Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-10-09 12:32 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #567207

Maziuke rašė: Sveiki,

Gal galite patarti, kaip čia geriau viską sukoresponduoti, nes pati niekaip nesugalvoju...
Mūsų įmonė (neįsiregistravus pvm mokėtoja toje valstybėje) pervežė atsargas į valstybę narę ir perdavė kt įmonei (ne nuosavybės teise) naudoti mūsų prekėms pakuoti. VMI pakonsultavo, kadangi nesam įsiregistravę pvm mokėtojais, turime priskaičiuoti 18 proc. pvm...

pradžia daryčiau taip..
D 201X - perkeliu išvežtas atsargas į naują sąskaitą
K 2011 - nusirašau iš pagrindinės atsargų sąskaitos
K 44841 - skaičiuoju pradavimo pvm

o toliau nė iš vietos... niekaip neįsikertu kaip toliau, gal užvesit ant kelio...

O kur paskui tos supakuotos prekės keliaus? Grįš į Lietuvą?
2008-10-09 11:25 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #567183
Nebus toks pats, jokių korespondencijų papildomų nereikia.
2008-10-08 18:33 Bendra » BALANSAS » #566989
Paslaugos dažniausiai ir suteikiamos "skolon"; pajamos registruojamos iš karto išrašius sąskaitą, jei apskaita vedama kaupimo (ne pinigų) principu. PVM mokėtojai pinigų principo pajamų pripažinimui netaiko.
Pirkėjai tai gal sąskaitą su PVM apmokės, tai taip ir registruojate.
Jūsų minimos P/N ataskaita ir balansas pildomi pagal Didžiosios knygos sąskaitų apyvartos duomenis, o ne pagal gautas sąskaitas.
2008-10-08 16:57 PVM » Exportas » #566976
EX procedūra turi būti forminama Lietuvoje, tik taip galite taikyti nulinį tarifą.
2008-10-08 16:55 Bendra » Darbo užmokestis » #566974

ausyte rašė: Tai reikia deponuoti su GPM ar be, nes kažkur buvo rašyta, kad su GPM, o tai tada kai tas darbuotojas bus jam išrašysime atskirą k.i.o ir jis pasirašys tame bendrame žiniaraštyje?O dabar k.i.o išrašyti visai bendrai su mai su deponuotais ir tą žpačią dieną grąžinti į kasą k.p.o?
Ačiū labai

Deponuoti tik mokėtiną atlyginimą, be jokio GPM, tiek, kad GPM nebūtina mokėti, kol neišmokėsite paties atlyginimo.
Kai mokate deponuotus, vienam žmogui galite pagal KIO, jei tokių keletas, galite jiems išrašyti atskirą žiniaraštį.
O žiniaraštis, pagal kurį išmokėjote pinigus, su parašais grąžinamas į kasą.
2008-10-08 15:53 Bendra » Darbo užmokestis » #566932

ausyte rašė: Sveiki,šiandien išmokas DU darbuotojams iš kasos grynais, yra išrašomas mokėjimų žiniaraštis, kuriame surašomi visi darbuotojai , jų DU ir jie ten pasirašo, vienas darbuotojas serga, tai jį traukti į tą žiniaraštĮ ar kaip?Čia kaip suprantu bus deponuotas DU, kaip elgtis, pirmą kartą tokia situacija.
Ačiū

Traukti reikia. Išmokėjimo žiniaraštyje paprastai būna eilutė, kurioje įrašomas deponuotas DU, kuris pagal grąžinamas į kasą.
2008-10-08 15:50 PVM » Exportas » #566931

natur rašė: Gelbėkit prasau:

Uzsakovas transporto paslaugu - Rusijos im.
Vežėjas - LT imone PVM moketojas,
maršrutas - Estija - LT.
situacija kad aiškiau butų ir gal galėsit man duoti tikslia konsultacija: konteineris Taline (Estija) iš Kinijos, mes imam ir vežam i Kauna( i muitinės sandeli), prekes toliau keliauja i Rusija, o tuscia konteineri turim parvežti i KLP.
Kaip man rasyti PVM SF Rusijos klientui už transporto paslaugas Estija-LT, koks tarifas ir straipsnis? smile
ir su VMI pagalba nebesuprantu, smile

Jūsų atlikta vežimo paslauga yra dalis prekių pervežimo maršrutu ES valstybė - trečioji šalis (Estija - Rusija). Visas maršrutas būtų ne PVM objektas Lietuvoje, tačiau kadangi jūs atlikote tik dalį pervežimo (Estija - Kaunas), tai daliai taikote 0 % tarifą. Reikia turėti įrodymus, kad prekės toliau bus gabenamos į Rusiją (tai gali būti žymos CMR-e).
Dėl konteinerio grąžinimo į Klaipėdą, tai net nežinau. Jei ir už tai apmoka Rusijos užsakovas, gal neišskirkite tos paslaugos sąskaitoje.
2008-10-08 14:21 Pelno mokestis » Zemes sklypas-miskas , ar galimos sanaudos » #566862
Man atrodo, kad ten ne buhalterė, o įmonės savininkė klausė, nes niekaip negalėjo suprasti, kad iš kasos sumokėjus pinigus už mišką, negalima mažinti pelno. Gal jai jos buhalterė ir aiškino, bet kur ten žmogui iš miško išaiškinsi.
2008-10-08 12:53 Įvairūs » Ar galima taip ispirkti akcijas? » #566796

Simuciukas rašė: Gavau komentarą kitame forume:
Dukterinė bendrovė negali pasirašyti ir įsigyti patronuojančios bendrovės akcijų (ABĮ 44 str. 7 str.).

Kaip tada is tikruju?

Jei taip parašyta įstatyme, tai ir negali.
2008-10-08 12:04 Įvairūs » Pasaulinė finansų krizė » #566753

rimantas88 rašė: Na jeigu Maximos savininkas užsirišo skarandį, tai kuo mes prastesni.

smile smile
2008-10-08 11:13 Pelno mokestis » Zemes sklypas-miskas , ar galimos sanaudos » #566710

deirask rašė: Misko dar niekas nekirto , taciau pinigai is kasos sumoketi , ar juos galima minusuoti i islaidas skaiciuojant pelna , aciu

Jokiu būdu, tai jūsų turtas. Jei pardavimui - tai investicinis (1270 sąskaita).
2008-10-08 11:11 Bendra » Įsakymai » #566708

icetea rašė: Visgi dar vienas klausimas.
Suskirsciau isakymus i personalo, veiklos, atostogu ir komandiruociu. Kur dabar priskirti isakyma del automobilio priskyrimo. Kaip isvis nuspresti, kur koki isakyma priskirti? Jei jau yra darbuotojo vardas pavarde-tai personalo isakymai ar nebutinai??? smile

Priskirčiau prie įsakymų dėl turto. Ten juk turi būti ir daugiau: kuro sunaudojimo nornų nustatymas, nurašymai kokie nors ir pan.
2008-10-08 10:56 Pelno mokestis » Zemes sklypas-miskas , ar galimos sanaudos » #566692
Profų yra, tik ne miškuose. O ką jūs konkrečiai norite paklausti? Nei žemė, nei miškas tikrai nenusidėvi, atvirkščiai. Iškirtote mišką, nežinote kaip užpajamuoti? Tai to ir klauskite.
2008-10-08 10:51 PVM » PVM atskaitos tikslinimas » #566686

asolo rašė: Sveiki, radau blogai išrašytą sąskaitą už 04 mėn. Sąskaita turi būti su PVM.Ką tokiu atveju daryti.Perrašyti sąskaitą ir tikslinti 04 mėn. deklaraciją ar dar yra kiti variantai smile

Tai jūs kažkam išrašėte sąskaitą be PVM?
Pirmiausiai klauskite pirkėjo, ar jis sutiks priimti naują didesnę sąskaitą.
Jei nesutinka:
-paprasčiausiai priskaičiuojate pardavimo PVM, tikslinate deklaraciją už 4-ą mėnesį, priskaičiuotą PVM į beviltiškas skolas, neleidžiami atskaitymai (čia pagal principą "už žioplus valstybė neatsako"), žinoma, delspinigiai.
Jei sutinka:
- perrašote sąskaitą, tikslinate deklaraciją, delspinigiai.
2008-10-08 10:44 Gyventojų pajamų mokestis » Dienpinigių apmokestinimas ir GPM mokėjimo terminai » #566681

minette rašė: Ar priklauso ir priedas už darbą lauko sąlygom, skaičiuojant tą 1040+1lt?

Nepriklauso.
2008-10-08 09:07 Įvairūs » Sąskaita faktūra » #566625
Nelabai gali tą s/f išrašyti. O ar nenorite pasirašyti sutartį dėl paslaugų su ta asociacija, ir tada galėtų pinigus išmokėti pagal sutartį (kompensaciją).
2008-10-08 08:12 PVM » PVM tarp ES valstybių » #566608

coliuke_ rašė: Labas vakarėlis..Gal kas galėtų man padėti...Ar reikia traukti į gautų paslaugų iš ES PVM registracijos žurnalą,tokią sąskaitą: Lietuvoje esanti PVM mokėtoja įmonė gavo PVM s-f iš Vokietijos PVM mokėtojo su 0% PVM, maršrutas Vokietija-Maskva...Ar reikia priskačiuoti (menamą PVM)?

Man atrodo, kad čia ne PVM objektas Lietuvoje.
2008-10-07 15:26 Įvairūs » Pasaulinė finansų krizė » #566463
Dvi mano įmonės (pervežimai, statyba) jau praktiškai ant bankroto ribos.
2008-10-07 14:22 PVM » del PVM » #566437

Monicute rašė: Ačiū už atsakymą.

O marža skaičiuojasi nuo įsigijimo vertės ar likutinės vertės?

Marža - tai skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo verčių.
2008-10-07 14:21 Bendra » Akciju pirkimas -pardavimas » #566436

zivile26 rašė: Ačiū Raini, labai padėjai, labiausiai iš apskaitos nemėgstu vertybinių popierių apskaitos. smile

UAB-uose tai dar paprasta, bet jau AB-uose... neduok Dieve...
2008-10-07 14:15 Įvairūs » Registracijos adreso keitimas » #566431

patrakusi rašė: Sakykite, ar yra skirtumas kai uab registruojamas rajone ir mieste?...Ačiū.. smile

Jokio skirtumo nėra ir būti negali.
2008-10-07 14:14 Bendra » Akciju pirkimas -pardavimas » #566429

zivile26 rašė: O kokiu atveju būtų anuliavimas? Aš papraščiausiai noriu perprasti šią formą, nes pildau ją pirmą kartą gyvenime.

Anuliavimas - kai akcijos pripažįstamos negaliojančiomis.
2008-10-07 13:59 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #566419

sonaaa rašė: Sveiki,
2007 metais įmonė turėjo pelną iš finansinės veiklos pajamų (pardavė ŽŪB pajus),o įprastinės veiklos (mažm.prekyba) rezultatas-nuostolis.
Jei FR0430 C dalį pildysiu (IV ketvirčio) pagal 2007 m.rezultatus-gana didelė avansinio p.mok.suma.
Jei tikslinsiu dekl.pildydama D dalį (pagal numatomą p.m. sumą),tai ir 80 proc. mokesčio sumos visai neatitiks šių metų rezultato.
2008 metais pajamos uždirbamos iš įprastinės veiklos,nežinia,ar bus pelnas.
Jei pildyčiau numatomą pelno mokestį 0,00 Lt ?Gal kam buvo panaši situacija?

O kaip pildėte FR0430 už pirmus 3 ketvirčius? Jei ji buvo pildoma pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, tai taip turite pildyti ir už ketvirtą ketvirtį. Pasirinkti kitą avansinio pelno mokesčio skaičiavimo būdą galėsite tik kitais metais.
2008-10-07 13:57 Bendra » Akciju pirkimas -pardavimas » #566416

zivile26 rašė: jei akcininkas turintis 100 proc akcijų parduoda 50 proc kitam, kaip tai atsispindi akcininkų registr žurnale. Vienas įrašas: V.P akcijų -100, antras įrašas tas pats asmuo -50, ir naujas asmuo -50, ar blogai supratau? Ir kas rašosi skiltyje įrašo anuliavimo data?

Nekalbėkite apie anuliavimą, jo šitoje situacijoje nėra. Yra pirkimas - pardavimas, taip ir pildykite.
2008-10-07 13:55 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #566414
[quote=sigita79]

Rainis rašė: 12

Tada vėl kyla klausimas:
kai išmoku 12 savininkui kaip pelną po apmokestinimo, tai deklaruoju 0471, pajamų rūšies kodas 27, korespondencija D34... K 27..
O kaip išmokėti jam kaip gyventojui priklausančius 12NPD? Tai irgi B klasės pajamos. Bet koks pajamų rūšies kodas ir kokia korespondencija atsiranda apskaitoje? K27, o D...?

Apskaita įmonėje:
jei norite, kad savininkui nereikėtų mokėti jokių mokesčių, tai tegu jis išsimoka iš pelno po apmokestinimo 7680 Lt (jei niekur kitur nedirba). Ir šitą sumą deklaruojate tuo pačiu kodu (27) FR0471 metinėje deklaracijoje, o korespondencija D Pelnas K Pinigai.
O toliau jau jis pats pristato VMI formą GPM305, ir ten jau apsiskaičiuoja mokesčius (mokėti nereikės, bet pildyti reikia).
2008-10-07 13:41 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #566404
12 , jei toks priklauso).
2008-10-07 13:38 Įvairūs » Darbuotojo atleidimas » #566403
Prastai skaitote darbo kodeksą. :)[/quote]
Ačiū už malonų komentarą. O kuriame straipsnyje parašyta?
2008-10-07 11:54 Įvairūs » Darbuotojo atleidimas » #566366
Tai dienai turi būti atšaukimas iš atostogų. Dar kartą kartoju - atleidimo iš darbo diena yra darbo diena.
2008-10-07 11:45 Įvairūs » Darbuotojo atleidimas » #566363
Paskutinę atostogų dieną reikia atostogauti, o ne dirbti, ir atleisti negalima.
2008-10-07 11:43 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #566360

ausyte rašė: Sveiki,
pirmą kartą susidyriu su importo pVM ir eksportu.Buvo pirktos prekės iš Rusijos, buvo sumokėtas importo PVM, tos prekės buvo parduotos ne Lietuvoje, o eksportuojamos į kitas šalis, vadinasi eksporto PVM 0, kaip man rodyti ir kokiose eil pVM dekl. importo ir eksporto PVM ir ar grąžins man VMI sumokėtą importo PVM ar kažkaip jis užsiskaitys?
Ačiū

Sumokėtas importo PVM rodomas PVM deklaracijos 223 ir 30 eilutėje.
Eksportuotų prekių vertė - į trečiąsias šalis 16 eilutė, į ES šalis 17 eilutė.
PVM grąžinimui arba kitų mokečių užskaitoms rašomas prašymas.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui