Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-08-23 15:16 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #843372

batukas rašė: Laba diena,

Gal galetu kas pagelbeti? Imones krovininis automobilis pateko i eismo ivyki. Kadangi vairuotojas buvo nekaltas imone paprase atlyginti zala ir del negautu pajamu, kol auto buvo remonte. Draudimo bendrove pervede pinigus i imones atsiskaitomaja saskaita 700 lt
Kai suprantu imone gavo neapmokestinamas pajamas ir saskaitu korespondencija butu :
D 2710
K 531 arba 539 ?
Gal gali kas pagelbeti, nes nesu tikra.... smile

O kodėl nepatinka K 522?
2010-08-23 15:14 PVM » PVM tarp ES valstybių » #843369

Akmena rašė: O kuro pirkimo PVM iš ES negrąžinamas?
Ar PVM leidžiami atskaitymai?

Grąžinamas
Leidžiami.
2010-08-23 14:59 PVM » PVM tarp ES valstybių » #843358

Filippova rašė: Ir dar toks klausimas - taip pat iš estų gavome Invoice su estišku PVM (prie Invoice prisegtas kuro čekio kopija ir automobilio techninės apžiūros kopija). Ar PVM deklaracijoje reikia tai kažkur parodyti? Pirmą kartą gaunu Invoice iš ES su PVM....

Aš niekur tokių dalykų nerodau.
Kurą išvažinėjote Estijoje, o juk PVM reikia priskaičiuoti nuo prekių, įvežtų į Lietuvą. Nors VMI aiškina kitaip, bet jau tikrai tokio dalyko nedeklaruoju ir nesiruošiu deklaruoti.
TA taip pat atlikta ten.
2010-08-23 14:49 Bendra » Mažytis patikrinimas » #843352

vaidaj rašė: Sveiki,
šiandien į mūsų įmonę paskambino iš VMI dėl operatyvinio patikrinimo dėl GPM.
Norėčiau pasiteirauti tų, kuriuos yra tikrinę dėl GPM, į ką reiktų labiausia atkreipti dėmesį belaukiant tikrintojų?
Būsiu labai dėkinga, jei pasidalinsite savo patirtimi.

Taip pat pasitikrinkite, ar turite darbuotojų prašymus dėl , jei turi vaikų, taip pat invalidumo pažymėjimų kopijas ir panašius popierius.
2010-08-23 13:09 PVM » PVM tarp ES valstybių » #843306

lily rašė: Sveiki, prašau pagalbos, nes pirmą kartą su tuo susiduriu
Lietuvos įmonė iš Vokietijos įmonės įsigijo licenciją tam tikrom paslaugom teikti. Vok. įm. išrašė mums sąskaitą be PVM. paslaugos bus teikiamos Lietuvoje.
Ar reikia mums apskaičiuoti vardinamą menamą PVM? Ir ar reikia skaičiuoti nuo visos sumos? Sąsk. suma 5000 Eur.
Ir kaip bus vėliau, nes mes parduosim jau paslaugas?
Ir dar į apskaitą sąskaitą traukti Lt ar Eur?
Iš anksto širdingai dėkoju.

1. Tai jūsų nematerialusis ilgalaikis turtas.
2. Priskaičiuojate menamą PVM. nuo visos sumos.
3. Deklaruojate licencijos vertę FR0600 21 eilutėje, priskaičiuotą PVM 34, 25 ir 35 eilutėse.
4. Apskaita Lietuvoje vedama tik litais.
2010-08-23 11:50 PVM » PVM tarp ES valstybių » #843296

Versija2010 rašė: Dar klausimas... Pagal PVM 15str.5d. transportavimas įeina į prekių vertę, o tada man tą transportavimą rodyti pas save jau kaip prekę nu ta prasme, normaliai tai paslauga, bet ji jau bus prekė šiuo atveju???

Tai bus pardavimų sąnaudos (suprantu, kad klausiate, kur apskaitoje registruoti iš vežėjų, kurie transportavo jūsų parduodamas prekes).
Tačiau jei tai jūs perkate, tada transporto išlaidas galite pridėti prie prekių įsigijimo savikainos.
2010-08-22 22:48 Bendra » Valiutinės operacijos » #843192
[quote=citrus]Labas vakaras, nabuvau dirbusi su valiutinėmis operacijomis, bet dabar tenka...Pagal 22
Kasdien tikrai nereikia.
Perskaičiuojate, kai vykdote kokią nors operaciją, taip pat metų gale, sudarinėjant metinį balansą.
2010-08-22 18:12 PVM » PVM tarp ES valstybių » #843177

maruta rašė: Ačiū Raini.
Bet ar PVM įstatymo 3str. 1 dalies antras punktas neapibrėžia Lietuvos teritorijos ?
3 straipsnis. PVM objektas
1. PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas:
1) prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį;
2) prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio Įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje;
3) prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks. Kai fizinio asmens sudaromi sandoriai nėra susiję su jo vykdoma ekonomine veikla, nelaikoma, kad fizinis asmuo teikia prekes ir (arba) paslaugas veikdamas kaip apmokestinamasis asmuo.

Skaitykite PVMĮ 12(2) straipsnį (1 ir 2 dalys).
2010-08-22 17:20 PVM » PVM tarp ES valstybių » #843169

maruta rašė: Bet pas kitus tiekėjus (kurie taip pat iš Lenkijos) ir tiek pat t.y. 10 ir jį per patikrą juos suranda.

Lenkiški PVM kodai turi 10 skaitmenų.
2010-08-22 17:16 PVM » PVM tarp ES valstybių » #843167

Loreta rašė: 1.Neskaičiuočiau menamo PVM visai
arba
2.skaičiuočiau menamą PVM, bet netraukčiau į atskaitą.
.

Skaičiuoti PVM reikia (PVMĮ 3 str. 1 d. 1, 2, 3 punktai, taip pat 2 dalis, 12(2) str. 1, 2 dalis, 95 str. 1 dalis)
Taip pat galima traukti į atskaitą.
Jums gal kiek įtartinai atrodo, kad prekės įsigytos iš ne PVM mokėtojo. Bet įsigyjant iš užsienio svarbi aplinkybė yra ne tiek PVM mokėtojas, bet kad būtų įsigyta iš apmokestinamojo asmens. O įmonės dažniausiai ir yra apmokestinamieji asmenys.
Visas kitas jūsų nurodytas aplinkybes dėl Šaraškino kontoros taip pat reikia išsinagrinėti.
P.S. Labai man patiktų įmonės pavadinimas UAB "Naprasnyj trud".
2010-08-22 15:39 PVM » PVM tarp ES valstybių » #843156

maruta rašė: Sveiki. Turiu tokia situaciją: Pirkome prekių iš ES tiekėjo ne PVM mokėtojo (tikrinau per VIES VAT number validation). Išrašė PVM sąskaitą faktūrą su 0 PVM tarifu. Mes PVM mokėtojai. Kaip elgtis tokioje situacijoje? Ar tiesiog priskaičiuoti menamą PVM ir viskas.

1. Gal kartais tiekėjas padarė klaidą, nurodydamas savo VAT kodą? Jei turite galimybę susisiekti su juo, pasitikslinkite.
2. Bet kokiu atveju jūs turite priskaičiuoti PVM.
2010-08-22 09:23 Įvairūs » Pridavimas finansinės atskaitomybės registrų centrui » #843147

Byla rašė: Ką patartumėte. UAB , yra vienas vienintelis darbuotojas, jis gi ir vienintelis akcininkas. Veikla blausi. Bet FA priduoti RC privalo. Už 2009 m. dar nepriduota. Pildo žmogus registrus ranka. Jokio interneto, jokio kompiuterio. Kaip priduoti žmogui FA RC kai pastarieji "popierinės" jau nebepriima ? Samdytis nieko nenori. Žodžiu, tipas neeilinis smile .

Tai draugiškai už dyką padėkite jam perduoti, jei jis kartais turi savo internetinį banką.
Jei neturi, tai jau miręs reikalas - nieko nebus, tegu pats kapstosi.
2010-08-20 17:25 Apskaita & Auditas » Individualios įmonės apskaita » #843075

Paulina7 rašė: sveiki, galvoju apsiimti IĮ tvarkyti apskaitą, bet tiksliai nežinau kokios formos, deklaracijos yra pildomos, ar tokios kaip ir UAB, ir kaip su statistinėmis foromis?

Galite viską tvarkyti taip, kaip ir UAB'uose. Visos deklaracijos tokios pat.
Statistinės formos - jei Statistika nurodė, tai teiksite.
Šiek tiek skiriasi santykiai savininko su Sodra.
2010-08-20 15:12 Apskaita & Auditas » Ketvirtinė atskaitomybė (pelnas) » #843029
Taip, ir aš taip ir suprantu, ir jūsų parašymą dabar supratau.
2010-08-20 15:01 Apskaita & Auditas » Ketvirtinė atskaitomybė (pelnas) » #843018
Peržiūrėjau Arto71 pateiktas lenteles - tikrai nėra to, ką jis rašo (2009 06 30 - 2010 06 30).
Duomenys toms datoms gali būti ir turi būti, bet tiek vienų, tiek kitų metų jie skaičiuojami nuo metų pradžios.
Arba nesusikalbam (aš kaip nelabai protingas, gal nesuprantu).
Bet jau taip, kad būtų skaičiuojama, kiek pajamų uždirbo nuo 2009 metų liepos pirmos dienos iki 2010 metų birželio 30 dienos tai tikrai nėra.
2010-08-20 14:55 Apskaita & Auditas » Ketvirtinė atskaitomybė (pelnas) » #843008
Štai kaip rašo :
9. Tarpinėje finansinėje atskaitomybėje informacija pateikiama nuo ataskaitinių
finansinių metų pradžios iki tarpinės finansinės atskaitomybės datos.
13. Tarpinės finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama tokia informacija:
13.1. balanse – tarpinio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos ir lyginamoji praėjusių
finansinių metų paskutinės dienos;
13.2. pelno (nuostolių) ataskaitoje – nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki tarpinės
finansinės atskaitomybės datos
ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio
ataskaitinio laikotarpio;
Viena - kaip matome, vienas punktas lyg ir prieštarauja kitam (9 -13.2., pusiau);
Antra - jei tarpinė atskaitomybė sudaroma pirmus metus, lyg ir nėra su kuo lyginti (aišku, nesunku tuos duomenis susigaudyti).
Trečia - tai tik lyginamoji dalis, kai lyginama su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.
Bet juk ir praėjusių metų duomenys bus pateikti nuo metų pradžios.
Jau tikrai nesudarinėjama P/N ataskaita nuo 2009.07.01 iki 2010.06.30.
Tik galima pridėti skiltį ir joje pateikti duomenis 2009.06.30 datai (sudarytus laikotarpiui 2008.12.31 - 2009.06.30).
2010-08-20 14:27 Apskaita & Auditas » Ketvirtinė atskaitomybė (pelnas) » #842959

gyvate rašė: Ir balansui ir P/N rodau antrą datą 20xx.12.31.

Tai taip ir reikia daryti, ir 29 taip liepia - informacija pateikiama nuo metų pradžios iki atskaitomybės datos.
2010-08-20 12:55 Darbo teisė » Ar priklauso pratęsti kasmetines atostogas turint slaugos nedarbingumo lapelį? » #842869

Samajana rašė:
Rainis dėl to ir bangas kelia.

Nu ne, kokios bangos? Aš iš principo...
Turiu pasiūlymą - pakelkite diskusiją į aukštesnį lygį, čia vistiek nebesusitarsime.
Tegu koks raštingas ir protingas žmogus, pavyzdžiui, Jotjot, arba Loreta surašo viešą laišką Sodrai, VDI ir Seimui.
Gal užlopys tą spragą kas nors vienu ar kitu būdu.
Tegu ir jie padiskutuoja.
2010-08-20 12:50 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #842864

e-wa rašė: kaip teisingai užsipajamuoti prekes gautas ne iš ES? gauta sąskaita 2793.49 Lt(paverčiau iš USD), draudimo liudijimas (draudimo įmoka-10 Lt.), transporto įmonės pažyma kauno teritorinei muitinei(deklaravimo išlaidas sudarė:RP siuntų bendrojo dokumento paruošimas ir atstovavimas 50 Lt.), sąskaita už gabenimo paslaugas 675.14 PVM 0 proc., deklaracija A00-104 lt. B00-756 Lt. kas susideda į prekių savikainą? kokia bus korespondencija?

Prie prekių įsigijimo savikainos pridėkite visas išvardintas sumas, išskyrus importo PVM (B00 - 756 Lt).
2010-08-20 12:44 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #842858

Loreta rašė:

Rainis rašė: forma rodo klaidas - vienas vargas.

Raini, ar jūs pildote? Ar gaunat tokiais atvejais visus reikalingus duomenis?

Loreta, aš neturiu tokios įmonės, kuri mašinomis prekiautų.
Man pasitaiko, pvz., kokį tarpininką (prekybos agentą) užsienyje pasamdytą deklaruoti.
Tiesa, prieš keletą metų viena įmonė pirko gal 3 mašinas, tai irgi deklaravau - baisiai sunku buvo ten užpildyti tuos kodus adresus, net neatsimenu, iš kur aš juos ištraukiau - gal iš pirkimo - pardavimo sutarčių?
Tai dėl tiek, kaip pas mus, dar galima deklaruoti, bet kai tų mašinų šimtai? Į jokią deklaraciją netilps.
Bet va, po patikrinimo liepė, tai ką jiems daryt?
2010-08-20 10:13 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #842763

Ingusia22 rašė: Gal galit man kvailai paaiškinti kaip pildyti šitą deklaraciją nes db pakalbėjau su vmi ir pasakė kad yra delspinigių priaugę, nes ne taip pildom deklaraciją smile jei pildau liepą už birželį, tai kokias sumas reikia rašyti ten, ar tas ką birželį priskaitėm ir sumokėjom liepos menesį ar už gegužės menesį ką sumokėjom? smile

Pildote rugpjūtį iki 08.15.
Joje surašote tai, ką faktiškai išmokėjote per liepos mėnesį.
O išmokėjote tikriausiai birželio mėnesio algas, gal kam atostoginius, gal ką atleidote.
Bet rašote ne išmokėtas grynais sumas, o priskaičiuotas.
2010-08-20 10:07 Bendra » Valiutos likuciu perkainojimas » #842757

names rašė: Dar sumąsčiau paklausti jei jau keičiant gaunasi mažiau tai galima į "bendrosios ir administracinės sąnaudos traukti?

Taip, būtent ten ir reikia traukti.
2010-08-20 09:52 Bendra » Valiutos likuciu perkainojimas » #842747

names rašė: Pirmiausia pinigai įkrito už paslaugas tik daugiau. Tai bus jau mūsų pajamos, ir bus teigiama valiutos pasikeitimo įtaka. 536.O jei būtų įkritę mažiau tai 636.Dabar jau kronas keičiam į litus. iš valiutinės įmonės sąskaitos į paprastąją litų sąskaitą. Tai jei keięiant gaunasi daugiau tai būtų 522 kitos veikos pajamos, o jei mažiau tai kitos veiklos sąnaudos.Ar taip suprantu?

Taip, teisingai.
Su kronom tai "daugiau" nebus. Su USD kartais tikrai apsitaiko.
2010-08-20 08:07 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #842723
[quote=Cashmere][/quote]
Taip, panašu į nesąmonę toks reikalavimas. Ir dar ten reikia visokių duomenų - ir adreso, ir asmens kodo, pildant vis netinka formatas, forma rodo klaidas - vienas vargas.
2010-08-19 20:54 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #842696

Cashmere rašė: Sveiki, kokiu kodu deklaruojat pirktą automobilį iš užsienio fizinio asmens??

Kodėl klausiate temoje apie B klasės pajamas?
Jei iš užsienio asmens automobilį pirkote Lietuvoje, tai bus A klasės pajamos.
Jei užsienyje - tai deklaruojate FR0471 priede PU kodu 13.
2010-08-19 20:50 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #842695

pele-pelyte rašė: Pildau PVM dekaraciją ir dabar susimaišiau dėl 13 langelio. Anksčiau neįrašydavome nieko. O kaip po pakeitimo? Būna, kai mes perkame produkciją iš ūkininkų, kurie ne PVM mokėtojai. Ar į šitą langelį ir reikia sumą už kiek pirkta be PVM? Ar rašosi tik suma, kai parduodame be PVM? Pas mus nėra taip buvę, visada PVM 21 proc. taikomas, kartą buvo 6 proc. Ačiū už paaiškinimą.

Atkreipkite dėmesį - skyrius, apimantis 11 - 20 eilutes vadinasi " Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sandoriai".
Todėl į šias eilutes rašome tik tai, ką patys parduodame arba teikiame.
Į 13 langelį reikėtų rašyti savo PVM neapmokestinamus sandorius - pvz., ne PVM mokėtojams išrašytas sąskaitas už patalpų nuomą.
2010-08-19 18:43 Bendra » Individuali įmonė » #842662

Xamiakas rašė: Netaip išsireiškiau, nenoriu pildyti avansines apyskaitos ir savininko kišti kaip materialiai atsakingo, registruoti jo kaip darbuotojo įsipareigojimų per 2435 saskaita.
Noriu išrašyti KIO tiesiai įmonei, kurios sąskaitą pristatė. Tada viskas labai paprastai suvaikšto.

KIO rašomas konkrečiam žmogui. Jei tai ne jūsų įmonės darbuotojas, reikia įrašyti jo asmens kodą, tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimą ir numerį, gyvenamosios vietos adresą.
Ar galvojate, kad bus lengviau ir paprasčiau?
Geriausiai tai nebeišradinėti dviračio. Jau daug metų beveik viskas apskaitoje išrasta, kaip ir kokius dokumentus naudoti, suformuoti lengviausi ir racionaliausi būdai, kaip tą apskaitą tvarkyti.
Tiesiog pasinaudokite daugelio žmonių patirtimi.
2010-08-19 18:37 Darbo teisė » Ar priklauso pratęsti kasmetines atostogas turint slaugos nedarbingumo lapelį? » #842657

Jotjot rašė:
Keista, kad gydytojai pripažįsta asmenis laikinai nedarbingais ir kitais atvejais, ar ne?

Nepripažįsta nedarbingais.
Tiesiog išduoda pateisinantį dokumentą, kuriuo remdamasis darbuotojas gali neiti į darbą ir gauti Sodros pašalpą.
Tas dokumentas vadinasi "Nedarbingumo pažymėjimas", kas jus taip ir klaidina. Juk neparašyta jame, kad darbuotojas serga, ar ne?
Dėl visa ko, kai gausite tokį pažymėjimą, paklauskite gydytojo: "tai daktare, kuo aš sergu, kad man nedarbingumo pažymėjimą davėte?". Manau, tada bus jau tikrai jums aišku.
2010-08-19 18:12 Bendra » Patalpų nuoma iš fizinio asmens » #842644

Endzila rašė: Raini atleisk už kvailus klausymus, tai mums apsimoka juodais pinigais susimokėti už komunalinės žmogui, kad nemokėti mokesčiu?

Ne, kas pagal skaitiklius, tai mokėkite drąsiai - jokių mokesčių neatsiranda.
Tik ten kokį šildymą jau, ar gyvatuko mokestį ....
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui