2010-01-23 12:06
Bendra »
Individuali įmonė »
#748826
jele25 rašė: laba diena,yra tokia situacija,as dirbau individualioi imonei,paskui isejau i dekreta,db esu motinystes atostogose,turejau jau gaut pasalpa.bet negaunu,nuejau i sodra ir man paaiskino kad uz mane nemokejo darbdavis mokescius,ar del to galejo pristabdit mokejima?
Tai gal nelegaliai dirbote, t.y gal darbdavys tiesiog Jūsų nebuvo užregistravęs SODROJE. Nes kitu atveju, kad ir vėluojant įmokoms Jūs neturėtumėte nukentėti ir pašalpą tikrai gautumėte.
2010-01-23 11:10
Bendra »
Apmokestinamieji gaminiai (teršimo mokestis) »
#748816
Loretos, kažkurioje žinutėje yra nuoroda į AG tarifus, ten ir sąrašas.
2010-01-23 07:25
Bendra »
Apmokestinamieji gaminiai (teršimo mokestis) »
#748804
Loreta rašė: Radau - matai, Regvita...
Matau, kad atsirado pakeitimai. Ir matau, tai kad tokios įmonės be papildomo etato ekologo jau nebe išsivers.
2010-01-23 07:20
Darbo teisė »
padekite »
#748803
Labas rytas,
Pranešime 2-SD priežastį reikia nurodyti -draudėjas pertvarkomas (priežasties kodas – 04), o tai ne tas pat kas priežastis - atleidimas. Todėl pranešime yra rašoma tik DU suma bei įmokų suma nuo DU,taip aiškina SODRA
Man nepavyko gauti tiesaus atsakymo, kokiu įstatymu ar kitu teisės aktu šis reikalavimas atsirado, buvo nurodoma į 2.104 str., kuriame aiškiai rašoma jog pertvarkius įmonę yra tęstinumas bei VSDFV direktoriaus įsakymas , kuris išleistas 2007-06-15 Nr.V-256 (6.4 p.). ten tik parašyta kokią reikia nurodyti priežastį. Tad taip ir neaišku kuo vadovaujantis SODRA reikalauja pateikti pranešimus visiems darbuotojams 2-SD ir 1-SD ?
Jei įmonėje dirbtų tik keli darbuotojai , tai gal ir nieko, tačiau jei įmonėje dirba 30 ir daugiau darbuotojų, tai tik reikia įsivaizduoti kiek papildomo atsiranda buhalteriui darbo
2010-01-22 19:58
Bendra »
Apmokestinamieji gaminiai (teršimo mokestis) »
#748769
patikėkite manimi, bus tikra kas netingi, tai labai reikia žiūrėti, kas yra sąskaitose. jei jose yra tik auto pavadinimas, tad leiskite paklausti, kaip gi jie tas padangas galės nustatyti, ar buvo įvežtas su keturiais ratais , o gal iš viso be ratų, juk naudotas, po avarijų ir t.t.
2010-01-22 19:56
Darbo teisė »
padekite »
#748765
Loreta rašė: NESĄMONĖ.
Pirmadienį aiškinsiuosi.
Šiandiena jau dirbau šia linkme
Nes mūsų skyriau svedėja mane pasiuntė ant trijų raidžių, kai paprašiau paaiškinti kokiu įstatymu ji remiasi, nes DI konsultuoja jog tikrai nieko teikti nereikia. Kadangi pildau 2-SD tai DI norėjau sužinoti kokios bus iš to pasekmės, jei neskaičiuoju jokių išeitinių ir t.t.Tai teko padirbėti telefonu net iki VSDFV , ten man pasakė kuo remiantis ir paaiškino kodėl jiems reikia tokios info, kaip visuomet nelabai įtikinama, bet tokia yra tvarka ir nieko čia nepadarysi.
2010-01-22 19:14
Bendra »
Apmokestinamieji gaminiai (teršimo mokestis) »
#748748
Loreta, nurimkite, jei nebus atskirų sąskaitų su išvardintomis prekėmis, kurios papuola į AG ar pakuočių sąrašą, mokesčio nebus.
2010-01-22 19:03
Bendra »
Apmokestinamieji gaminiai (teršimo mokestis) »
#748744
Loreta, su apmokestinamais gaminiais dirbu nuo 2003 m.
2010-01-22 19:02
Darbo teisė »
padekite »
#748743
Tuomet taip ir turėsite, jokių išeitinių tokiu atveju nereikia skaičiuoti tik už paskutines dienas IĮ paskaičiuoti DU bei įmokas.
2010-01-22 18:58
Bendra »
Apmokestinamieji gaminiai (teršimo mokestis) »
#748739
Apmokestinamųjų gaminių sąrašą turite pildyti tik tuomet jei turite atskiras sąskaitas faktūras iš tiekėjų, kuriose yra aiškiai parašyta, akumuliatoriai, tepalo filtrai, padangos ir t.t. va pagal tokią sąskaitą savo apskaitoje šiuos gaminius traukiate į atsargas ir tik po to juos parduodate ar patys sau sunaudojate. Tokiu būdu atsiranda apmokestinamojo gaminio mokestis. Jei tokių sąskaitų neturite tai Jums nieko mokėti nereikia, tik turite atliekų žurnale vesti susidariusias atliekas, t.y ir akumuliatoriai seni, padangos ir t.t.
2010-01-22 18:53
Bendra »
Apmokestinamieji gaminiai (teršimo mokestis) »
#748737
Ar Jūs nemaišote, nuo kada apmokestinamais gaminiais tapo ant pirkto auto esantys ratai?
Juk auto yra perkamas su tikslu perparduoti, o ratai bei akumuliatorius yra ir kt. jame esantys prietaisai yra neatsiejama šio auto dalis.
Negaliu su Jumis ginčytis, tačiau rytoj aš šitą klausimą išsiaiškinsiu.
2010-01-22 18:47
Bendra »
Apmokestinamieji gaminiai (teršimo mokestis) »
#748732
Nesupratau Jūsų.
Aš apmokestinamus gaminius skaičiuoju padangas. Ir metų pabaigoje kaip tik įmonėje buvo atliktas aplinkos apsaugos departamento mokestinis tyrimas už 2007 ir 2008 m. Kas liečia padangas, tai žinokite turite būtinai jas pasisverti ir surašyti aktą, kuriame nurodysite iš kokio tiekėjo gaunate padangas ir koks vienos padangos svoris. Labai reikia žiūrėti atidžiai.
2010-01-22 18:43
Darbo teisė »
padekite »
#748730
Tik nelabai supratau ar IĮ yra pertvarkoma ar reorganizuojama?
Ne, Loreta, notarė tikriausiai nėra informuota, apie sodros vidaus teisės aktus. Sodrai reikia pateikti 2-SD pranešimą, kad ji turėtų pagrindą šiuos darbuotojus perkelti į UAB, taip pat jai yra reikalingi duomenys apie darbuotojų DU bei sumokėtas įmokas IĮ.vadinasi turėsite dar ir DU paskaičiuoti, pvz. nuo sausio 5 d. jau įmonė yra UAB, tai už sausio 4 d. reikia paskaičiuoti DU bei įmokas darbuotojams, kurias turite įrašyti į 2-SD pranešimą.
2010-01-22 18:38
Bendra »
Apmokestinamieji gaminiai (teršimo mokestis) »
#748728
Loreta rašė: Kreipiuosi į dirbančius su naudotais automobiliais.
Ar pildot formą FR0523? Ar skaičiuojat visų įvežamų automobilių padangas, akumuliatorius, tepalų filtrus ir visą kitą fignia, kuri yra apmokestinama?
www.am.lt/VI/index.php#a/9278
Ar rakinėjat kiekvieną įvarytą auto, kai jų per mėnesį keli šimtai?
www.am.lt/VI/files/0.751006001255343647.doc
Manau, kad nelabai suprantate kada atsiranda įmonei mokėti mokestį apmokestinamųjų gaminių
Apmokestinamuosius gaminius privalo mokėti įmonės importuotojos, kurios į LT įsiveža ir LT vidinėje rinkoje parduoda apmokestinamus gaminius, tokius kaip padangas naujas, restauruotas, naudotas, akumuliatorius; galvaniniusi elementus ir kt. pagal sąrašą.
Tad jei Jūs parsivežėte tik savo reikmėms , ne su tikslu juos perparduoti tai Jums mokėti už šiuos gaminius nereikia šio mokesčio.
2010-01-22 18:30
Darbo teisė »
padekite »
#748722
SODRAI pateikti turėsite ne tik pranešimą 1- SD, bet kai IĮ pertvarkysite į UAB'ą tai turėsite pateikti pranešimą 2-SD visiems darbuotojams, šiame pranešime priežastį turėsite nurodyti draudėjas pertvarkomas (priežasties kodas – 04) ir tuo pačiu pateikti 1-SD apie visų darbuotojų priėmimą. Toks reikalavimas yra nuo 2007 m. birželio 15 d. VSDFV direktoriaus įsakymu Nr. V-256 vadovautis 6.4 p.
2010-01-22 16:26
Bendra »
Autorinės sutart. mokesčiai 2010m nesusijusiems darbo santykiais »
#748688
Autorinės pajamos, gautos ne iš darbdavio
Autorius moka:
GPM = 150 Lt (1000 x 15% )
VSD = 15 Lt (1000/2x3 %)
= 30 Lt (1000/2x 6%)
Autoriaus pajamos į rankas = 805 Lt (1000-150-15-30)
Užmokestį išmokėjęs asmuo (darbdavys):
= 15 Lt (1000/2x3%)
VSD = 133.50 Lt ( 1000/2x26.7%)
Tie kurie gauna mėnesines pajamas didesnes, pvz. 10 000 Lt mokant VSD ir įmokas.
2010-01-22 14:22
Bendra »
Atostogų rezervas »
#748598
justjina rašė: Tai apskaitoje sausio mėn. ta išmokėta suma turėsiu mažint atostogų rezervą?
Taip turite mažinti rezervą bei VSD įmokas jau turite priskirti įmonės leidžiamiems atskaitymas, nes kai sudarėte kaupimo rezervą.
2010-01-22 13:20
Bendra »
Individuali įmonė »
#748511
Pasirašykite BP ir pagal ją tiesiog darykite užskaitą.
2010-01-22 12:51
Bendra »
Individuali įmonė »
#748497
dalka rašė: kažkaip pasimečiau dabar - jeigu 2009 metais išsimoka iš ankstesnių metų sukauptą pelną, tai kodas irgi 27 ?..
Taip. Čia mes kalbėjome kai savininkas einamais metais išsiima avansu pelną.
2010-01-22 12:51
Bendra »
Individuali įmonė »
#748494
vpp rašė:
Ačiū. O tai po ankstesnio jūsų aiškinimo kažkaip negalėjau suvesti galų.
Nieko panašaus, jų pozicija tik nuo 2010 m. yra tokia, anksčiau ji buvo tokia kokią ir rašiau.
2010-01-22 11:36
Gyventojų pajamų mokestis »
Individuali veikla 2010 »
#748404
lietuwaitis rašė: norejau pasitikslinti del leidziamu atskaitymu, dirbantiems pagal individualia veikla advokatu padejejams irgi galima atskaityti 30%? ta prasme, jei atlyginimas yra 9000 t, tai as:
9000x0.5x0.285=1282.50 moku VSD imoku
800x0.09=72 moku
ir pajamu mokestis 9000*0.15 (ar 9000*0.7*0.15) ???
Neteisingai .
bzė = VSD bazei
įmokos = (9000/2x9%)
GPM bazė = (9000 - 30 %)x15%
2010-01-22 11:34
Bendra »
Individuali įmonė »
#748400
-Robertas rašė: Sveiki, noriu pasitikslinti.
Kadangi Sodrai keitėsi SAM forma ir ją reiks teikti kas mėnesį vietoj ketvirtinės, tai dabar už darbuotojus pildysim šią formą SAMv02. O už IĮ savininką SAV formos teikti nereikės toms Individualioms Įmonėms, kurios pasirinks Sodrai mokėti minimalią menamą algą 800 Lt. Ar aš teisus? Sodrai daugiau jokių deklaracijų teikti nereikės?
Taip.
2010-01-22 11:32
Bendra »
Individuali įmonė »
#748397
vpp rašė: Dar noriu paklausti, jei įmonė moka avansinį pelno mokestį, ar savininko einamaisiais metais išsiimti pinigai visvien bus pajamos ne iš apmokestinto pelno?
Tarkime įmonė 2009 m. turėjo pelno, savininkas 2009 m. išsiėmė 4000 Lt. Ankstesnių metų neišimto pelno nebuvo. Savininkas negali taikyti 4000 Lt neapmokestinamo dydžio, nes laikoma, kad šios pajamos yra iš neapmokestinto pelno. Ar teisingai supratau?
VMI puslapyje yra taip parašyta:
Pajamos, kurias individualios įmonės savininkas paima asmeniniams poreikiams iš neapmokestinto pelno, apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu, netaikant 4000 Lt neapmokestinamo dydžio.
Dar kartą aiškinausi Mokesčių administratoriaus poziciją pagal sumodeluotas situacijas kokios pajamos yra laikomos išimamomis pajamomis iš pelno po pelno mokesčio apmokėjimo ir kokios ne?
Jų pozicija yra tokia: jei savininkas per einamus metus (2009 m. ir ankstesniais metais) išsiima pinigines lėšas, tai lėšos, kurių suma yra mažesnė arba lygi tų metų uždirbtam pelnui (apmokestinamas pelnas - PM) tai yra laikoma, kad savininkas gavo pajamas iš apmokestinamojo pelno po pelno mokesčio apmokėjimo, deklaruoja kodu 27 ir tai sumai pritaiko 4000 Lt neapmokestinamųjų pajamų, viršijanti išsiimtų pinigų sumą pelno sumą yra laikoma kad savininkas gavo pajamas iš pelno mokesčiu neapmokėto apmokestinamojo pelno (deklaruojama 28 kodu).
2010-01-22 09:05
Gyventojų pajamų mokestis »
Individuali veikla 2010 »
#748237
auksute rašė: ...Kas man tokiu atveju naudingiausia? likti tokioj pat padetyje ar badyt kurt UAB?
Labas rytas,
Kokius mokėsite mokesčius šiais metais galite pastudijuoti čia:
tax.lt/postx16158-0-60.html esu pateikusi paskaičiavimus pagal du variantus.
Jei Jūs įkurtumėte UAB'ą tai mokesčių atžvilgiu mokėtumėte 2.5 proc. mažiau mokesčių, tačiau pas Jus atsirastų papildomų išlaidų, t.y. įstatinio kapitalo suformavimas min 10 000 Lt; buhalterinei apskaitai tvarkyti, nes to reikalauja tiek ABĮ tiek ir BAĮ, Kadangi pagal FAĮ visos įmonė, t.y UAB ir AB privalo apskaitą tvarkyti pagal , o tai reiškia, kad reikės Jums (nes tai yra vadovo pareiga) paruošti įmonės apskaitos politiką, kas išties reikalauja nemažai buhalterinės apskaitos tvarkymo žinių, vadinasi pačiai kaip techninių mokslų specialistei bus sudėtinga, todėl turėsite tam reikalui samdyti žmogų, o tai jau papildomos išlaidos. Toliau atsiras darbų saugos apskaita, kuri taip pat yra privaloma, toliau jau ir aplinkosaugos apskaita ir .t.t. Jei Jūsų veikla yra nelicencijuojama ir jei vykdyti nėra reikalavimo kurti JA, jei veiklą vykdote viena, t.y tik sau darbo vietą esate įsikūrusi, manau, kad tikrai persitvarkyti į UAB'ą neekonomiška būtų.Galų gale jei matysite, jog turite nemažai užsakymų ir veiklą galite plėsti, tai visuomet galėsite įregistruoti UAB'ą.
P.S. jei dirbate pagal DS, tai metų eigoje avansu Jums nereikia mokėti.
2010-01-21 20:04
Bendra »
Individuali įmonė »
#748098
6 proc. mokėsite tuomet jei 2009 m. įmonė patirs nuostolius. Jie 2009 m. uždirbote pelno pvz. 10 000 lt, o išsiėmėte 20 000 Lt, tai mokėsite sekančiai : 10 000 x 9 proc ir 10 000 x 6 proc.; jei 2009 m. uždirbote 10 000 Lt ir išsiėmėte 10 000 lt tai mokėsite 9 proc., jei išsiimėte 5 000 Lt tai mokėsite 9 proc.nuo 5 000 Lt.
2010-01-21 19:51
Bendra »
Individuali įmonė »
#748087
Dar kartą paskaitykite, rašau kad išmokamas einamųjų metų pelnas avansu yra vadinamas pajamomis ne iš pelno mokesčiu apmokestinto pelno. Tai kaip galima kalbėti apie pelną, jei nesate sumokėjęs pelno mokesčio nuo išimamų pinigų? tai ir yra laisvos apyvartinės lėšos,kurias einamaisiais metais gavote. O jų kilmė gali būti įvairi, kaip pvz. įmonė neatsiskaito su kreditoriais bet savininkas šias lėšas naudoja savo reikmėms, kitaip tariant auga skolos. Žinoma kad galima kas mėnesį dirbti pelningai, tačiau kol nesumoki pelno mokesčio, tai negalima laikyti kaip pelno išsimokėjimą avansu.
2010-01-21 19:14
Bendra »
Individuali įmonė »
#748062
Bus matyti, nes deklaruojant 28 kodu, šią sumą reikia dar ir PLN deklaracijoje parodyti. Jei išties nebebus 28 kodo, tai turėsite deklaruoti visą išimamą sumą o mokesčius mokėti tik nuo lubų. Kita vertus yra nelogiška, kad įmonė neuždirba pelno tačiau turi tiek laisvų apyvartinių lėšų.
2010-01-21 19:04
Bendra »
Individuali įmonė »
#748057
Jei pernai išsiėmėte avansu pelną ir neturėjote sukaupęs ankstesniųjų metų pelno, tai turite deklaruoti GPM 308 ne 27 kodu, bet 28 kodu.
Nuo šių metų jau nebeliks kodo 28, o atsirado 02 kodas, savininko pajamos asmeniniams poreikiams.
2010-01-21 19:02
Bendra »
Invetorizacija »
#748056
Tai vagyste.
Natūrali netektis - kai prekės nubyra, sudžiūsta, sugenda ir t.t. kurios jau netinkamos parduoti.
2010-01-21 18:47
Bendra »
Individuali įmonė »
#748051
Einamasi metais negalite išsiimti kodu (27), todėl, kad šiuo kodu deklaruojamos neribotos civilinės atsakomybė vieneto dalyvio pajamos iš pelno po apmokestinimo
. Vadinasi savininkas išsimokėdamas pelną avansu dar nėra sumokėjęs pelno mokesčio,tai traktuojama kaip neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos ne iš pelno mokesčiu apmokestinto pelno
kodas (28). Tokiu atveju nuo 2010 m. tokios pajamos jau apsimokestintų ir VSD bei pSD mokesčiais.