Tax.lt narys Gita1

Gita1
Tax.lt narys nuo
2004-02-10
Gita1
forume parašė 8409 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-02-29 15:21 Įvairūs » Kolegos, gal kam reikia papildomo darbelio? » #1307675
O aš ir galvoju ko čia man algos nekelia.. o aš ir mokesčius priskaičiuoju ir kanc.prekės "man" perkamos, o naudojasi visas kolektyvas..ir kompas darbinis ir jei pirminio dokumento data vėlesnė nei užvakar bumbėjimas iš manęs nerealus sklinda.. smile reikia kažką keisti.. turbūt darbą smile
2016-02-29 15:05 Įvairūs » Kolegos, gal kam reikia papildomo darbelio? » #1307666
Tess, aš suprantu, kad kai buhalterinių paslaugų firma, tai nuo buhalterio darbo priklauso įmonės pajamos ir jau čia buhalteriai tarpusavyje gali konkuruoti.. apsiimti daugiau firmų, daugiau funkcijų ir jiems eitų parodyti tuos savo darbo rezultatus.. bet kai tu esi vienas... kaip pasimato tavo rezultatai? Juk daugumoj firmų, kurios ieško buhalterių ir deda tokius skelbimus visai ne buhalterines paslaugas teikia..
2016-02-29 14:05 Įvairūs » Kolegos, gal kam reikia papildomo darbelio? » #1307653
Man šiaip smalsu.. kokie buhalterio darbo rezultatai pakelia jo darbo užmokestį?
Vis žiūrinėju skelbimus ir nesuprantu tos frazės..
2016-02-27 21:15 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1307440
2. Ar apskaičiuojant pelno mokestį (kai įmonės perskaičiuos visus savo duomenis į eurus ir dėl apvalinimų atsiras pajamos arba sąnaudos), sąnaudos bus leidžiami atskaitymai, o pajamos – apmokestinamos?

Pagal Euro įstatymo 21 straipsnio 1 dalies nuostatas, nuo euro įvedimo dienos apskaitos dokumentai surašomi ir duomenys, jeigu jie susiję su ataskaitiniu laikotarpiu, prasidedančiu euro įvedimo dieną, į apskaitos registrus įtraukiami eurais, o prireikus – ir eurais, ir užsienio valiuta. Pagal Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. VAS-22 patvirtintą 40-ąjį verslo apskaitos standartą „Euro įvedimas" dėl litais išreikštų turto ir įsipareigojimų likučių, pajamų ir sąnaudų perskaičiavimo į eurais išreikštus turto ir įsipareigojimų likučius, susidarę skirtumai pripažįstami ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis. Perskaičiavimo rezultatas – pelnas arba nuostoliai – parodomas ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos straipsniuose. Apskaičiuojant pelno mokestį, kai įmonėms perskaičiavus savo duomenis į eurus susidaro pajamos, kaip ir finansinėje ataskaitoje, jos bus laikomos ataskaitinio laikotarpio pajamomis, nuo kurių apskaičiuojamas pelno mokestis, o susidarius sąnaudoms, jos bus priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kaip būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti.

www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-med...
2016-02-27 21:06 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1307438
Taip.
2016-02-27 07:30 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1307401
28,96*300=8688 eur
2016-02-26 17:15 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1307381

victoryy rašė:
Tai reikia būtinai nors ir dar nepakeisti įstatai ir neparašytas akcininkų sprendimas nes žadu parašyt tik šiais metais tai vistiek reikia 2015.01.01 pakeisti akcinį kapitalą ir registruoti jį bei nurašyti gaunamą skirtumą? smile

Buhalteriškai viskas turi būti sutvarkyta 2015.01.01 data, o susirinkimai, keitimai kada jau ten gaunasi..
2016-02-26 17:14 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1307380
O kaip jūs gavot 8700?
2016-02-26 17:13 Įvairūs » Asociacijos » #1307379
aš nesismulkinu, dedu 6123
2016-02-26 12:00 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1307318
Taip, paskutinis priskaitymas yra pelno mokestis.. jį priskaitot, uždarot ir matot koks yra finansinis pelnas (N)
2016-02-26 11:24 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1307309

pupyte rašė:
sveiki, nzn ar rasyti sioje temoje. klausimas toks: imone turi subsidijuojama darbuotoja, kuriam birza moka 50proc. DU. kaip sudelioti is birzos gautus pinigus?

D Bankas K DU sąnaudos
2016-02-26 10:42 Įvairūs » Asociacijos » #1307298
Laurina, jums reiktų išmokti perskaityti iki galo atsakymą ir kai klausimas atsakomas papildomai dėl jo netrukdyti.. smile
2016-02-26 10:26 Įvairūs » Asociacijos » #1307293
Niekaip nesuprantu kodėl kartais sodra 4143, kartais 41431.. Sodra yra sodra ir ar suma išlaikyta ar priskaityta vis vien pervedama vienu kodu ir atskirų sąskaitų nereikia. ir bankas iš 231 paskutinėj korespondencijoj pavirto į 27123...Ir labai sunku sužiūrėt kai kartais pirma eilutė debetas, kartais pirma kreditas.. bet rodos gerai.. tik sumų nepasakysiu.. čia ne asociacijų klausimas, o autorinių, tad ar skaičiuojat teisingai ten jau reiktų klaust..
2016-02-26 08:30 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1307263

aistelabu rašė:
Sveiki, norėjau pasitikslinti.
Jei 2016.02 mėn išleidžiamas akcininko sprendimas, kuriame nurodoma kaip persiskaičiavo įmonės įstatinis kapitalas jį konvertavus į eurus ir akcinio kapitalo didinimas išleidžiant papildomų akcijų.
Ar tokiu atveju skirtumą pradinio įstatinio kapitalo ir perskaičiuoto (susidaro apie 64 ct skirtumas) vistiek turiu apskaitoje fiksuoti 2015.01.01 data? Ar tiek perskaičiavimą, tiek kapitalo didinimą fiksuoti 2016.02 mėn?

čia reikėjo 2015.01.01 fiksuoti, nesvarbu kada buvo akcininkų susirinkimas. Buvo taisyklės kaip kapitalas verčiamas į eurus.. pirmiausia imama nominali akcijos vertė, ji verčiama pagal taisykles (/3,45280) ir dauginama iš akcijų kiekio.. susirašot pažymą ir paverčiat, o akcininkai įtakoja tik keitimą registre.
2016-02-26 07:35 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1307262
aratinga, nedaroma sąskaita ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.. jie arba leidžiami arba neleidžiami.. ribojamuose dalis leidžiama dalis neleidžiama, todėl tiesiog sąskaita yra dalimis traukiama pagal skirtingas sąskaitas. Kai uždarote visas 5 ir 6 klasės sąskaitas, nesvarbu ten leidžiami ar neleidžiami atskaitymai gaunat pelną(n) prieš apmokestinimą. PLN204 detaliai sudėliojat kur leidžiami, kur neleidžiami ir toje ataskaitoje pasimato pelnas ir koks jo mokestis.. tada tą mokestį rodot apskaitoj, uždarot paskutinę 6 klasės sąskaitą.
O ką jūs įrašote programoje ir kaip ten toliau viskas vyksta, tai gal savo programos temoj klauskit.
2016-02-26 07:24 PVM » PVM sąskaita faktūra » #1307261
Skenuota ir faksuota netinka.. VMI seminare apie sąnaudas pagrindžiančius dokumentus sakė. Turi būti sąskaitos originalas, tad jeigu eina pažinti, kad tai kopija (o kai parašas yra aiškiai matosi, kad tai kopija), tai toks dokumentas netinkamas.
2016-02-25 17:58 Įvairūs » Asociacijos » #1307226
Jei čia bandėt nurodyti visas operacijas, tai nematau išlaikymų iš autoriaus.. ir sumos ne visai tikslios..
2016-02-25 12:12 Įvairūs » Asociacijos » #1307078
Kur jūsų logika? Jeigu autorinis prie bendrų, tai ir mokesčiai prie bendrų sąnaudose.. o kredite aš buvau pasidarius atskirą sąskaitą autoriniams.. o jūs galit dėt kur jums patogiau.. čia juk mokesčių apskaičiavimui esmės nesudarys ar jūs įdėsit į 4152 ar 4153.. čia gi jums reiks žinot ką kur įdėjot..

Pradžioj nekenktų kelis kart įdėmiai perskaityt kaip vedama asociacijų buhalterija...
2016-02-25 11:15 Įvairūs » Asociacijos » #1307043
aš dedu prie bendrų
2016-02-25 10:24 Įvairūs » Asociacijos » #1307008
Autorinis atlyginimas yra darbo užmokesčio sąnaudos?
2016-02-25 10:23 Įvairūs » Asociacijos » #1307005
Aš jau jums atsakiau, kad čia JŪS turit nuspręsti kur jas dėti, o ne aš ar kas kitas.. Jei norit atsakomybę kam nors permesti - permeskit vadovui, jis ruošia apskaitos politiką... smile
Ir truputį logikos įjunkit..ar nuomos sąnaudas galima dėti prie nusidėvėjimo? Ar patalpų išlaikymo sąnaudas galima dėti prie "kitų" sąnaudų, jeigu joms speciali eilutė yra ir t.t... Jau čia buhalteriu būt nereikia.. čia logiškai reikia mąstyti.. imat sąnaudas, žiūrit ar yra joms atskira eilutė ir jei nėra dedat į bendrą.. Viskas tema baigta.
2016-02-25 10:00 Įvairūs » Asociacijos » #1306989
Na tikrai nebūtina vardinti kas kur pas jus tuščia.. Jeigu turit klausimų juos užduokit (labai konkrečius), pabandysiu atsakyti.. Ir man atrodo, kad viskas labai aiškiai lietuviškai parašyta.. jeigu yra suma ir ji netinka į kitas eilutes pagal pavadinimus, nes tai ne du, nuoma, nusidėvėjimas ir pan., tada visa kita ir eina į 3.8. Tad jeigu neturit kažkokių sąnaudų nereikia ir tos sąskaitos darytis.. o smulkintis 6123 ar nesismulkinti ir jei smulkintis kaip čia jau jūsų asociacijos reikalas.. kiekvienas sprendžia kas jam patogiau.. galit viską rašyti į vieną, galit dėt pagal programas, galit skirstyti dar smulkiau, čia jau nepatars jums niekas.
2016-02-25 07:21 Įvairūs » Asociacijos » #1306955
VRA, tai veiklos rezultatų ataskaita.. ten yra sąnaudų išskirstymas tam tikras.. jeigu pasidarysit stambiau reiks metams pasibaigus ją pildant rankiot sumas..
2016-02-24 22:13 Įvairūs » Asociacijos » #1306927
projektas irgi tikslinė parama.. pats smulkinimas priklauso nuo asociacijos poreikių. siūlyčiau atsiversti VRA ir pasižiūrėti kaip ten sąnaudos išskirstytos ir jau stambiau nedaryt, o smulkiau kiek norėsis..
2016-02-24 21:34 Įvairūs » Asociacijos » #1306914
Čia pati mažiausia mano asociacija, kurioje nėra jokių projektų.. nario mokestis ir 2 proc. Panaudoja kelioms smulkmenoms ir viskas. Pasidarykit tiek sąskaitų ir tokių kaip jums reikia. Aš įkėliau, kad principas matytųsi..
2016-02-24 21:15 Įvairūs » Asociacijos » #1306907
3424
2016-02-24 21:00 Įvairūs » Asociacijos » #1306900
Jeigu paramos davėjas duoda lėšas ir konkrečiai nurodo kam jos turi būti skirtos (davimo tikslas), tai tikslinė, jeigu nenurodo, tada netikslinė.
2016-02-24 17:36 Įvairūs » Asociacijos » #1306865
3424 parama, jei ji netikslinė (be sąmatos)
2016-02-24 17:22 Įvairūs » Asociacijos » #1306861
dividendai? oho.. čia kitas finansavimas.. asociacijų apskaitos taisyklėse toks terminas ir naudojamas.. ir rašoma tik į BŽ, kitus perkeliama filtravimo, kopijavimo ir padėjimo būdu..
2016-02-24 16:30 Įvairūs » Asociacijos » #1306841
Tai jeigu norit, kad nereiktų papildomai dirbti reikia imti buhalterinė programą.. Bent jau aš nesu sutikusi internete, kad būtų excel, kad viskas savaime sušokinėtų..
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui