Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-10-05 14:05 Gyventojų pajamų mokestis » steigimo išlaidos » #860166

Laceratia rašė: Norėjau paklaust, kad STEIGIMO išlaidos yra neleidžiami atskaitymai supratau, o jeigu PERREGISTRUOJAMA iš individualios įmonės į UAB tai tos išlaidos yra leidžiami atskaitymai ar ne?

Taip pat neleidžiami.
2010-10-05 13:47 PVM » Dėl PVM » #860151

holdingas rašė: Iki 09 28 buvome ne PVM mokėtojai. 09 21 pirkom automobilį (ne lengvąjį). Kaip automobilio pirkimo PVM traukt į atskaitą toliau?

Rašot inventorizacijos aktą 09 28 dienai, kokį IT turite tai dienai. Ir pagal PVMĮ nuostatas apskaičiuojat, kiek pirkimo PVM galite traukti į atskaitą. Ir tą sumą įrašote į deklaraciją FR0600.
PVMĮ 63 straipsnis:
4. Iki įregistravimo PVM mokėtoju įsigyto arba importuoto ilgalaikio materialiojo turto, nurodyto šio Įstatymo 67 straipsnyje, pirkimo arba importo PVM dalis, atitinkanti metų skaičių, įregistravimo PVM mokėtoju dieną likusių iki šio Įstatymo 67 straipsnio 2 dalyje nurodyto 10 arba 5 metų termino pabaigos (šio termino pradžia laikoma tas kalendorinis mėnuo, kurį turtas įsigytas arba importuotas), gali būti traukiama į PVM atskaitą.
2010-10-05 12:50 PVM » Registravimasis PVM mokėtoju » #860123

Tess rašė: Kaip užpildyti FR0388, jeigu UAB yra 2 akcininkai, turintys po 50 proc. Nerandu kur reikia antrą įrašyti. smile

Dar vieną lapą reikia įsidėti - priedas FR0438B(1).
2010-10-05 11:02 PVM » PVM tarp ES valstybių » #860049

vaiduokle rašė: Sveiki.

Iš PVM mokėtojos lenkijoje perku prekes, prisiskaičiuoju PVM pati, peruodu muitinei kas mėnesį ir formoj 600 mokečiaims . Daugiau nieko netruksta ?

Muitinei - tai Intrastatas?
2010-10-05 09:13 Bendra » Darbo biržos skiriamos subsidijos » #859965

Elste rašė: anksčiau būdavo iki 5 d. reikdavo. Bet paskutinių įdarbintų po rugpjūčio 1 d., jau sutartyse iki 15 d. reikia. Gal pamatė. kad iki 5 d. kartais neįmanoma spėt pateikti smile

Ne dėl to, niekam nerūpi, gali ar negali įmonė ką nors pateikti.
Reikalavimas pateikti iki 15 dienos atsirado dėl to, kad dabar galima prašyti kompensacijos (subsidijos) tik faktiškai išmokėjus atlyginimą darbuotojui. O išmokėti iki 5 dienos būtent tam vienam darbuotojui nerealu, kada visiems galima mokėti iki 15 dienos (ir dar vėliau).
Tikriausiai buvo įmonių, kurios mielai pasiimdavo pervedamus pinigėlius, o įdarbintasis gaudavo špygą.
2010-10-05 09:05 PVM » Dėl PVM » #859962
Nesigilinkite į tokias smulkmenas, pakeista ar ne sutartis.
Iš paklausėjos suteiktos informacijos aišku, kad:
- sutartis sudaryta iki nuomininko įregistravimo PVM mokėtoju;
- sutartyje iš karto įrašyta nuoroda apie PVM skaičiavimą nuo nuomos sumos.
Iš to man visiškai aišku, kad nuomotojas apie PVM įstatymą nutuokia panašiai kaip eilinis praeivis Kaišiadorių gatvėje.
Sąskaita už nuomą turi būti perrašoma. Ir be PVM.
2010-10-05 08:52 Gyventojų pajamų mokestis » Dienpinigių apmokestinimas ir GPM mokėjimo terminai » #859952

Alda rašė: aciu jums visiems uz pagalba
tai dabar iki galo tas skaiciavimas - alga 194 Lt. dienpinigiai nuo antradienio iki sekamdienio 6*110 yra 660.
Tada 660 - 194/2 gaunas 563 - tai nuo 563 skaiciuot gpm 15 proc ir sodra normaliai kaip nuo algos
Pasakykit ar taip cia gaunas ar ne

O neapmokestinamo pajamų dydžio netaikote? Ne pagrindinė darbovietė?
O mokesčius skaičiuokite ne atskirai nuo apmokestinamų dienpinigių, bet sudėkite su atlyginimu, t.y., skaičiuokite viską nuo 757 Lt. Jei priklauso, taikykite .
2010-10-04 21:42 Gyventojų pajamų mokestis » Dienpinigių apmokestinimas ir GPM mokėjimo terminai » #859892

Alda rašė:
DArbo sutartyje taip ir nurodyta - kad menesinis darbo laikas 40 val

Tai blogai nurodyta, taip nustatyti darbo laiko negalima.
Turi būti aptarta, kaip jis tas 40 val išdirbs, ar dirbs kiekvieną dieną, ar kažkaip kitaip, o gal jam bus taikoma suminė darbo apskaita.
Taip pat reikia žinoti ir to darbuotojo grafiką.
Dabar į jūsų klausimą nieko konkretaus atsakyti negalima. Galiu tik įtarti, kad dėl komandiruotės į užsienį, nors ir netolimą, jam tikriausiai atsiras viršvalandžiai.
O apmokestinama tokio mažo atlyginimo atveju dienpinigių suma, viršijanti pusę DS nustatyto atlyginimo. Viršijančią apmokestinamą dienpinigių dalį įrašote į darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraštį ir kartu su DU apmokestinate visais priklausančiais mokesčiais.
2010-10-04 21:35 PVM » Ne PVM mokėtojai ir PVM » #859885

neribotas rašė: Gal kas atsakys dar tik pradedančiam planuoti verslą.

1. UAB, ne PVM mokėtojas, importuoja prekes, sumoka importo PVM.
Parduoda prekes, išskiria PVM ir skirtumą turi sumokėti VMI? Ar...?

2. Fizinis asmuo (būsimas vienintelis UAB akcininkas) importuoja savo vardu prekes, sumoka importo PVM, registruoja UAB ir jai parduoda (be pelno) importuotas prekes.

Kokie nesklandumai ar realūs praradimai grėstų 1 ir 2 atveju? Koks esminis skirtumas tarp PVM mokėtojo ir nemokėtojo šiuo konkrečiu importo atveju?
Dėkui.

1. UAB importuoja prekes iš trečiųjų šalių (ne ES)? Nes yra nemažas skirtumas dėl to.
a) Jei iš trečiųjų šalių, į muitinės sąskaitą sumoka priskaičiuotą importo PVM. Toliau pardavinėja prekes be PVM, nes yra ne PVM mokėtojas. Kai jo paskutinių 12 mėnesių apyvarta viršys 100 000 Lt, turės registruotis PVM mokėtoju.
b) jei įsiveža prekes iš ES, tai turi registruotis PVM mokėtoju, kai iš viso įsiveš prekių už 35 000 Lt. Iki to laiko perka prekes su ES PVM, parduoda be PVM.
2. Importuodamas prekes kaip fizinis asmuo, sumoka visus mokesčius ir PVM, kaip aukščiau parašytu atveju. FA registruotis PVM mokėtoju turi lygiai kaip ir juridinis asmuo, viršijęs nurodytas ribas. Jei tokia veikla užsiims neįregistravęs individualios veiklos, sučiuptas neteks visų gautų pajamų ir sumokės baudas, neretai siekiančias ne vieną tūkstantį Lt.
3. Esminių skirtumų tarp PVM mokėtojų ir ne galima išvardinti ne vieną, žiūrint kokiu kampu vertinsime.
2010-10-04 21:25 Gyventojų pajamų mokestis » Dienpinigių apmokestinimas ir GPM mokėjimo terminai » #859876

Alda rašė: labas vakaras,

prasau pagalbos - darbuotojas dirba 40 val per menesi. Alga 4,85 lt uz valanda. per menesi algos 40*4,85 gausis 194 lt. Dabar toks zmogelis siunciamas i komandiruote nuo antadienio iki sekmadienio. Uz kelias dienas mokami dienpinigiai - ar uz darbo dienas ar aplamai uz visas(iskaitant sestadien ir sekmadieni). Ir dar vienas klausimas - tarkim dienpinigiu norma 110 Lt uz diena - jei skiaciuojam tarkim uz darbo dienas 4 dienos - tai gausis 440 - kokie mokesciai ir kaip juos apskaiciuoti .

Labai prasau gelbekit smile smile smile

Kas parašyta jo darbo sutartyje dėl darbo laiko?
2010-10-04 16:14 PVM » Dėl PVM » #859781

Voveruska01 rašė: tai va, įmonė įsteigta ir pradeda nuomotis patalpas nuo 15 dienos, o PVm mokėtoja tampa tik 30 dieną. Pagal sutartį PVm skaičiuojamas.

Negali skaičiuoti PVM ne PVM mokėtojui.
Reikalaukite perrašyti sąskaitą už nuomą.
Nes neteisėtai priskaičiuoto PVM vistiek negalite traukti į atskaitą.
2010-10-04 16:01 Bendra » Darbo biržos skiriamos subsidijos » #859773

georginija rašė: Noriu paklausti apie tabelio pristatymą darbo biržai. Ar jūs iš darbo biržos įdarbintam žmogui pildote atskirą tabelį? Aš tai manyčiau, kad sau pildysiuos normalų su visais darbuotojais, o darbo biržai perduosiu tik konkretaus darbuotojo tabelį.

O mes teikiame tik to (tų) darbuotojų.
Kam reikia DB žinoti, kas pas mus dar dirba? ne jų reikalas.
2010-10-04 15:59 PVM » Dėl PVM » #859772

Voveruska01 rašė: Klausimas:
PVM mokėtojais tapom paskutinę mėnesio dieną. Ir būtent tą dieną turim PVM s.f. už nuomą, nors pajamų kol kas jokių. Vadinasi aš jau galiu/privalau teikti deklaraciją iki kito mėn 25 d. už tą vienos dienos laikotarpį smile

Jūs gavote sąskaitą už nuomą? Patalpų? su PVM? Už kokį laikotarpį - už visą mėnesį?
Nes šiaip tai patalpų nuoma PVM neapmokestinama.
2010-10-04 15:57 Bendra » FR0438 » #859770

Tess rašė:
Jeigu fizinis asmuo yra vienintelis akcininkas, aš privalau teikti FR0438 VMI? smile

Visada, jau ne vienerius metus teikiame. Taip, VMI.
Nes ten reikia surašyti visus akcininkus, turinčius 10 ir daugiau procentų akcijų.
100 daugiau kaip 10.
2010-10-04 15:54 PVM » Dėl nulinio PVM » #859768

agiedre rašė: Sveiki,
atlikom paslaugą klientui - paruоšėm dokumentus (eksporto deklaracijos) ir pan. -
kaip supratau, sąskaitą išrašom su 0 % PVM, o kurį straipsnį nurodom? 45 str. 2d. ar 52 str.1 dalį?
ir kokių dokumentų nuliniam PVM pagrįsti reik?

Sakyčiau, kad muitinės dokumentų ruošimas yra normalios, PVM apmokestinamos paslaugos.
Nematau pagrindo taikyti PVM% 45 straipsnio nuostatas - ten kalbama apie papildomas vežimo paslaugas, o ne apie muitinės tarpininkus.
2010-10-04 15:27 PVM » Naudotų automobilių pirkimas iš ES ir PVM » #859749

KATOKIS rašė: Norejau parašyti prisiskaičiavome smile

Jei priskaičiuotą PVM traukėte į atskaitą, parduodate su PVM.
Jei netraukėte - galite parduoti be PVM.
2010-10-04 15:26 PVM » Kreditinė sąskaita » #859747

Tess rašė: Ačiū.
Kokių dokumentų reikia, kad galima būtų įrašyti skolas į beviltiškas?

www.buhalteris.lt/index.php?cid=819&new_id=206727
2010-10-04 15:14 PVM » PVM tarp ES valstybių » #859735

aristokrate rašė:
LIETUVOS

Slovakija yra ES valstybė narė.
Lietuvos įmonė PVM mokėtoja išrašė sąskaitą Lietuvos įmonei PVM mokėtojai.
Ir aišku, nublūdijo ne į tą straipsnį - jis taikomas, kai LT įmonė išrašo sąskaitą už transporto paslaugas kitai ES valstybei.
Turėjo jums išrašyti sąskaitą su normaliu lietuvišku PVM.
Skambinkite, tegu perrašo.
2010-10-04 15:10 PVM » Kreditinė sąskaita » #859727

Tess rašė: Būtent, kad paslaugas smile

Nepatarčiau - geriau nurašykite tas skolas kaip beviltiškas. Labai jau tikrintojams kris į akis toks paslaugų po dvejų metų atsisakymas.
2010-10-04 15:08 Bendra » FR0438 » #859722

Tess rašė: Ar privaloma teikti šią formą, jeigu UAB yra vienintelis akcininkas? smile

Taip, privaloma.
2010-10-04 15:07 PVM » PVM tarp ES valstybių » #859720

aristokrate rašė: Siuntėme siuntinį į Slovakiją. Transporto įmonė išrašė sąskaitą su 0 PVM.
Pastaboje parašyta : "Taikomas PVM 0 proc. tarifas pagal Europos tarybos direktyvos 2006/112/EB (47 str.). Prievolė apskaičiuoti PVM tenka s/f gavėjui"

Tai negi aš turiu priskaičiuoti PVM?

O ta transporto įmonė kokios valstybės?
2010-10-04 15:05 PVM » Naudotų automobilių pirkimas iš ES ir PVM » #859716

KATOKIS rašė: Įmone PVM mokėtoja,verčiasi naudotų auto pardavimu iš Vokietijos PVM mokėtojo įsigijo auto su 0 PVM(netaikoma maržos scema) ir parduoda LT PVM mokėtojui.Tai išrašant sąskaitą faktūrą rašau 21 proc.PVM ar teisingai?
smile

O ar nereikėjo jums patiems PVM priskaičiuoti, kai pirkote?
2010-10-04 15:01 PVM » Kreditinė sąskaita » #859710

Tess rašė: Pas mus yra kelios įmonės kurios neatsiskaitė ir tikrai nebeatsiskaitys.
2008 m. yra išrašytos PVM SF. Ar galime mes išrašyti kreditines sąskaitas 2010 m.?

O ar teikėte paslaugas, ar pardavėte prekes?
2010-10-04 13:16 Bendra » Nuoma iš fizinio asmens » #859627

vvirginija1 rašė: Nuomojamės patalpas iš fizinio asmens, ir tas asmuo numirė. Tai kiek suprantu visi mokėjimai atsidės iki tol, kol kažkas susitvarkys paveldėjimą. Mokam už nuomą pagal sutartį, mokam už elektrą pagal jų išrašytą saskaitą (tiksliau patys išsirašom tik jis pasirašydavo kad išrašė). Ar mes galim dabar mokėti pinigus jo vaikams? turbūt visvien turim laukti paveldėjimo dokumentų? iš vis kaip būna tokiais atvejais? smile

Mano nuomone, galite mokėti vaikams (bent jau iš žmoniškumo pozicijų taip reikėtų).
2010-10-04 10:34 PVM » PVM tarp ES valstybių » #859545

Versija2010 rašė: Reaguojate kaip "Aras".

smile
2010-10-04 10:04 PVM » PVM tarp ES valstybių » #859523

Versija2010 rašė: Perkam prekes perpardavimui iš Lenkijos, pvz dažų skiediklis, ir vieną skarbonkę sunaudojom dažymo aparato, kurį nuomojam praplovimui. Kaip sakykit PVM? 0 vistiek ir atsispindi tas skiediklis 21 eilutėj "iš ES įsigytos prekės" nesvarbu , kad męs jo neperpardavėm, o sunaudojom.
Ir dar dėl sąnaudų, tai sunaudojus tai būtų kiek suprantu pardavimo sąnaudos, nes aparatas uždirba pajamas, o po nuomos praplaunamas.
Ačiū

Kai perkate prekes iš Lenkijos, visam kiekiui priskaičiuojate pirkimo - pardavimo PVM ir atitinkamai deklaruojate.
O tada jau kitas klausimas, ką su jomis darysite. Jei naudosite tik PVM apmokestinamoje veikloje (pardavimas, sunaudojimas įrengimų priežiūrai, technologiniuose procesuose), visą PVM galėsite traukti į atskaitą.
Tik jei išlaistysite kur nereikia, teks atstatyti nepagrįstai atskaitytą PVM.
2010-10-04 09:56 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #859514

liuxyte rašė: Jei yra iki 500 000 galima taikyti , atėmus 25 tūkst. 13 proc. , jei iki 1 milij. galima atimti 25 000 ir taikyti galima 15 proc , aš taip suprantu , turimos mano įmonės nesiekia 500 000 , tai ir nesuku galvos

Jei atimate 25 000 Lt, 13 procentų taikyti jau nebegalite, likęs pelnas apmokestinamas 20 procentų tarifu.
Jei neatimate, iki 500 000 Lt pajamų galite taikyti 13 procentų.
Pasirenkama tik viena lengvata.
2010-10-03 18:13 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #859450

laimutex rašė: Jei dabar as rasysiu buhalterine pazyma uz siuos metus, III ketv, tai D 531/K 61 ?

Tai gal priešingai: D 61 / K 531? Jie norite registruoti banko palūkanų sąnaudas, kurios buvo neteisingai nukreiptos į sąnaudų mažinimą.
Ta pačia proga Kmynukui: ne tik skirtingos eilutės, bet ir mokesčiai nuo palūkanų pajamų.
2010-10-03 13:36 Apskaita & Auditas » Internetine parduotuve (kaip, ka, kur ?) » #859418

extomas rašė: Hm.. tai gal tada užteks jeigu pasidarysiu dokumento šabloną, tarkime su šiais laukeliais:

Vartotojo duomenys:
vardas
pavardė
adresas, miestas ir t.t.

Prekės duomenys:
prekės kodas (jei yra sąskaitoje);
pirkimo data

Grąžintinos prekės gavėjas:
čia jau būtų mūsų įmonės rekvizitai.

Abiejų šalių parašai:
Prekė grąžinimui priėmė:
Prekė gražinimui perdavė:

Ar teisingai mąstau?

Kai pirkėjas grąžina tiekėjui prekes, tiekėjas (tai yra jūs - pardavėjas) turi išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą. Joje nurodoma, kad tai kreditinė sąskaita, taip pat kokios prieš tai išrašytos sąskaitos duomenys tikslinami.
Sumos rašomos su minusais.
Jūsų paruoštas dokumentas taip pat tinka kaip papildomas dokumentas, priimant grąžinamą prekę.
2010-10-03 13:27 Gyventojų pajamų mokestis » Verslo liudijimai » #859417

Luka_Paciolis rašė: Įmonėms Kvitas yra išrašomas pinigų gavimo momentu. Ką tai reiškia? Tai reiškia kai įmonė su tokiu gyventoju atsiskaito grynaisiais, gyventojas privalo išrašyti Kvitą. Nagrinėjamu atveju, su gyventoju turinčiu VL yra sudaryta paslaugų teikimo sutartis, kurioje yra numatytas atsiskaitymas per banką. Vadinasi gyventojas šiuo atveju negali išrašyti Kvito, nes jis negavo pinigų grynais. Įmonė sąnaudomis gali priskirti gyventojo atliktų paslaugų sumą pagal sutartį ir tų paslaugų atlikimo aktą.

Tai jei pinigai pervesti per banką, reikia laikyti, kad verslo liudijimo turėtojas pinigų negavo?
Mano viena įmonė kartais naudojasi asmenų, dirbančių pagal verslo liudijimus paslaugomis, ir visada jiems perveda pinigus per banką, nes grynųjų pinigų neturi.
Ir būtinai gauna pinigų priėmimo kvitą.
Nieko blogo tame nematau. Pinigus žmogus gavo, kvitą išrašė, viskas tvarkoje.
Dėl ten kokio filtro pakeitimo sutarties nesudarinėjam, darbų priėmimo aktų nerašome.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui