Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2009-10-13 22:29 Bendra » Kasa ir a/s » #709771

linucka rašė: iskart atsiprasau uz klausima-as zalia smile o kas yra AA?

Priklausomai nuo konteksto, tai gali būti "Avansinė apyskaita" arba "Atskaitingas asmuo".
2009-10-13 18:16 PVM » ne PVM moketojai » #709709

neringute0516 rašė: Jeigu Lietuvos įmonė ne PVM mokėtoja perka iš užsienio programinę įrangą ir ją parduos Lietuvoje kaip paslaugą.
Kokius mokesčius reikės sumokėti įmonej?

Perkant - jokių. Jums užsienio tiekėjas parduos programą su savo PVM, kurį galėsite pasidėti į sąnaudas arba palikti prie įsigijimo vertės.
O kai su ta įranga (taip suprantu) teiksite klientams kažkokias paslaugas, tai, kol esate ne PVM mokėtojai, taip pat kol kas mokesčių nebus. Pasibaigus metams - pelno mokestis.
2009-10-13 16:43 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #709675

snake rašė: Nu tai pas mane pardavimo kaina atitiks rinkos kainą, bet rezultatas bus nuostolis. O dėl PVM tikrai taip? Nereikia atstatyti? O kokiais atvejais reikia atstatyti? Iš kur pas mane tokios žinios, ar aš perdaug "persimokslinus" esu?

Dažniausiai PVM atstatomas, kai turtas (ilgalaikis arba trumpalaikis) nustojamas naudoti PVM apmokestinamoje veikloje.
Tuo tarpu jūs turtą parduodate su PVM, kaip ir klausimas apie kažkokį atstatymą gali kilti?
2009-10-13 11:44 PVM » Exportas » #709410

Monicute rašė: Jie dar nepervede, tai nezinau, kaip bus. Jie tvirtina, kad mums perves, sakykim, 1000 euru, o mes gausim tik 900 euru. Gal detaliame israse matysis, kad 100 euru nuskaiciuota mokesciu, tai ka tuomet su jais daryti? Siaip ar taip, cia greiciausiai bus neleidziami?

Meluoja tie jūsų baltarusai.
Tokių mokesčių niekur nėra.
Jei nuskaitys bankas už pervedimą keletą eurų, tai be jokio abejo, banko išraše viskas matysis.
2009-10-13 11:18 PVM » Prekių pirkimas iš ES šalių » #709384

IlonaD rašė:

Rainis, bet tai negalioja prekėms, kurios nurašytos dėl natūralios netekties, ar ne? (ta prasme, PVM šiuo atveju neatstatome) smile

O iš kur aš žinau, kad tai natūrali netektis? Nemačiau aš tų prekių.
Žinoma, jei pavyktų tą netektį pritempti, tai nereikėtų atstatyti.
2009-10-13 11:14 Įvairūs » DIENPINIGIAI » #709378
Taip iš tiesų būtų geriausia išeitis.
2009-10-13 11:11 PVM » Prekių pirkimas iš ES šalių » #709374

Stasia rašė: gal galite padėti smile perkam prekes iš ES. PVM deklaracijoje nurodome laukelyje 19, 20, bei 22,30. Dabar prekes kai kurias nerealizavom, kai kurios nekokybiškos ir vadovybė nusprendė jas nurašyti. Kaip dabar su PVM? VMI sako atstatyti, bet juk kai pirkom priskaičiavau PVM ir atskaičiavau smile tai koks čia per atstatytmas smile

Gal deklaruojate 19 - 29 ir 22 - 30 eilutėse?
Į 30 eilutę priskaičiuotą PVM galėjote perkelti tik tuo atveju, jei iš ES įsigytas prekes naudosite PVM apmokestinamoje veikloje.
Kadangi dalies prekių, kaip paaiškėjo, tokioje veikloje nenaudosite (nurašėte dėl prastos kokybės, nerealizavote), aišku, PVM turite atstatyti tą mėnesį, kada šis faktas paaiškėjo.
Nuo nurašytų prekių įsigijimo vertės priskaičiuokite PVM ir deklaruokite jį 30 eilutėje su minus ženklu.
Apskaitoje:
D PVM sąnaudos (neleidžiami atskaitymai)
K Mokėtinas PVM (prekės iš ES).
2009-10-13 10:46 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #709365

mrrima rašė: Mūsų įmonė PVM mokėtoja suremontavo automobilius Kazachstano įmonėms- viena PVM mokėtoja, kita ne.
Kaip turėčiau rašyti s/f? Ar taikyti 13 str. 5 dalį (ne PVM objektas) ar taikyti 51 str.?
Visai susipainiojau.

PVMĮ 13str. 5 dalis jums netinka.
51 straipsnis bijau, kad netinka taip pat, nebent automobiliai buvo įsigyti Lietuvoje ar kitoje ES narėje arba įvežti remontui per muitinę ir turite įrodymus, kad jie išvyko iš Lietuvos.
Ko gero, teks rašyti sąskaitas su lietuvišku PVM.
2009-10-13 10:36 Įvairūs » DIENPINIGIAI » #709363

kregzde rašė: Sveiki,
prisidirbau ir prasau patarimo kaip cia teisingiau padaryt:
visus metus dienpinigius lietuvoje skaičiavau 19,6 o ne 19,5.
tai dabar kaip cia man ta dalyka pataisyt - is zmogaus jau neatimsiu. gal tiesiog uztektu ta skirtuma neleidziamais atskaitymais pildant pelno nuostolio ataskaita pripazint ir pasididint pelna?

Taip, galima priskirti neleidžiamiems.
Bet ar tiek daug ten to skirtumo susidarė? Gal galite visdėlto iš tų darbuotojų atskaityti - kitose komandiruotėse sumažinti avansą?
2009-10-12 17:28 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #709253

Liniukas rašė: Laba diena,

pirmąkart susidūriau su situacija, gal galite patarti ar nurodyti, kur apie tai pasiskaityti.
Perkame prekes iš Kinijos ir iš karto visą konteinerį (jūrinį) parduodame Latvijos įmonei PVM mokėtojai. Koteineris, kaip supratote keliauja jūra, tiesiai į Rygos uostą, ten latviai prekes išsimuitina patys. Man didžiausi klausimai:
1) kaip turiu užsipajamuoti pirktas prekes iš Kinijos? Nes sąskaita išrašyta 2009.07 mėn, deklaracijos neturėsiu, PVM bus sumokėtas Latvijoje. Sąskaitoje radau parašyta CNF prie kainos, bet tarp incoterms sąlygų tokio trumpinio nerandu. Ar čia gali būti tiekimo sąlygos? Gal pajamuoti dokumentų gavimo data?
2) sąskaitą latviam kaip ir žinau kaip parašyti (ten pasitaikė baisiai gudri moteriškė), bet kaip suprantu tai nesiskaito pardavimas tarp ES šalių, nes prekės keliauja iš 3-ios šalies į ES šalį. Ar taip?
3) ar reikia, o jei reikia, tai kurioje vietoje, turėčiau atvaizduoti pardavimą Latvijos įm. PVM deklaracijoje. Gal reikia dar kokioje nors?

Būčiau dėkinga už jūsų mintis ar nuorodas smile

Toks sandoris yra ne PVM objektas Lietuvoje.
Kadangi realiai savo sandėlyje tų prekių jūs nematysite, tai nelabai jums turi reikšmės jų užpajamavimas arba data. Tiesiog apsiskaičiuokite litais jų įsigijimo savikainą sąskaitos iš Kinijos išrašymo data.
Sąskaita latviams be jokio PVM tarifo - tai ne PVM objektas.
Prekių įsigijimo vertė PVM deklaracijoje niekur nerodoma.
O kas gaus išmuitinimo sąskaitą ir mokės muitą ir importo PVM?
O pardavimo latviams vertė deklaruojama FR0600 21 eilutėje.
2009-10-12 17:22 PVM » PVM atskaita » #709249

Aleksiukas rašė:
2. Ir kaip išrašyti sąskaitas pirkėjams. Jiems teikiame paslaugas pagal sutartis už mėnesį ir jie sumoka abonentą. tai jei paslaugas teikėme visą mėnesį, o sąskaitą už tą mėnesį išrašome 10 30, tai PVM skaičiuoti nuo visos abonento sumos ar irgi išsiskaičiuoti pagal dienas. Sakykime, kad PVM mokėtojais tampame 10 30 ir tą dieną rašome sąskaitą, tai visai sumai rašyti PVM ar tik tai vienai dienai, o kitą dalį be PVM?

Kai tik jus įregistruos PVM mokėtojais, nuo tos dienos visas sąskaitas privalėsite išrašinėti tik su PVM (jei tai PVM apmokestinama veikla).
Todėl susiderinkite su savo abonentais: ar jiems patiks už praėjusį mėnesį išrašyta sąskaita su PVM. Jei ne, turėsite suktis iš padėties ir rašyti 2 sąskaitas: vieną be PVM paskutinę laisvės dieną, kitą už likusias mėnesio dienas jau su PVM.
2009-10-12 17:16 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #709245

eglema rašė: Gal galite atsakyti.Maitinimas užsienyje-viešbutyje apmokestinama PVM ar ne?jei taip tai gal galite parasyti straipsni? ar nuorodą .Nes reikes rasyti S/f cia Lietuvoje uz maitinima užsienyje, kai gausime užsienio s/f. smile

Jei klausiate, ar gavus (tikriausiai komandiruotas darbuotojas parvežė?) sąskaitą iš viešbučio, kurioje matosi priskaičiuotos sumos už maitinimą (ne pusryčius), ar reikia traukti tokią sąskaitą į specialų žurnalą ir priskaičiuoti menamą PVM - tai atsakymas: NE.
Maitinimo paslauga suteikta užsienio teritorijoje, nuo jos turi būti priskaičiuotas užsienietiškas PVM.
O kam jūs ruošiatės rašyti sąskaitą už maitinimą užsienieje, ką ten tokius maitinote? Galite rašyti sąskaitą tik tokių išlaidų kompensacijai.
2009-10-12 11:53 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #708940

zaika rašė: gal galit patikslinti, jei mūsų įmonė neskaičiuoja pardavimo savikainos, tai pelno nuostolio atskaitoje II punkte "Pardavimo savikaina" rašyti nieko ir nereikia ar visgi reikia pasiskaičiuoti?

Kaip tai "neskaičiuoja pardavimo savikainos"? Jei nieko neparduodate, o tik teikiate paslaugas, tai toje eilutėje rašote suteiktų paslaugų savikainą. O jei pardavinėjate kažką, tai būtinai rašote parduotų prekių savikainą joje.
2009-10-12 10:05 PVM » PVM sąskaita faktūra » #708849
Registracijos adresas tai ir yra buveinės adresas - pasiskaitykite įstatus. Nepainiokite su veiklos vykdymo adresu. Veiklos vykdymo adresą galite nurodyti tik kaip papildomą adresą korespondencijai, o rekvizituose turi būtinai būti būtent buveinės - tas, kuriuo įmonė registruota.
2009-10-11 23:15 Įvairūs » Sąskaita faktūra » #708799
Radau pavyzdį, įdedu.
2009-10-11 23:08 Įvairūs » Sąskaita faktūra » #708797

aukseliss rašė: aaa, nea, todel ir klausiau ar problemu nebutu...na ir ka cia toki reikia informuoti? naujiena cia man....

Reikia informuoti VMI. Pranešimo forma tai laisva, bet kokia jame informacija turi būti pateikiama, tai yra nustatyta. Paieškosiu kompe, jei turiu pavyzdį, tai įdėsiu.
2009-10-11 23:06 Bendra » Individuali įmonė » #708796
Tai ačiū, žinosiu.
Kaip tik dabar paėmiau vieną naujai steigiamą įmonę.
Bet aš jos direktorę nusiunčiau į įmonę, ruošiančią visą darbų saugos medžiagą, gal ta įmonė ir praneš kam reikia? Jei ne, tai jau aš informuosiu.[/i]
2009-10-11 23:03 Įvairūs » Sąskaita faktūra » #708793

aukseliss rašė: dekui, Raini, dar vienas dalykas, ar paslaugos pirkejui geriau rasyti lietuviska SF ar daniska, man patogiau lietuviska, nes uriu tokia pacia isversta i danu kalba ir patvirtinta notaro...speju jam labai dideli oskirtumo kaip ir nera..

Darykite kaip jums patogiau.
O ar apie Danijoje turimą atsiskaitomąją sąskaitą pranešėte centriniam mokesčių administratoriu?
2009-10-11 22:49 Įvairūs » Sąskaita faktūra » #708790

aukseliss rašė: mieli forumieciai, sakykite kaip dabar geriau daryti, tai kokia saskaita rasyti saskaitoje-fakturoje pardavejo rekvizituose? lietuviska ar daniska, kadangi veikla vykdoma Danijoje...nes automatiskai jeigu pinigeliai bus pervesti i daniska saskaita, tai pervedimas bus padarytas daniskomis kronomis, ar nebus veliau keblumu deklaruojant? dekui is anksto smile

Nebus. Vistiek deklaruojate pagal išrašytą sąskaitą, o ne pagal gautą apmokėjimą.
2009-10-11 22:08 Bendra » Individuali įmonė » #708776

Petronele rašė:
Jei turėsit samdomų darbuotojų, tai reiks VDI prasinešti, galit tiesiog ten nueiti ir pasikonsultuoti.

Pirmą kartą girdžiu? Pranešti VDI? Apie ką?
2009-10-11 22:06 Bendra » akciju pardavimas » #708775

Koltute rašė: Sveiki,

Susiduriau su problema, gal Jus padesyte.

Mano teta turi 100 proc. akciju uab'o, uab 3 metus nevykdo jokios veiklos, neturi jokiu skolu, bet balanse yra apie 13 000 pliuso.

Kas realiai tą "pliusą" sudaro?
2009-10-11 18:18 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #708742

asmon rašė: Sveiki,
ar gerai mastau?
ismoketa nuoma fa ir is imones lesu priskaityta, bet ne ismoketas gpm:
D443
K27
GPM
D4462
K443?

Gal nelabai.
Mąstyti reiktų taip:
Priskaičiuojate nuomos sąnaudas (pagal sutartį):
D Nuomos sąnaudos
K Kitos mokėtinos sumos (FA už nuomą)
K Mokėtinas GPM (kodas 1411)
K Mokėtinas (kodas 1951).
Tada išmokate FA:
D Kitos mokėtinos sumos
K 27 (Kasa, bankas).
Geriau tokioms išmokoms nenaudoti tiekėjų sąskaitos 443, o pasiimti kokią kitą 4 kl. sąskaitą - taip mažiau painiavos.
2009-10-09 18:36 Programinė įranga » Excel » #708480

arunas23 rašė:
Suprantu, kad yra begale nesamoningu popieriu ir zurnalu, kuriuos tas vargsas ukininkas turetu vest.

Esu matęs knygyne tokią knygą apie ūkininkų apskaitą, gal jos paieškokite?
2009-10-09 10:06 Apskaita & Auditas » Apskaitos politika » #708241

mazike2 rašė: Sveiki, nesenai pradėjau dirbti viešojoje įstaigoje ir radau cia darbo vidaus taisykles, galvoju ar man koreguotis tas taisykles ar turetu buti vis del to apskaitos politika?Gal zinot kas?O gal viesojoje uztenka taisykliu?

Vidaus darbo tvarkos taisyklės ir apskaitos politika tai du visiškai skirtingi dalykai.
Ir abu jie turi būti.
Gal kol kas neskubėkite su jokiais koregavimais - panašu, kad apie įstaigos gyvenimą turite dar labai miglotą supratimą...
2009-10-08 18:34 Bendra » Vel komandiruotė... » #708124
Pupyte, buhalterinė apskaita turi korespondencijom ir skaičiais aprašyti realius ūkinius įvykius ir operacijas.
Todėl paprasčiausiai išsiaiškinkite, kada ir po kiek valandų dirbo, kiek truko kelionė, ir taip užpildykite tabelį.
O tada jau žiūrėkite, kiek ir kokių nukrypimų nuo darbuotojai nustatyto grafiko atsiranda ir atitinkamai, pagal įstatymus, spręskite apmokėjimo ir apmokestinimo klausimus.
2009-10-08 16:33 PVM » Mišria veikla ir PVM » #708093

sauliute66 rašė: Laba diena,
noreciau patarimo del misrios veiklos ir PVM atskaitos,ar ta dali PVM ,kuri tenka neapmokestinamai veiklai traukiat i PVM atskaita,o po to iskeliat i sanaudas...ar tiesiog galima to PVM neisskirti,t.y. visa suma su PVM traukti i sanaudas?Rezultats nuo to nesiskiria,bet kaip teisingiau daryti?

PVM tikrai reikia išskirti, negalima iš karto į sąnaudas.
2009-10-08 16:31 Bendra » Vel komandiruotė... » #708091
Galite žymėti po 5 val darbo; tik nežinau, ar toli vyko, ar užteks tiek valandų kelionei.
2009-10-08 14:46 Bendra » Vel komandiruotė... » #707956

pupyte rašė: Zmogus dirba 4d. savaiteje po 5val., savaite 20val., isvyko i uzsieni komandiruoten. bus 7 dienas, tarp ju 2 poilsio, kaip man rasyti jam darbo valandas, tipo komandiruoteje ir buvo tik po 5 val. ar skaiciuoti 8,15val., darbo grafikas

I-II-III-IV 5val.


isvyko VII-I-II-III-IV-V-IV

padekit. kaip pildyti ziniarasti....

Tik jau tas dienas, kada buvo kelionėje, žymėkite kaip darbo dienas. O poilsio dienų aš čia neįžiūriu gal tik V dieną.
2009-10-08 10:52 Bendra » Vairuotojų darbo laiko apskaita » #707749

Kristiana__ rašė: Ar dabar skaičiuojat už rugsėjį ir koreguojat liepos mėnesį su papildomais priskaitymais? O kaip tada su sodra? Gaunasi visad vėlavimai. Visad delspinigiai.

Jokie delspinigiai, jokia Sodra.
Tą mėnesį, kurį tuos papildomus atlyginimus priskaičiuojame, tą ir deklaruojame, ir išmokame. Jokių praeitų laikotarpių nekoreguojame.
2009-10-08 10:38 Bendra » Vel komandiruotė... » #707726

Rinka rašė:

Gerai , jeigu tada DS numatytas valandinis atlygis 8,33 lt , darbuotojas dirba 1,5 h per dieną . 5 d.d. Priskaičiuojam jam DU 249 lt mėnesinį . Ir tada galvočiau aš dienpinigių jokių neapmokestinu , nors jų ir 1000 lt išmokėčiau ? smile

Dienpinigiai tai neapsimokestins, bet ar neatsiras viršvalandžiai? Ypač kelionės dieną?
Negi jis toje komandiruotėje po 1,5 val/dienai dirba?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui