Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-05-19 15:37 Bendra » Individuali įmonė » #523445

wirgina rašė:

holdingas rašė: Sveiki. Ar gali IĮ savininkas individualiojo įmonėje dirbti pagal darbo sutarį?


Žinau, kad negali smile
Noriu pasiteirauti kaip darote su dienpinigių apmokestinimu individualioje įmonėje, kur tas pats asmuo yra akcininkas, direktorius ir vairuotojas.
Ar yra praktikoje kam pasitaikę UAB perregistruoti į I.Į. smile

Kokie dar akcininkai individualioje įmonėje?
2008-05-16 10:08 Darbo teisė » Padekite » #522777

Ninel rašė: Laba diena! Turiu viena klausima. Jeigu zmogus dirba imoneje 4 men. ir atleidziamas pagal LR DK 127 str. 1 d. (savo noru) ar priklauso jam atostoginiai?

Priklauso kompensacija už nepanaudotas atostogas, net jei būtų dirbęs tik savaitę.
2008-05-16 09:43 Apskaita & Auditas » Gamybos apskaita » #522764

VAndrius rašė: Ei, pakomentuokit mano varianta, Kolegos smile

O kodėl Jums reikės jį parodyti nurašymo akte? Juk jis Jums nepriklauso ir nepriklausys, tik pergabenote iš vienos vietos į kitą. Tai tų darbų vertę ir parodysite pridavimo akte.
2008-05-15 23:06 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #522716

Vilra rašė: Labas vakaras. Susipainiuojau visai. Kokia turi būti sąskaita korespondencija, kai už degalus buvo sumokėta išanskto, ir mėnesio gale jau gauta sąskaita faktūra smile smile
Ačiū už pagalbą smile

Tai gal Jūs turite debetinę kortelę degalams, ir iš anksto į ją pervedėte pinigus, o mėnesio gale gaunate sąskaitą? Tuomet patarčiau jai išskirti sąskaitų plane atskirą sąskaitą ( prie išankstinių apmokėjimų), o korespondencijos tokios:
Pervedus iš anksto pinigus:
D Degalų debetinė kortelė
K Pinigai (bankas);
Gavus sąskaitą:
D Kuras
D Pirkimo PVM
K Degalų debetinė kortelė.
2008-05-15 19:44 PVM » PVM permokos užskaita » #522668

dainan rašė: VMI priėmė Prašymą užskaityti GPM, kuris buvo pateiktas apie 10 dieną.Ar aš gausiu kokį nors pranešimą apie užskaitymą?
Skaičiau Prašymo pildymo taisykles ir supratau ,kad jei nesutiktų užskaityti ,tai tuomet praneštų ,o jei nieko nepraneša-vadinasi tikrai užskaitė... Ar aš teisi?

Kai kurios VMI praneša, bet dažniausiai tai ne, nebent paprašytumėt. Tikriausiai įskaitė, jei kas būtų ne taip, paskambintų.
2008-05-15 19:41 Bendra » individuali įmonė » #522667

ZanaR rašė: Gal kas gali atsakyti į klausimą - Jei Individualios įmones savininkas banke atidarė dar viena sąskaita kaip fizinis asmuo ir ten padėjo pinigus kurios jam dave tevas, už kurios ruošiasi pirkti akcijas.
Klausimas - Ar galima tai nerodyti buhalterijoje, Jei reikia tai tos pinigus kurios davė tevas įrašyt kaip pajamos kurios rejkia apmokestinti? Ir dividendus kurios gaus tai kitos veiklos pajamos?

Nu kad ne. Kodėl IĮ turi domėtis savininko asmeniniais pinigais ir šiaip jo gyvenimu? Tegu IĮ buhalterija tvarko tik įmonės reikalus, iš kur ji gali žinoti, kiek savininkas turi pinigų, iš kur juos gavo ir kur padėjo?
2008-05-15 17:06 Gyventojų pajamų mokestis » Gyventojų pajamų mokestis » #522631

greetaa rašė: jūsų tai neliecia jus perkate o ne parduodate, tai yra tos moteriskes problema jei teks susimokėti tuos 15 procentų nes ji gaus pelną smile jei neislaikai 3 metų turto ir jį parduodi tada moki smile o jūs tik perkate jums tik i ilgalaikio turto apskaitą po kol kas teks isitraukti tuos pastatus smile

Deja, kai įmonė perka iš FA nekilnojamąjį turtą ir moka pinigėlius, tai yra A klasės pajamos, ir mokestį iš jų išskaičiuoti ir pervesti biudžetui privalo įmonė, juridinis asmuo.
Kadangi jau kažkiek pinigų (rankpinigių) išmokėjote, tai reikia išskaičiuoti iš jų 15 proc ir deklaruoti.
FR0572 pildote priedą, kur surašote visus duomenis, o pirmame lape programa jau užpildys pati.
Įmokos kodas 1421.
2008-05-15 16:20 Bendra » Įstatinis kapitalas » #522587

Zyzle rašė: Taip Samajana suprantu kad tai turi būti atliekama pačioj pradžioj,t.y prieš veiklos pradžią,bet mes ta praleidom tai lieka arba didinti įstatinį kapitalą arba tipo pirkti iš tos akcininkės prekes.Antras variantas taupant laiką mums priimtinesnis,nes reikia skubiai, o kol suvertins kol per visas instancijas viskas praeis nemažai laiko praeis o mes jau kelias dienas tas prekes pardavinėjam smile
Jei kam toks atvejis pasitaikys tai apsiklausinėjau taip daro įmonės smile

Įstatinį kapitalą galima didinti tik pinigais arba ilgalaikio materialaus turto įnašu, įvertinto atitinkamos tarnybos, bet ne prekėmis.
2008-05-15 16:13 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #522580

juolita rašė: Patirtų išlaidų kompensacija nera PVM objektas.

Bet jei išrašė sąskaitą su PVM? Nekreipti į ją dėmesio ir nerodyti deklaracijoje?
2008-05-15 15:36 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #522561

irta rašė: Gal kas daro išlaidų kompensavimą, kaip sakoma parduoda per 6 klasę. (Kredituojame 6 kl., ir apskaič. pardavimo PVM)
Ar šiuo atvju irgi reikia traukti į 11 eil. FR0600?

Į PVM deklaraciją vistiek reikia traukti, o turto perleidimo pajamų šiuo atveju nebus, nes parduodate už likutinę vertę.
2008-05-15 15:20 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #522549

irta rašė: Pardavėme už likutinę vertę ilgalaikį turtą su PVM. Ar reikia į FR0600 11 eil. traukti šį pardavimą? Ačiū.

Reikia.
2008-05-15 15:17 Apskaita & Auditas » Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita » #522547

MiKaSe rašė: Dar norėjau paklausti. Įmonė įsikūrė 2006 12 14 ir tą mėnesį turėjo tik išlaidų 39 lt ir viskas. Įstatinis 10 000lt. Tai 2007 metų balanse skiltyje Kapitalas finansiniuose metuose rašau 9961 (10 000 - 39 = 9961 Lt) ar vistiek rašau 10 000lt? Ačiū.

Įstatinis kapitalas 10 000 Lt, nepaskirstytas ataskaitinių metų nuostolis 39 Lt.
2008-05-15 13:46 Bendra » AUTOMOBILIS (mokesčiai, normos ir kita) » #522494

FEMA rašė: Sakykite ar išrašot kokią sąskaitą už nuomą ar tik KIO pasirašo kad gavo smile

Rašau dar buhalterinę pažymą, kurioje nurodau nuomos sutarties rekvizitus ir apskaičiuoju GPM.
2008-05-14 23:01 PVM » PVM sąskaita faktūra » #522218

Loreta13 rašė:

mariska rašė: išrašinėju PVM SF pagal sutartis, kurias sudarė vadybininkai, Bėda, ta, kad sutartyje yra nurodytas korespondencijos, o ne įmonės registravimo adresas. Ar galima PVM SF rašyti sutartyje nurodytą adresą, ar butinai reikia rašyto įmonės regsitracijos adresą? smile
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Kur jūs matote, kad reikalingas pirkėjo adresas smile

Matau PVM įstatymo 80 straipsnyje.
2008-05-14 22:51 Pelno mokestis » Banko komisiniai mokesčiai » #522216

Rolf rašė:

Rainis rašė: Kokioms sąnaudoms priskirti banko išlaidas, turi būti numatyta apskaitos politikoje. Buvo ne taip seniai apie tai rašyta "Apskaitos ir mokesčių apžvalgoje". Galima registruoti ir kaip bendrąsias administracines, ir kaip finansinės veiklos sąnaudas.


Man kažkaip keistai atrodo, kad komisiniai bakui už pavedimus, pinigų perskaičiavimą gali būti finansinė veikla.Nu niekaip nepanašu man į finansinės veiklos sąnaudas.
Įdomu būtų paskaityti tą straipsnį.

Paskaitykite: "Buhalterija", Nr.28(139), 2007m. liepos 23 d. Janina Karsakienė. Įvairių bankams mokamų įmokų apskaita.
Ir dar norėčiau Jūsų paprašyti, kad nebūtumėte tokia kategoriška. Jūs turite didelį autoritetą forume, pastebiu, kad Jūsų patarimais vadovaujamasi besąlygiškai, bet tikrai kartais būnate ne visai teisi.
2008-05-14 22:43 Bendra » Individuali įmonė » #522213

kalabanga rašė: Man toks klausimas iškilo, nes darbuotojai IĮ išrašinėja ir šeštadieniais, o UAB ne. Tai manau, kad tai nieko blogo, nes tarkim šeštadienį įmonėje dirbo ir savininkas.
Ar aš klystu? smile

Neklystate, bet tik IĮ savininkas gali dirbti ir pasirašinėti bet kada, o ne kiti IĮ darbuotojai.
2008-05-14 15:50 Pelno mokestis » Banko komisiniai mokesčiai » #522001
Kokioms sąnaudoms priskirti banko išlaidas, turi būti numatyta apskaitos politikoje. Buvo ne taip seniai apie tai rašyta "Apskaitos ir mokesčių apžvalgoje". Galima registruoti ir kaip bendrąsias administracines, ir kaip finansinės veiklos sąnaudas.
2008-05-14 10:47 PVM » PVM sąskaita faktūra » #521802

mariska rašė: Sveiki, susidūriau su problema, kad išrašinėju PVM SF pagal sutartis, kurias sudarė vadybininkai, Bėda, ta, kad sutartyje yra nurodytas korespondencijos, o ne įmonės registravimo adresas. Ar galima PVM SF rašyti sutartyje nurodytą adresą, ar butinai reikia rašyto įmonės regsitracijos adresą? smile

Rašomas registracijos adresas. Jį lengvai surasite VMI tinklalapyje, pagal įmonės kodą (PVM kodą).
2008-05-14 08:45 Apskaita & Auditas » Prekių gražinimas » #521753

Devi rašė: 2007metais pirkome ilgalaikį turtą ir pradėjome eksploatuoti, t.y. skaičiuojamas nusidėvėjimas. 2008 m. 04 mėn. tą ilgalaikį turtą grąžiname tiekėjui, nes yra nekokybiškas. Kaip su nusidėvėjimo sumomis? Tiekėjui grąžiname pirkimo kaina, o pas mus likutinė vertė to ilgalaikio turto yra mažesnė "ant nudėvėtos sumos". Ar reikia išimti iš sąnaudų nusidėvėjimą?
AČIŪ

Iš sąnaudų neišimkite, o nusidėvėjimo suma bus kaip "Turto perleidimo pelnas" arba "Kitos veiklos pajamos".
2008-05-14 08:41 Apskaita & Auditas » Pelno paskirstymas » #521751

Ernestukas rašė: O tai gali buti priskiriamos ir neleidziamiems atskaitymams? Imones iregistravimo islaidos buvo priskirtos prie leidziamu atskaitymu, tai pamaniau ir sitos bus prie laidziamu. ar kaip? as niekada nedirbau IĮ tik paprase padeti, tai dabar ir vargstu..... smile

1. Įmonės įregistravimo išlaidos turėjo būti priskirtos neleidžiamiems atskaitymams.
2. Leidžiamiems atskaitymams priskiriamos išlaidos, būtinos pajamoms uždirbti. Kokias pajamas uždirba įmonė, kai atliekamos likvidavimo procedūros? Aišku, kad tai neleidžiami atskaitymai.
2008-05-13 17:56 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #521652

Rolf rašė:

Girele rašė: Nefiguruoja tik tada, jei įmonė neturi prievolės deklaruoti (ir nedeklaruoja) avansinio PM, o tik savanoriškai moka PM iš anksto.
Jei teikiate deklaracijas - įsiskolinimas iš karto atsiranda ir nesumokėjus laiku- skaičiuojasi delspinigiai.


Įsiskolinimas atsiranda mokesčio kortelėje, bet ne balanse. Turiu tokį balansą ir sumokėti( bei deklaruoti ) 2007m. avansiniai pelno mok. nesimato balanse. Matosi tik pelno( iš tikrųjų tai avansinio pelno) mokesčio permoka už anstesnius metus.

Balanse pagal mano korespondencijas jo ir nesimato, nes D Ataskaitinių metų pelno mokesčiai ir K Avansinio pelno mokesčio įsipareigojimai vienas kitą sudengia. Matosi tik faktiškai sumokėtas avansu pelno mokestis, ir jis rodomas kaip kitas trumpalaikis turtas (pagal ).
Bet jei PM įsipareigojimai pagal avansinę PM deklaraciją apskaitoje neregistruojami, tai, mano nuomone, jokia ne nuodėmė ir ne klaida, lygiai kaip ir jį registruojant. Man patogiau parodyti apskaitoje, nes esu užuomarša, o mokestis pas mus nemažas.
2008-05-13 17:09 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #521626
[quote=Girele]

Rolf rašė:

Rainis rašė:
Avansinis pelno mokestis pagal deklaraciją apskaitoje registruojamas taip:
Pateikdami deklaraciją, prisiimame tam tikrus įsipareigojimus biudžetui, todėl ir reikia juos registruoti apskaitoje.


Apie priskaitytų avansinių mokesčių registravimą apskaitoje nieko nėra parašyta
Tarkim, guodžio mėn. reikėjo sumokėti avansinį pelno mokestį 200 Lt, bet įmonė jį sumokėjo pavėluotai - sausio mėn. Ką rašysite PLN204 deklaracijoje 74 eilutėje?
Kaip suderinsite skolas su VMI - juk pas juos bus nepriemoka, o pas jus - priskaitymo nėra ir skolos nėra?

Rašoma tiek, kiek sumokėta faktiškai. Nesuprantu, ką turite galvoje: kokie priskaitymai, kokios skolos? Registruojamas mokėtinas avansinis PM kaip įsipareigojimas, kai sumokama, įsipareigojimas mažinamas. Kaip tik pagal mano korespondencijas ir matosi nesumokėtas, o jei visai neregistruosime, tai ir nesimatys.
2008-05-13 17:03 Bendra » Individuali įmonė » #521621

RAJA rašė: Sveiki,
ar savininko 50% bazinės penzijos įmokos už antrą ketvirtį liko 474 Lt ?
ar galima sumokėti visą sumą birželio paskutinę dieną ?

Galima sumokėti iki liepos 15 dienos, nes šiais metais buvo pakeitimas dėl mokėjimo termino. Iki šiol reikėdavo mokėti iki ketvirčio paskutinio mėnesio 15 dienos.
2008-05-13 16:29 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #521585

Wika rašė: Laba diena, norėjau pasiteirauti, ar reikia apskaitoje registruoti priskaičiuotą avansinį pelno bei socialinį mokesčius? Ar užtenka užregistruoti tik sumokėjimus?
O jei reikia registruoti ir priskaičiavimus, tai gal galite parašyti, kokia korespondencija būtų, nes man balansas nesueina būtent avansinio pelno mokesčio už IV ketv. suma ir nežinau kaip išlygint.. smile

Avansinis pelno mokestis pagal deklaraciją apskaitoje registruojamas taip:
D Ataskaitinių metų pelno mokesčiai
K Pelno mokesčio įsipareigojimai.
Pervedant avansinį pelno mokestį ketvirčio pabaigoje, korespondencijos tokios:
D Avansu sumokėtas pelno mokestis už 2008 metus
K Pinigai (bankas)
ir dar:
D Pelno mokesčio įsipareigojimai
K Ataskaitinių metų pelno mokesčiai.
Pateikdami deklaraciją, prisiimame tam tikrus įsipareigojimus biudžetui, todėl ir reikia juos registruoti apskaitoje.
2008-05-13 08:38 Bendra » Pinigų skolinimas įmonėms » #521253

astukasas rašė: Gal dar kas nors kokių minčių turite? O kokios nors sąlygos yra paskolos įforminimui? gal ne visada galima skolintis ir skolinti?

Nesuprantu, ko Jūs taip tragiškai žiūrite į šią situaciją? Kas čia baisaus, kad viena įmonė paskolino kitai pinigų? Joks įstatymas to nedraudžia, o kad broliai, tai dar geriau, kas gi padės bėdoje, jei ne brolis? Paprasčiausiai tam pinigų judėjimui paaiškinti surašykite paskolos sutartis; "Įmonė A paskolina įmonei B apyvartinėms lėšoms papildyti.... grąžins tada ir tada", ir viskas. O jei pradėsite sudarinėti fiktyvias sutartis fiktyviems darbams, kaip kažkas Jums patarė, ar bus geriau?
O dėl skolos biudžetui, tai jei jau būtų tokie pradelsti įsiskolinimai, VMI būtų pateikusi mokestinį reikalavimą, ir įmonės nebūtų galėjusios laisvai disponuoti sąskaitoje esančiais pinigais, matyt, tokios blogos padėties nebuvo.
2008-05-12 21:46 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #521217

Neringa85 rašė: Buvo išrašyta sąskaita LT užsakovui (PVM mokėtojui) už krovinių pervežimo paslaugas. Taikytas 0 proc. tarifas, nes krovinio maršrutas ES valstybė - Lietuva. Kuriame laukelyje įrašyti šią sumą PVM deklaracijoje? smile

Blogai išrašyta sąskaita. Jei sąskaita išrašoma Lietuvos PVM mokėtojui, o krovinys pervežtas maršrutu ES valstybė - Lietuva, tai tokios paslaugos yra PVM objektas, paslauga laikoma suteikta Lietuvoje, ir apmokestinama 18% PVM tarifu.
2008-05-12 18:42 PVM » PVM permokos užskaita » #521190

Kramberis rašė: Man atmete, kadangi nesuprato, ar grazinti ar iskaityti? Tai jeigu aš bučiau pildžiusi ten kur įskaityti, tai tada suprantu, kad man turi įskaityti? O viršutinė eilute grąžinti, ko dar ten nesuprasti? Gal kas galite įmesti pilnai užpildyta formą, įdomu kur aš ne taip padariau, bet man reiktų, tokios, kad tik būtų grąžintinas smile

Prisegu užpildytą (be rekvizitų). Atkreipkite dėmesį, kad reikia pabraukti žodį "Grąžinti", ir jokių mokesčių užskaitų joje neturi būti (užskaitoms atskiras prašymas).
2008-05-12 15:47 PVM » PVM tarp ES valstybių » #521128
Taip ir reikia daryti: paslaugų vertė niekur nerodoma, o PVM kaip tik tose eilutėse, kaip rašėte.
2008-05-12 15:45 Bendra » Pinigų skolinimas įmonėms » #521127

astukasas rašė: Kokios pajamos jeigu cia kalbama apie avansinius mokejimus ir ju grazinima atsisakius paslaugos, kodel tokiu atveju as tureciau pripazinti pajamas?
O ar galimos paskolos tarp UAB ir IĮ? Ir ar galima UAB'ui skolinti pinigų jei skolinga biudžetui tuo metu?
Ar užtektų tokiu atveju beprocentinės paskolos sutarties?

Kurioj vietoj pats (pati) rašei apie avansinius mokėjimus? Rašei tik apie pinigų judėjimą, o paskui sugalvojai rašyti sutartis darbams. Jei darbai atlikti, tai ir bus pajamos. O jei sugalvojai, kad rodysi kaip avansinius mokėjimus už būsimas paslaugas, tai jau pats sau ir atsakei.
2008-05-12 15:20 PVM » Prekių suvartojimas saviems poreikiams » #521115
Prisegu žurnalo formą.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui