Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-10-13 19:26 Bendra » BALANSAS » #568353

vanilla441 rašė: Dėkui, Raini,kad atsiliepėt. Tai aš tą įnašą turėčiau rodyti kaip įstatinį, tiksliau tik tą dar negrąžintą dalį,ar ne smile

Taip, kai atsiima, tada ir mažinate, lieka tik negrąžinta dalis.
2008-10-13 19:25 PVM » del PVM » #568352

Indra rašė: Ar galiu traukti į PVM atskaitą transporto paslaugų PVM (buvo atvežtos prekės iš Vokietijos į Lietuvą)?

Aišku kad galite.
2008-10-13 19:24 Apskaita & Auditas » Įmonės pirkimas. Prašau patarkit. » #568350

Kelias rašė: Imone paprasta kaip troleibusas - nekilnojamo turto neturi. Istatinis kapitalas 12000.00Lt., ilgalaikio turto turi 100000.00Lt sumai, pinigines lesos saskaitoje ir prekes sandelyje - 60000.00Lt, klientu debitoriniai isipareigojimai - 50000.00Lt., metinis grynasis pelnas - apie 35000.00Lt.
Imone neturi negrazintu kreditu bei skolu.
Klausimas - ar is tokiu duomenu jau galima butu nustatyti tokios imones verte, t.y. minimalia tos imones akciju paketo pardavimo kaina?

Aciu

Čia jūs parduodate ar perkate?
2008-10-13 19:23 Bendra » Importas » #568349

Petronele rašė: Sveiki mielieji smile
Importas man dar baltos lankos, tyrinėju dabar muitinės priskaičiuotus mokesčius ir matau:
1. Paskaičiavo muitą nuo bendros sumos, kartu su siuntimo išlaidomis. Kokį procentą pritaikė neįsivaizduoju, matau tik bendrą sumą.
2. Nuo priskaičiuoto muito dar ir PVM paskaičiavo.

Ar jums čia normalu? Man kažkaip keistokai atrodo, apiplėšimas vidury baltos dienos, netgi sakyčiau. smile

Nuo muito lyg ir neturėjo PVM skaičiuoti, nors gal?
2008-10-13 16:17 Bendra » BALANSAS » #568282

vanilla441 rašė: Sveiki,
skaičiau viską iš eilės ir visvien liko neaišku: jeigu IĮ savininkas pradžioje įneša sumą apyvartinėms lėšoms, tai ji turėtų būti rodoma skolose ar vis tik 3-oje kl. smile smile smile Įmonė nauja,dirba tik vieną ketvitį. Nori paimti nedidelę paskolą.Bankas prašo balanso. Dalis to įnašo savininkui jau grąžinta. Balanse nuosavo kapitalo dalyje tuščia,nes tą sumą rodžiau skolose,IT irgi kol kas jokio neturi. Įdomu,kaip bankas pažiūrės į tokį balansą?

Savininko įnašai rodomi 3-ioje klasėje, ne 4-oje.
2008-10-11 17:21 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai » #567922
Bet neprailgins tarnavimo laiko ir nepagerins jo savybių - paprastas remontas. Rinkos vertei įtakos gal ir turės (pavyks ką apgauti), bet ne įsigijimo savikainai.
2008-10-11 11:13 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai » #567901
Taip, Loreta13, Jūs teisi, bet dažnai IĮ savininkai ir buhalteriai painioja 2 turto perdavimo atvejus:
1. Savininkas turtą perduoda laikinai naudoti įmonės veikloje: parašo įsakymą, nustato naudojimo procentą, praneša VMI. Tada jiems kaip ir aišku: nusidėvėjimo nėra, apskaitoje nėra, tik galima dalį ar visas eksploatavimo išlaidas į sąnaudas nurašinėti.
2. Savininkas turtą perduoda kaip ĮNAŠĄ (tik pastatą arba automobilį) ir ĮREGISTRUOJA jį ĮMONĖS vardu. Štai čia jiems ir iškyla neaiškumai: turtas įmonės, įmonės balanse yra, nes reikėjo daryti įrašą D Ilgalaikis turtas K Savininko įnašas. Tai jiems ir kyla klausimas: visam balanse esančiam IT nusidėvėjimas skaičiuojamas, kodėl šito neskaičiuojamas arba neleidžiami atskaitymai? Paaiškinimai kodėl VMI (ir mano) pateikti.
Galima tokiam turtui to nusidėvėjimo neskaičiuoti, taip ko gero būtų teisingiausias variantas. Bet galima ir skaičiuoti, priskiriant neleidžiamiems, čia kaip kam patinka.
2008-10-11 09:37 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai » #567891
Jei savo turtą savininkas pagal įsakymą perduoda naudotis įmonei (tam tikru procentu, arba ir 100 procentų), tas turtas visiškai neregistruojamas apskaitoje, ir aišku, neskaičiuojamas jam joks nusidėvėjimas.
Jau tikrai visur labai aiškiai parašyta: jei turtas į įmonę pateko kaip savininko ĮNAŠAS, jis registruojamas įmonės vardu, tačiau jam nusidėvėjimas arba neskaičiuojamas, arba priskaičiuotas yra neleidžiami atskaitymai.
Kodėl? Pirmiausiai ir išsiaiškinkime nusidėvėjimo EKONOMINĮ TURINĮ. Kai įmonė įsigyja IT, ji patiria gana dideles IŠLAIDAS. Tačiau jų iš karto priskirti SĄNAUDOMS negali, nes tai labai neteisingai iškreiptų jos finansinius rodiklius, be to, turtas veikloje naudojamas ne vienerius metus. Todėl ir įvestas nusidėvėjimas: turto vertė per nustatytą laiką dalimis perkeliama į įmonės sąnaudas.
O kai įmonė NEMOKAMAI gauna turtą, kaip savininko ĮNAŠĄ? Ji nepatyrė jokių IŠLAIDŲ, tai ką ji gali perkelti į SĄNAUDAS? NIEKO.
Todėl toks turtas, nors ir registruojamas įmonės balanse, ir naudojamas veikloje, ir fiziškai nusidėvi, bet jo nusidėvėjimas arba visai neskaičiuojamas, arba priskaičiuotas priskiriamas neleidžiamiems atskaitymams.
O skaičiuoti nusidėvėjimą verta tam, kad galima būtų orientuotis šiaip apie jo vertę.
2008-10-10 18:49 Bendra » Individuali įmonė » #567792

kasnis rašė: IĮ Savininko lengvasis automobilis 70% naudojamas įmonės veikloje. Automobilis buvo remontuotas, įmonei išrašyta PVM s.f. 1180LT. Taigi, 826LT leidžiami atskaitymai, o 354 LT neleidžiami. ŪORŽ žymėsiu taip:
Skola tiekėjams padidėjimas 1180LT
Pirkimo PVM 126LT
Mater. išlaidos 700LT
Neleidžiami atskaitymai 354LT.
Ar teisingai?

Labai teisingai.
2008-10-10 18:42 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai » #567789
Petronėle, nežinau, kažkur parašyta, gal PMĮ. Tačiau argumentas, kodėl neleidžiami atskaitymai, toks: įmonė nepatyrė jokių išlaidų (sąnaudų), susijusių su to turto įsigijimu, todėl ir perkėlinėti į įmonės sąnaudas nusidėvėjimo pavidalu nėra ko.
2008-10-10 18:40 Įvairūs » Panaudos sutartis » #567787

snake rašė: Ar gali individuali įmonė sudaryti panaudos sutartį su savininku(nuomos prekybos salę)? Savininkas remontuoti tas patalpas nori ir, aišku, nurašyti remonto medžiagas legaliai. Ar tokiu atveju būtina pranešti VMI? O gal tik pranešti VMI, o sutarties nedaryti? Kaip geriau? O gal iš viso IĮ tokios sutarties negalima daryti????

Pats su savimi sutarties sudaryti negali, tai jau daug kartų aiškinta. Reikia perduoti naudojimui, pranešti VMI. Tada bus galima nurašinėti ir remonto, ir panašias išlaidas.
2008-10-10 18:38 Bendra » Sutartys ir mokesčiai. » #567785

KB91 rašė: Jei man reikėtų sumokėti tuos 24% ne nuo pelno o nuo visos tada sumos, tuomet man toks pelnas mažas būtų, kad baisu ir pagalvoti :)

24 % mokate, jei atimate iš pajamų išlaidas. Jei išlaidų neatimate, mokate tik 15 %.
2008-10-10 17:11 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai » #567756
Skaičiuokite dėl visa ko.
2008-10-10 16:41 Gyventojų pajamų mokestis » Priedai » #567750

xvijox rašė: Padėkit, įmonės vadovas sugalvojo darbuotojams iki metų galo mokėti priedus,ar teisingai būs, jei priedą skirs 4000Lt., o alga 1500Lt., nekibs sodra ar VMĮ?
Rašau įsakymą kas mėnesį priedas už darbo rezultatus, ar geriau už darbo apimčių padidėjimo, kiekvienam pagal pavardes, traukiu priedą į algų žiniaraštį pliusuoju prie darbo užmokesčio , tada išskaičiuoju mokesčius (sodrą 3%, -320*24%)?

Nors tokie priedai keistokai atrodo, bet ko nebūna... Nekibs, nes jie apmokestinami kaip ir darbo užmokestis.
2008-10-10 16:37 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai » #567749

kasnis rašė: Sveiki,
nuo šio mėn reik pradet skaičiuot nusidevėjima sunkvežimiui. Sakykite, ar galima taikyti transporto priemonėms "produkcijos" nusidėvėjimo skaičiavimo metodika? Ta prasme nuo nuvažiuotu km? Tarkim jis bus nudevėtas iki likvidacinės vertės, kai sunkvežimis mano įmonėje nuvažiuos 500tūkst km.

Taikyti galite bet kokį metodą, tačiau pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais tai gali būti neleidžiami atskaitymai. Man rodos, kad pripažįstama leidžiamais atskaitymais tik nusidėvėjimas, apskaičiuotas tiesiniu arba dvigubo balanso būdu.
2008-10-10 16:35 Bendra » Sutartys ir mokesčiai. » #567746

KB91 rašė: Blogiausia yra tai, kad ir ta vmi nieko nežino. Paklausi ko, pradeda šnekėti visai ne į temą.

Blogiausia yra tai, kad klausėjai dažniausiai nemoka paklausti, aiškiai išdėstyti savo problemos, tada ir VMI atsakyti negali...
Jūsų atveju: ant tos sutarties padarykite prierašą: "Pinigus tada ir tada, tiek ir tiek gavau", ir to užteks Jūsų išlaidoms pagrįsti.
2008-10-10 16:31 Įvairūs » Panaudos sutartis » #567743

Paulina7 rašė: sveiki, turiu tokia bėdą. Akcininkai nusipirko transporto priemonę, aš sakiau kad reikia surašyti sutartį, bet vienas iš akcininkų pareiškė kad mašina yra jo vardu registruota kada noriu tada važiuoju, bet ant tos mašinos yra įmonės vardas, atvažiuos VMI tikrinti prašys dokumentu, o jų nebus, net nežinau kaip juos įtikinti, kad reikia daryti tą sutartį, gal įmeskite koki patarimą, neturiu dar patirties tokiuose reikaluose.

Tai kas tą transporto priemonę pirko: ar akcininkai kaip fiziniai asmenys, ar įmonė? Kaip ten ant jos atsirado (užrašytas?) įmonės vardas? Ar galima korektiškai suformuluoti klausimą?
2008-10-10 15:11 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #567713

nezinove rašė: O jas iškart ir dėti į neleidžiamus, nereikia kas mėnesį nurašinėti? smile

Iš karto, neatidedant kitiems metams.
2008-10-10 13:32 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #567642
Tikrai ne bet kokie. Šiuo atveju tai aiškiai neleidžiami atskaitymai, nieko bendro neturintys su įmonės veikla.
2008-10-10 13:29 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #567637

jolitavil rašė: Na, gal ir juokingą klausimą užduosiu, o koks yra įmokos kodas, kai įmonė turi sumokėti už gyventoją 15 % PM už turto nuomą ar 1411.

Taip, 1411.
2008-10-09 22:43 Bendra » Patentas » #567485

Vaidukas_ rašė: Labai reikalinga informacija visiskai zaliam zmogui sioje srotyje :) tikiuos suteiksit bent siokia tokia informacija :)
Kokio dokumento ar patento ar dar ko reikia norint legaliai rinkti pinigus is asmenu yeinanciu y bara kuriame vyksta renginys, mokestis butu kaip ir uz renginy, bet kaip suprantu reikia kazkokiu dokumentu kad mokesciu inspekcija nepristotu. Pakolkas esu fizinis asmuo.
Tikiuos mane supratot, jei ne rasykit, meginsiu issamiau paaiskinti susiklosciuse situacija.

Prisiminiau Kisą ir Benderį, gal jų patirtis tiktų?
2008-10-09 16:51 Bendra » Ilgalaikis turtas » #567385

Vikbo rašė: Patarkite,jeigu IT buvo pavogtas rugsejo 18d., kada jau nereikia jam skaiciuoti nusidivejima?

Už rugsėjį dar skaičiuojate, už spalį nebe.
2008-10-09 16:24 Įvairūs » Klausimas » #567359

delikiz rašė: Nerandu temos apie misku apskaita, tai klausiu cia: kaip uzpajamuoti miska su žeme? jei galima issamiai su korespondencijom. Aciu smile

Paprastai:
D 120 Žemė su mišku (įsigijimo savikaina)
K Skolos tiekėjams arba kitos mokėtinos sumos (žiūrint iš ko pirkote).
Jei pirkote pardavimui, naudokite sąskaitą "Investicinis turtas".
Į įsigijimo savikainą įtraukiami mokesciai notarui, Registrų centrui, kitos su pirkimu ir nuosavybės įregistravimu susijusios išlaidos.
2008-10-09 16:08 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #567343

Maziuke rašė: Aš dar pagalvojau (jeigu dar turit šiek tiek laiko su manim smile ) o gal būtų teisinga tiesiog sudėlioti taip:
D 201X - perkeliu išvežtas atsargas į naują sąskaitą
K 2011 - nusirašau iš pagrindinės atsargų sąskaitos

D 6123 - neatskaitomo PVM sąnaudos
K 44841 - skaičiuoju pradavimo pvm
Priskaičiuotą pardavimo pvm deklaruoju tik kaip pardavimo pvm, o PM atžvilgiu apskaičiuotas pardavimo pvm būtų riboj dydžių leidž atskaitymai, ar aš čia jau visai primaliau smile

Sakyčiau kažkas panašaus, tik tas į kitą sąskaitą perkeltas atsargas gal galima tiesiog į parduotų prekių savikainą kelti (arba vėliau). Nors galima pasidaryti ir įpakavimo (pagalbinių) medžiagų sąnaudų sąskaitą.
O šitos neatskaitomo PVM sąnaudos mano galva turėtų būti leidžiami atskaitymai. Juk pakavimo medžiagas ne saviems poreikiams, nesusijusiems su įmonės veikla (pardavimais) sunaudojote. Tai turėrų būti pardavimo sąnaudos.
2008-10-09 13:52 Bendra » importuotų prekių pajamavimas » #567274

Irinabuckis rašė: Laba diena!
Pavaduoju darbuotoją, nežinau kokį GBP kursą imti prekių pajamavimui pagal CIF-ą (gavimo, pakrovimo)?
Ačiū!

O kas jums tas prekes gabena? Jūs patys savo transportu? Kada jūs tampate prekių savininkais? O pajamuoti galima naudoti ir sąskaitą "Prekės kelyje".
2008-10-09 13:48 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #567269

Maziuke rašė: žinau, kad čia tas atvejis labai įdomus pasirodė ir telefoninimas vmi konsultantams ir žodiniams ir , deja, jie pateikė vienodą atsakymą - 18 proc. Rėmėsi PVM įst 5' str. 1 p. Ir viskas. atskiros sąskaitos už pakavimą mums nerašo... ech bandysiu kapstyti per vmi toliau, nes galvoj visiškas vakumas šiuo klausimu...

Geriausia išeitis būtų su pakavimo įmone tartis, kad jūs parduodate jiems pakavimo medžiagas su nuliniu PVM, jie jums išrašo sąskaitą, kur sudeda ir tas medžiagas, ir savo paslaugas, tada būtų viskas aišku. Dėl PVM VMI teisūs, bet tai yra formalus požiūris, nes šio proceso esmė kiek kita.
2008-10-09 13:45 Bendra » Asocijuoti asmenys (vienetai) pagal VAS ir PMĮ » #567266

Irinabuckis rašė: Laba diena!
Nežinau, ar reikėjo daryti asociojuotų (0528) ataskaitą.
1, UAB A (4 akcininkai po 25% akcijų)
UAB B (tie patys 4 akcininkai po 25% akcijų).
2, sandoriai tarp A ir B virš 400.000 Lt.

Ar reikia VMI ataskaitos 0528?
Ačiū!

Reikia tikrai.
2008-10-09 13:44 Bendra » Banko kortelės » #567265

Anetaa rašė: Ant PPK nurodome gauto avanso tai yra imusta i kasos aparata suma ir uzsakymas. Nes kai inkasuoju pinigus i imones kasa dalinu i dvi sumas >pardavimai ir avansai. O avansus matau tik per PPK. Z nematau avansu sumos. Gal ka darau ir blogai nes mazmena kaip is giedro dangaus sefas sumaste... as dirbus kolkas tik didmenoj. Taij man kiekvienas patarimas svarbus smile

Bet iš rašomas. Su PPK į kasą įnešti negalima.
2008-10-09 13:20 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #567239

Maziuke rašė: oj ačiū jums Raini, kad perskaitėt mano žinutę. Nea, tos prekės toliau trikampės prekybos atveju keliaus toliau į ES. Šiaip tai būtų mūsų normali trikampė prekyba, tik dar įsimaišo tas pervežimas ir aš nežinau kaip tai sukoresponduoti, nes kaip ir liekam savininkais tų atsargų iki jų sunaudojimo pakavime, bet pagal vmi, nuo jų vertės turėtume prisiskaičiuoti parduodo pvm. o gal tas pradavimo pvm turėtų atsiskaityti kaip pirkimo smile ...

Šiaip tai atvejis tikrai įdomus. Jūs tų medžiagų neparduodate, tik pervežate ir ten jos prisideda prie trikampės prekybos prekių? Toliau jau nebegalima išskirti, kur, kokiai įmonei ir šaliai jos nukeliauja. Iš esmės tai būtų pardavimai į ES, 41 straipsnis, nulinis tarifas, tik kaip padaryti, kad tai įrodyti? Juk pakavimo medžiagos ir darbas prisideda prie prekių vertės.
Pagal atsakymą matosi, kad VMI tai traktuoja kaip pardavimą asmeniui, toje šalyje neįsiregistravusiam PVM mokėtoju, nors išeina pardavimas patiems sau.
O įmonė, pakuojanti prekes, išrašo jums sąskaitą už paslaugas?
Jei priimate VMI atsakymą kaip teisingą, tai jums gaunasi prekių pardavimas patiems sau. Tokio PVM negalite atskaityti, bet dar paklauskite VMI, nes tiksliai tokio atvejo PVM įstatyme kaip ir nerastume.
2008-10-09 13:06 Bendra » Banko kortelės » #567229

Anetaa rašė: Labas visiems gal kas galit patarti kaip apiforminti( uzregistruoti) gautas avansas kuris buvo imoketas i kasos aparata kortele. Kaip sukoresponduoti? aciu

Kad avansai lyg per nemokami? Ar bus išskirta Z-uose?
O korespondencija
D Pinigai (272)
K Avansu gautos sumos (444)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui