Sąskaitų korespondencija

L
laimutex 270
2010-10-03 17:46 laimutex
PALUKANU PAJAMOS
Rainis Rainis 15057
2010-10-03 18:13 Rainis 2011-09-11 06-58

laimutex rašė: Jei dabar as rasysiu buhalterine pazyma uz siuos metus, III ketv, tai D 531/K 61 ?

Tai gal priešingai: D 61 / K 531? Jie norite registruoti banko palūkanų sąnaudas, kurios buvo neteisingai nukreiptos į sąnaudų mažinimą.
Ta pačia proga Kmynukui: ne tik skirtingos eilutės, bet ir mokesčiai nuo palūkanų pajamų.
L
laimutex 270
2010-10-03 18:56 laimutex 2011-09-11 06-58

Rainis rašė:

laimutex rašė: Jei dabar as rasysiu buhalterine pazyma uz siuos metus, III ketv, tai D 531/K 61 ?

Tai gal priešingai: D 61 / K 531? Jie norite registruoti banko palūkanų sąnaudas, kurios buvo neteisingai nukreiptos į sąnaudų mažinimą.
Ta pačia proga Kmynukui: ne tik skirtingos eilutės, bet ir mokesčiai nuo palūkanų pajamų.

Tai net ne gal smile smile o priesingai, nebūtų sekmadienis, negalima šventą dieną net galvoti apie darbą smile
astux astux 180
2010-10-04 11:22 astux
Sveiki,
kreipiuosi pagalbos.
Taip jau nutiko, kad įmonės direktorius pasirašė ant vienos įmonės skolos suderinimo akto, be buhalterės.
O situacija tokia, kad skirtumas yra daugiau nei 500 Lt, t.y. jų pateiktame skolų suderinimo akte nurodyta suma yra šia suma mažesnė.
Dabar tos įmonės buhalteris net nesileidžia į kalbas, nenori susitikrinti ar jie kokių sąskaitų iš mūsų neturi, ar pas mus kokia klaida įsivėlus.
Ką daryti tokiu atveju?
Kaip man tas pajamas anuliuoti? kokiu pagrindu? juk keičiasi ir sandėlio likutis tada...
Negi tas suderinimo aktas toks šventas reikalas, kad juo remdamiesi jie nenori susitikrinti sąskaitų?
smile
2010-10-04 13:18 pele-pelyte
Nupirko grūdų iš ūkininko 1000 kg, išrašyta PVM s/f, sumokėta ūkininkui. o kai tą pačią dieną nuvežė juos parduoti kitai įmonei, svarstyklės rodė 1131 kg, tiek ir tokiam kiekiui ta įmonė išrašė PVM s/f. Dabar gaunasi dėl svarstyklių nesąmonių trūkumas mums 131 kg. Kaip tą trūkumą sutvarkyti? Gal kas galite patarti?
2010-10-04 18:36 pele-pelyte 2011-09-11 06-58

pele-pelyte rašė: Nupirko grūdų iš ūkininko 1000 kg, išrašyta PVM s/f, sumokėta ūkininkui. o kai tą pačią dieną nuvežė juos parduoti kitai įmonei, svarstyklės rodė 1131 kg, tiek ir tokiam kiekiui ta įmonė išrašė PVM s/f. Dabar gaunasi dėl svarstyklių nesąmonių trūkumas mums 131 kg. Kaip tą trūkumą sutvarkyti? Gal kas galite patarti?
gal galite kas patarti...
G
ginn_ta 1571
2010-10-07 15:27 ginn_ta
Gal galite paaiškinti PVM uždarymą gale mėnesio? Kažkaip galima susikurti tarpinę sąskaitą mokėtinam PVM (be naudojamų 2431 ir 4484), o kurioj klasėj?
I
IlonaD 6943
2010-10-07 15:31 IlonaD 2011-09-11 06-58

ginn_ta rašė: Gal galite paaiškinti PVM uždarymą gale mėnesio? Kažkaip galima susikurti tarpinę sąskaitą mokėtinam PVM (be naudojamų 2431 ir 4484), o kurioj klasėj?


Naudojus tokias:

44841 - pardavimo PVM
44842 - Mokėtinas PVM
24311 - pirkimo PVM

44842- ir yra ta tarpinė.
Mėn.gale:
D - 44841
K - 44842
ir
K - 24311
D- 44842

44841 ir 24311 užsidaro, viskas "nusėda" 44842 sąskaitoje, matosi rezultatas.
Anna702 Anna702 774
2010-10-07 15:48 Anna702 2011-09-11 06-58

ginn_ta rašė: Gal galite paaiškinti PVM uždarymą gale mėnesio? Kažkaip galima susikurti tarpinę sąskaitą mokėtinam PVM (be naudojamų 2431 ir 4484), o kurioj klasėj?

Sukurk toje pačioje 448 sąskaitoje kokią nors 4487 sąskaitą "PVM skola biudžetui", jeigu įmonė dažniau skolinga mokėti PVM Mokesčių inspekcijai. Jūsų skolos likutis bus 4487 sąsk. Kredite.
Arba naudok 2432 sąskaitą "Biudžeto skola įmonei", jeigu mokate Importo PVM ir biudžetas nuolat skolingas jūsų įmonei. Skolos jums likutis bus 2432 sąsk. Debete.
Z
zaika 3663
2010-10-08 21:02 zaika
kokioje sąskaitoje registruojate 25 proc nuo reprezentacinės sumos?
L
Laceratia 2262
2010-10-08 21:32 Laceratia
Aš tai susikūriau sąskaitą 618 neleidžiami atskaitymai. Ir ten fiksuoju visus neleidžiamus atskaitymus, o jų paaiškinimus rašau buhalterinėse pažymose.
P
paslaptele 377
2010-10-11 13:02 paslaptele
Įmonė parduoda automobilį Baltarusijos gyventojui, ar parduodam be PVM?
2010-10-11 13:13 Voveruska01 2011-09-11 06-59

paslaptele rašė: Įmonė parduoda automobilį Baltarusijos gyventojui, ar parduodam be PVM?

ne be PVM, o nebent su 0 proc, jei turėsite įrodymus, kad tas auto išežtas, išvažiavo už LT ribų, t.y. tikrai įvyko eksportas.
P
paslaptele 377
2010-10-11 13:22 paslaptele 2011-09-11 06-59

Voveruska01 rašė:

paslaptele rašė: Įmonė parduoda automobilį Baltarusijos gyventojui, ar parduodam be PVM?

ne be PVM, o nebent su 0 proc, jei turėsite įrodymus, kad tas auto išežtas, išvažiavo už LT ribų, t.y. tikrai įvyko eksportas.

turim deklaracija muitines
2010-10-11 13:31 Voveruska01 2011-09-11 06-59
[quote=paslaptele][/quote]
Pagal PVM įst.41 str. prekių išvežimas iš ES teritorijos yra apmokestinamas taikant 0proc. PVM tarifą.
Nebent jūs taikote kažkokias maržos schemas, ar pan, su kuo nesusidūriau ir negalėčiau pakomentuot, taigi dar siūlyčiau pasitikslinti.
D
dzoli 225
2010-10-11 14:35 dzoli
Laba diena,

Kaip manote ar teisingai daroma, jei pvz.:
2010 03 20 įsigijama prekių, skirtų reprezentacijai už 11,88 pvm 2,49 lt viso 14,37 lt.
Įrašas apskaitoje:
D 20145 (reprezentacijai skirtos atsargos) 14,37
K 4431 (skola tiek.) 14,37
Prekės nurašomos 2010 05 25 remiantis reprezentacinių išlaidų nurašymo aktu. Įrašas apskaitoje:
D 6142 (repr. sąn) 8,91
K 20145 (repr.ats.) 8,91
D 61353 (repr. neleidž. sąn.) 2,97
K 20145 (repr. ats.) 2,97
D 61352 (PVM nel. sąn.) 0,62
K 20145 (repr. ats.) 0,62
D 24311 (Gaut. PVM) 1,87
K 20145 (repr. ats.) 1,87
Man kyla klausimas ar gerai, kad pirkimo pvm atskaitomas ne tą patį mėnesį, kada išrašyta pirkimo sąskaita? smile
Dėkoju už komentarus
amadina22 amadina22 19757
2010-10-11 14:39 amadina22
D 20145 (reprezentacijai skirtos atsargos) 14,37
PVM nereikia traukti į atsargas
D
dzoli 225
2010-10-11 14:43 dzoli 2011-09-11 06-59

amadina22 rašė: D 20145 (reprezentacijai skirtos atsargos) 14,37
PVM nereikia traukti į atsargas

Na ir aš taip manau, kad nereikia, bet jau yra įtraukta (buvusi buhalterė kažkodėl keldavo į atsargas visą sumą su pvm, o pvm atskirdavo tik per nurašymą), tai net nebežinau kaip dabar viską sutvarkyti...
D
dzoli 225
2010-10-11 14:52 dzoli 2011-09-11 06-59
Manau viskas turėtų būti taip:
pirkimas 2010 03:
D20145 K4431 11,88
D24311 K4431 1,87
D61352 K4431 0,62
Nurašymas 2010 05:
D6142 K20145 8,91
D61353 K20145 2,97
Kaip manote ar teisingai?
amadina22 amadina22 19757
2010-10-11 14:58 amadina22 2011-09-11 06-59

dzoli rašė: Manau viskas turėtų būti taip:
pirkimas 2010 03:
D20145 K4431 11,88
D24311 K4431 1,87
D61352 K4431 0,62
Nurašymas 2010 05:
D6142 K20145 8,91
D61353 K20145 2,97
Kaip manote ar teisingai?


Teisingai
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui