supratau. O ar gali akcininkai (yra du) išsimokėti visą pelną t.y. 510 000 Lt. po 255 000 lt.

Gali.
Tik pasitikrinkite, ar sudarytas reikiamo dydžio privalomasis rezervas.
2010-12-15 14:38 Mokslas » Mokslai - mokslai - mokslai » #889817

Sunrise88 rašė:
Ačiū :)
Kita užduotis. Ūkines operacijas įregistruoti ūkinių operacijų registravimo žurnale.
Likutis 20xxm. sausio 1d. 25000
Operac.Nr.1
Diena 02
Dok.Nr.1
Turinys „Iš atsiskaitomosios sąskaitos VMI sumokėtas mokėtinas PVM mokestis“
Išlaidos 2000
Likutis 23000

Taigi, „Ūkinių operacijų registravimo žurnale“ rašau taip:
Operacijos Nr. - 1
Data - 20xxm. sausio 02d.
Dokumento Nr. - Nr.1
Operacijos turinys - Mokėtinas PVM (turbūt reikia sutraumpintai?)
PP - ???
Korespondecija D K - ???
Suma D K - ???
Nežinau ką rašyti kur klaustukai?

Ūkinių operacijų registravimo žurnale nėra "D K". Susiraskite forume jo formą ir tada matysite, ką į kokią to žurnalo skiltį rašyti. Operacijos turinys: "Pervedamas PVM", dokumento pavadinimas "Banko pavedimas", jo numeris eilės tvarka iš banko išrašo.
O iš jūsų parašymo panašu, kad jūs žiūrite į Bendrojo žurnalo formą ir bandote jį pritaikyti savo užduočiai.
2010-12-15 14:33 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #889811

albinute47 rašė: tai kas galetu paaiskit teisingai,nes sodroj aiskina kad reikia 26,3 procentus nuo isimamos sumos,nesvarbu ,kad iki liepos 1d.sumoketi mokesciai?

Jums teisingai aiškina duologue.
Iki 2010 metų birželio mėnesio imtinai reikėjo mokėti Sodrai po 228 Lt + 72 Lt, išsimoki tuos Lt, ar ne, dirba savininkas kitur ar nedirba. Tai buvo privaloma. Ir tų lygiai 800 Lt nereikėjo niekam deklaruoti, o deklaracijas Sodrai teikti tik tuo atveju, jei išsimokėdavo daugiau.
Nuo liepos mėnesio nebeliko prievolės būtinai kas mėnesį mokėti Sodrai (privalomi tik 72 Lt). Taip pat sumažintas procentas Sodrai, mokėti reikia tik po 210,40 Lt.
Todėl dabar, jei savininkas realiai išsimoka sau "algą" 800 Lt, jis yra sveiko proto ir krištolinės sąžinės, ir buhalteriui pasako, kad štai aš išsimoku sau algą, o ne pelną kažkokį išsiimu, tai jis ir moka Sodrai 210,40 Lt (nuo 800 Lt). Jei išsimoka daugiau, moka daugiau.
Tačiau aš nepatarčiau savininkui tų mano minėtų savybių turėti. Tegu jis dabar išsiima kiek nori tų pinigėlių, nieko Sodrai nemoka, o metams pasibaigus protingas buhalteris jam patars, kaip kuo mažiau mokesčių sumokėti ir kartu nepažeisti įstatymų. Čia jau teisi Elvusia.
2010-12-15 14:21 Pelno mokestis » Dividendai » #889802

ausyte rašė: Sveiki,
Pelnas – 600 000
Pelno mok. – 90 000
Po apmokestinimo – 510 000
Tai dividendų galima išsimokėti nuo 510 000 ir nuo kiek išsimokės dar akcininkas turės sumokėti 20 proc. mok.?

Taip, 20 proc.GPM. Ir ne akcininkas pats mokės, bet mokės įmonė. Išmokėdama akcininkui dividendus, įmonė iš jų išskaičiuoja 20 procentų ir perveda biudžetui.
2010-12-15 13:53 Apskaita & Auditas » Veiklos sąnaudos » #889787

Dan rašė: Jeigu isigijome sena pastatą jį dabar pilnai rekonstruojame
Isigijimo savikaina isivedžiau į sąsk. 1212 Ruošiami naudotio visas susijusias sąnaudas su statybom metu į 20120 Nebaigta gamyba
Na dabar galvoju ar teisingai as čia padariau
smile

Nelabai.
Geriau dabar iš tos "Nebaigtos gamybos" viską perkelti į 125 sąskaitą "Statomas ar rekonstruojamas IMT". Sename sąskaitų plane ši sąskaita vadinosi "Nebaigta statyba".
2010-12-15 13:21 PVM » Ne PVM mokėtojai ir PVM » #889744

klaustukas2 rašė: kaiptik planuoju nuomotis patalpas
dabar imone ne PVM moketoja bet planuoju savanoriskai ja registruoti

bet tik dabar suzinojau del to patalpu neapmokestinimo PVM smile

tiktai mano atveju ta patalpa ivardinama kaip garazas smile o pagal PVMĮ 31 str. 2 dali ji priklauso i apmokestinamu patalpu sarasa

o jus ma galit pasakyti jeigu ta patalpa butu ivardinta kaip sandelys tai ka norit pasakyti man saskaita israsytu su 0 % PVM ???? smile

Galima 100 kartų sakyti "Sandėlys", bet jei Nekilnojamojo turto kadastre ar kur ten patalpos įregistruotos kaip "Garažas", tai sandėliu jos niekaip nepataps.
2010-12-15 12:45 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #889708

Anna702 rašė: Kitas klausimas: koks gali būti "Gyventojo pajamų mokestis" asmeniui su verslo liūdijimu? Juk už Verslo liudijimus mokesčius sumokama iš anksto. smile

Jei kalbėsime apie aukščiau pateiktą situaciją, tai reikėjo su tais žmonėmis, kurie turėjo verslo liudijimus, visai tų liudijimų neimti, o sudaryti su jais paslaugų sutartis ir iš mokėtinų pagal tą sutartį sumų išskaičiuoti ir pervesti GPM.
Tokiu atveju jokia Sodra neatsiranda.
O įmonė apmokėjo jų suteiktas paslaugas kaip asmenų, dirbančių su VL, ir neišskaičiavo pajamų mokesčio, nes to ir nereikia. Tačiau VMI nepripažino tokio sandorio kaip galimo.
2010-12-15 12:40 PVM » Ne PVM mokėtojai ir PVM » #889701

Bronyte rašė: Laba diena,
labai reikia patarimo
musu imone ne PVM moketoja nuomavosi patalpas is kitos imones PVM moketojos, kuri dabar jau bankrutuoja. Uz nuoma mokejome pagal israsytas PVM sf suma plius PVM. Pagal PVMĮ 31 str. ta imone turejo israsyti saskaitas mums be PVM. Kaip dabar pasitaisyti man pas save? Reikia, kad ta imone israsytu mums kreditine saskaita ir grazintu sumoketa PVM. Bet ji bankrutuoja ir turbut gales itraukti mus tik i kreditoriu sarasa. Kokia korespondencija man pas save pasirasyti? As ta PVM suma kiekviena men. traukiau i sanaudas, tai dabar reikia man is ten isminusuoti. Tai
D ?
K 189 (PVM uz visus menesius)

Patarkite prasau, jei kas galite. Aciu

PVM išminusuojate iš sąnaudų ir dedate į neleidžiamus atskaitymus.
Jei gausite kreditinę, neleidžiamus atskaitymus panaikinsite.
2010-12-15 08:46 PVM » Debetinė sąskaita » #889425

vasara33 rašė: Laba diena,
reikia israšyti debetinę sąskaitą užsienio tiekėjui už prekes- sutarta suma su PVM.Kaip sutuo grąžintinu iš ES PVM? Kai pirkome prekes, dėjom prie grąžintino is ES PVM, dabar jį iš ten turime išimti? Išrašant debetinę sąskaitą rašyti su ES PVM turbūt negalime, į prekių kainą įtraukti irgi negalime,nes programa ima kainą, kuri buvo prieš tai užpajamuota. Jei parašytume PVM sumą atskira eilute kaip kokios nors 52 kl.pajamos, kurias sudengtume su grąžintinu PVM? Nežinau, patarkite :(

Debetinį dokumentą išrašote panašiai kaip rašytumėte pardavimo sąskaitą - su nuliniu PVM.
Apskaitoje jokio PVM galite nerodyti. Tik deklaracijoje parodysite prekių įsigijimą iš ES su minusu, atitinkamai visur PVM su minusu.
2010-12-15 08:30 Pelno mokestis » Ar leidžiami atskaitymai? » #889421

birkur rašė:
sutinku. tik kartais prekiu turim tureti papildomai, del garantinio remonto (pakeitimai, taisymai ir t.t.) butent lyg ir akcentavo, kad utilizacijos aktas parodo, kad nurasyta ne oras, t.y. tikros materialios prekes)
aciu uz nuomone)

PVM atskaitą tikslinate dėl to, kad prekės, kurių pirkimo PVM atskaitėte, nepanaudotos PVM apmokestinamoje veikloje (utiliziuotos).
Nurašytų ir utilizavimui perduotų prekių įsigijimo savikaina yra neleidžiami atskaitymai todėl, kad tos prekės įmonei pajamų neuždirbo (tiesiog buvo sunaikintos, o kad pagal aktą - vistiek pajamų neuždirbo). Aktas reikalingas tik kaip įrodymas, jog jos nebuvo pavogtos ar sunaudotos savoms reikmėms. Tokiu būdu nereikia ieškoti kaltų dėl prekių nurašymo.
Bet pasižiūrėkite, kas ten per prekės, gal galima kur nors natūralią netektį pritaikyti?
2010-12-14 18:09 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #889347

meksika rašė: Raini, pas mane D611891 ir yra neleidžiami atskaitymai, nepatikslinau iki galo. Ar aš ne taip suprantu tai ką parašėt.
GAl tada geriau rašau taip:

D1237 2352.84 įsigyjimo savik.nusidėvėjimas
D611891 1036.14 neleidž.atskaitymai
K1230 3388.98 įsigyjimo savikaina

Teisingai?

Tada teisingai.
2010-12-14 14:40 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #889206

meksika rašė: Laba diena, turiu tokią situaciją:
nurašom kompiuterį, kuris netinkamas naudoti. Jis dar nenusidėvėjęs, bet nurašyti reikia smile
Kompiuteris pirktas 2008.09.19, nusidėvėjimas 3m. Savikaina 3388.98Lt + PVM 610.02Lt
Kaip suprantu, atstatau PVM, nenudėvėtam laikotarpiui, t.y 610.02/36(trys metai mėnesiais)*11(nepanaudoti mėnesiai) Tada korespondencija:
D 61232
K 2431 186.39Lt

Nudėvėta suma - 2352.84Lt, Nurašoma nenudėvėta - 1036.14Lt Apskaitoj turi atrodyti:

D1237 2352.84
D611891 1036.14
K1230 3388.98

Kolegos, užmeskit akį ar nenugrybavau smile

Tikslinama PVM suma apskaičiuota teisingai (pagal PVMĮ 66 straipsnio nuostatas). Tikslinamo PVM sąnaudos - leidžiami atskaitymai.
Bet nurašomo kompiuterio likutinė vertė turi būti priskiriama neleidžiamiems atskaitymams. Jei juos kaupiate kitoje (neleidžiamų atskaitymų) sąskaitoje, pataisykite savo korespondenciją.
2010-12-14 13:16 Bendra » Susiję asmenys » #889102

Rasute rašė: Nepalikit ant ledo... smile
Prigasdinot dabar ir nežinau...
Pakartosiu klausimą :
"Įmonė A Turi registruotis PVM mokėtoju, kadangi Vyras turi 50 % B įmonės akcijų ( kuri yra PVM mokėtoja), o žmona turi A imonės 60 % akcijų ( UAB nėra PVM mokėtoja) ???
O turi registruotis dėl to, kad jie susiję asmenys??"
Ar taip?

Čia ištrauka iš PVMĮ 71 straipsnio:
"7. Kai tas pats asmuo (vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal šį Įstatymą laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų, visi jo kontroliuojami juridiniai asmenys ir jis pats (jeigu jis pats vykdo ekonominę veiklą) privalo pateikti prašymus įregistruoti juos PVM mokėtojais, jeigu bendra visų jų gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo šio straipsnio 2 dalyje nustatytą ribą, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma yra mažesnė už nustatytą ribą. "
Tačiau pagal PMĮ kontroliuojančiais laikomi asmenys, valdantys daugiau kaip 50 procentų akcijų.
Jūsų atvejis yra "ant ribos" - pirmasis UAB'as kaip ir nekontroliuojamas.
Paskambinkite 1882 - ką jie pasakys.
Tačiau supratau, kad žmonos įmonė kaip tik pageidauja įsiregistruoti?
2010-12-14 12:14 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #889031

Anna702 rašė: Nieko sau - mokesčio skola gali būti turtu? Nebent minusiniu turtu.
Praeitų laikotarpių klaidos taisomos 34 pelno sąskaitos subsąskaiotose. Išeina tas pats, kaip ir įtraukti tą sumą į sąnaudas. Jokio nuostolio biudžetui.

Kodėl čia patariama kuo daugiau dėti į neleidžiamus atskaitymus, kurie papildomai apmokestinami pelno mokesčiu?

Tikrinta įmonė GPM nepriskaičiavo ir nesumokėjo dėl savo kaltės - gal nežinojo įstatymų, gal dar kas nors. Jei mokesčiai būtų mokėti teisingai ir laiku, jie būtų buvę išskaičiuoti iš dirbusių su verslo liudijimu asmenų.
Po patikrinimo mokesčiai mokami jau iš įmonės lėšų, todėl ir yra neleidžiami atskaitymai, Anna702, o ne dėl tų išvedžiojimų, kuriuos jūs pateikėte.
Ir nesupratote Amadinos pateiktos ištraukos iš įstatymų. Visai ne apie mokesčio skolas ten kalbama.
Nebūtinai praėjusių laikotarpių klaidas taisyti pelno sąskaitose, tuo labiau tikrai ne visos klaidos taip taisomos.
2010-12-14 11:26 Bendra » Susiję asmenys » #888982

Rasute rašė:

artas71 rašė: Lengvatiniam pelno mokesčio tarifui, PVM mokėtojo registracijai turės.

turit omenyj , jei žmonos įmonė norėtų tapti PVM mokėtoju? Nes vyro įmonė jau PVM mokėtojai.

Ji būtinai turi registruotis PVM mokėtojais, ir kuo greičiau.
2010-12-14 11:25 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #888979

merisa rašė: Įmonė samdė darbininkus su verslo liudijimais 2008metais,kuriems už darbą buvo išmokėta 10000 Lt.Dabar tikrino mokesčiai ir pripažino kad mes privalome sumokėti GPM 24%.Padėkite kaip teisingai sukontuoti, KT 2400 bus GPM, o DT-?

D 6 kl. Neleidžiami atskaitymai
K 4 kl Mokėtinas GPM.
2010-12-14 09:34 Bendra » Komandiruotės įforminimas nuo A iki Z » #888859

magistras1 rašė:
še kad nori smile smile

Turim dabar tvarkdarį forume, kuris nurodinėja, ką iš dalyvių išmesti, kokias temas uždaryti.
Tomukas galės paatostogauti.
2010-12-14 09:29 Programinė įranga » Buhalteris su kompiuteriu ir buhalteris be kompiuterio » #888853

nora27 rašė: Nesuprantu šios temos esmės.Plepėti, kad tik plepėti.Nefik delat?

Ar sutrukdėme poniai? Nekreipkite į mus dėmesio, dirbkite sau.
2010-12-14 09:26 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto pardavimas » #888852

Virgulka rašė: Sveiki,
gal galite padėti su IT turto pardavimu nes visai pasimečiau smile
Turtas buvo įsigytas už 12000 lt, likutinė vertė 1 lt, nes jau visiškai nudevėtas, o dabar pardavėm už 1500 lt. kaip tai viską atvaizduoti? smile

D Pirkėjų skolos 1500 Lt
D IT nusidėvėjimas 11999 Lt
K IT įsigijimo savikaina 12000 Lt
K 52 Pelnas dėl IT perleidimo 1499 Lt.
2010-12-13 20:53 Programinė įranga » Buhalteris su kompiuteriu ir buhalteris be kompiuterio » #888737

Anna702 rašė: Tos įmonės savininkai sunkiai verčiasi ar pernelyg taupūs?

Ne, įmonė labai, net per daug pelninga. Tai IĮ. Tiesiog susidarė toks įspūdis, kad tai buvo dėl tam tikrų savininko psichologinių problemų. Bet šiaip tai visiškai geras žmogus, dabar džiaugiasi ir internetiniu banku, ir pasibaigusiais rūpesčiais dėl deklaravimų, ir operatyviai gaunamais veiklos rezultatais.
2010-12-13 20:34 Programinė įranga » Buhalteris su kompiuteriu ir buhalteris be kompiuterio » #888732

Anna702 rašė: Buhalteris be programinės įrangos šiais laikais neįmanomas. Dirbti su rankinių žurnalų paklodėmis dabar niekas nesutiktų. Ar dar yra tokių buhalterijų be kompiuterio?

Yra. Ir net Vilniuje.
Štai kaip tik prieš porą mėnesių perėmiau vieną tokią įmonę. Ne tik kompiuterio, bet ir elektroninio deklaravimo ir internetinio banko neturėjo. O metinė apyvarta netoli milijono, prekyba su ES ir ne tik. Kaip jie ten vertėsi (o dirba virš 10 metų), neįsivaizduoju.
2010-12-13 20:30 Bendra » Susiję asmenys » #888731

Rasute rašė: Turiu klausimėlį. Jei akcininkas ( 50 % akcijų) ir įmonės direktorius įdarbina pas save savo žmoną , kuri dar turi savo nedidelį UAB ( veikla kitokia nei vyro UAB), ar reikės deklaruoti kaip apie susijusius asmenis ir susijusias įmones???

Kokią deklaraciją turite galvoje? Lyg ir negirdėjau tokios...
2010-12-13 20:28 Pelno mokestis » Dividendai » #888728

edute rašė: Sveiki,
Lietuvos UAB turi vieninteli akcininka-fizini asmeni.
Uz 2010 metus bus pelnas ir mokami dividendai.
Visada sakiau, kad mokedami akcininkui divindendus, turesime isskaiciuoti 20 proc.GPM.
O man direktorius atsiunte paklausima, su nuoroda i PM istatymo 40'1 straipsni , kodel ne 15 proc.pelno mokestis
Ir niekaip nesuprantu kaip ten iseina. Apskritai, prie ko cia Pelno mokestis ir fiziniai asmenys

Šiaip tai fizinių asmenų gaunamų bet kokių pajamų apmokestinimą nustato Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas.
Tačiau jūsų akcininkas teisus, nes iš tiesų paskirstomo fiziniams asmenims pelno (dividendų) apmokestinimas kažkodėl aprašytas ir Pelno mokesčio įstatyme.
Tačiau 15 procentų tarifas galės būti taikomas toli gražu ne visiems 2011 metais išmokamiems dividendams. O kokiems - tai skaitykite PMĮ 12 straipsnio 5,15,16 dalis. Ten kalbama apie tam tikras pelno dalis, kurioms taikomas lengvatiniai pelno mokesčio tarifai. Ir tik proporcingai paskaičiuoti šioms dalims tenkantys dividendai gali būti apmokestinami mažesniu tarifu.
2010-12-13 17:40 PVM » Dėl nulinio PVM » #888707

agniesulka rašė:
Ir nera prasmes kad mes esame ne PVM moketojai VSI? Visvien deklaruosime?

Taip, visvien turite deklaruoti, deja, ir mokėti. PVM mokėtojais registruotis neprivalote, bet turite pateikti neįregistruoto PVM deklaraciją - atrodo, forna FR0608?
Pasiskaitykite PVMĮ 95 straipsnį.
2010-12-13 15:46 Bendra » Parama (labdara) » #888678

dainius3948 rašė:

duologue rašė: Tai ir korespondencijas atitinkamai padarykite nuo 9166 :)

Bet ziurekite:
D-61parama-4583lt(puse savikainos)
K-20140-9169Lt(prekes)
D-?????

D 4583 Lt nuostolis (neleidžiami atskaitymai).
Užsigulėjusių prekių nukainavimą negalima priskirti leidžiamiems.
2010-12-13 14:09 Bendra » Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas » #888607

Austeja_25 rašė: man truputi neaisku, skambino is VMI jog mes nesusimokeje Zemes mokescio. Padarem pavedima kiek ten reikejo. Bet vistiek dabar galvoju kad turejo ateiti kazkoks lapelis ar kazkas kad ji uzregistruoti ar ne?

Dabar žemės nuomos mokesčio deklaracijų VMI nesiuntinėja, jos yra ten, kur EDS deklaravimas - galite atsispausdinti.
Gal ne tuo kodu pervedėte?
2010-12-13 14:06 Darbo teisė » Valdybos nariai imoneje » #888603

dircius rašė: Noriu pasiteirauti, gal kas susidurete su tokia problema. Isejo is darbo darbuotoja, kuri yra valdybos nare. Kaip dabar elgtis ? Kokius dokumentus paruosti ar ka, kad ja is valdybos nariu isbraukti ? Pagal UAB istatyma, valdybos nariai renkami 4 metu kadancijai, dar viena problema, kad nezinau kada cia kas ka rinko, nera jokiu dokumentu ir t.t. Gal kas susidurete ?? Dekui!!!

Kokiu pagrindu ją norite pašalinti iš valdybos narių? Tiesiog neturite tokios teisės smile Valdybos narius renka akcininkų susirinkimas, prie ko čia jūs? Ir valdybos nariai visiškai neturi būti įmonės darbuotojais.
2010-12-13 13:12 PVM » Dėl nulinio PVM » #888544

agniesulka rašė: Turiu klausimeli mes kas menesi gauname saskaita is google adwords Airijos ir ta saskaita yra be pvm ty pvm yra 0 . Ar butina atskirai moketi mums ta pvm? Jai taip tai kaip ir kada?

Elgiatės kaip su bet kokiom iš ES gautomis sąskaitomis už paslaugas: įregistruojate atskirame žurnale, priskaičiuojate pirkimo - pardavimo PVM, deklaruojate FR0600 formoje.
2010-12-13 08:47 Biudžetinių įstaigų apskaita » Dienpinigiai » #888306

JVB rašė: kaip tai neleidziamais atskaitymais?
nu taip, tikslo nepasieke,bet visgi viena diena buvo ne darbo vietoje, tai jei daskrido iki kitos salies, tai papildom kitu isakymu, kad dienpingius ismoketi vienos dienos ir kitos salies, skirtumas grazinamas atgal

Atskaitymai įmonei tikrai neleidžiami - pagalvokite pati.
Tačiau darbuotojas dėl to nekaltas, todėl dienpinigius ir kitas komandiruotės išlaidas jam apmokėkite.
2010-12-13 08:43 PVM » Paveluotas registravimas PVM moketoju registre » #888304

elivka rašė:

artas71 rašė: tax.lt/postp587835.html

Deja, buvau su skaičiavimais neteisus... Virš 16000 gaunasi...


Ačiū už atsakymą, turbūt kitos išeities nei stabdyti veiklą daugiau nėra, iš kur tokius pinigus ištraukti. Gal turite kokių pasiūlymų ?
Kas atsakingas už viršytą apyvartos nepastebėjimą, apskaitą tvarkančio asmens ar pačio įmonės savininko ?

Suskaičiavus tiksliai, tai įmonė 100 000 Lt apyvartą viršijo jau balandį. Turite pateikti deklaracijas ir sumokėti 16113 lt PVM.
Atsakingi abu. Įmonės savininkas teoriškai atsako už viską, jis taip pat turi būti susipažinęs su įstatymais, domėtis apyvarta.
Bet aišku, didžiausia kaltė tai buhalterio neprofesionalumas ir ko gero, paprastas apsileidimas, o gal ir tingėjimas.
Kokią išeitį? Ogi pabandykite pateikti tik nuo lapkričio mėnesio tą deklaraciją. Suskaičiuokite apyvartą nuo metų pradžios, sumokėkite, kiek ten išeis to PVM, dar atsiimsite (kai įsiregistruosite) prekių likučio ir ilgalaikio turto PVM.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui