Tax.lt narys Luka_Paciolis

Luka_Paciolis
Tax.lt narys nuo
2010-09-10
Luka_Paciolis
forume parašė 3887 žinučių

Naujausios žinutės:

2017-03-20 09:13 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl GPM308 formos pildymo » #1352824

Girele rašė:
O toliau - kreiptis į VMI? Ar VMI šiuo atveju turėtų kokių nors svertų priversti įmonę patikslinti deklaraciją?
Gal kas susidūrė?
Turėjau tokią situaciją, kuomet mano DU įmonė deklaravo netinkamai ir susidarė 26K Lt mokėtino GPM :), į įmonę prisiskambinti nepavyko su manimi nebendravo, o VMI sakė, kad turiu kreiptis į įmonę, kuri pateikė tokius duomenis, o mano teisingos GPM308 nepriėmė, t.y. atmetė dėl duomenų nesutapimo su duomenimis iš trečiųjų asmenų. Tuomet raštiškai kreipiausi į įmonė ir pareikalavau man išmokėti tą sumą kurią deklaravo ir dėl kurios man susidarė tokio dydžio mokėtinas GPM. Atsakymo negavau tačiau balandžio pabaigoje dar kartą pabandžiau pateikti GPM308 tai VMI patvirtino, darytina išvada kad jie pateikė patikslintą forma.
Taigi VMI vargu ar turi galios įtakoti dėl FR0573 formos tikslinimo.
Taigi po šio įvykio daugiau niekada įmonėse nesitaikau nei NPD nei PNPD.
2017-03-19 09:38 PVM » Patalpu nuoma fiziniam asmeniui » #1352786

brigitatatata rašė:
Sveiki,

turiu tokią situaciją. Noriu nuomotis negyvenamasias patalpas ( be jokiu įrenginių) iš UAB, kuris yra PVM mokėtojas. Aš esu fizinis asmuo, ne PVM mokėtojas. Nuoma nori skaičiuoti su PVM. Ar man reikia mokėti PVM? ar kažkaip galima padaryti nuomos sutartį be PVM. Būčiau labai dėkinga už bet kokią informaciją.
Labas rytas,

Negyvenamosios paskirties patalpų nuomos apmokestinimas PVM

2017-03-16 08:11 Programinė įranga » Rivilė » #1352511

Tess rašė:
Gaunu sąskaitą už prekes, paskirstau transporto išlaidas.
Po to gauname kreditinę, nes ne visos prekės buvo.
Kaip tuomet suvaikšto tos transportavimo išlaidos? smile
Labas rytas, įvedus kreditinę transporto suma prekėse pakimba( jei jau tos prekės būna paduotos), t.y. atsargų kortelėje vnt nebūna, o priskirtos transporto išlaidos lieka, tuomet reikia per nurašymą panaikinti tą sumą, t.y. nieko nurašyti nereikia tik reikia suformuoti tų prekių operaciją. Kai persikels tai suma bus naurašyta į sąnaudas.
2017-03-09 11:49 Bendra » Kiek gauna buhalteris už darbą? » #1351881

Girele rašė:
Jei taip kalba valdžios žmonės- tegul inicijuoja įstatymo pakeitimus, nuima lengvatas, padidina mokesčius. Valio - visi laimingai.
Diskusija apie tai, kad DABAR dirbantys ūkininkai pagal ĮSTATYMĄ niekuo nenusikalto. Kam juos daryti vos ne kriminaliniais nusikaltėliais?
Sutinku 100 proc. Dabartinė situacija yra tokia, kad ieško aukos ir po to jau ją puola, tipo taip parodo kokie visi yra teigiami, nors kai pamatai, kad dalis tų kurie žemina vieną ar kitą profesiją patys sukūrė toms profesijoms išimtis ir lengvatas, nes greičiausiai tos lengvatos buvo naudingos jų artimiesiems.

Neteisinga tokia praktika ir manau taip yra kiršinama visuomenė, tiesiog labai aktyviai pradėjo reikštis penkta kolona, anksčiau ji mažiau buvo matoma...

2017-03-09 11:45 Apskaita & Auditas » Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita » #1351880
Negerai, į pardavimo sąnaudas dėkite viską kas susiję su pardavimu tiesiogiai (leidžiami ir neleidžiami), į bendrąsias dėkite kitas sąnaudas (leidžiamus neleidžiamus), kurios nepriskiriamos pardavimams, t.y. ir mokamų mokesčių sąnaudas.
2017-03-09 11:16 Bendra » Kiek gauna buhalteris už darbą? » #1351873
Privatus verslas tokių lengvatų neturi ir niekada neturėjo...
Susipažinkite – visos ūkininkų mokesčių lengvatos
2017-03-09 10:49 Apskaita & Auditas » Aiškinamasi raštas » #1351867
Taip.
2017-03-09 10:39 Apskaita & Auditas » Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita » #1351861
6 eilutėje Bendrosios ir administracinės sąnaudos
2017-03-09 10:34 Apskaita & Auditas » Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita » #1351857

leliuks rašė:
Priskirdavau prie pardavimo savikainos. Nes teikiamos tik paslaugos pas mus, tai ir kuro, bilietų ir dienpinigių priskirdavau ten.
Dar o neleidžiamus atskaitymus ir atostoginių kaupimų neleidžiamus kurioje eilutėje rodyti?Gal "palūkanų ir kitos panašios sąnaudos"?
Teisingai priskirdavote.
Apie kokią formą kalbate?
2017-03-09 09:37 Apskaita & Auditas » Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita » #1351837

leliuks rašė:
Komandiruočių sąnaudaudo pelno nuostolių ataskaitoje rodydavau prie savikainos. Dabar rašo kad ir prie bendrųjų sąnaudų.Tai prie kurių reikia rodyti?

Kieno savikainai priskirdavote komandiruotes?
2017-03-09 09:37 Apskaita & Auditas » Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita » #1351836

Dorota1 rašė:
niekaip neprisijungiu prie apskaitos instituto, pasikeitė gal adresas

www.avnt.lt
2017-03-09 07:47 Apskaita & Auditas » Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita » #1351813

BrigitaB rašė:
Labas vakaras,
Gal ne čia pataikiau, bet paklausiu. Registrų centrui pateikėm labai mažos įmonės balansą ir p/n ataskaitą ir prie jo reikia pateikti trumpą balanso paaiškinimą. Gal kas turi pavyzdį kaip jis turėtų atrodyt? O gal galima pateikti aiškinamąjį raštą kaip teikdavom? Ačiū atsakiusiems...
Labas rytas,
Galite pateikti tokios pat struktūros kaip ir anksčiau rašydavote aiškinamąjį raštą, tik jį užvadinkite "Papildoma informacija po balansu" ir tai turi būti priedas prie balanso.

2017-03-07 10:33 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1351643

plasta rašė:
Sveiki,pasakykite prašau įmonė PVM mokėtoja gavo PVM sąsk f
už auto remontą.Buvo įvykęs auto įvykis.Žala draudimas sumokėjo
tiesiogiai, įmonė tik sumokėjo PVM .Tai kaip dabar registruoti į ISAF
gauta PVM sąsk f.Ačiū.
Tai ir registruojate tokią kokią gavote. Atsiskaitymas neturi įtakos iSAF.
2017-03-07 10:28 Bendra » Kiek gauna buhalteris už darbą? » #1351640

Meduza67 rašė:

Įstatuose nurodyta, taip
"6. Bendrovė turi teisę verstis bet kokia Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždrausta veikla (gamybinė veikla, prekyba, paslaugų teikimas ir pan.). Bendrovė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Pagrindinės bendrovės veiklos rūšys-gamyba...ir tt
Jūsų nuomone, pgl. šiuos įstatus įmonė pgl sutartį gali tvarkyti kitos UAB apskaitą?
Taip, gali.
2017-03-07 09:55 Bendra » Kiek gauna buhalteris už darbą? » #1351626

Meduza67 rašė:
Kolegos turiu klausimą. Ar UAB gali tvarkyti kitos UAB buhalterinę apskaitą? Pasirašome sutartį dėl apskaitos tvarkymo, perkam civ. draudimą, rašome įsakymą skiriant apskaitos tvarkantį asmenį.Įmonės veikla nėra susijusi su apskaitos tvarkymu.
Dėkoju už pagalbą
Gali, jei įstatuose nurodyta, kad be išvardintų veiklų įmonė gali užsiimti kita įstatymuose nedraudžiama veikla.O jei įstatuose nurodytos tiksliai veiklos, tuomet reikėtų pakeisti įstatus.
2017-03-05 11:44 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl motinystės pašalpos apskaičiavimo » #1351463

pukamuka rašė:
Sveiki,man išėjimas i dekretą nustatytas gegužės 22 dieną,ar būtu blogai jeigu as išeičiau iš darbo kovo tarkim gale?
Motinystės išmoka apskaičiuojama pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui einančių kalendorinių mėnesių, buvusių iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti motinystės į išmoką atsiradimo mėnesį.
2017-03-05 10:18 Bendra » Dėl PSD įmokų » #1351461

Xperia rašė:
Ar gali žmogus būti nedraustas, jei augina 1 metų vaiką? Sodra skaičiuoja PSD skolą..
Tėvai apsidrausti valstybės lėšomis gali tik atvykę į ligonių kasą
2017-03-03 13:01 Bendra » Mažoji bendrija » #1351417

virbuh rašė:
Naujiena MB nariams, IĮ savininkams, kurie moka sodrai nuo MMA, bet pačios MMA neišsiima.
Jau už 2016m galima kelti į leidžiamus atskaitymus visą metų MMA, nuo kurios privalu mokėti sodrai:
''Kadangi 2016 m. minimali mėnesinė alga pirmus 6 mėn. buvo 350
EUR, o nuo 2016 m. liepos 1 d. – 380 EUR, tai suma apskaičiuota
už metus kas mėnesį taikoma MMA sumoje 4380 EUR
(350*6+380*6), nuo kurios buvo skaičiuojamos VSD ir PSD įmokos,
priskiriama leidžiamiems atskaitymams, nors IĮ savininkas VMI
deklaravo, kad per 2016 m. jis gavo su darbo santykiais susijusių
pajamų mažesnę sumą (2100 EUR).;;

Tai jau yra nuo 2010 m., tik dar tuo metu nebuvo MB smile
Kokios sąnaudos priskiriamos individualių įmonių leidžiamiems atskaitymams?

2017-03-01 11:33 Įvairūs » MB steigimas kai Fizinis asmuo turi skolą antstoliui » #1351081
Taip, nes MB nėra atsakinga už steigėjo finansinius įsipareigojimų vykdymą smile
2017-03-01 09:26 Bendra » Atostogų rezervas » #1351051

leliuks rašė:
Nelabai dar suprantu kaip atsispindės 2017.12.31 gale. Daleiskim bus iš 2016 m priskaičiuota 4466 atostogų rezervo 5000 eurų. Už 2017m. bus ėję atostogų darbuotojai ir už 2016 ir už ankstesnius laikotarpius. Tai jei paskaičiavus 2017.12.31 gaunasi pvz 4000 ką reikia mažinti ar didinti. Ir atvirkščiai jei 2017.12.31 data gau smile tusi 6000 ?
2016.12.31
K 4466 atostogų rezervo - 5000€

Per 2017 m. darbuotojai atostogauja, tai apskaičiuota faktiška atostoginių suma mažiname atostogų rezervą, tarkim kad atostogų suma yra 4500 €

D 4466 atostogų rezervo - 4500€

Likutis prieš sudarant atostogų rezervą 2017.12.31 sąskaitoje 4466 - 500 €

2017.12.31 paskaičiuoti atostogų kaupimai 6000 €, apskaitoje registruojate skirtumą, t.y. 5500 € (6000 -500), įrašas:

D 6 kl. Atostogų kaupimai - 5500 €
K 4466 atostogų rezervo - 5500€

Po šios operacijos 2017.12.31 datai sąskaitos 4466 likutis yra 6000 €, toks kokį ir apskaičiavote smile
2017-03-01 09:05 Apskaita & Auditas » IT Nusidėvėjimas » #1351044

eglinis rašė:
Labas rytas, pirkome techniką lizingu. Atnešė registracijos liudijimą savininkas įrašytas bankas, naudotojas mūsų įmonė. Klausimas ar galiu tokį IT dėvėti ir sąnaudas pripažinti leidžiamais?
Taip.
2017-03-01 09:04 Apskaita & Auditas » Automobilių serviso apskaita » #1351043

681202 rašė:
taisom automobilius po autoįvykių, su draudimo bendrovėmis esam sudarę sutartis. Nupirko pakaitinį automobilį, jis bus duodamas žmogui kol sutaisys jo automobilį. Ar pakaitinio automobilio registravimo išlaidos galima traukti į sąnaudas, ar automobilio nusidėvėjimą reikia skaičiuoti ir ar leidžiami atskaitymai būtų
Taip, taip ir taip smile
2017-03-01 09:03 Įvairūs » MB steigimas kai Fizinis asmuo turi skolą antstoliui » #1351040

ErnestasZ rašė:
Sveiki, planuojame steigiti MB tačiau turi nepabaigtą atsiskaitymą su antstoliu. Noriu paklausti, ar atstolis gali areštuoti įmone dėl mano skolos ? Ar Vadovui išmokamas atlyginimas/pelnas bus nuskaičiuotas skolos išieškojimui? Atsiprašau jei pataikiau ne į tą forumo skiltį :)
Sveiki, MB turtas yra atskirtas nuo nario asmeninio turto, tad antstolis MB sąskaitos areštuoti negali.
Nario, vadovo gaunamos pajamos yra jo asmeninės pajamos, vadinasi antstoliai gali iš jų išieškoti skolą.
2017-02-28 10:31 Bendra » Atostogų rezervas » #1350909

Tess rašė:
Ačiū. smile
Bet tuomet skaičiuoju tik nuo 2016 m. t.y. kiek priklauso už 2016 m. Neliesdama prieš tai einančių metų? smile
Aš skaičiuočiau pagal darbuotojus už visą laikotarpį nuo darbo pradžios pradžios nepanaudotas atostogas ir VDU apskaičiuočiau iš 3 paskutinių 2016 m. Žinoma yra rizika, kad ankstesnių metų atostoginių kaupimų sumą VMI patikrinimo metu gali pripažinti neleidžiamais, bet surizikuočiau dėti į leidžiamus 2016 m. jei sumos būtų nedidelės.
2017-02-28 10:25 Bendra » Atostogų rezervas » #1350907
Na, aš irgi apie tai galvoju, nes įmonėje AP nėra, atostoginių kaupimų sudarymo prievole atsirado 2010 m., vadinasi PLN204 koreguoti galima už 5 m., tai kaip ir nepavyks tarkim už 2010m. patikslinti. Gal išties pradėkite kaupimus sudarinėti nuo 2016 m.. Bus paprasčiau, nes jei viską nuo 2010 m. pradėti tai turėtų kaina būti atskira, nes laiko užtruks nemažai.
2017-02-28 09:56 Bendra » Atostogų rezervas » #1350897

Tess rašė:
Bandau vis tik suprasti kaip ir ką daryti jei kaupiniai nebuvo skaičiuoti.
Situacijos:
1. Įmonės įsteigta 2015 m. Kaupiniai nebuvo skaičiuoti. Priskaičiuojame už 2015 m., bet įregistruojame 2016 m. pradžioje. Juk klaidos taisomos kada yra pastebėtos. Viską priskiriame prie neleidžiamų. Taisome PLN. Už 2016 m. taisome kaip priklauso.

2. Jei įmonė veikia nuo 2010 m. Kaupiniai visai nebuvo skaičiuoti. Mes apskaitą tvarkome nuo 2016 m. Yra atleistų darbuotojų. Likę darbuotojai ne karto neatostogavo. Kaip tuomet skaičiuoti kaupinius. Ar gerai būtų, jei sudaryčiau atskiras pažymas pagal metus. Nes 2010-2015 m. būtų traukiami į neleidžiamus. Reikia tikslinti PLN?

Atrodo nieko sunkaus, bet kažko man painiavos daug.
Tess, pirmiausiai tai nėra klaida! Tai laikoma apskaitos politikos keitimu ir apskaitoje registruojame retrospektyviniu būdu.

1. 2016 m. sudarote atostoginių kaupimus:
2015.12.31 datai nepanaudotų atostogų pagal kiekvieną darbuotoją likutį apskaičiuojate ir iš 2015 m. paskutinių trijų mėnesių darbuotojų DU apskaičiuojate VDU bei kaupimo sumą ir apskaitoje registruojate įrašu:

D 342311 Lyginamojo laikotarpio apskaitos politikos keitimo pelnas (nuostoliai)
K 44861 Atostoginių kaupimai darbo užmokesčiui
K 44862 Atostoginių kaupimai Socialinio draudimo įmokoms
K 44863 Atostoginių kaupimai Įmokoms į Garantinį fondą

Tikslinama PLN už 2015 metus.

Koreguojant 2016 m. informaciją pirmiausiai anuliuojamos per 2016 m. sąnaudoms pripažintos faktiškai apskaičiuotų atostoginių sumos. Jos turėjo būti registruojamos ne pripažįstant sąnaudas, o mažinant 2015 m. sudarytų atostoginių atostoginių kaupimų likutis (čia reikia sudaryti lentelę " Darbuotojų faktinė atostogų trukmė ir su atostogomis susijusios išlaidos per 2016 m.")

Kadangi 2016 m. sąnaudų sąskaitos dar neuždarytos, ta apskaitoje darote įrašą:

D 44861 Atostoginių kaupimai darbo užmokesčiui
D 44862 Atostoginių kaupimai Socialinio draudimo įmokoms
D 44863 Atostoginių kaupimai Įmokoms į Garantinį fondą
K 6304 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos

Ir 2016.12.31 iš naujo apskaičiuojate faktišką darbuotojų nepanaudotų atostogų likutį bei iš 2016 m. paskutinių trijų mėnesių DU apskaičiuojate VDU bei kaupimų sumą ir užregistruojate kaupimus.

Tokiu principu skaičiuojate 2 var. tik už 2010-2015 m. kuomet jau sąnaudų sąskaitos uždarytos, tai įrašus darote sekančius:

Registruojate kaupimus už 2010 m. , įrašas:

D 342321 Ankstesniųjų už lyginamąjį laikotarpių apskaitos politikos keitimo pelnas (nuostoliai)
K 44861 Atostoginių kaupimai darbo užmokesčiui
K 44862 Atostoginių kaupimai Socialinio draudimo įmokoms
K 44863 Atostoginių kaupimai Įmokoms į Garantinį fondą

Tikslinama PLN204 už 2010 m.

2011 m. kadangi sąnaudų sąskaitos jau uždarytos ir jų koregavimas negalimas, didinama nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutis, faktiškai per 2011 apskaičiuota atostoginių suma:

D 44861 Atostoginių kaupimai darbo užmokesčiui
D 44862 Atostoginių kaupimai Socialinio draudimo įmokoms
D 44863 Atostoginių kaupimai Įmokoms į Garantinį fondą
K 342321 Ankstesniųjų už lyginamąjį laikotarpių apskaitos politikos keitimo pelnas (nuostoliai)

Atlikus koregavimus turi būti patikslinta atostoginių kaupimų suma. Kadangi darbuotojai neišnaudojo visų jiems priklausančių atostogų, atostoginių kaupimuose lieka nepanaudotas likutis. Šį likutį reikia tikslinti, nes per 2011 metus darbuotojai užsidirbo naują atostogų "porciją" ir reikia įvertinti likusią neišnaudotų jų dalį. Iš naujo apskaičiuojami 2011.12.31 atostogų kaupimai ir užregistruojamas skirtumas, tarp jau esančio likučio kaupimo sumos sąskaitose ir naujai apskaičiuotų kaupimo sumos.

Tikslinama PLN už 2011 m.

Tokiu pačiu principu apskaičiuojami ri registruojami kitų metų kaupimai.
2017-02-27 15:23 Bendra » Atostogų rezervas » #1350798

ausa rašė:
Sveiki,
Metų gale inventorizuojant kaupimus perskaičiuoju visą rezervą pagal faktą ( ne tik už šiuo metus bet ankstesnius kai susikaupę yra daugiau neišnaudotų). Tarkim keitėsi , didėjo atlyginimas ir bendras likutis įsipareigojimo irgi keičiasi. Tą susikaupusį skirtumą irgi priskaičiuoju prie leidžiamų sau galvodama , kad faktas , kuris pakeitė kaupinio dydį įvyko šiam mokestiniam laikotarpyje. Ar gerai mąstau smile
Jei teisingai supratau jūsų aprašymą, tai galvoje nevisai teisingai,nes apskaičiuojant kaupimų sumą pirmiausiai reikia žinoti kiekvieno darbuotojo nepanaudotų atostogų likutį ir vidutinį darbo užmokestį. Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas toks, koks jis būtų kaupimų sudarymo dieną. Jei kaupimai sudaromi 2016-12-31, apskaičiuojant VDU imama per tris paskutinius 2016 mėnesius (spalio-gruodžio) darbuotojams apskaičiuoto darbo užmokesčio suma.

Jei kaupimai sudaromi pirmą kartą, tarkim už 2010 - 2016 m.,tuomet kiekvieniems metams, t.y. 2010-12-31 ir t.t.apskaičiuojamas kiekvieno darbuotojo nepanaudotų atostogų likutis ir suma iš 2010 m.trijų paskutinių mėnesių DU.Apskaitoje retrospektyviai registruojant apskaitos politikos keitimą, koreguojami lyginųjų metų pradžios ir pabaigos duomenys.
2017-02-26 13:07 Bendra » Atostogų rezervas » #1350709
O Jūs skaitėte mano postą? smile Na, aiškiau vargu ar galima paaiškinti kodėl reikalingi atostoginių kaupimai, kurie registruojami 4 kl.
2017-02-26 10:59 Bendra » Atostogų rezervas » #1350704

Serebro rašė:
Balanse atostogų rezervo 4 kl stovės prie bendrų įsipareigojimų? Rupus miltai, vis tiek nesuprantu kokia nauda išskirti 4 kl. į leidžiamus ir į neleidžiamus smile

Atsakymas čia: #1350316
2017-02-25 12:24 Įvairūs » Notaro konsultacijos » #1350685

Kristina6 rašė:
Laba diena,noriu pirkti butuka ir moketi grynais uz 10000€ ar galimas toks dalykas dabar? Ar nera kokiu mokesciu ar kazko del mokejimo grynais i rankas?
Nėra, tik pirkimo-pardavimo sutartis turi būti notariškai patvirtinta taip pat notaras patvirtins jog už pirkinį buvo atsiskaityta grynais pinigais. Na o ateityje VMI gali pasiteirauti jūsų iš kur gavote tokią pinigų sumą smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui