Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2012-06-14 10:05 Bendra » Įmonių veiklą kontroliuojančios institucijos??? » #1070490

Luka_Paciolis rašė:
Apie rimtą problemą - mūsų inspektorius kaustančią baimę - rašo teisingumo ministras Remigijus Šimašius bloge.Tikiu, kad turėsite vertingų pastebėjimų - nepatingėkite, prašau, juos postinti blogo puslapio komentaruose Verslo priežiūra: baimė elgtis protingai

Iš dabartinių ministrų man patinka bent trys - Šimašius, Šimonytė, Starkevičius.
Gal yra ir daugiau, reikėtų pagalvoti.
Ir kaip būtų naudinga valstybei, jei po rinkimų nepradėtų suktis karuselė - į postus sustatyti savus partiečius ar net švogerius, o gerai dirbusieji galėtų sėkmingai dirbti toliau, tapdami tikrais profesionalais.
Niekam ta mūsų valstybė nerūpi, savi marškiniai arčiau kūno ir partijoms...
2012-06-13 16:33 Bendra » Turiu klausima visiems » #1070269

Ingusia22 rašė:
Ačiū Artai, tik kažin kokią ekonominę naudą jie gali teikti smile

Formuoja teigiamą įmonės (įstaigos) įvaizdį, jaukią darbo erdvę - negi blogai?
2012-06-13 13:50 PVM » FR0600 » #1070159

Irmina7 rašė:
kur parodyti FR0600 atstatomą PVM už ilgalaikį turtą pastatus ?
Labai prašau padėti surikiuoti į lentynėles FR0600
iš anksto dėkoju

35 eilutė su minus ženklu, jei teisingai supratau klausimą - pastatas, kurio įsigijimo PVM buvo atskaitytas, nebebus naudojamas PVM apmokestinamoje veikloje?
2012-06-13 11:45 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #1070066

Meduza67 rašė:
kadangi ši įmonė yra įsiregistravusi ES narėje PVM mokėtoju, todėl taikau 13 str.5 d, 2006/112/eb 55 traipsnį. Jūsų nuomone ar teisingai?

Norvegijos įmonė yra įsiregistravusi PVM mokėtoja Čekijoje?
2012-06-12 18:33 PVM » FR0600 » #1069848

dontcha rašė:
labukas, ar gali į FR0600 ataskaita traukti kvita,kuriame nurodyta įmonės pavadinimas, kodas ir adresas tiktais neįrašė pvm kodo?:) iš anskto ačiūkas

Traukiami tik degalinių išduoti kvitai.
Rekvizitų pakanka.
2012-06-12 18:32 Pelno mokestis » Dividendai » #1069846

luna5656 rašė:

Deklaracija apie dividendų išmokėjimą vienetui ar dividendų gavimą iš vieneto ir pelno mokesčio apskaičiavimą pateikiama tam vietos mokesčio administratoriui, kurio veiklos teritorijoje įregistruotas pelno mokestį apskaičiuojantis ir sumokantis vienetas ar nuolatinė buveinė, iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo išmokėti arba gauti, dešimtos dienos. Nieko nebesuprantu smile


O čia apie dividendus, mokamus akcininkams juridiniams asmenims.
2012-06-12 18:32 Pelno mokestis » Dividendai » #1069845

luna5656 rašė:
Dividendus reikia deklaruoti FR0572 21 eil, o priede A, reikia nurodyti kiekvienam akcininkui priskaitytą dividendų sumą ir išskaitytą GPM. O į metinę dividendų įtraukt nereikia.
ar aš teisi?

Taip, teisingai, čia akcininkams fiziniams asmenims.
2012-06-12 18:31 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #1069844

Dalia29 rašė:

Rainis rašė:
Todėl, kad prekės į Švediją atvyks iš Lietuvos, ES šalies, ne iš NO.

Bet pagal mane atvyks ne iš Lietuvos. Ar aš klystu?
Juk rašo, pagamins ne ES šalis. Ir nesuprantu iš karto iš tos šalies veš į Švediją?

Pagamins Lietuvoje pagal JA ne iš ES (norvego) užsakymą ir veš į Švediją. Todėl į Švediją atvyks iš Lietuvos, būtent tas ir kliūna.
2012-06-12 17:05 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #1069829

Dalia29 rašė:

Meduza67 rašė:
Sveiki,
Prašau Jūsų pagalbos. Sudarėm sutartį pagaminti gaminį su JA ne ES nare, gaminį pristatysime ES teritorijoje o sąskaitą rašysime (Norvegams). Kiek skaičiau tai manau turėtų būti direktyva 2006/112/eb 146 str. eksportas neapmokestinamas PVM o kokį PVM staipsnį nurodyti? Gal 13 str.2 dalis?
Iš anksto dėkoju

Pradinė žinutė.
O kad Lietuva ES šalis, dar tiek žinau.

Nesupratote, kodėl rašiau "Lietuva yra ES šalis".
Todėl, kad prekės į Švediją atvyks iš Lietuvos, ES šalies, ne iš NO.
41 straipsnio taikyti negalima, nes prekės neišvežamos iš ES teritorijos.
49 straipsnio taikyti negalima, nes prekės parduodamos ne ES PVM mokėtojui.
Ratas užsidaro, Lietuva rašo sąskaitą su PVM.

2012-06-12 15:18 Bendra » PVM uzskaita » #1069775

holdingas rašė:
Sveiki. Ar reikia teikti FR0781, norint užskaityti iš PVM permokos NTM ir taršos mokestį, ar automatiškai atskaičiuos VMI.

Jau bus užskaičiusi, nes visi mokėjimo terminai praėjo.
Užsisakyk pažymą apie užskaitas iš VMI ir matysi.
2012-06-12 15:17 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1069774

vaiper rašė:
Sveiki, apsvieskit..
Direktorius suteikes paskola imonei, zinau kad ja reiktu deklaruoti. Kaip, kokia forma?

FR0711
2012-06-12 15:01 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #1069766

Dalia29 rašė:
Aš suprantu, kad jūs pristatysite. Iš ne ES šalies įvešite į ES šalį. Kaip vyks šita procedūra?

Lietuva yra ES šalis.
Paskaitykite mano samprotavimus - joks PVMĮ straipsnis dėl nulinio tarifo nepritaikomas, o PVM sumokėti reikia. Jo nemokės nei NO įmonė, nei tuo labiau Švedija - nes ten neparduoda niekam, tik nuveža nurodytu adresu. Todėl ir apmokestinama lietuvišku PVM.
2012-06-12 14:21 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1069750

naujoke21 rašė:
Laba diena, įmonės įstatuose nurodytas vienas EVRK veiklos koda,s įmonė nori vykdyti dar vieną veiklą ir pridėti dar vieną kodą, kur reikėtų kreiptis? gal į registrų centrą? ačiū

Pateikti VMI deklaraciją FR0791.
Dabar labai paprastai pildoma (2) versija.
Užpildoma deklaracijos antraštė ir dar viena eilutė, į kurią įrašoma naujos veiklos EVRK kodas ir "N".
Tik siunčiama ne per EDS.
2012-06-12 13:32 Bendra » bendrovės likvidavimas » #1069731

jovitt rašė:
O įstatinio kapitalo išmokėjimas pinigais turėtų būti kaip forminamas? Akcininkas vienas, jis ir likvidatorius.
Ir ar teisingai aš mąstau, kad paskaičiavus pelną, išskaitome PM, išmokame dividendus FA, išskaičiavę GPM 20 proc., ir susimokėję VMI, išmokame akcininkui tiek, kiek lieka pinigėlių? smile

Na taip.
2012-06-12 12:22 PVM » Exportas » #1069707

birule rašė:
Mes Lietuvos įmone gamintoja ir siuntėja.
Parduodame prekes ES įmonei,
ES įmone parduoda prekes i ne ES įmone.
Prekes siunčiame mes tiesiai iš Lietuvos, eksporto procedura forminame mes,bet pridedame proforma invoice, kuriame pardavėjas ES įmone.
Problema tame, kad mes ES įmonei parduodame mažesne kaina, nei ES įmone parduoda ne ES imonei. VMI mes deklaruojame, viena suma, o muitineje eina suma iš proforma invoice, kuriame yra kaina ES įmones (jau didesne).
Kaip reikėtu ši reikala išspresti, nes gaunasi skirtumai tarp VMI ir muitinės?


Man atrodo, kad jums visai neturi rūpėti tie skirtumai.
Jūs parduodate prekes ES įmonei. Išrašote sąskaitą - tai jūsų pajamos, kurias deklaruojate.
Tuomet ES įmonė išrašo sąskaitą trečiosios šalie pirkėjui. Jūs pagal susitarimą pradedate eksporto procedūrą Lietuvoje. Jums nesvarbu, kokia kaina ta ES įmonė parduoda prekes trečiajai šaliai. Tai tikrai ne jūsų problema.
Tik man rodos, kad problema jums, kokį straipsnį turite nurodyti savo sąskaitoje ES. Ko gero, 41-ą. Ir deklaruoti atitinkamai.
2012-06-12 12:15 Apskaita & Auditas » IT likvidacinė vertė. » #1069703

Errica1983 rašė:
Sveiki,
kas nustato įsigyto automobilio likvidacinę vertę ?


Komisija, kuri įveda a/m į eksploataciją.
2012-06-12 12:11 Bendra » bendrovės likvidavimas » #1069702

jovitt rašė:
Dalijame likviduojamos įmonės turtą akcininkams smile

Kai dalijate turtą akcininkams, darote tai po visų privalomų procedūrų atlikimo.
Taip, gali būti korespondencija D Įstatinis kapitalas K Turtas.
2012-06-12 12:09 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #1069700

Meduza67 rašė:
Situacija tokia. Įmonė sudarė sutartį su Norvegijos PVM mokėtoju. pagamintą gaminį įmonė pristato į Švediją o sąskaitą pgl sutartį išrašo Norvegijos įmonei. Tokiu atvėju įmonė negali taikyti PVM 0 tarifo ir prekes apmokęstina PVM 21 %. konsultavausi VMI. O Jūsų kita nuomonė? Labai norėčiau sužinoti. Iš anksto dėkoju.

Konsultacija teisinga - nulinio PVM tarifo negalima taikyti nei pagal PVMĮ 41, nei pagal 49, nei tuo labiau pagal 53 straipsnius.
Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai neteisinga - kaipgi, juk prekės iškeliavo iš Lietuvos - tačiau atsakykite sau į klausimą - o kas mokės PVM?
Norvegai nemokės - prekės nekeliauja per muitinę, nepatenka į NO teritoriją.
Švedai nemokės - yra tik pristatymo adresas?
Todėl ir skaičiuoja bei moka PVM Lietuva.
Tiesa, pasižiūrėkite - o gal kartais norvegai įsiregistravę Švedijoje PVM mokėtojais?
2012-06-12 11:26 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1069671

Errica1983 rašė:
o už 06.01-06.07 dar reikia teikti FR0608 ? nes kaip ir tarpas gaunasi nedeklaruotas jei teiksime FR0608 už gegužės mėn ir pasktui tik už 06.08-06.30 FR0600.
?

Na taip, žiūrim ką turim.
Gegužės mėnesį įsigijote iš ES prekes. Pagal PVMĮ 71() str. 2 dalį privalėjote apskaičiuoti PVM nuo viso paskutinio sandorio vertės, pateikti deklaraciją FR0608, sumokėti PVM ir paduoti prašymą registruotis PVM mokėtoju.
Lieka neaiškus tarpelis 06.01 - 06.07.
Neturiu po ranka tos deklaracijos (FR0608), neprisimenu, ką joje reikėtų deklaruoti, jei prekiavote dar nebūdami PVM mokėtojais. Pasižiūrėkite, ir jei reikia, teikite ją. Kaip tokiu atveju skaičiuoti PVM, parašyta 92 str. 1 dalyje.
06.08 dienai padarote inventorizaciją - kiek turite prekių dar neparduotų. Priskaičiuojate jų PVM ir galėsite jį traukti į atskaitą FR0600 už birželio mėnesį.
Ir daugiau galėsite prisirinkti atskaitomo PVM - paskaitykite PVM įstatymą.
2012-06-12 11:19 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #1069664

Dalia29 rašė:

Meduza67 rašė:
Ačiū už sugaištą laiką, išsiaiškinau,apmokestinam PVM 21%.

Įdomiai čia jus pakonsultavo...

Joo... tik nerašo, kas tokias konsultacijas teikia.
2012-06-12 11:17 Bendra » bendrovės likvidavimas » #1069662

jovitt rašė:
Kai pajamavom zaliavas D20 zaliavos D6123 PVM atskiroj saskaitoj
O kodel turtas perduodamas ne per pajamas-VMI tai prilygina pardavimui

Tai apsispręskite, ko jūs norite.
Ar dalinate likviduojamos įmonės turtą jos akcininkams proporcingai jų turimų akcijų skaičiui? Kitaip tariant, grąžinate jų įnašus natūra?
Ar pardavinėjate nelikviduojamos (arba dar nelikviduotos) įmonės turtą kad ir akcininkams?
2012-06-12 08:47 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1069577

Errica1983 rašė:
Mums buvo išrašyta išankstinė sąskaita balandžio mėn. data, prekės atvažiavo gegužės mėnesį. O pačią originalią sąskaitą lenkai taip pat išrašė balandžio data, nors ją gavome tik birželio pradžioje. O pvm mokėtojais įsiregistravom nuo 06.08- savanoriškai. Tai kaip suprantu turėčiau teikti FR0608 deklaraciją už balandžio ir gegužės mėnesius ? o FR0600 už birželio. Bet kai deklaruosiu už birželį turėčiau imti datą nuo 06.08-06.30 (ir pildyti FR0608 deklaracija už 06.01-06.07) ar 06.01-06.30 ?



Teikti FR0608 reikia tik už gegužę - kada faktiškai gavote prekes, nesvarbu, kad sąskaita išrašyta balandžio data.
FR0600 teikiama nuo įregistravimo datos iki mėnesio pabaigos, teisingai suprantate.
Jei pirktų prekių, už kurias skaičiuosite PVM pagal FR0608 deklaraciją, nepardavėte būdami ne PVM mokėtojais, įsiregistravę PVM mokėtojais, jų (arba neparduotos dalies) taip priskaičiuotą PVM galėsite traukti į apskaitą. Reikalingas inventorizacijos aktas.
2012-06-12 08:27 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1069568

taxola rašė:
Sveiki, gerbiamieji,
Gal galite padėti, užstrigau tokioj nevisai tipinėje situacijoje. Esame ne PVM mokėtojai, sumokėjome Airijos įmonei už nuotraukas pagal invoisą 121 Lt

D 6 klase - 100
D (6123 ??? Neatsk. PVM, leidžiami atskaitymai) - 21
K 271 bankas - 121

Iki šiol PVM mėnesio uždarymo nedariau, dabar net nežinau ar reikia ir kokia korespondencija?

Kitą mėnesį pervedėme VMI 21 Lt priklausančio pagal formą FR0608:
D 47 (skola biudžetui) - 21
K 271 - 21

Matau, kad kažkokios dalies truksta, nesuvokiu kokia korespondencija padaro skolą biudžetui..? Ir kaip su uždarymu?

Ačiū, kas apšvies protelį.

1. Kodėl pildote FR0608? Ar nuotraukos yra prekė ar paslauga? Patikrinsiu, ar teisingai elgiatės naujoje PVMĮ redakcijoje.
2. Jei priskaičiuojate PVM teisingai ir stebitės, iš kur jis atsiranda, tai atkreipkite dėmesį, kad apskaitoje registruojami visi ūkiniai įvykiai. Deklaracijos FR0608 pildymas yra ūkinis įvykis ir registruojamas apskaitoje korespondencijomis D 6 kl Kitų mokesčių sąnaudos K 4 kl Mokėtinas PVM (tuo atveju, jei nesate dar PVM mokėtojais).
3. Tokių stebuklų, kad parduodami prekes ar teikdami paslaugas ES šalies PVM mokėtojai priskaičiuotų PVM pagal šalies pirkėjos tarifus, nebūna.
2012-06-12 08:16 Bendra » bendrovės likvidavimas » #1069567

jovitt rašė:
Man tai neaišku kaip sutvarkyti likusį turtą,kai likviduojama įmonė yra ne PVM mokėtoja, įsigijo žaliavų už 1000+PVM, dalį sunaudojo ir likvidavimo metu liko žaliavų už 400+PVM. Tai man akcininkui perduoti tik už 400 ar su PVM? Kur tas PVM dedasi, nesugaudau. Rinkos vertė ir įsigijimo kaina atitinka, kadangi žaliavos pirktos prieš gerą mėnesį.
Ir kokios korespondencijos? D2411 Akcininkas K500 Pajamos
D600 Savikaina žaliavų K200 Žaliavų vertė ir galiausiai D272 Kasa ir K2411, nes akcininkas sumoka už tai, ar kaip???

Kokios dar pajamos, jei įmonė likviduojama ir jos turtas dalijamas akcininkams?
O kur "padėjote" PVM, kai pajamavote įsigytas žaliavas?
2012-06-12 08:13 Bendra » akciju pardavimas » #1069566

LilianaL rašė:
Vienintelis akcininkas parduoda savo imones akcijas kitai imonei, kurios akcininku jis taip pat yra, taciau akcininku be jo yra daugiau. Jis taip pat yra ir imones pirkejos direktorius, del to ir gaunasi, kad su savimi sutarti pasidaro...

Tokias sutartis gali ir turi pasirašyti kitas akcininkas - juk rašote, kad yra daugiau. Kaip tik akcininkui labiau tinka, ne direktoriui, tuo labiau, kad direktorius yra suinteresuotas asmuo.
2012-06-11 17:24 Įvairūs » Kaip teisingai tvarkyti buhalterinius dokumentus? » #1069433

Ariele_ rašė:
įmonėje dažnai įvairias prekes perka darbuotojai. Jų pristatytas sąskaitas segu tiesiog į pirkimų segtuvą. Ar darau blogai? Ar jas segti prie avansinių apyskaitų?

Manau, kad toks būdas tikrai yra patogiausias - juk turite pildyti Gaunamų PVM s/f registrą, Pirkimų žurnalą, tai labai gerai, kada visos mėnesio pirkimų sąskaitos yra viename segtuve.
O avansinės apyskaitos taip pat ten puikiausiai telpa.
2012-06-11 15:51 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1069409

Errica1983 rašė:
prekes gavome gegužės mėnesį.

Jūs rašote, kad sąskaita išrašyta gegužės mėnesio data, kad jas "įsigijote balandžio mėnesį", ir panašūs neatitikimai jūsų klausime.
Pateikite teisingą ir tikslią informaciją, tada tik galite gauti teisingą konsultaciją.
Bet nuo fakto, kad įsigijote prekių iš ES per kalendorinius metus daugiau kaip už 35 000 Lt ir privalėjote tai deklaruoti, niekur nepabėgsite.
Turite už tą mėnesį, kada gavote prekes, teikti deklaraciją FR0608.
2012-06-11 15:42 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1069405

Errica1983 rašė:
o ka daryti jei mes tik dabar gavome saskaita uz balandzio mėn įsigytas prekes ?



O prekes kada gavote?
2012-06-11 14:16 Įvairūs » Pinigų priėmimo kvitai » #1069350

vasare rašė:
Loreta13,gal išsiaiškinote šią situaciją?Ar galima likučiui rašyti?

Būtinai norite, kad kas nors patvirtintų jūsų netinkamą sumanymą?
Ir Loreta13 pasakys tą patį - visiems PPK išrašomas KPO, o tada pagal avansinę apyskaitą išduodami pinigai atskaitingam asmeniui - tik taip.
Nepasilengvinsite sau darbo, skaičiuodama skirtumą, tik pažeisite Kasos darbo organizavimo taisykles.
2012-06-11 14:12 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1069340

Retai_Dryzuota rašė:
Ar išlaidos teisininkams už ieškinio parengimą (dėl klientų skolos išieškojimo) būtų leidžiami ar neleidžiami atskaitymai?

Leidžiami.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui