Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-05-22 15:04 Bendra » Darbo užmokestis » #524692

lemone rašė:

lemone rašė: Sveiki,
Gal kas estate susidūrę su D.U. išmokėjimu užsienyje savo
darbuotojams tos šalies(kur jie dirba) valiuta?
Tarkim darbuotojai išvyksta 3 mėnesiams ir per tą laikotarpį
jiems išmokama DU Švedijos kronomis.Ar tai leidžiama?


Leidžiama, bet tik banko pavedimais, ne grynaisiais pinigais.
2008-05-22 14:06 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #524635

Demia rašė: juolita, aciu uz VASa, bet tikrai man jis mazai pades, nelabai as ji suprantu. Darbe dar nebuvau susidurusi su finansiniu turtu, o cia as sedziu sprendziu uzdavinuka ir vat toks klausimas... tai kaip tau atrodo, ar debete bus finansinis turtas (1636)?

Obligacijų apskaitai pavyzdiniame sąskaitų plane yra sąskaita 2612 Obligacijos, ją ir debetuokite.
2008-05-22 12:06 Bendra » Avansinė apyskaita » #524552

vitkis rašė: Laba diena, ar yra nustatyta kokią sumą atskaitingas asmuo gali skolinti UABui.

Labai negerai, kai UAB skolingas atskaitingam asmeniui, už tokius dalykus per VMI patikrinimą paprastai duoda baudas. Jei jau taip trūksta pinigų, apiforminkite paskolą.
2008-05-22 12:04 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #524549

Gorbe rašė: smile šiandien gavau vasario mėn. PVM s.f ar aš galiu pajamuoti ją šiandienos data? smile

Galima traukti į apskaitą gegužės mėnesį.
2008-05-21 22:23 Pelno mokestis » pelno - nuostolio ataskaita » #524387

virgiuke rašė: Ar balanse nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ir P/N ataskaitoj grynasis pelnas (nuostoliai) turi sutapti?Jei apskaitoj gavau nuostolį (sudėjus kartu neleidžiamus atskaitymus) tai čia ir rašytusi ta nuostolio suma, ar reikia išminusuoti tuos neleidžiamus?

P/N ataskaitoje neleidžiami atskaitymai neišminusuojami, ten rašomas finansinis, o ne mokestinis pelnas. Balanse nepaskirstytą pelną sudaro ne tik einamųjų, bet ir praėjusių mokestinių laikotarpių pelnas (nuostolis), o P/N ataskaitoje yra tik ataskaitinių metų finansinis ir (po pelno + socialinio mokesčio atėmimo) grynasis pelnas, tai kaip jie gali sutapti?
2008-05-21 20:10 PVM » PVM permokos užskaita » #524359

mamabamba rašė: O ką daryti, kai pvz. 03 mėn. gavosi - 20000 Lt PVM (biudžeto skola įmonei), o 04 mėn. gavosi + 50000 Lt PVM (įmonės skola biudžetui). Kai pildau deklaraciją FR0600, įvedu Pirkimo PVM, Pardavimo PVM ir automatiškai paskaičiuojama, kiek reikia sumokėti PVM. Į kokį laukelį įrašyti biudžeto skolą įmonei iš praeito mėnesio? Ar skaičiuoti koks priklauso tą mėnesį ,papildomai rašyti prašymą uždengti tą biudžeto skolą įmonei o realiai sumokėti mažiau (30000 Lt).
Sakykime:
03 mėn. - 20000 PVM
04 mėn. + 50000 PVM
Tai mokėti 30000 PVM (uždengiant praeito mėn biudžeto skolą įmonei).
Gal neaiškiai parašiau, bet tikiuosi supratoto apie ką kalbu smile

Į PVM deklaraciją jokie biudžeto įsiskolinimai įmonei ar atvirkščiai nerašomi.
Dabar Jums reikia paprasčiausiai sumokėti tiek PVM, kiek matote savo apskaitoje: 30 000Lt.
2008-05-21 15:49 PVM » Dėl PVM » #524278
Elipsei
Ne, PVM deklaracijoje rodote tik pardavimo sumą 11 eilutėje, o pardavimo PVM deklaruos ir mokės pirkėjas, Jūsų deklaracijoje PVM niekur nerodote.
2008-05-21 15:23 PVM » Dėl PVM » #524263

Mergyte rašė: Laba dienelę visiems,
Turiu tokią problemą
2007-03-30 išrašėme PVM s-f. Ji buvo neteisinga, todėl kelių dienų bėgyje ją perrašėme, pirkėjas pasirašė. Klaidingoje buvo didesnė suma, o teisingoje - mažesnė. PVM skirtumas 200 Lt. Dabar išsiaiškinome, kad pas juos skaitosi senoji - su didesniu PVM, o pas mus teisingoji - su mažesniu PVM. Kam prisiimti atsakomybę, kas turės mažiau neigiamų padarinių?Jei prisiimsime mes -tai reiškia nedamokėjome PVM, o jei jie - tai jie nedamokėjo?

Atsakomybės niekas prisiimti negali, o reikia sutvarkyti taip, kad abiejose įmonėse būtų vienodos sąskaitos, tik skirtingi egzemplioriai (juk apie priešpriešinius patikrinimus turbūt girdėjote?).
O sutvarkymui yra variantų: anuliavimas, kreditinės sąskaitos...
2008-05-21 15:18 Bendra » Vel komandiruotė... » #524257

viki rašė: Sveiki, man čia bando kai kas įrodyti, kad darbuotojams galima nemokėti dienpinigų 100 proc, o galima mokėti tik 50proc. Kiek žinau, tai 50proc galima mokėti tik tada, kai važiuojama vienai dienai į komandiruotę. Ar aš teisi?

Tai turi būti numatyta darbo sutartyje (ne mažiau 50 proc).
2008-05-21 15:16 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #524255

Dodi rašė: Sveiki,

Pirkėjas apmokėjo už paslaugas tiesiai direktoriui grynais pinigais. Kaip būtų galima atvaizduoti šią situaciją išvengiant operacijų su kasa? Gal galima šį apmokėjimą traktuot kaip sumokėtus pinigus atskaitingam asmeniui, kuris juos įneštų į banką? Kokių papildomų dokumentų reikėtų?

Tai direktorius gal gavo kokį popierėlį iš pirkėjo, jei pats nenori nieko rašyti?Jis gi turėjo išrašyti pirkėjui pinigų priėmimo kvitą. Be kasos neapsieisite, man taip atrodo, gryni pinigėliai vaikšto per kasą.
2008-05-21 15:12 Apskaita & Auditas » Kasos pajamų orderio blankas » #524250
[quote=lada]Sveiki, ar reikia saugoti ar ne,
Kasos pajamų orderio kvitas (antra pusė), kai inkasuojate pinigus iš , ir jis turi juos sau gražiai susisegti ir saugoti.
2008-05-21 15:09 PVM » Dėl PVM » #524247
Elipsei
Taip ir galvojau, jie negali nebūti PVM mokėtojais.
Tai dėl sąskaitos, kurią išrašėte, ant jos reikia prierašo: Pardavimo PVM moka pirkėjas pagal PVM įst. 96 str."
O korespondencija tokia, kad to pardavimo PVM visai neturite traukti į apskaitą, tiesiog:
D Pirkėjų skolos 201,60 Lt
K Pardavimai (ar ten kitos pajamos) 201,60 Lt.
Tačiau jei dirbate su apskaitos programa, ir su ja išrašote sąskaitą, tai PVM apskaitoje pasirodys automatiškai, ir išimti teks tokiu įrašu:
D Pardavimo PVM 36,29 Lt
K Pirkėjų skolos 36,29 Lt.
2008-05-21 14:10 PVM » Dėl PVM » #524208
Elipsei
Sąskaitą rašote normalią, juk esate PVM mokėtojai, tai jokį ne atbulinį, o normalų 18 proc. mokestį, bet juk gerai ir išrašėte 201,60 + 36,29, viso 237,89. Bet kodėl pirkėjas moka mažiau, be PVM, kas jam užėjo?
O VMI išaiškinime, jei radote, tai ir apie ne PVM mokėtojus, ir apie pardavimą per , viskas aiškiai parašyta.
2008-05-21 11:57 PVM » Dėl PVM » #524113
[quote=elipse]Savininkas pridavė prekių likučius į metalo laužą.Mes PVM mokėtojai.Tai pardavimo sąskaitą turiu išrašyti su PVM? Bet ant
Sąskaitą Jūs turite išrašyti su PVM. Kadangi supirktuvė ne PVM mokėtoja (keista smile ), tai pardavimo PVM normaliai mokate ir deklaruojate Jūs.
P.S. Paieškokite šiame forume, buvau prisegęs VMI išaiškinimus PVM 96 str. taikymo.
2008-05-20 20:36 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #523920

RAJA rašė: Sveiki,
I) dalyvaujam konkurse, bankas duoda garantiją ir "užšaldo" banke pinigėlius.
Kokia būtų korespondencija ?

D ?
K 2710

II) Iš valiutinės sąskaitos - į savininko Master/C kortelę

D ?
K2711

Labai ačiū

1. Gal tiktų sąskaita 2025 Užstatas (pagal naujausią sąskaitų planą)?
2. Nežinau, ar kalbate apie IĮ savininką, tokiu atveju siūlyčiau D Savininko nuosavybė (savininkui išmokėtos sumos).
Jei UAB, tai gal tiks atskaitingi asmenys (nežinau, kokiu tikslu pervedate)?
2008-05-20 20:27 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #523919
Tų nesutapimų VIES-e tai beveik kas ketvirtį būna, užsienyje irgi visokių buhalterių būna, neaišku, kaip jie deklaruoja, juk nepamatysi, paskui paaiškinimams reikia laiką gaišti.
Aš tai siūlyčiau, jei ten remontas ir įdėta tik kokios detalės, tai traktuoti visą sąskaitą kaip paslaugas, nes užsienio įmonė vargu ar deklaruoja kaip prekių išgabenimą iš šalies tokiais atvejais.
2008-05-20 20:19 Bendra » Bankas » #523918

Irinabuckis rašė: Labas vakaras.
Kaip Jus darote, kai gaunate iš užsienio pirkėjo apmokėjimą mažesni nei sutarta,nes mūsų bankas rašo, kad 46,55 Eur - nurašyti siuntėjo banko mokesčiai? ar Jus rodote, kad gavote 30 000 Eur, o ne 29 953.45?
Kur dedte 46,55 EUR į leidžiamus?
AČIŪ!

Tokių atvejų ir pas mane pasitaiko, aš taip pat svarstau, kur tą trūkumą dėti. Ypač tokie "gudrūs" prancūzai, jų banko paslaugas turime apmokėti mes. Iš pirkėjo skolos trūkumo išsireikalauti nepavyks, visa problema, ar tai leidžiami, ar neleidžiami atskaitymai? Girdėjau 2 nuomones tuo klausimu, vieni sako, kad banko paslaugos yra leidžiami atskaitymai, nesvarbu, kad atsiskaito pinigus užsienio bankas, kiti -kad ne. Man asmeniškai patinka pirmoji. Rašau buhalterinę pažymą dėl visa ko, nors gal ir nereikia jos.
Trumpai gal būtų taip: jei banko išraše atskaityti už pavedimą pinigai matosi - dėti į leidžiamus atskaitymus, mažinant pirkėjo skolą, ir viskas.
2008-05-20 17:28 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #523898

Lygis rašė: Ačiū,
Aišku. Kad man reikės mokytis olandų kalbos ir aiškintis kur sąskaitoje prekė, o kur paslauga smile Blyn, paukščių kalba.

Pridėkite transporto išlaidas prie prekių vertės. Juk ta pati įmonė Jums ir atvežė prekes.
2008-05-20 17:26 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #523897
Steigimo ataskaitą sudaro tik akcinės bendrovės, UAB-ams to nereikia.
Asmuo, kuris buvo įgaliotas atlikti visus steigimo veiksmus ir turėjo išlaidų, surašo tokią paprastą laisvos formos ataskaitą, prideda visus išlaidų dokumentus ir prašo grąžinti jam turėtas išlaidas.
Steigiamasis akcininkų susirinkimas be kitų klausimų priima nutarimą dėl vieno iš steigėjų turėtų išlaidų apmokėjimo.
2008-05-20 15:59 Apskaita & Auditas » Prekių gražinimas » #523855

Mistiq rašė: sveiki visi. turim tokia problemele. 2005 m. buvo parduota masina ir ji buvo konfiskuota. po triju metu, dabar policija grazino ta masina ir zmogus nebeima ir ji kaip ir vel atsirado pas mus imonei, o vadybininkas nori kad anuliuotume ir vel pardavinetu. tai cia yra is tikruju? gal kas galite padeti. smile

Anuliuoti prieš trejus metus buvusio pardavimo jokiu būdu negalite.
Ar žmogus reikalauja iš Jūsų grąžinti pinigus? Neturėtų, nes nėra jokio pagrindo.
Ir kodėl Jūs ėmėte tą mašiną? Juk ją turėjo grąžinti tam žmogeliui, savininkui?
Man atrodo, kad čia ne Jūsų problema, o to žmogelio, tegu jis pats parsiduoda, jei jam nereikia.
2008-05-20 15:42 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #523844

Wika rašė: PMĮ komentaras 31 straipsnis.

12) dividendai ar kitaip paskirstytas pelnas;

Komentaras

Neleidžiamiems atskaitymams priskiriami vieneto dalyviams išmokami dividendai ar kitos pajamos iš paskirstytojo pelno. Tuo atveju, kai vienetas išmoka tantjemas valdybos nariams arba premijas darbuotojams iš paskirstytojo pelno, tai tokios išmokos taip pat priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams.

Tai reiškia, kad išmokėtų dividendų sumą aš įrašau į PLN204 deklaracijos 19 eilutę? smile

Dividendus Jūs išmokėjote 2007 metais iš paskirstyto 2006 metų pelno? Pagal mane, jie niekaip neatsispindi PLN204. Juk joje rodomas tik 2007 metų finansinis pelnas.
2008-05-20 13:32 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #523740

Margaritaa rašė: Laba diena

prašau patarti, kokią sąskaitų korespondenciją naudoti.
Gaunam importą.Kur teisingai detis sumoketa Muito Mokestį ir,kaip,jei Muito ir PVM mokesčiai deklaracijoj apskaičuoti kartu,vienu kodu?

Aciu

Apskaičiuoti jie būna atskirai. Muitą dedate prie įsigijimo savikainos, importo PVM į Importo PVM sąskaitą (tą PVM galite traukti į atskaitą, tik kai sumokate).
2008-05-19 21:41 Bendra » Bankas » #523578

Loreta13 rašė:

ritukse rašė: gal kas nors yra teikęs ketvirtinį balansą bankui. Aš nežinau , kokį pelną už ketvirtį reikia įrašyti ar skaičiuoti pelno mokestį
Bankai nebeturėtų prašyt ketvirtinės atskaitomybės:
www.lb.lt/news/pg.dll?f=1&did=1832&lng=LT

Bankai prašo ketvirtinės atskaitomybės, jei pratęsiamas arba prašomas overdraftas, imamas ar pratęsiamas faktoringas.
2008-05-19 19:26 Bendra » Bankas » #523543

ritukse rašė: gal kas nors yra teikęs ketvirtinį balansą bankui. Aš nežinau , kokį pelną už ketvirtį reikia įrašyti ar skaičiuoti pelno mokestį

Už ketvirtį įrašote tokį pelną, koks yra, pelno mokestį taip pat paskaičiuojate. Visas balansas ir pelno/nuostolių ataskaita tokia pati, kaip ir metinė, jei bankai neduoda savų formų.
2008-05-19 17:59 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #523523

jolanciukas rašė: Galva jau plyšta, tad prašau pagalbos iš labiau patyrusių.
Jei pasirašytas įstatinis kapitasl tarkim 40.000, daromas 10000 įnašas, tai padariau korespondenciją:
D bankas 10.000
D įstatinis pasirašytas neapmokėtas 30.000
K įstatinis 40.000

sekantį mėnesį įnešama dar kapitalo formavimui, vat čia ir paslydau
smile
D bankas 20.400
o kaip toliau? Labai laukčiau pagalbos, ačiū.

D Bankas 20.400 Lt
K Įstatinis pasirašytas neapmokėtas 20.400 Lt
2008-05-19 16:57 Bendra » Individuali įmonė » #523503
Paieškokite šiame forume, yra daugybė patarimų. Bet iš mano praktikos galiu pasakyti, kad pradėti reikia nuo skelbimo laikraštyje, kuris nurodytas Jūsų IĮ nuostatuose, tada su tuo skelbimu į Registrų centrą, ir t.t.
2008-05-19 16:53 Bendra » SANAUDAS » #523502

virgiuke rašė: Visai pasimečiau tarp sanaudų.
1.Yra ateinančių laikotarpių saskaita už įmonės teikiamų paslaugų reklamos įvedimą į "Infomedia" duomenų bazę?
2. Informacijos skelbimas duomenų bazėje "118"?
3. Laikraščio "Buhalterija" užsakymas?
Į kokias sanaudas trauktumėte visa tai?(turiu omenį kiekvieną mėnesį į kokias sanaudas nurašyti)?

Priklauso nuo Jūsų sąskaitų plano detalumo. Šiaip tai visos jos yra bendrosios administracinės sąnaudos, bet jei norite, galite šią grupę detalizuoti smulkiau, pvz., :Reklamos sąnaudos", "Prenumeratos sąnaudos".
2008-05-19 16:49 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #523497

virgiuke rašė: Ar teisingai darau korespondencijas:
1.Gavom saskaitą kolkas dar neapmokėtą už įmonės paskelbimą duomenų bazėje
D 2024 atein. laik. san.
K 443
2.Gauta saskaita už informacijos paskelbimą duomenų bazėje "118", buvo išankstinis apmokėjimas
Kai apmokėjom iš anksto
D 2021
K 271
Kai gavom saskaitą
D 2024
K 443

1. Gerai
2. Dar trūksta korespondencijos:
D 443
K 2021
2008-05-19 15:49 Bendra » Individuali įmonė » #523464
IĮ savininkui galima mokėti dvigubus dienpinigius, ir bus neapmokestinami.
2008-05-19 15:47 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #523461

ritukse rašė: Ar balanse pelnas turi buti pateiktas jau atėmus pelno mokestį ar ne

Taip. Likęs mokėti (užskaičius avansinius mokėjimus) pelno mokestis parodomas kaip pelno mokesčio įsipareigojimai.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui