Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2012-06-29 10:25 Bendra » Patalpos » #1074556

dariukstis rašė:
Kodel neturi? Cia anksciau buvau skaites jog skirtingai nuo savivaldybes pvz administraciniu patalpu ir gamybiniu patalpu ikainis skyres berods 0.5% ir 1%

Seip idomu ar yra koks apibrezimas ka reiskia administracines (butent tose patalpose anksciau buvo nedidele parduotuve) ir gamybines. Pvz batsiuvys tai cia jau gamybines ? :)

Iš kur aš galiu žinoti, kokias lengvatas jūsų savivaldybė nustatė?
Ir kam klausti, ką pats atseit žinote? Čia koks testas mums, žinių patikrinimas?
2012-06-28 20:51 Bendra » Individuali įmonė » #1074465

bambuke rašė:
O gal kartais galima iš kur nors atsisiūsti deklaracijų šablonus pildyti kompiuteriu, man reikia GMP305, ir 308, o taip pat FR0471


Ačiu

www.vmi.lt
2012-06-28 20:15 Bendra » Valiutinės operacijos » #1074455

dormeo77 rašė:
Raini, būna pasirodo...taktikų keistų. nuostolingų svarbiausia. nors gal buhalterė manė kitaip smile

Tai kaip skaičiuot?

1000 eur - 3452,80 lt - 802,17 GBP. (1GBP - 4,3043 lt)

apmokėjo tarkim kitą dieną, 750 GBP, kai 1GBP - 4,2785 lt.

gal galit man padėt susigaudyt skirtumų skirtumuose??? nes kai sąskaitos ir apmokėjimo valiuta ta pati, tai daugiau mažiau aiškus tas skirtumas, o čia???

Visų pirma pasiaiškinčiau, kodėl britams išeina, kad 1000 EUR lygūs 750 GBP. Negi pas juos toks kursas, kad 1 GBP lygus 1,33 EUR?
O dėl konkrečių skaičių, tai apskaitoje taip ir išeina, kad nuo kiekvienų 1000 EUR pirkėjo skolos turite nuostolio 243,93 Lt. Ir valiutos kursui nėra kaip priskirti - pagal jus išeina 802,17 GBP, apmoka tik 750 GBP. Tiesiog tuos 52,07 GPB, perskaičiuotus į litus, teks ko gero priskirti neleidžiaamiems atskaitymams.
Valiutų kursui (nuostoliui) galima priskirti tik 20,70 Lt, o kiti į neleidžiamus.
Ir būtinai tą klausimą aptarkite su direktorium. Gal net su akcininkais reikėtų susisiekti - juk nuostoliai susidaro nemaži.
2012-06-28 09:57 Blevyzgos » Kiek uždirba buhalteris? » #1074219

jofky rašė:
Bet čia jeigu operatyvininkai užgriūs. Jeigu planinis patikrinimas tai neturėtu sukelti problemų. Manau gana daug yra buhalterių dirbančių namuose ir pas save laiko daug dokumentų. O jeigu laikyti tik einamojo mėnesio išskyrus kasą?

Jei dokumentus gaunate mėnesio gale, tai mėnesio bėgyje visi kasos dokumentai yra tikrinamoje įmonėje - kur problema? Tegu parodo operatyvininkams, ir vsio.
Gal tik kasos knygą pas jį galima laikyti, kad matytų likutį mėnesio pradžiai.
Dėl kitų dokumentų jokių problemų nekyla.
Jai 14 metų mūsų įmonė taip dirba, ir FNTT, ir kitokių tikrintojų matėm, jokių bėdų nebuvo.
2012-06-28 09:52 Bendra » Patalpos » #1074215

dariukstis rašė:
Sveiki, gal kas paaiskintu ka reiskia administracines - komercines patalpos? Ar tai reiskia kad tokiose betkokia betkokia gamyba negalima? Gamyba butu triukso, kokiu tai kvapu ar atlieku nesukeliantis procesas.

Kaip del NT mokescio gamybines gal butu pigiau?

Dekingas.

NT mokesčiui patalpų paskirtis įtakos neturi.
O ar galima jose organizuoti gamybą, tai reikia gal Visuomenės sveikatos centro, Darbo inspekcijos klausti.
2012-06-28 09:50 Pelno mokestis » Dividendai » #1074213

Veronika rašė:
Įmonė X nori išmokėti savo akcininkei įmonei Y dividendus. O įmonė Y tuos dividendus išmokės akcininkui.

Mano manymu pajamų mokestį reikės mokėti tik akcininkui 20 proc. Įmonės nemoka, nei mokėtoja įmonė, nei gavėja?

Ir kokios būtų korespondencijos?
Įmonėje X, kai išmoka dividendus ko gero D-3411 K-44

Įmonėje Y, kai ji gauna?

Ir kai akcininkui išmokami dividendai?

Įmonė X mokesčių nemoka.
Įmonei Y gavus dividendus, gali tekti apmokestinti juos 15 procentų tarifu - skaitykite Pelno mokesčio įstatymą.
O prie ko čia įmonės Y akcininkas, tai nesuprantu. Jei įmonė Y turi pelno, tegu skiria kažkokius dividendus akcininkams, bet jos akcininkas į įmonės X paskirtus dividendus jokių teisių neturi.
2012-06-28 09:00 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #1074186

marvel rašė:
Laba diena, gal visai aš ne į temą bet labai prašau jūsų pagalbos...Nusipirkom 100 akcijų iš akcininko, dabar suku sau galva kaip sutvarkyti pirmas buhalterines operacijas, kad nieko nepraleisti...:( Senojo akcininko buvo įnešti pinigai į kaupiamąją sąskaitą 2012.06.11 10000 lt (akcijų nominali vertė), įmonės įstatai įregistruoti registrų centre 2012.06.14, tą pačią dieną įmonės akcininkas paėme iš banko sąskaitos 10000 lt ir įneše į įmonės kasą (bet įnešta 9995 lt , nes 5lt banko paslaugų mokestis). 2012.06.14 tas akcininkas pardavė visas savo turimas akcijas kitam akcininkui(pasirašyta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis), akcijų nominali vertė 10000 lt, pardavė už 10500 lt, už akcijas buvo sumokėta grynais. 2012.06.19 Registrų centre įregistruotas naujas įmonės savininkas....Labai prašyčiau padėti sustvarkyti sąskaitų korespondencija nuo pat pradžios smile

D 27 Bankas 10000 Lt
K 301 Įstatinis kapitalas 10000 Lt
Kai įneša į kasą:
D 272 Kasa 9995 Lt
D 6118 Banko paslaugos 5 Lt
K 271 Bankas 10000 Lt.
Ir viskas - toliau kas kam pardavė, už kiek - apskaitoje neregistruojama. Tik akcininkų registravimo žurnale įrašoma kita pavardė.
2012-06-27 19:24 Bendra » Valiutinės operacijos » #1074121

dormeo77 rašė:
dar toks klausimėlis, kaip čia man taisyt ir skaičiuot reiks.

Tarkim sąskaita 1000 eur - 3452,80Lt.
Gautas apmokėjimas 750 GBP - 3228,23Lt

Tai neigiamas valiutų kursas 224,57 lt? (3328,23-3452,8).

ech, labai tikiuosi, kad klaida kitur smile

Na ne.
Turite daryti taip, kaip rašė Luka_Paciolis - pirma kiekvieną sąskaitą, išrašytą eurais, perskaičiuojate į GBP išrašymo dienos kursu ir patikslinate pirkėjų skolas.
Tada ir matysite, kokio dydžio ta neigiama ar teigiama įtaka gausis.
Bet kam išrašinėti sąskaitas eurais, jei žinote, kad apmokės svarais? Keista taktika...
2012-06-26 21:23 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1073697
O čia jau platesnis paaiškinimas:
"37. Užsienio apmokestinamasis asmuo – bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą vykdantis:
1) užsienio valstybės juridinis asmuo ar organizacija, kurių buveinė yra užsienio valstybėje ir kurie įsteigti arba kitokiu būdu organizuoti pagal užsienio valstybės teisės aktus, arba
2) bet kuris kitas užsienyje įsteigtas, įkurtas ar kitaip organizuotas vienetas, arba
3) fizinis asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika."

Tai man jau visai neaišku, kas tie neapmokestinami asmenys? Tik kokia namų šeimininkė, užsisakiusi atgabenti puodus iš Lietuvos?
2012-06-26 21:14 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1073694
Aš nesiginčiju su jumis, jei tokios paslaugos būtų suteiktos Lietuvos įmonei, ne PVM mokėtojai, įmonė privalėtų pagal PVMĮ berods 95 straipsnį apskaičiuoti ir sumokėti PVM.
Tas pats turėtų galioti ir Latvijai - juk ši nuostata atsiranda pagal ES direktyvas.
Tik man gražu, kaip išsamiai PVMĮ 2 straipsnyje paaiškinta, kas yra apmokestinamasis asmuo;
"2. Apmokestinamasis asmuo – Lietuvos Respublikos arba užsienio apmokestinamasis asmuo".
2012-06-26 20:34 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1073683

Dalia29 rašė:
O tiksliau . Jokia ne mįslė. FR0564 šios sumos rodomos.

Loreta rašo, kad nerodomos...
2012-06-26 16:16 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1073625

Dalia29 rašė:
Bet PVMĮ 13 straipsnis pakankamai aiškus. Ir apmokestinamasis-neapmokestinamasis asmuo yra traktuojamas kaip ir visoje ES.
Tai gal reikia pasiaiškinti, kas ten per asmuo (neprisirišant prie PVM). Nes kažkaip nesinorėtų apsijuokti prieš latvius.
O kodėl nukentės mūsų įmonė? manau, kad ne. Lietuvoje pvz. perkant paslaugas iš kitos narės PVM mokėtojo, privalu registruotis PVM mokėtoju (ir 35000 riba čia nebeegzistuoja) nuo 1 lito, tai gal ir pas latvius tas pats.
Sakot PVM nesumokės. O kaip su 35000 riba, kuri leidžiama Lietuvoje, kalbant apie prekes?


Kiek teko turėti reikalų su latviais, tai ten tokie deklaruotojai net PVM mokėtojai, kad nespėdavom aiškinti VMI dėl VIES nesutapimų...
O dėl ribos prekėms - tai primenu, kad lietuviai, kol dar ne PVM mokėtojai, tai prekes perka su užsienietišku PVM. Ir su juo peržengia tą 35 000 Lt ribą.
2012-06-26 16:02 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1073617

Loreta rašė:

Rainis rašė: Ir kokį kodą reikėtų rašyti į FR0564?

FR0564 tokiu atveju išvis nepildoma, jei paslauga atlika ne PVM mokėtojui.

Kodėl?
Jei taikote PVMĮ 13 straipsnį, ir sąskaitą rašote be PVM, turite deklaruoti paslaugos vertę FR0600 20 eilutėje.
Viskas, kas įrašyta joje, turi būti detalizuota FR0564 deklaracijoje.
Priešingu atveju PVM taip ir liks ko gero niekur nesumokėta, nes nėra galimybių patikrinti, ar sumokėjo PVM galutinis gavėjas.
O patikrinimo atveju nukentės lietuviška įmonė.
2012-06-26 15:58 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1073615
Žinau, kad jis (gal būt) pagal mūsų PVMĮ laikomas apmokestinamuoju asmeniu. Bet gal tai kokia labdaros organizacija, kokia biudžetinė įmonė ar dar kas? Juk šiuo atveju tai tikrai neaišku.
Bent aš tai tikrai nesismulkinčiau, o rašyčiau sąskaitą su lietuvišku PVM.
Ir FR0564 nepavyks užpildyti kitu atveju.
2012-06-26 15:48 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1073608

Dalia29 rašė:
O kodėl ne PVM mokėtoją jūs jau automatiškai traktuojate kaip neapmokestinamą asmenį ? smile


Todėl, kad jis PVM neskaičiuos ir nemokės.
Ir kokį kodą reikėtų rašyti į FR0564?
2012-06-26 15:14 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1073578

sande20 rašė:
Negaliu atsakyti ar PVM mokėtoja, išsiaiškinsiu, bet Latvijos įmonė savo PVM kodo nenurodė.. smile

Tuomet sąskaitas jai rašote su lietuvišku PVM.
2012-06-26 15:06 PVM » del PVM » #1073573

Meduza67 rašė:
Norvegijos įmonė yra užsiregistravusi Švedijoje kaip PVM mokėtoja. Manau galiu nurodyti PVM kodą, priešingu atvėju turėsiu skaičiuoti pardavimo PVM . Ar teisingai galvoju?

Būčiau dėkinga už pagalbą.
[/quote]
Tai juk jau jums atsakė:
Būtinai nurodote Norvegijos įmonės švedišką VAT kodą, pagal PVMĮ 13 str. tai ne PVM objektas.
2012-06-26 14:50 PVM » del PVM » #1073563

names rašė:
Kažin ar yra įmonės kurios tvarko buhalterinę apskaitą ten.Reiks pasieškoti, nes pati turbūt nesusitvarkysiu.

Paprastai tai surandama vietinė buhalterinės apskaitos įmonė, ji viską ir tvarko - užpildo, pateikia deklaracijas ir panašiai.
Tik paslaugos brangiai kainuoja...
2012-06-26 14:47 Bendra » Kasa » #1073555

Ingusia22 rašė:
Pildau kasos knygą ir iškilo klausimas, jei yra pilnas lapas kasos knygos ten per vidurį ta juosta kirpimui, tai kuri pusė turi likti pas mane buhalterijoje? O gal jos abi gali likti pas mane ir susisegu, nes vistiek pildau aš smile nes kažkaip vienoj pusėje datos nėra, kitoj kas kasininkas su parašais smile

Buhalterijai apatinė dalis.
Kasoje lieka viršutinė.
2012-06-26 14:44 PVM » del PVM » #1073552

names rašė:
Tai jei Švedijoje atlikom paslaugą tai sumokam, o jei Švedijoje pirkom statybinių prekių ar ką nors panašaus tai susigrąžinam? Suprantu kad Švedijoje galėsim ir statybos prekes pirkti ir kitas prekes susijusias su įmonės veikla.?

Taip, Švedijoje tvarkysite švediško PVM mokėtojo apskaitą atskirai nuo lietuviškos įmonės. Ir mokėti, ir susigrąžinti švedišką PVM galėsite.
2012-06-26 12:36 PVM » del PVM » #1073456

names rašė:
Turiu svarbių klausimų dėl PVM. Gal yra kur apie tai paskaityti?
Bet 1. Jei mes PVM mokėtojai teikiam statybos paslaugas į Švediją ne PVM mokėtojam turim ten registruotis PVM mokėtojais.Paslaugos atliekamos kaip ne PVM objektas Lietuvoje. Kaip dabar tą PVM suprasti kada mokėti ir kada grąžinti.?

Tai jį Švedijoje ir mokėsite, ne Lietuvoje.
2012-06-26 11:58 Įvairūs » Del bendro žurnalo ir didžiosio knygos pildymo » #1073424

dontcha rašė:
tai nepildai visai tokiu zurnalu kaip pirkimo ir pardavimo skolon pinigu mokėjimo,gavimo zurnalu smile

O kokiu būdu tų žurnalų pildymas/nepildymas trukdo Didžiosios knygos sąskaitų apyvartos lentelės sudarymui?
2012-06-26 11:56 PVM » del PVM » #1073416

Elyte rašė:
Įmonę išregistravo iš PVM mokėtojų, liko nedidelis atsargų likutis, kurių PVM buvo atskaitytas. Jau keli mėnesiai, kaip veikla nevykdoma. Ar turiu atstatyti atsargų likučio PVM ar gali gulėti iki sekančios išrašomos sąskaitos ir susimoku atsargų PVM teikdama FR0608?

Išregistruojant iš PVMN mokėtojų, privaloma pateikti paskutinio mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją.
Joje ir tikslinate PVM atskaitą bei sumokate PVM, jei toks bus.
FR0608 ne prie ko.
2012-06-26 11:53 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1073411

sande20 rašė:
Laba diena,

įmonė teikia transporto paslaugas Latvijos įmonei.

Koks būtų PVM tarifas, vadovaujantis kokiu straipsniu ir kokias deklaracijas man reikėtų pateikti. Esam Lietuvos įmonė, PVM mokėtojai.

Išanksto ačiū smile

O Latvijos įmonė PVM mokėtoja?
Jei taip - tai PVMĮ 13 straipsnis, ne PVM objektas.
Deklaracijos FR0600, FR0564.
2012-06-25 16:32 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #1073229

Liniukas rašė:
Sveiki,

esame krovinių ekspedijavimo įmonė. Suteikėme tokias paslaugas Šveicarijos įmonei (Šveicarija nėra ES narė). Krovinys gabentas ES teritorijoje (Vokietija - Lietuva). Paslaugos užsakymo sutartyje Šveicarijos įmonė būtent taip ir pažymi, kad tai prekės gabenimas ES viduje, jokių eksporto procedūrų atlikta nebuvo. Šveicarijos įmonė nurodo tik savo PVM mokėtojo kodą Šveicarijoje. Gal kas nors žino, ar išrašydami sąskaitą Šveicarijos įmonei galime taikyti 0% PVM tarifą ir pagal kokį PVM įst. straipsnį ?

Negalite taikyti nulinio tarifo - tai ne PVM objektas.
2012-06-25 12:43 PVM » Prekių pirkimas iš ES šalių » #1073111

pele-pelyte rašė:
LAbas, pirktas ilg. turtas - traktorius - kurį naudosime veikloje, importo PVM 0 proc., deklaracijoje 21 eilutėje įrašau vertę, o tada liepia įrašyti 34 eilute. Mes to traktoriaus neparduosime, tai man 0 įrašyti? Ar negerai čia darau? Ačiū

Prekių įsigijimas iš ES šalių nevadinamas ir nelaikomas prekių importu, todėl jokio IMPORTO PVM neatsiranda.
Jūs patys turite priskaičiuoti nuo traktoriaus vertės lietuvišką PVM. Deklaruojate traktoriaus vertę 21 eilutėje, apskaičiuotą 21 procento PVM 34, 25 ir 35 eilutėse.
2012-06-25 11:43 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #1073084

snake rašė:
Praėjusiais metais nupirkom prekes iš JAV, sumokėjom importo PVM, muitą. Šiais metais jas grąžiname amerikiečių įmonei. Kaip su PVM, koks tarifas taikomas, išrašant sąskaitą? Ir dar norim išrašyti sąskaitą išlaidų kompensavimui.
Gal galit patarti, kokį PVM įstatymo straipsnį pasinagrinėti?

Prekės vistiek keliaus per muitinę, taigi PVMĮ 41 straipsnis, nulinis PVM.
Išlaidų kompensavimas - jei traktuosite kaip baudą - tai ne PVM objektas.
2012-06-25 11:41 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1073083

Dolli rašė:
Labai prašau,padėkit:
Latviams atlikome remonto darbus (Jie atvežė įrengimą į LT)Išrašėm s/f su nuliniu PVM. Niekaip nesumąstau kokia turėtų būti korespondencija. S/f suma 920 eurų.pagal kursą gaunasi 3176,58 Lt.bankas pakeitė 3176,58 gavosi skirtumas 7,82Lt ar tai neigiama kurso įtaka ar banko paslaugos?Ir ar turiu FR0600 deklaracijoje parodyti šią sumą ir kokiame langelyje?Labai ačiū užpagalbą.

7.82 Lt yra banko paslaugų sąnaudos, ne valiutos kurso įtaka.
3777 lt suma rašoma 20 eilutėje.
2012-06-24 17:35 PVM » del PVM » #1072963

Orta rašė:
Ačiūūūūūū :)

kad galėčiau atskaityti PVM už PC, 05,31 dar dariau buhalterinę pažymą :

D2431 327,65
K6123 327,65

teisingai?

Galima taip, galima turėti trečią sąskaitą mokėtinam PVM apskaityti.
Bent aš rekomenduoju turėti nors šias sąskaitas PVM apskaitai:
2431 Pirkimo PVM;
44841 Pardavimo PVM
4484 Mokėtinas PVM.
Pirmose dviejose sukaupiami per mėnesį pirkimo pardavimo PVM'ai.
Pildant deklaraciją, jos "ištuštinamos", perkeliant į 4484 sąskaitą.
Taip pat 4484 sąskaita debetuojama, pervedant mokėtiną PVM.
Ir 4484 sąskaitos likutis parodo mokėtino PVM būklę: debetinis rodo, kad yra PVM permoka, kreditinis - kad reikia PVM mokėti.
2012-06-24 14:20 PVM » del PVM » #1072952

Orta rašė:
Žmonės :) kur jūs???

SVEIKI,
Pagelbėkit,labai prašau-čia pirma mano PVM deklaracija:
PVM mokėtojais tapome 05,21. laikotarpiu nuo 21d iki 31 d įvyjo tokie operacijos:
1)Marketingo paslaugų pardavimas i ES(Estija) 4216 LT(0% PVM) suma į 20 eil.
2) Gautos Sf iš TELE22 ir Lukoil ,kur PVM sudarė 84 Lt. Įrašau į 25 ir 35 eil.
Kovo mėn(dar nebuvom PVM mok) buvo pirktas kompiuteris(tada korespondavau D1230-1652,07Lt,D6123-346,93lt,K443-1999,00lt). 4 ir 5 mėn nusidėvėjimas sudarė 91,83. Tai ar galiu į pvm atskaitą traukti sumą =(1652.07-91.83)*0.21=327.65?
jei taip, ar tą sumą turėčiau pridėti prie sumų esančių 25 ir 35 eil.
Tada grąžintinas PVM gaunasi 328+84=412Lt?

Ačiū iš anksto

Viskas teisingai.
PVM nuo nenudėvėtos kompiuterio įsigijimo savikainos (327,65 Lt) rašote tik 35 eilutėje.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui