Tax.lt narys Luka_Paciolis

Luka_Paciolis
Tax.lt narys nuo
2010-09-10
Luka_Paciolis
forume parašė 3887 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-03-08 10:57 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1308926

Erika93 rašė:
Sveiki, reikia konsultacijos. Pirmą kartą susidūriau su tokia situaciją, nes niekad nedarydavome taip.
Klientas nori nupirkti dovanų čekį iš mūsų įmonės, kurį greičiausiai kažkam dovanos, ir nori, kad išrašytume sąskaitą 60 eurų sumai. Ką daryti dabar? Išrašyti išankstinę sąskaitą ir pinigų priėmimo kvitą? o kai tie klientai pasinaudos tuo čekiu, kaip tada? kaip mušti į kasą, kad nesusidvigubintų sumos?
Labai labai lauksiu komentarų
Ačiūū
Pardavusi dovanų čekį, apskaitoje registruoja įsipareigojimus pirkėjams:
D 27 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
K 444 Gauti išankstiniai mokėjimai
Pardavus prekes ar suteikus paslaugas pagal dovanų čekį, pripažįstamos prekių pardavimo pajamos ir įsipareigojimų sumažėjimas:
D 444 Gauti išankstiniai mokėjimai
K 500 Pardavimo pajamos
Jeigu įmonės parduotas dovanų čekis nebuvo panaudoti per jų platinimo taisyklėse nurodytą laiką, tai šiam laikotarpiui pasibaigus, įmonė įsipareigojimų pirkėjams sumažėjimą turėtų pripažinti ataskaitinio laikotarpio pajamomis:
D 444 Gauti išankstiniai mokėjimai
K 522 Kitos netipinės veiklos pajamos.
2016-03-08 10:53 Bendra » Apleista apskaita » #1308925
O negalima būtų gauti rankraščių iš kurių buvo sudaromos deklaracijos, gal taip lengviau pavyktų likučius surasti, nes iš naujo suvesti apskaitą užims daug laiko, o ir ne faktas, kad klaidų nerasite. Gal yra kokios nors darbinės lentelės ar kažkas panašaus?
2016-03-07 12:28 PVM » Ne PVM mokėtojai ir PVM » #1308771
Taip, tikriausiai tiekėjui nepaminėjo, kad įmonė yra ne PVM mokėtoja, todėl ir iš rašė su 0 proc. tarifu.
Arba galimas variantas, pateikti FR0608 formą ir joje paskaičiuoti PVM bei jį sumokėti, tik jei šį variantą rinksitės, tuomet pirma pasikonsultuokite su VMI specialistais.
2016-03-07 12:05 PVM » Ne PVM mokėtojai ir PVM » #1308766

Tess rašė:
Nurodyta Zeri-Rated Sale 0%ю
Gal tai. smile
Ne PVM mokėtojams prievolės sumokėti PVM užsienyje už įsigytas prekes neatsiranda, nebent ne PVM mokėtojas praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų ir einamaisiais kalendoriniais metais numatoma šią ribą viršyti.Tuomet nuostatos dėl įsigyjamų prekių vertės dydžio – 14 000 eurų, kurią viršijus atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju.
Jei šios nuostatos nepažeidė, t.y. neviršijo, tuomet blogai išrašyta sąskaita, su 0 % PVM tarifu sąskaitas gauna PVM mokėtojai.
2016-03-07 11:53 Bendra » Sodra » #1308759

GintareVis rašė:
Labas,

Vasario 1 d. darbuotojas atleistas, pateikiau vasario 4 d. 2-SD, kur nurodyta už vasario mėn. įmokų suma. Dabar noriu pateikti SAM 05, tai susimąsčiau, ar reikia tą atleistą darbuotoją kelt dar į tą SAM 05, ar jau nebe? Šiaip, galvoju, kad reikia, nes vasario mėnesį dar tą vieną dieną dirbo, bet kažkodėl dvejoju smile
AČIŪ :)
Nereikia, nes įmokas bei sumą už vasario mėnesį nurodėte formoje 2SD.
2016-03-07 11:47 Pelno mokestis » Dividendai » #1308756

jorja rašė:
Sveiki,
kodas nesikeitė 1411?


Pasitikrinkite www.vmi.lt/cms/imoku-kodai#admin_tax_20
2016-03-07 11:45 Biudžetinių įstaigų apskaita » Dienpinigiai » #1308755

Supronti rašė:
Vykdomas ES projektas. Vyksime stažuotis į Vokietiją. Kelionė, maitinimas, nakvynė, kultūrinė programa- iš projekto lėšų. Ar privaloma šiuo atveju mokėti dienpinigius, jei darbuotojui niekas nekainuoja? ačiū
Taip, nes darbuotojo, kuris vykdo projektą darbo vieta ne DE, o LT, t.y. ta kuri nurodyta jo DS. Vadinasi jei darbuotojas atlikdamas savo pareigas išvyksta iš savo darbo vietos į kitą tai jam yra forminama komandiruotė bei už tą laiką mokami dienpinigiai.
2016-03-07 11:43 PVM » Ne PVM mokėtojai ir PVM » #1308754

Tess rašė:
LT UAB ne PVM įsigijo prekes (nepardavimui) iš UK ar reikia sumokėti PVM Lietuvoje.
Ne, turėjote sumokėti UK PVM, t.y. turėjo būti invoice su UK PVM išrašytas.
2016-03-07 10:05 Bendra » VMI » #1308722

lenacka1117 rašė:
Paskambinau į informaciją. Galimybė tokia turėtų būti ir mano VMI tą numato. Tik inspektorė pati turėtų patalpinti informaciją į Mano VMI apie vykdomą patikrinimą ir tada jau galėčiau jai atsakyti ir lydimuosius dokumentus išsiųsti. Tik vat kodėl ji prašome atsiųsti paaiškinimus per mano VMI, kaip pati ten nieko nesukėlus, likau nesupratus :)
Paskambinkite ir paaiškinkite, tegul pati į Mano VMI įkelia arba tegul nurodo savo darbo el.paštą.
2016-03-07 09:58 Bendra » VMI » #1308719

lenacka1117 rašė:
Gal kažkas žino ir galėtų pakonsultuoti kaip per Mano Vmi galima būtų išsiųsti laišką su prikabintu dokumentu konkrečiai inspektorei?
Labas rytas, vargu ar pavyks, kiek man tekę siųsti konkretiems inspektoriams tai siųsdavau jų el.pašto adresu.
2016-03-02 14:20 PVM » Skolų nurašymas / beviltiškos skolos » #1308144

IRUTE78 rašė:
kokia tiekėjų skolos nurašymo korespondencija ?

Su tiekėjais reikia atsikaityti, o ne skolas nurašyti, nes jų skolos pirkėjams tampa kitos veiklos pajamomis.
2016-03-02 13:30 PVM » Skolų nurašymas / beviltiškos skolos » #1308120

IRUTE78 rašė:
Kokia korespondencija bus: pirkėjo skola turi būti nurašoma kaip beviltiška ?

D 63090 Pirkėjų skolų vertės sumažėjimo sąnaudos
K 2410 Pirkėjų skolų vertė arba 2419 Pirkėjų skolų vertės sumažėjimas (−)
2016-03-01 17:38 Bendra » VMI » #1307961

lenacka1117 rašė:
Tai vat aš esu iš tų buhalterių, kuriai nelabai pažįstama frazė "ne mano problemos" ir jeigu esu čia ir dabar kiekvieną problemą bandau išspręsti arba bent jau juos pasekmes sušvelninti. Nors pačiai man ta mano savybė nepatinka, bet tokia jau esu
Aš esu linkusi pritarti virbuh nuomonei, nes jau gavote pranešimą apie patikrinimą, t.y. jau inspektorės laukiate svečiuose smile Vadinasi visi formų tikslinimai tampa beprasmiai, tikslinti formas ar papildomai pateikti už praėjusius laikotarpius galima iki prasideda tikrinimas įmonės. Tuo tarpu jūsų atveju jau pavėluota.
2016-02-28 08:07 Bendra » VMI » #1307445
Labas rytas,

MAĮ 66 str. 4 d. rašoma:
"Mokesčiai ir su jais susijusios sumos apskaičiuojami nacionaline valiuta, o kiekviena piniginė prievolė apvalinama taip: 49 ir mažiau centų apvalinami mažinant (atmetant), 50 ir daugiau centų – didinant iki lito.“
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
2016-02-25 15:53 Bendra » VMI klaidingos informacijos teikimas » #1307166
VMI darbuotojai reikalingi tam , kad galėtų sėkmingai administruoti biudžeto lėšų surinkimą. 2014 m. lapkričio 3 d. Vyriausiojo administracinio teismo nutartyje ("Eli Lilly Export" SA prieš Valstybinę mokesčių inspekciją) galima rasti tokią citatą: "teisine prasme, mokesčių administratoriaus pateikta konsultacija konkrečiam mokesčių mokėtojui jo mokamų (numatomų mokėti) mokesčių mokėjimo klausimais gali būti vertinama tik kaip mokesčių administratoriaus neoficiali nuomonė dėl atitinkamų teisės aktų taikymo, kuri (nuomonė) mokesčių mokėtojui nėra privaloma". smile

tax.lt/uploads/25066-nesusildo_ir_ind...
2016-02-25 15:17 Bendra » VMI klaidingos informacijos teikimas » #1307154
Neįmanoma nieko įrodyti, kadangi reikia vadovautis ne konsultacijomis, bet įstatymais. O GPMĮ 29 str. yra sakoma:
"1. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, išskyrus nurodytą šio straipsnio 2 dalyje, galutinai išvykstantis iš Lietuvos per mokestinį laikotarpį, prieš išvykdamas privalo pateikti fizinio asmens, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, pajamų mokesčio deklaraciją ir apskaičiuoti bei deklaruoti pajamas, gautas per tą mokestinį laikotarpį iki išvykimo dienos, taip pat iki išvykimo dienos sumokėti pajamų mokestį, įskaitant mokestį nuo šio Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 54 punkte nurodytų pajamų, jeigu iki išvykimo dienos nėra įvykdyta minėtame punkte nustatyta sąlyga. Toks nuolatinis Lietuvos gyventojas privalo pateikti ir metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir sumokėti pajamų mokestį šio Įstatymo nustatyta tvarka, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip."
www.infolex.lt/ta/114178:str29
2016-02-25 13:23 Bendra » Lizingas » #1307114

alka rašė:
Sveiki. Kada jus perkeliat balanse lizingo dali is po vieneriu metu moketinu sumu i per vienerius etus moketinas sumas . Tai yra tarkim bedra lizingo suma per 4 metus sudaro 10000.
2500 ismokejom per 2015 metus, 2500 reikes ismoketi per 2016 metus tai ta dali 2016 metu perkelsit i per vienerius metus moketinas sumas 2015 12 31 ar 2016 01 01 ?
2015.12.31.
2016-02-25 13:23 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1307113

Dorota1 rašė:
kaip koresponduojama, kai draudimas sumoka tiekėjui

pvz mums išstatė sąskaita 1000 PVm sumokėjom Mes teikėjui, o likusia suma sumokėjo draudimas,
kaip tą likusia suma parodyti savo apskaitoj kad užsidarytų skola tiekėjui
Čia paskaitykite : tax.lt/temos/107-zalos-atlyginimas/13#1236183
2016-02-24 13:43 Apskaita & Auditas » Naujas pavyzdinis sąskaitų planas » #1306722

amadina22 rašė:
Mokėtinos sumos pagal avansines apyskaitas kur geriau dėti ar į 448 - su darbo santykiais susiiję įsipareigojimai ar į 449 Kitos mokėtinos sumos?

Į 448 - su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
2016-02-24 10:01 Įvairūs » Buhalterių klubas - nepelno siekianti organizacija » #1306629
Labas rytas,
Norėčiau sumokėti nario mokestį iš savo Paysera.lt sąskaitos, tačiau nematau NBA naujienose instrukcijos, t.y. Gavėjo sąskaitos (IBAN).
2016-02-23 13:12 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1306470

ara rašė:
Dažnai gaunu sąskaitas su punktu prastova, bet ta prastova ne dėl kieno kaltės, o tiesiog transportas laukia(kol iškraus ar panašiai), tos jų valandos kadangi nevažiuoja žymimos kaip prastova. Man atrodo tokiu atveju kvepia leidžiamais. Arba tą vadinamą "darbinę" prastovą įvardinti kažkaip kitaip, jei tiekėjai sutinka.
Tokiu atveju tai tikrai yra leidžiami atskaitymai.
Aš maniau jog prastova, kai llaiku nepristatomas krovinys. Todėl ir rašiau, kad per mažai info smile
2016-02-23 12:56 Bendra » Programa-Rivile » #1306462

irmmuciux rašė:
sveiki, tokia situacija: kita įmonė pirko iš mūsų maisto prekes, išrašėme sąskaitą faktūrą, jie apmokėjo iškart grynais, kaip man pardavimuose vesti, kad vėliau skaičiuojant pardavimų PVm nesidubliuotų šių sąskaitų ir kasos žurnalo operacijų PVM?
Pardavimai smile įvedate PVM s.f. smile paspaudžiate "Apmokėjimas" smile nurodote EKA kasos sąskaitą ir paspaudžiate apmokėti.
Po šios operacijos bus įlaukos Pinigų sąskaitoje EKA kasoje, o kai vesite iš žurnalo EKA apyvartą, ai tą sąskaitą jau eliminuokite iš bendros apyvartos.
2016-02-23 12:29 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1306450

nebaika rašė:
Sveiki,

prekių transporto sąskaitoje yra ir punktas 100€ už prastovas. Visa transporto sąskaitos suma buvo dėta į savikainą. Ar tie 100€ už prastovą - neleidžiami atskaitymai?

Ačiū.
Taip, čia tikriausiai reikia suprasti kaip baudą, nors trūksta info, kas kaltas dėl prastovos?
2016-02-23 11:33 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1306426

astulis22 rašė:
Su nuomininkais yra pasirašyta sutartis, kad mes imame papildomą mokestį nuo patalpų ploto, bet už tuos pinigus keičiame duris. Nebežinau kaip tiksliai turėčiau išrašyti sąskaitas. Nes čia kaip ir nėra mūsų pajamos, ar vestis kaip sąnaudų kompensaciją, ar kaip tikslinius įnašus rodyti? Gal galite patarti. Ačiū
Manau, kad sąskaitoje turitę įvardyti tiksliai, t.y. " Einamojo remonto, pagal sutartį išlaidų kompensavimas" ir apskaitoje ta suma kredituosite 6 kl. remonto (durų keitimo) sąnaudas.
2016-02-23 11:30 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1306424

Lime rašė:
Sveiki,
Įmonė sudarė kelias sutartis su FA dėl telefoninių pokalbių perpardavimo.
Gaunam s-tas iš tiekėjo už pokalbius - traukiam pirkimo PVM visą į atskaitą ir visa suma be PVM į sąnaudas. Išrašom s-tas už pokalbius - priskaičiuojam PVM ir pajamas registruojam. Taigi, tai kas ne įmonės sąnaudos rezultate nelieka. Ar gerai darom? O gal negalima viso PVM pirkimo atskaityti ir sąnaudų visų pripažinti?
Tiek į sąnaudas tiek ir į atskaitą turite traukti tik tokią sumą už telefonius pokalbius, kuri buvo susijusi su įmonės PVM veikla.
Taigi , iš aprašytos situacijos, pagal sutartis su FA turite jų dalį išlaidų bei dalį PVM registruoti 2 kl , kaip gautinas sumas.
2016-02-23 11:27 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1306422

samakatas rašė:
Sveiki, gal patarsite kaip apskaitoje tureciau atvaizduoti steigimo sutartyje numatyta pinigini inasa kuri pervedziau banko pavedimu is asmenines saskaitos i MB sask.

D271 pinigai sąskaitos banke
K301 Savininkų įnašų suma

Ar cia teisingai?
Įrašas teisingas.
2016-02-23 10:25 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1306408

vilije rašė:
Buvome sudarę su banku išankstinio valiutos keitimo sąndorį. Kadangi zloto kursas krito, bankui sumokėjome 17000 Eur. Ar tai bus leidžiami atskaitymai?


www.seb.lt/verslo-klientams/rinkos/riziko...

Taip, tai leidžiami atskaitymai, nes įmonė sudarydama išankstinio valiutos keitimo sandorį siekė apsidausti nuo valiutos kurso rizikos.
2016-02-23 08:07 Bendra » Privalomas sveikatos draudimas » #1306383

dangx rašė:
o kokia forma deklaruoti išvykimą
Labas rytas,
išvykimas deklaruojamas miesto savivaldybėje ar rajone - seniūnijoje. Taip pat galima deklaruoti per Elektroninius valdžios vartus.
www.epaslaugos.lt/portal/category/1222
2016-02-22 15:19 Bendra » Privalomas sveikatos draudimas » #1306291
Būtinai tegul deklaruoja dabar ir tuo pačiu turėtų pateikti VMI GPM 308 formą už 2016 m. kaip galutinai išvykstančio asmens.

Tokiu būdu 2016 m. nuo tos dienos kada deklaruos išvykimą jam jau neatsiras prievolė mokėti PSD bei deklaruoti pajamas. O už 2015 m. turi iš užsienio atsivežti formą E101 (?) negaliu tiksliai nurodyti dėl PSD mokesčio nuo birželio mėnesio iki metų pabaigos bei privalės pateikti GPM308 formą už 2015 m. ir ten sudeklaruoti gautas pajams tiek LT iki išvykimo, tiek ir gautas pajamas užsienyje iki gruodžio 31 d. GPM gal nereikės mokėti, nes su UK yra pasirašyta sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui