Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2009-10-30 09:46 PVM » Kai PVM ateinančio laikotarpio sąnaudos » #715801

kerlli rašė: As gal nelabai i tema, bet labai skubiai reikia pagalbos. Sakykit UAB skoloj fiziniam asmeniui uz nuoma (daugiau nei 2 men), dabar manes prasoma paskaiciuoti delspinigius. UAB fiziniam asmeniui moka 2500 lt nuoma kas menesi ir 665 Lt pajamu mokesti turi sumoketi ir sveikatos (15% ir 6%). Pradelstos 69 dienos. Tai jei skaiciuoti nuo 5000 lt skolos iseitu 690 Lt. O gal reikia skaiciuoti nuo visos 3165 Lt sumos? Gal galite padeti? Aciu

Atkreipkite dėmesį, kad ne visi pinigai (5000 Lt) pradelsti visas 69 dienas, o tik vieno mėnesio išmoka.
2009-10-29 12:51 Apskaita & Auditas » Ilagalaikis turtas » #715446

seimosdziaugsmas rašė:

Monikaa rašė: Imone pastate pastata - investicinis turtas,

Investicinis turtas – ilgalaikis materialusis turtas (žemė, pastatai ar jų dalis arba žemė
kartu su pastatais), kurį jo savininkas arba jo gavėjas pagal finansinės nuomos sutartį laiko tik pajamoms iš to turto nuomos ir (arba) to turto vertės padidėjimo gauti, išskyrus:
a) turtą, kuris naudojamas prekėms gaminti, paslaugoms teikti arba
administraciniams tikslams;
b) turtą, kurio pardavimas yra įmonės tipinė veikla.

Manau tik b atveju nusidėvėjimas nėra skaičiuojamas.
Kitais atvejais skaičiuojamas ir tai leidžiami atskaitymai PM atžvilgiu.

Jūs pateikėte ištrauką iš
O ar nusidėvėjimas yra leidžiaimi atskaitymai, reikėtų pasinagrinėti Pelno mokesčio įstatymą smulkiau.
2009-10-29 11:44 PVM » PVM tarp ES valstybių » #715410

evelyte rašė:

uz stovejimo aikstele, o kita sask. uz remonto paslaugas.

1. Už stovėjimo aikštelę - paslauga suteikta ne Lietuvoje, todėl sąskaita teisingai išrašyta su užsieniniu PVM. Traukiate į sąnaudas (tikriausiai komandiruočių) su visu išskirtu PVM, nieko papildomai priskaičiuoti nereikia.
2. Už remontą - pagal PVMĮ 13 str.5 dalį paslauga laikoma suteikta Lietuvoje (jei buvo remontuotas kilnojamas daiktas, kuris po to buvo pargabentas į Lietuvą). Spėju, kad buvo remontuotas a/m. Turite priskaičiuoti lietuvišką PVM nuo paslaugos vertės be PVM. Užsienietišką PVM dėkite į neleidžiamus atskaitymus.
2009-10-29 09:11 Bendra » FR0438 » #715303

vviasta rašė: Laba diena norejau pasitikslinti: iki 2008m gegužės vidurio akcininku buvo penki, nuo gegužės jie pardavė savo akcijas ir dabar imoneje du nauji akcininkai, tai pildant FR0438 turėjau įrašyti tik tuos naujus du akcininlus ar dar senus?
Ačiū

Tuos, kurie buvo akcininkais 2008.12.31.
2009-10-29 09:07 PVM » PVM tarp ES valstybių » #715299

zuikelis rašė: Koks maršrutas? Mes siuntėm jiems siuntas per DPD (Lietuva-Latvija), DPD mums išrašė už siuntimą į LV sąskaitą su PVM. O mes norim jiems tas išlaidas perrašyt. Mes PVM atskaitom, o jiems kokia sąskaita? Su PVM ar be?
Nesuprantu aš tų paslaugos suteikimo vietų...

PVMĮ 13-1 str. 6 dalis- ne PVM objektas, jokio PVM tarifo rašyti nereikia.
2009-10-29 08:30 PVM » PVM tarp ES valstybių » #715273

zuikelis rašė: Sveiki, kaip rašoma sąskaita latviams PVM mokėtojams už transportą? Su 21 PVM ar su nuliniu? Mes esam gavę PVM sąskaitą iš transportininkų, norime jiems tas išlaidas perrašyti.

Turėtų būti ne PVM objektas, be jokio (nulinio) PVM, bet reikėtų tiksliau žinoti maršrutą.
2009-10-29 08:28 PVM » PVM tarp ES valstybių » #715272

evelyte rašė: jei gaunam saskaita is ES valst. PVM moketojos uz suteiktas paslaugas (mums), saskaitoje nera nurodyta musu im. PVM mok. kodas, taciau saskaita israsyta su isskirtu PVM. Kaip teisingai tuomet reiktu uzsipajamuoti tokia saskaita? ir menamas PVM bus skaiciuojamas nuo sumos be PVM, ir traukiamas i 22, 26 ir 30 eil. PVM dekl.?

Už kokias paslaugas sąskaita? gal ir turi būti skaičiuojamas užsienio PVM?
2009-10-29 08:26 Įvairūs » Avansas į kasos aparatą » #715271

XSors rašė: Sveikuciai :)

Reikia Jusu pagalba. Imone,gaminanti baldus, atidare parduotuve. Gavusi is kliento avansa baldams, israso PPK. Pardavus pagamintus uzsakytus baldus, pardavimas musamas i kasos aparata. Taciau juk jau dalis pinigu sumoketa, tai i kasa musti likusia suma, o nuo PPK isskaiciuoti pardavimo PVM, ar kaip? smile

Geriausiai būtų išrašyti sąskaitą, tada nebūtų jokių papildomų problemų. Juk vistiek ir užsakymas yra, ir avansas gautas, tai PVM s/f tiesiog priklauso išrašyti, nesvarbu, kad klientas ir nereikalauja.
Jei jau tikrai nerašysite s/f, tada skaičiuokite PVM nuo gauto avanso, bet tai jau pati prasčiausia išeitis.
2009-10-26 18:40 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #714107
Atlikta paslauga, apmokestinta standartiniu PVM tarifu, deklaruojama normaliai: paslaugos vertė 11 eilutė, PVM 26 eilutė.
Paslaugos, apmokestintos 0 proc. PVM tarifu pagal PVMĮ 45 str., vertė 18 eilutė.
2009-10-26 18:07 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #714102

vierka rašė: Labas vakarėlis smile Norėjau jūsų paprašyti patarimo,kaip turėčiau padaryt:
2008 metus baigėm nuostolingai ir pildydama deklaraciją į III daly 1 eilutę įrašiau gautą nuostolį(sakykim 12500 Lt) Po to surašiau neleidžiamus atskaitymus. Ir galų gale gavau metų nuostolio sumą mažesnę nei buvo(sakykim 12000 Lt) Aišku RC priduota FA su tuo didesniu nuostoliu.O kaip aš turėčiau parodyti tą sumažėjusi nuostolį apskaitoje(kokios sąsk.korespondecijos) ar dar kas turėtų matytis? Kai gavau mažesnį nuostolį pagalvojau,kad gal ką nors ne taip padariau.
Labai prašau padėkit...pirmą kartą pildžiau smile

Niekur jis apskaitoje nerodomas. Apskaitoje matote tik finansinį nuostolį, tą didesnį. O PLN204 paprasčiausiai apskaičiuojame. kiek reikia mokėti pelno mokesčio. Kadangi vistiek nuostolis, tai jokie skaičiai iš PLN204 deklaracijos apskaitos visai neįtakoja.
2009-10-26 18:04 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #714101

Svetlana_22 rašė: Labas vakaras,

buvo suteikta kroviuniu pervezimo paslauga marsrutu Lietuva-Vokietija-Lietuva su 18 proc., ir Vokietija-Lietuva su 0 proc., tai kuriose eilutese PVM deklaracijoje reikia parodyti skaicius.

Aciu.

Kodėl 18 proc. PVM? Čia apie kuriuos metus kalbate?
O pagal kokį PVM straipsnį pritaikėte 0 proc tarifą?
Juk nuo to priklauso, kokiose eilutėse deklaruoti.
2009-10-24 23:33 Įvairūs » Ar gali būti filologas geru buhalteriu, informatikas - vertėju? » #713702
Užjaučiu, gerbiamoji Byla, manau, kad jums tiesiog labai nepasisekė su darbovietėmis ir darbdaviais.
Taip, populiarioje literatūroje buhalterio profesija tikrai dažnai būna pašaipos objektas. Tikriausiai tai atėję dar iš tarybinių laikų, kada visi buvo aprūpinti darbu, tai vienas buhalteris su skaitliukais, tarkim, ilgalaikio turto apskaitą vesdavo, kitas atlyginimus skaičiuodavo, o įmonėlėje 20 žmonių viso buvo. Tačiau su vyriausiu buhalteriu skaitydavosi ir tada, jis buvo pakankamai gerbiamas, nes reikėdavo balansus ne bet kur, o ministerijoje priduoti.
Tačiau dabartiniais laikas bent jau man tikrai neteko su tokiu požiūriu susidurti. Visose įmonėse, su kuriomis dirbu, esu tikrai gerbiamas, į mane pirmiausiai kreipiasi vadovas, kai jam reikia patarimo įvairiausiais klausimais, net ir tokiais, apie kuriuos nelabai išmanau.
O ką jau kalbėti apie mūsų profesiją kad ir JAV. Tai prestižinis, gerai apmokamas darbas.
Taip kad, mieli kolegos, nenuvertinkime savo profesijos. Tai geras, gana įdomus, nors kartais kiek rutininis darbas.
2009-10-23 17:56 PVM » PVM žurnalai (registrai) po 05 01 » #713521

Loreta13 rašė:

klimus rašė: Reiškia tokių sąskaitų nereikią registruoti (sąskaitos už parodas ES šalyse su tos šalies pvm, sąskaitos, gautos iš trečiųjų (ne ES šalių).
Tokių registruoti nereikia:))

Gal ne visai tikslu, Loreta13.
Juk tos sąskaitos vistiek reiškia kažkokį ūkinį įvykį.
Sakykime, už parodas, nakvynes viešbučiuose - tai registruojama avansinėje komandiruoto darbuotojo apyskaitoje.
Iš trečiųjų šalių, jei ką nors pirko - tai bent Pirkimų skolon žurnale.
Jos vienaip ar kitaip turi būti įtraukiamos į apskaitą, juk joks dokumentas įmonėje negali būti išmetamas, o vienur ar kitur pagal savo turinį ir prasmę patenka ir užregistruojamas.
2009-10-23 17:50 Blevyzgos » Kokias knygas skaitot? » #713519
Bet štai ko aš labai norėčiau - rasti, kur galima paskaityti tikrą žydų tautos istoriją. Kodėl jie taip nekenčiami ir persekiojami ištisus šimtmečius? Ką jie kažkada padarė?
Juk net ir Bibliją skaitant (nors aš ja, kaip istoriniu šaltiniu, nepasitikiu), randame, kad jau seniausiais laikais jie buvo ištremti iš savo žemių, persekiojami ir žiauriai Dievo baudžiami Egipte ir taip toliau.
O dėl jų genocido Hitlerio laikais, tai aišku, baisu skaityti apie jų kančias. Kiekvienam normaliam žmogui jų tautos nuoširdžiai gaila.
2009-10-23 11:36 PVM » Kreditinė sąskaita » #713226

zodiakas rašė: Dar norėjau pasitikslinti kad už tas prekes nebuvo iš karto mums sumokėta. Sumokėdavo vėliau kai tik jie parduodavo. Gal todėl ir išrašė kreditinę sąskaitą.

Pirkėjai negali rašyti kreditinės sąskaitos, jas rašo tik tiekėjai. O pirkėjas gali, susitaręs su tiekėju, išrašytime debetinį dokumentą jums.
Tą gautą dokumentą (sąskaitą) registruojate savo apskaitoje kaip bet kokią kitą pirkimo sąskaitą.
2009-10-23 10:30 Blevyzgos » Kokias knygas skaitot? » #713195

Ulita rašė:

Elste rašė:
O tą aparatą (Feliksiukas jis vadinasi:)) darbe turim archyve, kaip tarybinių laikų eksponatą smile

o man teko dirbti ne tik su feliksiuku, bet ir su skaitliukais....
niekada nepamiršiu su kokiu nepasitikejimu žiūrejau į pirmuosius kalkuliatorius
tuo metu man skaitliukai buvo patikimesni smile

Atvirai pasakius, skaitliukai yra ideali priemonė sudėties - atimties veiksmams atlikti.
Feliksiukas tai tikrai buvo Dievo klaida ir nesusipratimas.
O dar teko dirbti su logaritmine liniuote, mat, kažkada ant inžinieriaus mokinausi... tik antra aukštoji buvo ekonomika...
2009-10-23 10:25 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #713192

zodiakas rašė: Įmonė atlieka statybos paslaugas užsienio šalyje. PVM nulinis. Kurioje eilutėje reikėtų parodyti tą sumą. Aš rodau 21 eilutėje. Ar taip

PVM ne nulinis, nes tokie darbai (susiję su nekilnojamuoju turtu) yra ne PVM objektas Lietuvoje.
Taip, jie rodomi 21 eilutėje.
2009-10-23 10:24 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #713191

evelyte rašė: sveikuciai, norejau paklausti kaip yra tokiu atveju, kai tarkim gaunam saskaita is ES salies PVM moketojos, us suteiktas remonto paslaugas? traukiu i Isigytu prekiu(paslaugu) pardavimo PVM registravimo zurnala, o kaip su FR0600, ar reikia uz paslaugas apmokestinama suma traukti i 19 eil. (ten parasyta, kad is ES isigytos prekes, bet ne paslaugos smile ) ir atitinkamai PVM i 29 eil.?

Nei 19, nei 29 eilutėse nieko rašyti nereikia.
Apskaičiuotas PVM nuo paslaugų vertės rodomas 22, 26 ir 30 eilutėse. Paslaugų vertė deklaracijoje nerašoma niekur.
2009-10-22 15:11 Mokslas » Dėl uždavinio sprendimo » #712925

nakvisele rašė: Sveiki, parduotuve prekiauja zaislais, tiekejai atsiunte zaislu. Ar zaislus uzpajamuoti, kaip atsargas, ar i savikaina?

Kaip "Prekės, skirtos perparduoti". Atsargų klasė.
2009-10-22 14:23 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #712876
Manau, kad šiuo atveju tikrai galima nustatyti. Ir VMI taip mano.
2009-10-22 14:05 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #712855

Veronika rašė:

na nemanau, kad butu galima nustatyti nauda smile

Ne tik galima, bet ir būtina nustatyti kiekvieno darbuotojo gaunamą naudą, pripažinti jų pajamas natūra ir sumokėti reikiamus mokesčius. Jūs turite registruoti, kuriems darbuotojams išdavėte abonementinius bilietus.
2009-10-22 13:36 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #712817

ssandee rašė: tai as dabar galiu teikti patikslinta ? sumoketi visa skirtuma IV ketvirti ? o po to jau su tais delspinigiais aiskinsiuos.
dar vienas klausimas . jeigu as netikslinsiu ir paliksiu tokia pat , tada kai mokesim pelno mokesti uz 2009 m , tai ir tada atsiras delspinigiai del per mazos prognozuotos sumos ?

Dėl per mažai prognozuotos delspinigiai neatsiras; jie atsiras dėl per mažai mokėtos.
Aš savo įmonėse dariau taip: juk vistiek kiekvieną mėnesį pelną/nuostolį išsivedam, tai ir mokėjau avansu pagal jau maždaug paskaičiuotą realų pelną.
2009-10-22 13:16 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #712796

ssandee rašė: Musu imone pasirinko pagal numatoma apskaiciavimo buda. Bet aisku kaip visada direktoriaus neperkalbesi ir nusimatem maza suma . ar dabar as galeciau tikslinti deklaracija ir nurodyti didesne suma ? o kaip tada su ketvircio sumom ? nes per praitus ketvircius mokejom maziau , jei pasididinam imokos didesnes gaunasi , ar reikia padengti ta skirtuma visa mokant uz IV ketvirti ?

Ne tik skirtumą reikės padengti, bet ir delspinigius dėl per mažų įmokų sumokėti.
2009-10-22 10:13 Bendra » Vel komandiruotė... » #712661

EK rašė: Tai galiu, visa kvito sumą nurašyti į komandiruotės sąnaudas?

Taip.
2009-10-22 09:52 Bendra » Vel komandiruotė... » #712651

EK rašė: Sakykite, ar galiu pripažinti komandiruotės sąnaudomis kelionę autobusu, pagal kvituką. Sąskaitos nėra (gal neprivaloma gauti sąskaitą) Ar galiu į PVM atskaitą traukti PVM pagal šį kvituką?

Išlaidas pripažinti galima.
PVM į atskaitą traukti negalima.
2009-10-21 23:22 PVM » Dėl PVM » #712614
Jokio papildomo deklaravimo nereikia.
2009-10-21 23:14 Bendra » Naujos įmonės (UAB) įregistravimo sąnaudos » #712611

Colop rašė:
Kurios bus Steigėjui kompensuojamos per tiek tiek mėnesių nuo bendrovės įregistravimo dienos, iš bendrovės lėšų. Steigėjas bendrovę steigia neatlygintinai.

Colop, eik miegoti, nes jau nesąmones pradėjai rašyti: ir kompensuojamos, ir steigia neatlygintinai.
2009-10-21 23:12 PVM » Dėl PVM » #712610

edute rašė: Sveiki,
Imones darbuotojas pasienyje lankesi pas klientus. Uzsuko i Latvija ir uzsipyle kuro su imones korele smile . Lukoilas israse saskaita su Lietuvoje pirktu kuru ir atskira eilute isskirtas pirktas kuras Latvijoje.
Ar cia man gal kokia komandiruote i Latvija apiforminti ir tada kaip eilines komandiruotes sanaudas, su visais latvijos PVMais kisti i komandiruotes sanaudas ir jokiu sio pylimo PVMu nereikia nei i FR0600, nei kitokias ataskaitas nekisti?
Aciu

Komandiruotę į Latviją forminti būtina.
Dėl kuro: Lukoil sąskaitoje kuras yra įrašytas su latvišku PVM. Užsipajamuokite tokia kaina, kokią matote sąskaitoje. Tačiau jei turite ir kvitus prie tos sąskaitos, šitą PVM galite susigrąžinti; tada mažinsite kuro sąnaudas.
2009-10-21 22:35 PVM » kai paslaugų teikimas nėra PVM objektas Lietuvoje » #712595

jolanta79 rašė: gal jau visi miega...

Lenkijos įmonė jums suteikė finansines paslaugas. Pagal PVMĮ 13 str. 6 dalies 4 punktą jos yra PVM objektas Lietuvoje. Todėl jūs turite:
- apskaičiuoti nuo tų paslaugų vertės lietuvišką pirkimo - pardavimo PVM;
- deklaruoti FR0600 26, 22, 30 eilutėse, kaip jums ir rašė Loreta13.
2009-10-21 21:09 PVM » kai paslaugų teikimas nėra PVM objektas Lietuvoje » #712573

jolanta79 rašė: paslauga teikia: Agencja finansowo-handlowa.

Tai jei ta paslauga neapmokestinama tai jie gerai parase be PVM. kazkaip parase kad nuo PVM sia paslauga atleista. tai gal pas mus tai ir reiskia kad ne PVM objektas.
Bet man ka dabar daryti ir kur daklaracijoje parodyti? visai susipainiojau smile

Aš klausiau: už ką paslauga? "Agencja finansowo-handlowa" gali teikti jums visokias paslaugas. Tai ir parašykite, už kokias paslaugas jums tą sąskaitą išrašė smile Kaip galima jums padėti, jei blogai formuluojate klausimą? Galite rašyti lenkiškai, moku tą kalbą.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui