Tax.lt narys Gita1

Gita1
Tax.lt narys nuo
2004-02-10
Gita1
forume parašė 8587 žinučių

Naujausios žinutės:

2004-08-11 16:53 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #99371

amri rašė: Aš imčiau pilnai nuo 2003-09-08, vadovaučiausi DK 166 str.3d.

Gerai tada išskaičiuoju kiek reikia, kad būtų išdirbęs, kad gautų tas 5 dienas atostogų:
365=28 kal.d; x=5kal.d; x=365*5/28=65.18 kal dienos.
paskaičiuoju ir gaunasi, kad atostogaus už laikotarpį nuo 2003-09-08 iki 2003-11-11. Ar taip?

O apmokėjimą turėčiau skaičiuoti (išeina atostogų nuo 08-23 iki 08-27):

gegužė 7 dirbtos dienos - priskaityta 200Lt
birželį 25 d.d. - 1600Lt
liepa 26 d.d - 1600Lt
Viso 58 d.d. - 3400 Lt

3400/58=58.62Lt
Apmokėti už 5
dienas:
58.62*5=293.10Lt
Tada mokesčiai atskaitomi ir viskas.
2004-08-10 15:26 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #99006
Gal galėtumėt padėti.
Direktorius dirba nuo 2003-09-08. Tabelyje žymėdavosi tik tas dienaas kai dėdavo parašą, o visos kitos buvo "P".Taigi gavosi toks vaizdelis:
2003m 09 mėn-1 darbo diena, 10 - 11, 11 - 2, 12 - 3, viso 17 darbo dienų
2004m 01 - 5, 02 - 5, 03 - 7, 04 - 11, 05 - 7,06 - 25, 07 - 26, 08 iki atostogų dirbs 18 . Viso 104 darbo dienos.
Nuo 2004-08-23 iki 2004-08-27 nori eiti atostogauti. Kiek suprantu turiu paskaičiuoti už kurį laikotarpį jis atostogaus. Tik va nesusigaudau ar skaityti, kad jis dirbo 121(17+104) dieną ar skaičiuoti, kad pinai imant nuo 2003-09-08.
2004-08-04 16:34 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #97908
Gal galite atsakyti: kokia korespondencija būtų, jei gavom pinigus "2004 m. sumokėtų palūkanų dalinis kompensavimas" (mokam bankui palūkanas už kreditą ir dalį jų UAB "Investicijų ir verslo garantijos" mums kompensuoja, čia padeda jauniems verslininkasms kiek supratau)
D 271 K ???
2004-07-28 11:50 Įvairūs » Darbo laiko apskaitos tabelis » #96444

niolika rašė: gali patvirtinti darbų vadovas smile


žodžiu?
2004-07-28 11:44 Įvairūs » Del bendro žurnalo ir didžiosio knygos pildymo » #96441
Kas tai per registras (gal didžiosios knygos sąskaita)?

UAB "XXX"
272 - "Kasa"
2004 m.
Likutis laikotarpio pradžiai..........................................0,00...............
Data.......... Dok. Nr.. Operacijos turinys........Kor.sąsk. Debetas Kreditas
2004-07-28.....1.......Nuimti pinigai iš banko....271......1000,00............
2004-07-28.....27.....Išduotas avansas...........2345..................500,00
......
VISO.......................................................................1000,00..500,00
Likutis laikotarpio pabaigai .........................................500,00

Naudojuosi šiuo registru jau seniai, iš BŽ keliu operacijas į tokius registrus visus metus, metų gale atspausdinu. Iš likučių ir apyvartų pasidaro "didžioji knyga". Dabar kuriu apskaitos politiką ir reikia šį registrą kažkaip pavadinti.
2004-07-28 11:25 Bendra » Inventorizacija » #96434
Kiek žinau biudžetinėse įstaigose turi būti parašyta ką darbuotojas gali atsinešti į darbą, o kaip su UAB? Ir apskritai kas per įstaiga gali ateiti pas mus į UAB ir "padaryti" inventorizaciją (mums nenorint). To klausiu, nes yra daug visokių smulmenėliu (paveiksliukai, kvietkai, kelios kėdės, kavos servyzai, virdulys ir t.t.) atsinešta iš namų, neoficialiai pridovanota ir nežinom ar būtinai reiktų juos užsipajamuoti (gal dirikas-jam dovanota-panaudą duotų). Sakom jei nieks netikrins lai stovi kaip stovėję kam dar vargt rašinėjant.
2004-07-28 11:17 Įvairūs » Darbo laiko apskaitos tabelis » #96432
Ne visai į temą:
Sakykim aš dirbu pimadieniais-penktadieniais ir pildau tabelį, o UAB dirba ir šeštadieniais. Kokį dokumentą man turėtų pristatyti darbuotojas, kad pažymėčiau, jog jis tikrai (kad turėjo dirbti matosi grafike) dirbo šeštadienį.
2004-07-28 11:08 Bendra » idarbinimo ir atlyginimo mokejimu ypatumus UAB'e ?? » #96427
Rašausi apskaitos politiką ir prie darbo užmokesčio reikėtų įrašyti apie delspinigius darbuotojams jei laiku neišmoki algų. Gal yra koks griežtas reikalavimas, kokio jie dydžio ir koks maksimalus uždelsimo terminas po kurio jau reikia juo skaičiuoti.
Iš anksto dėkoju.
2004-07-16 17:16 Įvairūs » Sąskaita faktūra » #94724
Ar reikia sąskaitas faktūras registruoti VMI (PVM girdėjau, kad reikia)?
2004-07-15 17:06 Apskaita & Auditas » Kasos dokumentų tvarkymas » #94430

Gita1 rašė: Ar kasininko mėnesio apyskaita atrodo lygiai taip pat kaip ir kasos knygos atplėšiamasis lapas tik už mėnesį? smile
smile smile
2004-07-15 17:04 Bendra » Kelių mokestis » #94428
Ir paskutinis klausimas. Jei sąskaitą išrašiau liepos mėnesį už birželio paslaugas, tai kelių mokestį vistiek mokėsiu iki rugpjūčio 25 dienos (sąskaita tai liepos).
2004-07-15 17:00 Įvairūs » Sąskaita faktūra » #94426
[quote=DaivaP]

Gita1 rašė: Tai taip ir nesupratau, jei išduodu
Ne


Širdingai AČIŪ už skubų atsakymą (klijentai eina, o čia toks klaustukas).
2004-07-15 15:52 Įvairūs » Sąskaita faktūra » #94411
Tai taip ir nesupratau, jei išduodu kvitą (ar PP kvitą), tai sąskaitą faktūrą (Ne PVM - paprastą) privalau rašyti ar ne?
2004-07-14 17:45 Apskaita & Auditas » Kasos dokumentų tvarkymas » #94139
Ar kasininko mėnesio apyskaita atrodo lygiai taip pat kaip ir kasos knygos atplėšiamasis lapas tik už mėnesį? smile
2004-07-14 11:43 Įvairūs » Sąskaita faktūra » #93914
Matai, Soffy, šiuo klausimu jau domėjausi:
Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 12 punktas:
Priėmęs išrašytus buhalterijoje
kasos pajamų ir išlaidų orderius, kasininkas privalo...

O dabar gal kas galit atsakyti dėl tų sąskaitų faktūrų?
2004-07-14 11:14 Įvairūs » Sąskaita faktūra » #93891
Paslaugos teikiamos įmonės patalpose. Čia šeimos klinika, 5Lt tai mokestis už pažymą, kad "sveikas". O Pinigų priėmimo kvitai (PPK)reikalingi, nes aš (buhalterė) dirbu ne visą darbo dieną, o Kasos pajamų orderiai išrašomi buhalterijoje (pagal kasos darbo organizavimo taisykles), tai, kad paskui mažiau kabinėtųsi pirksim PPK. Perskaičius Tiesi klausimą išsigandau dėl Sąskaitų-faktūrų, nes be manęs daugiau įstaigoj niekas kompu nemoka dirbt, o SF kompe, ir jau priėmiau 4 , be SF. Tai klausiu ar privalau jas (SF) rašyti kiekvienam klientui?
2004-07-14 10:51 Įvairūs » Sąskaita faktūra » #93870

Tiesi rašė: Kaip jūs suprantat šį sakinį: 3. Ūkio subjektai ne PVM mokėtojai, išskyrus fizinius asmenis (jeigu šiose Taisyklėse nenustatyta kitaip) prekių tiekimui (paslaugų teikimui), kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, įforminti privalo naudoti sąskaitas faktūras.
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=2310...Ūkio_subjektai_privalo_užtikrinti_sąskaitos_faktūros_numerio,_paremto_serija

Pasirinkimo laisvės - rašyti sąskaitą ar nerašyti, jei prekės parduodamos ar paslaugos teikiamos fiziniam asmeniui - nebelieka?


Ar tai reiškia, kad jei pas mane atėjo klientas ir už paslaugą sumokėjo 5Lt (tai dažniausia suma), tai privalau jam prie kasos pajamų orderio (o kai nusipirksim ir prie pinigų priėmimo kvito) dar papildomai išrašyti ir sąskaitą-faktūrą?
2004-07-14 10:19 Bendra » Kelių mokestis » #93856
O pervesti reikia su centais ar apvalinti. Turbūt reikia ir kažkokią formą užpildžius pristatyti?
DĖKUI.
2004-07-13 15:53 Bendra » Kelių mokestis » #93689

Emiliukas rašė:

Gita1 rašė: 2004-07-08 už 2004-birželį išrašiau sąskaitą faktūrą 7000Lt. - už paslaugas ligonių kasoms. Pagal Pelno mokesčio įstatymą 12 straipsnio 6 dalį (sveikatos priežiūros įstaigų pajamos už paslaugas, kurios finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo) šios pajamos neapmokestinamos pelno mokesčiu, o kaip su kelių mokesčiu? Ar turėčiau mokėti 0.5% (7000*0.5% bus 35 Lt).


Tikrai žinau, kad reikia mokėti kelių mokestį jeigu Jūs privati įmonė t.y. nevalstybinė. ir mokėti reikia ne 0,5 %, o 0.48 %.


O tai tuos (7000*0.48% bus 33.60Lt) 33.60 reikia pervesti mokesčių inspekcijai iki kada (ir jei nesunku koks įmokos kodas)?
2004-07-09 17:39 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #93129

JV rašė: Blankai visada bus prie veiklos sąnaudų. O į savikainą visada pateks tiesioginės ir netiesioginės medžiagos, darbuotojų (med.seserų)atlyginimai ir Sodros mokesčiai nuo jų.Dar galimas variantas: atlyginimus visus dėti į veiklos sąnaudas , bet įmonės apskaitos politikoje tai nurodyti būtina.


o ar bus labai baisu jei viską dėsiu į veiklos sąnaudas? UAB mažiukas:)
2004-07-09 15:18 Apskaita & Auditas » Kasos dokumentų tvarkymas » #93087
Kasininkas su kasos taisyklėmis supažindinamas pasirašytinai - kur pasirašo?
2004-07-09 15:16 Bendra » Kelių mokestis » #93084
2004-07-08 už 2004-birželį išrašiau sąskaitą faktūrą 7000Lt. - už paslaugas ligonių kasoms. Pagal Pelno mokesčio įstatymą 12 straipsnio 6 dalį (sveikatos priežiūros įstaigų pajamos už paslaugas, kurios finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo) šios pajamos neapmokestinamos pelno mokesčiu, o kaip su kelių mokesčiu? Ar turėčiau mokėti 0.5% (7000*0.5% bus 35 Lt).
2004-07-09 15:09 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #93081
O tai jei taisysiu 2002 m balansą pelno mokesčio formoj, tai balanso skiltyje "anstesnis laikotarpis" rašyti taip kaip turi būti ar pagal blogąjį balansą?
2004-07-08 11:43 Bendra » Neapmokestinamas dydis » #92728
Nelabai susigaudau kaip išskirstyt smile
Moteris (yra dirbantis vyras) augina tris vaikus (vienas 18 metų, bet birželį dar mokėsi vidurinėje mokuykloje - yra pažymai), kiek suprantu neapmokestinamas pajamų dydis yra 430Lt, bet prašyme kaip turėtų rašyti, tai pagrindinis, papildomas ar individualus?
2004-07-08 11:28 Pelno mokestis » Dėl metinės pelno mokesčio formos FR0475 pildymo. » #92723
Niekur nerandu parašyta iki kada šią formą reikia (o gal reikėjo) pristatyti. Ir iki kada reikia pervesti pelno mokestį už 2003 m.
2004-07-07 17:02 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #92554
Pagal patvirtintas taisykles (lygtais ligonių kasų), kurios mums yra privalomos, turėjom už paimtus prašymus imti po 1Lt, bet direktorius man nieko apie tai net neužsiminęs nusprendė tų pinigų neimti. Ligonių kasos liepė apskaitoje būtinai tas sumas užsifiksuoti, pasiūlė parodyti kaip "labdarą". Kaip tai atvaizduoti buhalteriškai?
2004-07-07 16:55 Apskaita & Auditas » Kasos dokumentų tvarkymas » #92551
Tai kaip elgtis? Ar užtektų, o tiksliau ar galimas toks įsakymas (kad išrašo kasininkas)
2004-07-07 11:04 Apskaita & Auditas » Kasos dokumentų tvarkymas » #92398
Priėmęs išrašytus buhalterijoje
kasos pajamų ir išlaidų orderius...
Jei aš dirbu nepilną darbą dieną, o pildo kasininkas (jis pas mus ir yra direktorius)? Ar kaip kitaip tai patvarkyti?
2004-07-07 10:46 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #92391
Niekad nebuvau susidūrusi su 60 sąskaitom, viską traukdavau į 61, nes kur dirbdavau nieko negamindavom, neparduodavom, tiesiog gaudavom ir panaudodavom (visuomeninė). Norėčiau paklausti ar teisingai suprantu. Diebu šeimos klinikoj. Vadinasi kai perkam vaistus, tvarsliavą, dezinfekcinius skysčius ir pan. prekes D 6001, kai smulkias ūkio išlaidas, kanc. prekes ir pan. D 6118. Direktoriaus ir savo algas dedu į 6114, o kur dėti med seserų? Kas dar būtų prie 60 sąsk? Perkam spec blankus reikalingus tik med.įstaigai, juos prie 60?
Dėkui.
2004-07-02 10:34 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #91842
smile smile smile
Jei UAB, tai ribotos civilinės atskaitomybės?
Kas tas Registras?
Kokia galėjo būti priežastis, dėl kurios nepatvirtinta atskaitomybė (tiesa ta, kad galvojau, jog turiu laiko iki spalio 1d).
Ar taisyt 2002m?
Gal jau laikas nusišaut?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui