Tax.lt narys astulis22

A
Tax.lt narys nuo
2010-09-15
astulis22
forume parašė 698 žinučių

Naujausios žinutės:

2015-01-21 09:16 Bendra » Suderinimo aktas su VMI » #1257131
Sveiki gavau suderinimo aktą gruodžio 31 dienai. Jie nurodo K likutį, ar aš gerai suprantu, kad tai yra permoka? O su kuriuo mėnesiu man reikia lyginti ?
2015-01-20 21:18 Bendra » Sodra » #1257091

veju_ne rašė:
Tai mums sodra ir atmete liepe pataisyti, tai ir galvoju kaip ta pataisyma atlikti, reikia abu taisyti vadinasi

Tai jeigu atmetė dėl klaidų tai užpildote kaip reikia ir tada pateikiate taip kaip turi būti, nes anas buvo nepriimtas ir viskas.
2015-01-20 10:00 Bendra » Sodra » #1256860

Gita1 rašė:
F4 jau vakar peržiūrinėjau, kodėl sakot, kad suformuos po sausio 26?

peržiūrėti tai leidžia bet ar leidžia patvirtinti?
2015-01-19 14:58 Įvairūs » Asociacijos » #1256700
tikrai neturi būti narys nes mus tikrino ir neįgaliųjų departamentas ir savivaldybėms tinka savanoriška, o aš nesu narė.
2015-01-15 13:18 Bendra » Viešoji įstaiga » #1256016

walej rašė:

astulis22 rašė:

walej rašė:
Tai jūs didinat turto vertę, o kas jūs esat ar budžetinė, ar pelno nesiekianti organizacija ar UAB.

mes esame pelno nesiekianti organizacija, na gerai mes turtą jeigu pasididiname ta suma kuria buvo rekonstruotas pastatas, bet tai kokios tada turi būti korespondencijos. Suma rekonstravimo 150000 Lt.
D ilg turtą, o tai kredituoti K 3 klasę gautinas sumas?
Bet man vistiek neaišku, kaip viena įmonė rekonstravusi kitos įmonės pastatą, gali perkelti balansines eilutes ir perleisti Europinio projekto lėšas kitai įstaigai?

Sveika. na jei tai buvo neeilinis remontas tada pasididini 1 klasę ir 3 klasę dotaciją,remonto vertę palygini su turto verte.tentai organizacijai bus kaip sąnaudos,nes ne jų turtas.o jūs pagal jų išduotą pažymą tvarkotės ilgalaikį turtą,bet sakau pasižiūrėk kaip ten su tuo remontu.ar kas nors aiškiau,taip yra su projektais. smile

Na iki aiškumo tai dar toli, bet aš manau, kad ta įmonė kuri pasirašė sutartį ir vykdė projektą pati ir turi įsitraukti tą rekonstravimą ir skaičiuoti nusidėvėjimą, nes juk jie gavo ES paramą rekonstruoti tą pastatą ir juk jie turi būti pasirašę sutartį per kiek laiko turi nusidėvėti. Juk jie teikdami ataskaitas turės rodyti nusidėvėjimą ir mažinti tą gautą finansavimą. Ar aš visiškai grybauju ne į tą pusę, tai gal turite ir galite nurodyti kokios informacijos ar įstatymą kuris leistų perleisti savo gautą finansavimą į kitos įstaigos balansą?
2015-01-14 18:19 Bendra » Viešoji įstaiga » #1255868

walej rašė:
Tai jūs didinat turto vertę, o kas jūs esat ar budžetinė, ar pelno nesiekianti organizacija ar UAB.

mes esame pelno nesiekianti organizacija, na gerai mes turtą jeigu pasididiname ta suma kuria buvo rekonstruotas pastatas, bet tai kokios tada turi būti korespondencijos. Suma rekonstravimo 150000 Lt.
D ilg turtą, o tai kredituoti K 3 klasę gautinas sumas?
Bet man vistiek neaišku, kaip viena įmonė rekonstravusi kitos įmonės pastatą, gali perkelti balansines eilutes ir perleisti Europinio projekto lėšas kitai įstaigai?
2015-01-14 15:57 Bendra » Viešoji įstaiga » #1255832

walej rašė:
dabar parašykit kas jūs esat ar všį ir turtą, kurį remontavot esat gavę pagal panaudą?

mes esame steigėjai, o remontavo turtą Všį.
2015-01-14 15:48 Bendra » Viešoji įstaiga » #1255826

walej rašė:

astulis22 rašė:
Sveiki, Všį steigėjas, pagal panaudos sutartį leidžia naudotis savo patalpomis. Všį pagal projektą europinį rekonstravo tą pastatą. Dabar nori Všį kad steigėjas persikeltų į savo balansą tą ilgalaikio turto rekonstravimą ir kredituotų gautą finansavimą. Šį perkėlimą nori padaryti pagal buhalterinę pažymą. Jie darė tokias korespondencijas K Ilgalaikį turtą ir D gautos sumos (3Kl) dabar nori, kad mes (steigėjai) pasidarytume analogiškas korespondencijas pas save buhalterijoje. Jie aiškina, kad turi būti mūsų balanse, nes pastatas yra mūsų.
Aš manau, kad taip negalima, nes sutartys yra visos su Všį o ne su steigėju ir pinigus gavo ta Všį ir pas juos yra visos sąskaitos susijusios su rekonstravimu.

Sveiki, na aš dirbu su europiniais projektais, juk pastatas tai steigėjo nuosavybė o jūs tik remontavot tai todėl ir turi būti pas jus kaip sąnaudos o ne ilgalaikis turtas. Ilgalaikis turtas turi didintis pas savininkų o jūs tik pateikiate pažymą pagal kurią steigėjas padidina vertę ir tiek. Jei gerai jus supratau. smile

Na šiuo atveju mes esame steigėjas ir mums pateikia tokią pažymą, todėl aš suabejojau ar taip galima? Pagal jus supratau kad galima, bet tai tada kokias korespondencijas aš turėčiau daryti?
2015-01-14 15:22 Bendra » Viešoji įstaiga » #1255814
Sveiki, Všį steigėjas, pagal panaudos sutartį leidžia naudotis savo patalpomis. Všį pagal projektą europinį rekonstravo tą pastatą. Dabar nori Všį kad steigėjas persikeltų į savo balansą tą ilgalaikio turto rekonstravimą ir kredituotų gautą finansavimą. Šį perkėlimą nori padaryti pagal buhalterinę pažymą. Jie darė tokias korespondencijas K Ilgalaikį turtą ir D gautos sumos (3Kl) dabar nori, kad mes (steigėjai) pasidarytume analogiškas korespondencijas pas save buhalterijoje. Jie aiškina, kad turi būti mūsų balanse, nes pastatas yra mūsų.
Aš manau, kad taip negalima, nes sutartys yra visos su Všį o ne su steigėju ir pinigus gavo ta Všį ir pas juos yra visos sąskaitos susijusios su rekonstravimu.
2015-01-09 10:46 Apskaita & Auditas » Pinigų priėmimo kvitas » #1254669
Sveiki, renkamas nario mokestis ir išrašomi pinigų priėmimo kvitai, noriu paklausti kaip susitvarkyti mėnesio gale? Ar tiesiog išrašyti kasos pajamų orderį nurodant, kad surinkta pagal PPK, ar per atskaitingą asmenį (sudarant avanso apyskaita) kuris rinko pinigus? Ačiū
2015-01-07 17:43 Programinė įranga » Programa RODA » #1254323
Sveiki, noriu pasiklausti kaip reikia daryti jeigu darbuotojas dirba pagal dvi darbo sutartis, kad darbo laikas matytusi pagal abi specialybes?
2015-01-05 10:56 Bendra » VMI » #1253569
Mokant GPM įmoką dabar reikia nebeapvalinti iki euro, o mokėti su euro centais? Ar aš klystu?
2015-01-05 08:41 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1253514
Labas rytas, atlyginimų neišmokėjau gruodžio pabaigoje, bet dabar pasikeitus į eurus, pagal kiekvieną darbuotoją gaunu 17 ct daugiau, nei taip pavertus visą sumą kurią reikia išmokėti. Kokia turi būti korespondencija?
2015-01-02 20:43 Euro įvedimas » Euro įvedimas » #1253231
o kaip daryti man gaunasi išmokėti 17 euro ct daugiau nei kad taip padalinus visą sumą iš kurso. Kokia turėtų būti korespondencija, kad tvarkingai sutvarkyti?
2015-01-02 20:23 Programinė įranga » Programa RODA » #1253224

loretaaa rašė:
Laba diena, sakykit ar galima savo susikurti sąskaitų planą, ar koreguoti jau esamą ir kaip tai padaryti, nes niekaip nerandu?
AČIŪ

Sistema-žinynai-sąskaitų planas ir ten galėsite prisirašyti
2015-01-02 20:13 Euro įvedimas » Euro įvedimas » #1253222
Ar gerai mąstau? Atlyginimų negalėjau išmokėti gruodžio mėnesį, tai dabar reikia pasiversti į eurus o neatitikimą nukelti į sąnaudas? ir kaip apvalinami mokesčiai vmi ir sodrai, jei trečias skaičius 10,227, tai bus 10,23?
2014-12-31 06:23 Bendra » Darbo užmokestis » #1252940

Gita1 rašė:
0,22*11,4=2,51Eur.
2,51*4=10,04Eur.

jei dar litais, tai 0,22 keisti 0,73Lt
berods taip.

Kaip teisingai padaryti, jei darbuotojas dirba po 1 val pirmadieniais, tai kartais jam gaunasi, kad 5 d.d.,reikia kad būtų pastovus atlyginimas (nes čia iš projektų) ar galima sutartyje nurodyti tą sumą 10,04 euro, dirbant 1 valandą per savaitę. jeigu tikrinant 10,04/5=2.01 tai vis tiek gaunasi daugiau nei minimalus valandinis. Ar taip būtų teisinga?
2014-12-30 21:12 Bendra » Darbo užmokestis » #1252922
Labas vakaras, jei sutartyje numatyta kad darbuotojas dirbs 4 val per mėnesį ir atlyginimas 11,4 BMA. Tai koks čia gautųsi atlyginimas už tas keturias valandas? Ačiū
2014-12-30 09:20 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1252767

Alina55 rašė:
Apskaičiuojant nepanaudotų atostogų d. d., kalendorines dauginame iš 0,7, Jūsų atveju apmokama už 8,4 d. d. VDU iš 10-11-12 mėn. ir lyginame su gruodžio mėn. VDU.

Dar klausimas, jeigu gruodžio mėn yra dedamas priedas tai ir reikia einamo mėn VDU imti su tuo priedu?
2014-12-30 07:43 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1252753
Labas rytas, jei darbuotojui priklauso atostogų 12 kalendorinių dienų, ar reikia dauginti iš 0,7 ir apmokėti tik už 8 dienas? Darbuotojas atleidžiamas 31 d. tai skaičiuojant vidurki imasi ir 12 mėn, ir ar lyginamas vidurkis su 12 mėn? Ačiū
2014-12-29 12:40 Programinė įranga » Programa RODA » #1252626
Gal galite kas atsakyti, nes nuo pirmos jau turiu pradėti dirbti smile
2014-12-29 09:26 Bendra » Viešoji įstaiga » #1252582
Darbuotojams mokamas atlyginimas iš projektų ir gruodžio mėn. nebesigauna toks atlyginimas kaip nurodytas sutartyje trūksta kelių litų. Ar galiu parašyti įsakymą, kad gruodžio mėn atlyginimas būtent toks ar privaloma pridėti iš kitų lėšų, kad gautųsi toks atlyginimas kaip nurodyta sutartyje? Ačiū iš anksto
2014-12-24 16:55 Programinė įranga » Programa RODA » #1252433
O kaip suprasti, rašoma kad laikas neribotas, bet vesti bandomąja versija galima 1-2 mėnesius?
Dar klausimas, pasikeičiau įmonės duomenis (kur buvo pavyzdys, ištryniau ir surašiau savo įmonės duomenis), bet norint pasidaryti kopiją rašo kad nesukurta apskaita nei vienai įmonei, kopijavimas negalimas. Ką ne taip padariau?
2014-12-23 18:38 Euro įvedimas » Euro įvedimas » #1252404
na pas mus ten keli darbuotojai turi po kelis litus ir kituose rajonuose tai nėra galimybės nunešti ir pakeisti tai nežinau kaip čia reiks elgtis ir gerai sutvarkyti buhalterijoje. smile
2014-12-23 12:36 Euro įvedimas » Euro įvedimas » #1252351
Ką daryti jeigu darbuotojai turi avanso likutį ir jo negrąžina į kasą, nors ir turėtų, bet čia yra nario mokestis ir jis neapskaitomas kas mėnesį. Tai ar bus galima tiesiog paversti eurais ir viskas? smile
2014-12-22 21:20 Programinė įranga » Programa RODA » #1252317
Labas vakaras, ką reikia daryti norint roda pradėti naudotis nemokamai?
2014-12-22 21:17 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1252316
Labas vakaras, nuo naujųjų metų pradedu dirbti naujame darbe ir noriu sužinoti ką reikia padaryti, kad galėčiau teikti sodrai ir vmi deklaracijas? Kokius prašymus turi užpildyti savininkas ir kad panaikinti galiojimus buvusiai buhalterei? Ačiū
2014-12-16 11:25 Bendra » Viešoji įstaiga » #1251629
Sveiki, pirkti saldainiai narių vaikams kalėdų proga, kaip teisingai juos nurašyti?
2014-12-10 12:25 Bendra » Ligos pašalpa iš darbdavio 2d » #1250995
Sveiki, jeigu darbuotojas susirgo ir jo pirmos dvi dienos nesutampa su grafiku tai nereikia jam nei skaičiuoti nei mokėti už dvi dienas? smile
2014-12-05 19:48 Bendra » Atostoginiai » #1250552

Tininga rašė:

astulis22 rašė:

Alina55 rašė:
Turėčiau tokią situaciją, konsultuočiausi su VDI...

Skambinausi tai sakė, kad reikia pakelti iki MMA. Ačiū
O jie nurodė, kokiu pagrindu? smile Taip išeitų, kad visi Aktualijų straipsniai ir kai kurių kitų VDI specialistų aiškinimai yra beverčiai?


Sakė, kadangi sutartis pakeista nuo spalio mėnesio ir sutartyje parašyta 1035 lt, tai vadinasi reikia pritraukti iki minimumo. Na man taip aiškino kai paskambinau į VDI. Man keistai pasirodė, nes gaunasi jei darbuotojui sumažėjo DU tai jis gali gauti didesnius atostoginius, o jeigu DU padidėjo ir apskaičiavus pagal VDU jei nesigauna toks DU tada privalu pakelti iki tokio koks nurodytas sutartyje smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui