Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-09-29 19:19 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #857889

jorja rašė: Sveiki,
vairavau įmonės automobilį, kuris neturėjo tech. apžiūros (nepratęsta) , policija surašė adminitracinį teisės pažeidimą, jame nesimato automobilio valst. nr., kaip su baudos mokėjimu, ar čia tik aš pati dabar turiu mokėti šią baudą, ar gali įmonė už mane sumokėti?

Gali ir įmonė sumokėti. Vistiek neleidžiami atskaitymai bus.
2010-09-29 19:17 Įvairūs » Aktuali informacija is Juridiniu asmenu registro (JAR) » #857886

batukas rašė:

vvirginija1 rašė: Batuk, anadien čia buvo konsultuota kad akcijų įsigijimo data yra įstatų registravimo registrų centre data


Aciu, kad pataisete. Va cia tai man naujiena smile smile

Na taip - kol įstatai (įmonė) neįregistruota, tai nors pinigai sumokėti, bet akcijų, kaip vertybinių popierių dar nėra.
2010-09-29 19:16 Bendra » BALANSAS » #857885

laura25 rašė: sveiki norejau pasikonsultuoti jei imone per 2009 m. pajamu turejo 450 tukst ir dirbo 5 zmones ar man pelno mokesti moketi galima 5 proc. ar reik 15 proc? dekui

Tai gal 13 proc galit prisitaikyti - paskaitykit Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnį.
2010-09-29 15:09 Pelno mokestis » Dividendai » #857653

edute rašė:
taip, apie 2010 metu pelna. Ziurim kaip geriau pinigus issimoketi akcininkams
Manau, kad dividendai, esant 5 procentams (taip siam uabui galima), yra pigiausias issigryninimo budas. Ar as tesingai paskaiciavau?

Taip, paskaičiuota teisingai.
Ko gero, pigiausiais. Bet visdėlto 24 procentai mokesčių susidaro.
2010-09-29 15:08 Apskaita & Auditas » Kasos dokumentų tvarkymas » #857651
[quote=eosuno]Sakykit, prasom, jeigu imone nevykde ir nevykdo kol kas veiklos ir nera darbuotoju, tik akcininkai/steigejai, tai visas kasos operacijas reikia vesti ne per 2435 (atskaitingi asmenys), o per 4486?
[b]O jei nera imoneje darbuotoju, tai KIO ir
Jei nėra darbuotojų, nevykdoma veikla, iš kur ir kaip gali atsirasti ir KIO?
Įdarbinkite skubiai direktorių, nes atrodo, kad kažkokia veikla visgi vyksta.
2010-09-29 15:05 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #857646

holdingas rašė: Sveiki.
Pildau IĮ PLN204 už 2009 m. Kaip su savininko įmokom? Ar tai bus leidžiami atskaitymai?

Tik tai, ką sumokėjo Sodrai 2009 metais konkrečiai bus leidžiami atskaitymai.
Ką mokėjo ar mokės 2010 metais, bus atskaitoma iš 2010 metų pelno.
2010-09-29 12:58 Pelno mokestis » Dividendai » #857459

edute rašė: Sveiki,
Ar teisingai skaiciuoju
Pvz. Pelnas pries apmokestinima 100 Lt
Pelno mokestis 5 proc-5 Lt
Lieka 95 Lt, kuriuos galiu skirti dividendams
Tada dividendai (95 Lt *20 Proc=19 Lt) 95-19=76 Lt lieka po mokesciu
Taip?

Kodėl toks pelno mokesčio procentas? Čia jau apie kitus metus rūpinatės?
2010-09-29 09:27 Įvairūs » FR0791 formos pildymas » #857211

MagneTic rašė: jeigu imone tapo PVM moketoja ar reikia pildyti FR0791 forma apie pakeitimus?

Ne.
2010-09-28 13:59 Mokslas » Inkasacija iš kasos aparato » #856882
[quote=jofky]

Kodėl nebus galima? Juk inkasacijos kvitas yra. Likutis dienos pradžiai+apyvarta-inkasacija ir viskas aišku, nei daugiau nei mažiau negali buti
O tai kokį dokumentą rašote, kai išimate pinigus iš stalčiaus?
O šiaip tai skaitykite Operacijų su grynaisiais pinigais, Kasos darbo organizavimo taisykles, ir matysite, kad viską darote blogai.
Iš banko gautas popierėlis apie grynųjų pinigų priėmimą į sąskaitą nieko jums neduoda - tai ne piniginis dokumentas, o tik banko išrašas.
Skubiai taisykite padėtį, nes po patikrinimo mokėsite nemažas baudas.
2010-09-28 13:55 Bendra » Individualios įmonės savininko įmokos Sodrai » #856875

ara rašė:

Akmena rašė: smile smile smile
kas tie 960 smile

Jei mokėsite nuo ribos kai pelno daug, atimsite jau sumokėtas įmokas. Už 2009 mokėjome 960,-. Galite sumą suderinti ir su savo sodros inspektore ir bus aišku ar gerai skaičiuojate.

Ne, tikrai ne.
960 Lt 2009 metais mokėjote už 2008 metus - jei tų metų pelnas viršijo tam tikrą ribą.
Ir iš niekur jie neatsiima, tai tiesiog buvo leidžiami atskaitymai, apskaičiuojant 2009 metų pelną.
Už 2009 metus mokama 10 procentų nuo 2009 metų apmokestinamojo pelno minus pelno mokestis.
Blogai konsultuoja jūsų inspektorės.
2010-09-28 13:50 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #856872

IlonaD rašė: Darbuotojas gyvena Vilniuje. Auto sugedo.
Važiuoja autobusu į Šiaulius ir iš Šiaulių atgal į VIlnių.
1. Šitie bilietai - leidžiamos įmonės sąnaudos?
2. Užtenka bilieto, t.y. nereikia sąskaitos už juos?
3. Neatsiranda kokių pajamų natūra?

Ko jis ten važiuoja? Atsibodo Vilnius?
2010-09-28 13:17 Mokslas » Inkasacija iš kasos aparato » #856831
[quote=Veronika]tai aš gal tada išrašau
Kaip galite nerašyti? Tuomet taip ir lieka tie pinigai kasoje. Banko kvitas nieko šiuo atveju nereiškia - gal ten kažkas kitas kažkokius pinigus nunešė?
2010-09-28 13:15 Bendra » Individualios įmonės savininko įmokos Sodrai » #856828

Akmena rašė: nu dabar raudonuosiu smile
praleidau kaip ten su sodra?
pelnas-mokesčiai, (neatėmus pelno mokesčio)*10 proc.
jei pelno yra daug
tai riba yra 71424*10 proc. smile smile

Taip, tai viršutinė riba.
O šiaip tai iš apmokestinamojo pelno atimate mokėtiną pelno mokestį ir 10 proc likusios sumos Sodrai.
2010-09-28 10:20 PVM » Vežėjų paslaugų PVM » #856662

Lliucija rašė: Turiu tokį klausimą, įmonė vežėja(veža krovinius fura, paslaugos pardavėja) išrašo sąskaitą logistikos įmonei (abi registruotos Lietuvoje)su 21 proc.PVM.Nesvarbu, kad tas krovinys išvežamas iš Lietuvos, vis vien sąskaita rašoma su 21 proc.PVM?
O jau ta logistikos įmonė užsienietiškai įmonei rašo sąskaitą su 0 PVM?

O kur išvežamas? Jei į ES, tai su PVM.
2010-09-28 10:19 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #856660

ddddaiva rašė: Sveiki, ar reikia registruoti BZ jei pelno mokescio deklaracijoj gaunasi permoka? Avansiniu yra sumoketa daugiau nei pelno mokescio gaunasi moket. Jei registruoju, tai ar gerai : Imones skolos (sumazeja) ir savininko nuosavybe (padideja)?

Kolegės, individualių įmonių buhalterės smile
Išmeskite iš savo leksikono sąvoką "Savininko nuosavybė".
Nėra tokio termino IĮ apskaitoje - skaitykite 36 .
Gali būti tik "Savininko įnašai" ir "Pelnas".
Todėl, jei PLN204A apskaičiavote tam tikro dydžio pelno mokestį, tam savo garsiajame ŪORŽ darykite įrašą: "Įmonės skolos - mokėtinas pelno mokestis - padidėjimas", "2010 metų pelnas - sumažėjimas".
Ir tada savaime jums turi susidengti su iš anksto sumokėtu PM.
2010-09-28 10:12 Bendra » Individuali įmonė » #856653

ddddaiva rašė: Labas rytas, noriu paklausti ind.imone 2008m.apmokestino pelna 15%, simet jau 20%. Bet simet pajamos nevirsina 500 000Lt pajamu. Tai ar galiu taikyti 13% tarifa? Nereik suderinti su VMI?

13 procentų tarifo taikymui yra daugiau kriterijų, ne tik metinės pajamos - pasitikrinkite, ar atitinkate visus.
2010-09-28 10:07 Bendra » Prekių pardavimas » #856649

IlonaD rašė:

Per dieną suformuojama daug sąskaitų, kartais prasileidžia, nebesukontroliuoju.
Tai ir noriu išsiaiškinti, kokios sankcijos UAB'ui, jei parduodu FA prekes, kurio VL tą dieną negalioja.
Suprantu, kai VL būna ištisiniu laikotarpiu, o kai atneša su tam tikrom dienos, nurodytais periodais, tai ir prasileidžia tokie momentai. smile

Nėra įmonei jokių sankcijų. Žinoma, jei tai ne VTAKT sritis.
2010-09-27 23:21 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #856583

danguteka rašė: Šis pr. grąžinimas buvo 2009 m. ir jei aš, gavusi debetinę s-tą įrašiau į PVM deklaracijos 11 ir 26 eilutes vadinasi neteisingai pateikiau deklaraciją?

Taip, deklaracija užpildyta neteisingai.
Galite ją tikslinti, nors tiesą sakant, rezultatas nuo to nesikeis - gal taip ir palikite. Bet ateityje pildykite teisingai, atidžiai skaitykite instrukciją.
Ir prekės paprastai grąžinamos pagal kreditines PVM s/f, kurias turite išrašyti jūs. Štai tada ir deklaravimas bus toks, kaip jūs deklaravote debetinį dokumentą.
2010-09-27 23:12 Bendra » Prekių pardavimas » #856580

IlonaD rašė: Iškilo toks klausimas. Parduodame prekes (sudarome pardavimo sutartis) su žmonėmis, kurie turi verslo liudijimus. Pardavimas, kaip ir UAB-ams - išrašome PM sąskaitas - faktūras.
Klausimas - ar aš turiu sekti jų verslo liudijimų galiojimo laikotarpius. T.y., parduodu prekes, PVM s/f nurodytas to asmens kodas, adresas, vardas, pavardė.
Sakykime, tą žmogų patikrina, ir nustato, kad jis perka arba pardavinėja mūsų prekes tada, kai jau pasibaigęs jo verslo liudijimo galiojimas.
Ar mūsų UAB'ui kyla dėl to kokia nors grėsmė?

Jei prieš parduodami prekes, sudarote sutartį, taip, privalote patikrinti verslo liudijimo galiojimą.
Bet jei parduodate be sutarties, tai jums visai visvien, kas per žmogus prekes perka.
2010-09-27 21:02 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #856531

virgiuke rašė: ir išvis kas čia per valiuta GBP? smile

Didžiosios Britanijos svarai.
2010-09-27 21:01 Apskaita & Auditas » Kuro apskaita » #856530

pone rašė: Įmonė neturi nei nuosavų, nei nuomojamų auto, tačiau kiekvieną mėn. kompensuoja savo darbuotojams pagal kuro čekius už sunaudotus degalus važiuojant pas klientus. Ar reikia tokių atvejų vesti kuro apskaita ir skaičiuoti taršos mokestį? Ar galima tiesiog skaityti tai patirtų išlaidų kompensacija ir iškart dėti į sąnaudas?

Tikrai dar neteko tokių dalykų nei matyti, nei girdėti.
Ir seniai tokia veikla (faktiškai nesąmonėm) užsiimate? Niekas dar nepričiupo?
2010-09-27 20:49 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #856524

danguteka rašė: Ne, pirkėjai mums išrašė debetinę sąskaitą faktūrą ir pagal ją grąžino prekes.

Apskaitoje korespondencijos tokios pat.
Tačiau FR0600 deklaruojama kitaip - tik 35 eilutėje parodomas PVM.
2010-09-27 19:49 PVM » PVM atskaitos tikslinimas » #856499

Laceratia rašė: Čia 100 procentų įsitikinęs esi? Tai tiesiog nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje sumažinti pelną ir tiek?

Nieko nerašiau apie NKPA. Tiesiog perspėjau, kad klaidos (praėjusių laikotarpių) yra neleidžiami atskaitymai, ir pelno mokesčio jums nemažins.
Jei perskaitysite Pelno mokesčio įstatymą, taip ir rasite ten parašyta.
2010-09-27 19:46 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #856498

danguteka rašė: Ačiū Jums labai už atsakymą, bet..., kadangi mes grynais sumokėjome už prekių atvežimą pagal tą pateiktą s-tą, tai tą sumą aš galiu traukti į sąnaudas, ar teisingai suprantu?

Pagal jūsų apskaitos politiką - galima į sąnaudas, bet geriau pridėti prie įsigytų prekių savikainos.
Apmokėjimo būdas tam jokios reikšmės neturi.
2010-09-27 19:45 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #856497

danguteka rašė: Laba diena, pagelbėkit l. prašau smile ,
ind. įm. vykdo 463800 veiklą. Pardavus prekes, dalį prekių pirkėjas grąžino. PVM deklaracijoje įrašiau į eilutes 11 ir 29 (sumažinau), o kaip tai įrašyti PLN204 deklaracijoje , į kurias eilutes, kuriose sumažinti įplaukas už parduotas pr.?

Pagal kokį dokumentą grąžintos prekės? Išrašėte kreditines sąskaitas?
Jei taip, deklaruojate teisingai.
O PLN204 tai juk kas mėnesį nepildoma, ir į jos jokias eilutes tokios operacijos nerašomos.
Kai jums grąžino prekes, apskaitoje turėjote daryti tokius įrašus:
D Pardavimai
D Pardavimo PVM
K Pirkėjų skolos.
Ir tada taisyti parduotų prekių savikainą:
D Prekės pardavimui
K Parduotų prekių savikaina.
Ir PLN204 pildote pagal apskaitos duomenis - po tokių įrašų mažėja pajamos. Ir sąnaudos.
2010-09-27 19:37 PVM » PVM atskaitos tikslinimas » #856492

Laceratia rašė: Sveikučiai,
Tokia situacija susidarė kad buvusi įmonės buhalterė n metų blogai skaičiavo IT nusidėvėjimą. Kiek žinau jei klaida įvyko po finansinės atskaitomybės sudarymo, ją galima taisyti tik per nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, mažinant įmonės pelną (įmonei buvo per mažai priskaičiuota sąnaudų). Taigi tarkim šiais metais pakoreguočiau įmonės grynąjį pelną, o kaip pelno mokesčio deklaracijoj? ta prasme turėčiau ten įrašyti tas sąnaudas ir mokėti mažesnį pelno mokestį ar kaip? (sorry kad rašau čia, neradau panašios temos)

Praėjusių laikotarpių klaidos pelno mokesčio nemažina - jos yra neleidžiami atskaitymai.
2010-09-27 17:09 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #856446

ginn_ta rašė:

O kur tada parodomas 2008 m. nuostolis? 50 eilutėje rašo, kad per didelis, nes tarkim 4000 pelnas buvo 2009m, o nuostolis 2008 m. 6000, ir rašo, kad per didelė suma 50 eilutėj jei įrašyti 6000 Lt.

Tai rašykit tik 4000 Lt, kiti 2000 lt liks kitiems metams.
2010-09-27 16:39 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #856438

megap rašė: Sveiki pasykite prašau, prkome prekes PVM mokėtojas, iš Lenkijos ir buvo brokas,
gražinome atgal kai parodyti PVM DEKLARACIJOJE Ačiū.

Pagal kokį dokumentą grąžinote?
2010-09-27 16:38 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #856437

ginn_ta rašė: Jei 2008 m. buvo nuostolis, 2009 m. pelnas (bet padengus 2008 m. nuostolį, gaunamas ir 2009 m. nuostolis) ar PLN204_2 pirmoje eilutėje rašomas nuostolis (jau po sudengimo)?

Ne.
Įrašomas 2009 metų pelnas.
2010-09-27 15:30 PVM » Registravimasis PVM mokėtoju » #856364
Gal nepavyks išaiškinti...
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui