Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2009-11-13 07:55 Bendra » Komandiruotė » #720542

ramune26 rašė: labas vakaras,
lietuvos imoneje dirba latvijos gyventojas, kuris gyvena Latvijoje, dirba Lietuvoje. Ar galime jam skaiciuoti komandiruotes i Latvija? Labai aciu

Jei siunčiate ten darbo reikalais, tai aišku, rašote komandiruotę.
2009-11-12 15:29 PVM » ne PVM moketojai » #720458

valdysimus rašė:
Idomu kaip VMI reaguoja i - "...atsiprasau, suklydau..."

Nesupranta ji tokių žodžių, nėra jos leksikone...
2009-11-12 15:27 PVM » ne PVM moketojai » #720456

Rolf rašė:
Ar PVM mokėtojai sutiks, kad jiems perrašytumėte sąskaitas.
Jie, greičiausiai, PVM į atskaitą įtraukė.

PVM mokėtojai, gaudami sąskaitą iš naujo partnerio, turi pasitikrinti, ar jis tikrai PVM mokėtojas. Dabar, išaiškėjus, kad PVM sąskaitoje išskyrė ne PVM mokėtojas, jie taip pat neturi teisės traukti tokio PVM į atskaitą.
Sakau iš patirties, nes turbūt turiu uoslę ant tokių klientų, tikrai per pastaruosius metus gal 3 tokius pagavau ir turėjo perrašyti man sąskaitas be PVM.
2009-11-12 14:58 PVM » ne PVM moketojai » #720437
Bet tai buhalterio neturėjote, kad tokios nesąmonės pridirbtos? Jei turėjote, tai dabar iš jo atlyginimo ir išskaičiuokite. Nors čia tikriausiai iš tų, kurie už 150 Lt apskaitą tvarko...
2009-11-12 14:54 Bendra » Atskaitingi asmenys » #720431

skajova rašė: Labai ačiū už atsakymą.
Aš taip pat kažkaip labiau linkusi palaukti, nes kitų normalesnių alternatyvų nelabai matau, nebent išmokėti sodrai iki 11.15 grynais per atskaitingą asmenį, o tik vėliau kitą savaitę direktoriui išmokėti atlyginimą. O direktoriaus atlyginimas labai nedidelis 400, t.y. minimalus 0,5 etato, tad ir išmokėti sodrai už spalio mėn reikia 43,25 (39,43 + 3,82) Lt.

Kad mano skaičiavimu ne tiek Sodrai reikia pervesti smile
Nuo 400 Lt:
Dirbo nuo 10.22 - 7 darbo dienos.
Spalį yra 22 darbo dienos.
Priskaičiuotas atlyginumas:
400/22*7 bus 127,72 Lt.
Sodra nuo šios sumos 127,72 * 0,3998 tai 51,06 Lt.
Ar ne?
2009-11-12 14:32 Įvairūs » Statistika » #720417

Nemiga_new rašė: Sveiki,
Truputuka nesupratau, jei musu imone ka tik isikure, veikiam dar tik menesi, tai ar reikia mum kam nors pranesti, kad mes cia tokie atsiradom, ar kai jiek reikes patys mus susiras?
Ar nereikia uzpildyt, kokios formos kai isikuri? :)

Statistikai tai nieko nereikia, tik VMI FR0791...
2009-11-12 14:28 Bendra » Atskaitingi asmenys » #720414

skajova rašė: Sveiki,

Atsidūrėme keblioje situacijoje. Naujai įkurtas UAB, įdarbintas tik direktorius nuo 10.22 ir buhalteris nuo 11.04. Direktoriui jau reikia sumokėti atlyginimą iki lapkričio 15 d., taip pat mokesčius sodrai, GPM deklaruot (dar neaišku, gal nereikia deklaruot, nes jis gaunasi 0), sumokėt. Tačiau problemėlė, kad bankas uždelsė iš kaupiamosios sąskaitos padaryti einamąją sąsk. Kaip tada direktoriui atlyginimą ir mokesčius sumokėt? Dėl mokesčių kaip ir būtų aišku grynais pvz direktorius sumoka, kaip atskaitingas asmuo,o tada jam atiduodam, kai jau galėsim prie sąskaitos prieiti. Bet tai ką daryti su jo atlyginimu? Taigi direktorius sau atlyginimo nesusimokes per atskaitingus asmenis? Kaip tokiu atveju buhalteriškai įforminti? :) Ar geriau tada iš viso pradelsti atlyginimą, nes kitą savaitę jau turėtumėm priėjimą prie sąskaitos?

Būčiau labai dėkinga už atsakymą. Esu pradedanti buhalterė, tad daug ko nezinau, nors esu baigusi ekonomikos magistrantūra, tačiau praktinių žinių tikrai labai trūksta :)

Patariu palaukti.
Šiek tiek vėluosite tik pervesti Sodrą už spalį (nuo direktoriaus atlyginimo, bus priskaičiuoti delspinigiai, bet gal daug nesusidarys, negi ten jam 10000 Lt mokat?)
Deklaruoti GPM už spalį nereikia - juk spalį nieko neišmokėjote. Kai antroje lapkričio pusėje prieisite prie sąskaitos ir pervesite atlyginimą direktoriui, tada pervesite ir GPM, o deklaruosite FR0572(3) iki 12.15.
2009-11-12 14:20 PVM » PVM tarp ES valstybių » #720410

Donatas95 rašė: Radau tokią info www.ve.lt/?data=2007-07-18&rub=107889503..."> www.ve.lt/?data=2007-07-18&rub=107889503...
Pagal ją, darbo nuoma yra ne PVM objektas. Tai kaip tada PVM sąskaitoje rašyti? Kaina plius PVM ar be PVM? Kaip tas dalykas atsispindės užsienio partneriui, jei jis PMV mokėtojas? smile

Tai čia viskas labai gerai išaiškinta - jums ne PVM objektas, aišku, kainą prašote iš užsienio partnerių kokią susitarėte, jokio PVM nerašote.
O ar užsienio įmonei nuo tokios paslaugos reikės pasiskaičiuoti savo PVM, tai priklauso nuo jų įstatymų.
2009-11-12 09:32 Blevyzgos » Kokias knygas skaitot? » #720282
Delfyje skaičiau, kad ir Š.Kalmanovičius labai stengėsi išsiaiškinti, kodėl žydai pajuokiami ir nekenčiami beveik visur. Studijavo ir tos tautos istoriją, ir religiją, bet vienareikšmio atsakymo taip ir nerado.
2009-11-11 15:25 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #720135

Factums rašė: Sveiki.
Norejau paklausti dvieju klausimu del leidziamu atskaitymu?
1. Ar IĮ vadovo saugos darbe amokymai gali buti priskiriami prie leidziamu atskaitymu ir traktuojami kaip kvalifikacijos kelimas?
2. Ar vadovo vardu isigyto elektronio paraso islaidos yra ledziami atskaitymai ar ne? Mano supratimu jei jau SODRAI reikia privalomai tai turetu buti leidziami, ir ka daryti su PVM ar galima traukti i atskaita paraso isigijimo PVM?
Pagelbekit naujokui :D

Abiem atvejais tai leidžiami atskaitymai. Pirmu atveju gal nevadinčiau kvalifikacijos kėlimu (nors irgi galima), tai tiesiog su darbų sauga susijusios išlaidos.
2009-11-11 15:03 PVM » PVM MOKESTIS » #720125

Aleksiukas rašė: Laba diena. Turime susimokėti PVM nuo 100 000 Lt viršytos sumos (kol dar nebuvome PVM mokėtojais). Paskaičiau žemiau nurodytą komentarą iš VMI puslapio ir vistiek ne viskas aišku. Mes turėjome tokias pajamas:
pirktų prekių pardavimas (bus apmokestinama 21 PVM);
paslaugų pardavimas (bus apmokestinama 21 PVM);
patalpų subnuoma (dalį išsinuomotų patalpų pernuomojame kitai įmonei);
palūkanos iš banko už einamojoje sąskaitoje laikomus pinigus.

Kurių pajamų nereikia traukti apskaičiuojant tą 100 000 Lt sumą? Ir jei nesunku tai pagal kurį komentro straipsnį nereikia traukti? Ačiū labai labai. Tiesiog noriu išsamiai išsiaiškinti.



Išmeskite palūkanų pajamas ir patalpų subnuomą - tai iš PVM neapmokestinamos veiklos gautos pajamos.
2009-11-11 09:52 Bendra » Komandiruotė » #719843

VAndrius rašė: Išsklaidykit abejones prašau smile
jei darbininkui išmokame dienpinigius Lietuvoje už 20 d.d, o jo valandinis atlygis 7,95 Lt- dienpinigiai neapsimokestina. Taip? smile

Kad dienpinigiai Lietuvoje lyginami tik su 1/2 atlyginimo, o kitokių sąlygų nėra lygtai? Čia tas 1,3 koeficientas gal tik užsienio dienpinigiams.
2009-11-11 09:44 Įvairūs » Įstatymų, nutarimų traktavimai iš VMI varpinės » #719827
Rolf, brangioji mano, yra:
Kai šių ūkinių operacijų atlikimo darbo vietoje įrengtas kasos aparatas ir visi grynieji pinigai laikomi kasos aparato kasoje, dar išspausdinamas ir kasos aparato kvitas, kuriame nurodomas pinigų įdėjimas
2009-11-11 09:40 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #719821

gmile rašė: Sveiki,

Reikia atstatyti PVM nuo licencijos kurią suteikėme kaip paramą. Į kurį lauką FR0600 turėčiau įtraukti tokį PVM???

30 eilutėje su minusu.
2009-11-11 09:38 Bendra » Atostogų rezervas » #719820
K Atlyginimų sąnaudos.
2009-11-11 09:37 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #719817

asmon rašė: Sveiki, kaip jus koresponduotumete patirtas UAB steigimo išlaidas (kurios kopensuojamos) jei notaru atlyginimas 168, kompensacija uz patikra rc 10, rc darbu kaina 47 bei PVM, imone jau PVM moketoja. atsiskaite mat atskaitingas. Niekaip man neiseina sudeliot

Skaitykite temą "Steigimo išlaidos", ten viskas išaiškinta. Pabrėžiu - jokių atskaitingų asmenų šiuo atveju negali būti smile
2009-11-11 09:35 Įvairūs » Įstatymų, nutarimų traktavimai iš VMI varpinės » #719813
Be abejo, čia yra paprasčiausias išsidirbinėjimas dvigubinti dokumentus, priimant grynuosius pinigus: ir PPK, ir dienos ataskaitų reikalavimas - kokia prasmė to parašo? Pamenu, dar tik tokia nuostata buvo įvesta, kaip užgriuvo tikrintojai iš centrinės VMI, nerado parašų, kviečia mane aiškintis, aš kaip paprastai ginčijuos ir klausiu: koks durnius tą nesąmonę sugalvojo, norėčiau pamatyti. Vyrukas ir prisistato: tai aš. Ir aiškina: atseit, jei dirbs su neregistruotu aparatu ir panašius blūdus.
Žinoma, jau bent šiais laikais tikrintojai neturėtų išsidirbinėti ir už tokias smulkmenas bauduoti. Reikia kovoti, kad tokių nesąmonių nebūtų.
2009-11-11 09:09 Įvairūs » Įstatymų, nutarimų traktavimai iš VMI varpinės » #719783

Rolf rašė: Nu nesąmonė kažkokia gaunasi.
Gaunu avansą grynais, įmušu į .
Dar, anot VMI, išrašau PPK.
Inkasuoju pinigus iš , tame tarpe ir avansą, užpajamuoju tuos pinigus į kasą.
Ką daryti su PPK?
Kur jį dėti. Pajamuoti negaliu, nes su inkasacija jau užpajamuotas avansas.

Rolf, kodėl neatkreipiate dėmesio į žodį DAR, kuris yra tame sakinyje? Štai taip ir nustatoma prievolė ir išrašyti PPK, ir įmušti tuos pinigus į ).
Ir niekas nesusidvigubina. Juk jei pagal PPK grynuosius įneštumėte į normalią kasą, rašytumėte žurnalo, ir viskas.
2009-11-11 08:45 Bendra » Parama (labdara) » #719752

VAIDILUTE2010 rašė:

O jei padarysime taip mes išrašysime sąskaita už paslaugas normalia, o paramos gavėjai taip pat išrašys sąskaita parama, Man tada viskas grąžiai susidenks. Ar taip yra teisinga.

išrašome sąskaita
D 2411 pirkėjai
K. 5 pajamos

mes gauname sąskaita
D 61 parama
4 skolos tiekėjams

Vargeli, už ką tie paramos gavėjai sąskaitą rašys?
2009-11-11 08:20 PVM » PVM tarp ES valstybių » #719741

Regvita rašė:

Raini, gal Jums naujiena, tačiau tikrai yra darbuotojai nuomojami. Plačiau apie šią veiklą siūlau paskaityti mano prikabinamą informaciją.

Taip, su darbo jėgos nuoma tikrai niekada nesusidūriau, todėl ir nutilau.
2009-11-11 08:15 Bendra » Parama (labdara) » #719737

VAIDILUTE2010 rašė:

Aš taip pat manau,kad sąskaitos nereikia taip mes prisipažinsim pajamas. Kokios pajamos jei mes teikiam parama Gal dar yra nuomonių.

Sąskaita reikalinga. Paramos teikimas paslaugomis laikomas "suvartojimu saviems poreikiams". Ir pajamos turi atsirasti.
O ta jūsų anksčiau parašyta kontuotė, kai parama apskaitoma, kartu mažinant paslaugų savikainą, tai nesąmonė.
2009-11-11 08:13 Bendra » Atostogų rezervas » #719736

sigita79 rašė:

Tad man visgi neaisku, kad daryti su 6kl Kreditu, kuris atsiranda skaiciuojant rezerva. Logiskai galvojant, tai turetu buti neapmokestinamos pajamos. Pvz 52.... kazkurioj saskaitoj. Ar ta linkme galvoju??

Pirmiausiai pasitikrinkite, ar nesuklydote, kai rašėte, kad rezervą skaičiavote 2009 metams? Kaip tai lyg ir per anksti būtų, arba gal kas mėnesį jį skaičiavote?
O sumos kredite gali atsirasti labai paprastai, bet tik tuo atveju, jei iš pradžių rezervą suskaičiavote 2009 metų pradžiai (2008.12.31 datai).
Tada, apskaičiuodama kompensacijas už nepanaudotas atostogas, neatsižvelgėte į tai, kad rezervas jiems buvo priskaičiuotas tik iki 2009 metų, o jie dar dirbo ir 2009-aisiais. Tada, mechaniškai atimdama sumas iš anksčiau sudaryto rezervo, ir viršijote jį, taip patekdama į kreditą.
Mano tokie pamąstymai ir įtarimai. Bet kokiu atveju, net jei aš neteisus, jokios pajamos atsirasti negali. Ieškokite klaidos - skaičiavimuose ar kontuotėse.
2009-11-10 19:32 Bendra » Mokesčiai Norvegijoje? » #719656
...
2009-11-10 19:30 PVM » PVM tarp ES valstybių » #719655

Donatas95 rašė:
Na taip, už darbo jėgos nuomą - paprastai tariant. Darbuotojai siunčiami atlikti tam tikrus darbus, konkrečiau - pagalbiniai darbai.

Negi taip ir rašysite sąskaitoje: "darbo jėgos nuoma, mat. vnt. kas?"?
Ar apmokestinti PVM priklauso nuo to, ką joje rašysite, su kuo susijusios suteikiamos paslaugos.
Jei jūs sudarėte sutartį su ES šalimi, kad joje atliksite kažkokius tai darbus (galbūt susijusius su statybomis), tai taip ir žiūrėkite į problemą. Juk jūs nenuomosite darbo jėgos, bet siunčiate darbuotojus atlikti tam tikrus darbus. O ar apmokestinti lietuvišku PVM, priklauso nuo to, kas per darbai.
2009-11-10 17:14 Įvairūs » UAB Steigimas » #719630

lori_as rašė: O gal galima po to kai RC uzregistruos imone ir pranes apie tai Sodrai ir VMI dar kokia savaite nesidarbinti imoneje. Ar privalu iskarto? aciu

Jei jokios veiklos nevykdysite, tai galima kokią savaitę palaukti.
2009-11-10 16:46 Įvairūs » Įstatymų, nutarimų traktavimai iš VMI varpinės » #719623
Šiaip aš nelabai turiu reikalų su tais , bet kiek žinau praktiškai iš nuogirdų, tai net yra juose specialūs skyriai tiems avansams įmušti. Ir lyg nieko negirdėjau apie tai, kad dar rašomi ir PPK.
Bet gerai pagalvojus, tai VMI teisi: štai jūs tiesiog įmušite į avansą, tai kaip žinosite, kieno čia tas avansas? reikia popieriuko, ir tam labai tinka PPK. O ir įstatyminis pagrindas yra - aš pabraukiau jums žodelį "dar".
2009-11-10 16:40 Įvairūs » UAB Steigimas » #719622

lori_as rašė: Sveiki. Gal kas zinote, steigiant nauja imone, po to kai notaras paruos voka su dokumentais RC, RC per 5 d.d. registruoja imone ir pats (RC) pranesa Sodrai ir VMI? O kada direktorius turi prisistatyti i Sodra, VMI?

VMI pateikia formą FR0791, galima internetu.
Sodrai nieko.
2009-11-10 16:37 Bendra » Parama (labdara) » #719618

VAIDILUTE2010 rašė: Sveiki UAB( ne pvm mokėtoja) suteikia parama paramos gavėjui paslaugomis. Ar ji daro gerai?

Yra paramos paslaugų teikimo sutartis. Ir viskas. Ar paramos davėjui reikia išrašyti sąskaitą faktūra paramos gavėjui.
Ir UAB remdamasi šią sutartimi buhalterijoje daro taip

D 61... parama
K.6001 suteiktų paslaugų savikaina

Ir metų gale pasinaudos lengvata , atskaitys šią parama du kartus.

Mano nuomone, už suteiktas kaip paramą paslaugas išrašoma sąskaita faktūra, kaip ir kiekvienam normaliam klientui. Tada korespondencija:
D 61... Suteikta parama
K 5 kl Paslaugų pajamos.
Teikdami PLN204, suteiktos paramos sąnaudas rodysite kaip neleidžiamus atskaitymus; tada, jei pakaks pelno, galėsite atskaityti dvigubai.
Pagal jūsų pateiktas korespondencijas išeis visai ne tokia aritmetika.
2009-11-10 16:32 Bendra » Individuali įmonė » #719611

IlonaD rašė: Jau kažkada šitą klausimą rašiau. Bet vis kažkas kirba ir neduoda ramybės.
Yra IĮ. Dirba vien savininkas, teikia gydymo paslaugas (nuomojamame kabinete). .

Skaitau diegimo ir naudojimo aprašą.

Nerandu patvirtinimo, kad gerai elgiasi, nepirkdamas to nelemto .

Išsklaidykite abejones.
Ačiū.

Elgiasi gerai.
Pats turiu tokį vieno gydytojo UAB'ą. Jau daug metų teikia specializuotas gydymo paslaugas, išrašydamas klietui (ar pacientui?) . Joks VMI inspektorius priekaištų lig šiol neturėjo.
2009-11-10 16:15 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #719605

Chertik rašė: Sveiki, noreciau patikslinti jei imone importuoja preke su imones logotipu ir nori dovanoti savo klientams. Ar cia bus leidziami 100 % ar 75 %? Ar galima nurasyti kaip reklama? Savikaina apie 40 lt

Man labiau panašu į reklamą, bet pasiskaitykite Pelno mokesčio komentarus: ten rasite tikslius tiek reklamos, tiek reprezentacijos išlaidų apibrėžimus ir bus patiems aiškiau.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui