Tax.lt narys Rasute

Rasute
Tax.lt narys nuo
2004-04-08
Miestas / vietovė
Vilnius
Profesija
buhalterė
Rasute
forume parašė 668 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-12-19 14:13 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1342578

Rimzy rašė:

Rasute rašė:
Ar Jums veikia I.MAS?
Veikia, ką tik pridaviau


Pakeičiau Crome į Opera ir lyg tai normaliai.
2016-12-19 13:35 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1342571
O dabr iš vbiso EROR išmetė?
Gerai veikia.....
2016-12-19 13:33 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1342570
Ar Jums veikia I.MAS?
2016-12-07 13:57 Bendra » Sodra » #1341322
Sveiki.
Noriu pasiteirauti. Ar tik aš negaunu Sodros žinučių apie nedarbingumą. Nors naudotojo nustatymuose yra uždėta varnelė "Siųsti visas su draudėju susijusias žinutes". Kitas žinutes, susijusias su SAM pateikimu, gaunu. Bet kuo nedarbingumo žinutės kitokios?
2016-12-06 11:44 Bendra » Mažoji bendrija » #1341122

dymonaz rašė:

rašė: Ar MB įstatus dėl LT keitimo į EUR irgi reikia pakeisti RC-e?


Jeigu įstatai nuostatai standartiniai - tai juose nėra sumų. Jeigu užpildėt laiku JADIS - ten turėjo pasikeisti automagiškai.

Taip nuostatuotes nėra sumų, tik steigimo akte yra piniginio įnašo suma litais.
Tai suprantu , kad keisti RC nieko nereikia.
2016-12-05 15:19 Bendra » Mažoji bendrija » #1341039
Sveiki, kolegos.
Ar MB įstatus dėl LT keitimo į EUR irgi reikia pakeisti RC-e?
2016-11-22 13:49 Programinė įranga » Rivilė » #1339520

aiwita rašė:

Rasute rašė:
o kaip Jūs gautą grąžinimą į pirkimus suvedat? nelabai gaunasi?

Jums grąžina jūsų prekes? Aišku, kad nesuvesit į pirkimus. Veskit į pardavimus ir nesukit galvos.
Šiuo atveju tiesiog reikėtų jums išrašyti tą grąžinimą ir viskas bus laaabai teisinga

o tokiu atveju formuojat "Kreditine (-)" ?
2016-11-22 13:32 Programinė įranga » Rivilė » #1339510

Rasute rašė:

aiwita rašė:

Rasute rašė:
Su tom kreditinėm visai susipainiojau .PADĖKIT...
Jei paradvėjas rašo nuolaidą pirkėjui, tai bus kreditinį su minusu.
O jei gauname iš pirkėjo prekių grąžinimo sąskaitą kaip "debetinę sąskaitą"- mes pas save pardavimo modulyje rodome kaip "grąžinimą". O koks dokumentas bus registre ????

man vakar kitoj temoj išaiškino, kad gautus į gaunamus, išrašytus į siunčiamus. Bet aš kol kas visus pirkimus kėliau į gaunamus, nes man programa taip formuoja. O viską iš pardavimų kėliau į išrašomus.

o kaip Jūs gautą grąžinimą į pirkimus suvedat? nelabai gaunasi?ar aš ne taip suprata

2016-11-22 13:31 Programinė įranga » Rivilė » #1339509

aiwita rašė:

Rasute rašė:
Su tom kreditinėm visai susipainiojau .PADĖKIT...
Jei paradvėjas rašo nuolaidą pirkėjui, tai bus kreditinį su minusu.
O jei gauname iš pirkėjo prekių grąžinimo sąskaitą kaip "debetinę sąskaitą"- mes pas save pardavimo modulyje rodome kaip "grąžinimą". O koks dokumentas bus registre ????

man vakar kitoj temoj išaiškino, kad gautus į gaunamus, išrašytus į siunčiamus. Bet aš kol kas visus pirkimus kėliau į gaunamus, nes man programa taip formuoja. O viską iš pardavimų kėliau į išrašomus.

o kaip Jūs gautą grąžinimą į pirkimus suvedat? nelabai gaunasi?
2016-11-22 13:24 Programinė įranga » Rivilė » #1339503
Su tom kreditinėm visai susipainiojau .PADĖKIT...
Jei paradvėjas rašo nuolaidą pirkėjui, tai bus kreditinį su minusu.
O jei gauname iš pirkėjo prekių grąžinimo sąskaitą kaip "debetinę sąskaitą"- mes pas save pardavimo modulyje rodome kaip "grąžinimą". O koks dokumentas bus registre ???? Kreditinė (-), ar debetinė (?)
2016-11-22 13:20 Programinė įranga » Rivilė » #1339499

aiwita rašė:

razetax rašė:
Labas rytas,
Tiekėjams mes grąžinome prekes (kreditinė PVM s/f). Kokį tipą nurodyti pajamuojant kad i.SAF būtų gerai? Turiu omeny Debitorinė(+), debitorinė(-), kreditorinė(-) ar kreditorinė(+)? Ačiū.

Pati sakot, kad kreditinė. Ir pažiūrėkit su kokiu ženklu pati sąskaita. Greičiausiai su minuso

Ar tikrai grąžinamų prekių tiekėjams sąskaita "kreditinė"? Sakyčiau turėjo būti "debetinė"?
2016-11-20 15:45 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1339145
Sveiki.
O kaip vedate reprezentacines išlaidas?
2016-11-03 14:44 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1336854

AleksK rašė:

AleksK rašė:

AleksK rašė:
Sveiki,

norime paklausti, ar teisingai priskiriam kodą PVM21, kai gauname sąskaitas iš Google, facebook (ES PVM mokėtojų įsigytos paslaugos)?

Ačiū labai.


Susižinojome, jeigu kam bus aktualu MK - PVM21.
Sveiki,

gal kas galėtų pakomentuoti? :) ačiū dar kartą.




Tokiu atveju sąskaitoje PVM yra 0,00. Tai gaunamų I.SAF rodyti 0,00 ar priskaitytą 21% ?
2016-10-25 10:05 Bendra » Kaip skaičiuojama kompensacija už nepanaudotas atostogas išeinant išdarbo savo noru? » #1336054
Mes priėmėm darbuotoją 20160801 ir 20161031 atleidžiam.
Tai nepan. atostogų skaičiuojamas vidurkis bus 08,09,10?
Ir dar . Spalio 1 d. gavo 09 mėn algą ( pritaikiau NPD). Dabar spalio 31d. gaus 10 mėn algą. O kaip su NPD?
2016-10-20 13:05 Įvairūs » Kolegos, gal kam reikia papildomo darbelio? » #1335664

Byla rašė:
Na aš iš vienos įmonės paprašiau susimokėti už skubos tvarka padarytą, ir priduotą RC, tarpinį balansą. Tai iš manęs, tos įmonės apskaitos tvarkymą, perėmusi apskaitą tvarkanti įmonė, pasišaipė garsiai. Klientui pareiškė kad už tarpinį balansą imti pinigus turėtų būti gėda.
Tai turbūt tiek tos tiesos įmanoma iš kolegų sulaukti, kaip vienu ar kitu atveju jie elgiasi. Juk tai traktuojama kaip KONKURENCIJA. smile

Manau tai susitarimo reikalas. Ir jei taip sutarėt, tai visai normalu už papildomus darbus gauti atlygį. Kažkodėl kai IT specialistų paprašai papildomų darbų ir tenka už tai mokėti niekas nesistebi.
Beje, savo buhalterinei įmonei sumokame ir už PVM deklaracijos tikslinimą. Sakyčiau irgi logiška.
Tačiau ar įmonės buhalteris gautų tokį papildomą atlygį?
2016-10-06 13:41 Programinė įranga » Rivilė » #1333915

Benas rašė:

Rasute rašė:
1. Ar dokumentas perkeltas ( t.y. raudonas)?


Raudonas. Paspaudus mygtuką parodo analitinės operacijos informaciją, t.y. žurnalo kodą, pavadinimą, operacijos nr., aprašymą ir t.t., o aš noriu sužinoti debetą kreditą smile


Tuomet įeikite ( "koreguoti"-antras mygtukas) į šią operaciją ir pamatysite D ir K
2016-10-06 12:47 Programinė įranga » Rivilė » #1333898

Benas rašė:

Rasute rašė:
1.Antroje mygtukų eilėje, penktas mygtukas "Analitinė operacija".
2. Mes darome per vidine apskaita- perkeliame iš savo sandėlio į pirkėjo sandėlį. Kai pirkėjas pateikia kiek pardavė, išrašome PVM s.f-ą ( iš pirkėjo sandėlio). Per prekių apyvartą matosi kiek jo sandėlyje dar liko neparduotų prekių.

1. Mygtuką radau, bet korespondencijos nerodo smile
2. Man jūsų aprašytas variantas irgi atrodo patogesnis, bet šitoje įmonėje konsignacija vykdoma per Rezervavimą. Noriu susimažinti darbo, todėl ieškau būdų, kaip nukopint sąskaitą su minusiniais kiekiais smile

1. Ar dokumentas perkeltas ( t.y. raudonas)?
2016-10-06 12:22 Programinė įranga » Rivilė » #1333892

Benas rašė:
1. Ar kaip nors įmanoma Rivilėje pamatyti operacijos korespondenciją?
2. Kas dirbate su konsignacinėmis prekėmis.
Pirmiausia išrašomas važtaraštis per Rezervavimą, kai pirkėjas atsiunčia ataskaitą apie parduotas prekes -išrašoma sąskaita per Važtaraštį. Tada reikia prekes pagal sąskaitą minusuoti per Rezervavimą. Bet jei sąskaitų ir prekių pozicijų jose daug- tai kruvinas darbas, norėčiau pagreitinti procesą. Bandžiau sąskaitą kopijuoti, bet tuomet vienetai būna tik teigiami, o man reikia su minusu, taisyti neleidžia. Kaip daryti?

1.Antroje mygtukų eilėje, penktas mygtukas "Analitinė operacija".
2. Mes darome per vidine apskaita- perkeliame iš savo sandėlio į pirkėjo sandėlį. Kai pirkėjas pateikia kiek pardavė, išrašome PVM s.f-ą ( iš pirkėjo sandėlio). Per prekių apyvartą matosi kiek jo sandėlyje dar liko neparduotų prekių.
2016-10-04 15:45 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1333511

Rasute rašė:
Sveiki, kolegos.
Paprotinkit, prašau, mane ( na juk vis tiek darbo nėra-apskaita paprastėja :) )
Jei vežame prekes konsignaciniais pagrindais su perdavimo vaztaraščiu- irgi pildyti I.VAZ? Ką manote?.

?
2016-10-04 14:00 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1333474
Sveiki, kolegos.
Paprotinkit, prašau, mane ( na juk vis tiek darbo nėra-apskaita paprastėja :) )
Jei vežame prekes konsignaciniais pagrindais su perdavimo vaztaraščiu- irgi pildyti I.VAZ? Ką manote?.
2016-10-02 23:32 Bendra » Mažoji bendrija » #1333142

virbuh rašė:

rokas001 rašė:
Tai norite pasakyti, jog net ir pati išmoka (tarkime, tai yra 500 eur + VSD + PSD) bus įrašyta į įmonės išlaidas? Net ir tie 500 Eur, kuriuos aš sau išsimokėjau, kaip su darbu susijusiais santykiais?


Taip, aukščiau aprašiau kaip išmoka apskaitoma ir kaip mažina pelną.
Į rankas 500 eur,išmoka 02 kodu iš pelno. PSD 45 eur ir VSD 131,50 eur yra leidžiami atskaitymai, kuriuos sumoka pati įmonė MB. Svarbu, turėkit tiek pelno.


Kadangi :
"Socialinio draudimo įmokų bazė kalendoriniais metais negali būti didesnės negu 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (2016 m. - 21 360 €), o per mėnesį negali būti didesnė negu 4 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (2016 m. - 1780 €)."

tai jei išsiima savo reikmėms 1800 Eur, tai 1780 bus 02 kodu, o kokiu kodu deklaruoti tuos 20 eurų? 02 kodu , bet nebereikia mokėti sodros mokesčių?
2016-06-22 17:14 Programinė įranga » Agnum » #1322931
Sveiki.
Patarkite kaip suvesti atvirkštinį pirkimo PVM, kad jis pakliūtų į gaunamų sąskaitų registrą?
Ar įmanoma?
2016-05-20 17:02 Bendra » VMI » #1319416
Sveiki.
Nerandu MANO VMI av.pelno mokesčio. Ir užsakius suderinimo aktą tiap pat jo nėra.
Nesuprantu kaip susitikrinti?
2016-04-18 16:53 Bendra » Mažoji bendrija » #1314986

virbuh rašė:

rašė: Patikslinu: Mažosios bendrijos narys savo asmeninį automobilį naudoja mažosios dendrijos veikloje pagal panaudos sutartį. Ir neva kuro išlaidų negalima pripažinti sąnaudomis.

Jei jis MB narys, turi tik vieną tą auto, tai reikia teisingai nustatyti kiek procentų naudoja veikloje ir pagal normas galima veikloje naudojamą kurą, kai yra įsigijimo dokumentai tvarkingi, nurašyti į leidžiamus atskaitymus.
Ar kalbate apie vadovą?

Ar galite pateikti pavyzdį kaip paskaičiuoti tuos procentus , jei naudoju savo reikmėms automobilį?
Sakykim, turiu seną Golfą ir jį naudoju įmonės reikmėms. Taip nuo kokios vertė tas procentas skaičiuojamas ir kokie mokesčiai priskaičiuojami?
Būčiau dėkinga už atsakymą.
2016-03-24 14:08 Bendra » Mažoji bendrija » #1311763

virbuh rašė:

rašė: Sakykit, jei narys neišsiėmė ( tik sumokėjo VSD 26,3 ir PSD 9), tai jau kitais metais nebegalės išsiimti? Pvz. pirmą pusmetį sumokėjo viską sodrai, o antrą pusmetį jau dirbo kitur pagl DS ir sodrai nebemokėjo. Tai už pirmą pusmetį išmokų kitais metais negali pasiimti?

Išsimokėti reikėjo tą pusmetį, kitais metais negalima.

Ačiū.
2016-03-24 12:56 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1311720
Ta "vieno langelio" sistema sukurta ne verslo kientams.
O mes apmokestinami asmenys ir PVM mokėtojai.
Nors galutiniam rezultate vistiek priskaičiuoji ir atskaitai tą PVM, tai kaip ir viskas gerai.
2016-03-24 12:41 Bendra » Mažoji bendrija » #1311714

Rasute rašė:

virbuh rašė:

walej rašė:
Sveiki, ar už mažosios bendrijos narį-vadovą sodrai mokam 123,55 ar 92,05 kas mėnesį ir ar reikia deklaruoti?

Sveiki. Neaišku ar kitur yra draustas, ar išsimoka išmokas. Jei priklauso mokėti neišsiėmus, tai VSD 26,3 proc (jei nekaupiat paildomai pensijai 2 proc)nuo 350, ir PSD 9 proc nuo MMA. VSD deklaravimas vyksta už metus SAV formoje sodrai nuo gegužės 1 dienos iki 10d

Sakykit, jei narys neišsiėmė ( tik sumokėjo VSD 26,3 ir PSD 9), tai jau kitais metais nebegalės išsiimti? Pvz. pirmą pusmetį sumokėjo viską sodrai, o antrą pusmetį jau dirbo kitur pagl DS ir sodrai nebemokėjo. Tai už pirmą pusmetį išmokų kitais metais negali pasiimti?

Gal kas pagelbės šiuo klausimu?
2016-03-23 23:16 Bendra » Mažoji bendrija » #1311606

virbuh rašė:

walej rašė:
Sveiki, ar už mažosios bendrijos narį-vadovą sodrai mokam 123,55 ar 92,05 kas mėnesį ir ar reikia deklaruoti?

Sveiki. Neaišku ar kitur yra draustas, ar išsimoka išmokas. Jei priklauso mokėti neišsiėmus, tai VSD 26,3 proc (jei nekaupiat paildomai pensijai 2 proc)nuo 350, ir PSD 9 proc nuo MMA. VSD deklaravimas vyksta už metus SAV formoje sodrai nuo gegužės 1 dienos iki 10d

Sakykit, jei narys neišsiėmė ( tik sumokėjo VSD 26,3 ir PSD 9), tai jau kitais metais nebegalės išsiimti? Pvz. pirmą pusmetį sumokėjo viską sodrai, o antrą pusmetį jau dirbo kitur pagl DS ir sodrai nebemokėjo. Tai už pirmą pusmetį išmokų kitais metais negali pasiimti?
2016-03-23 16:38 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1311582
Sveiki.
Gal susidurėt ir Jus?
Esam PVM mokėtojai. Gavom sąskaitą už el.paslaugas iš tiekėjo iš 3 šalies, tačiau sąskaitoje jis nurodo EU VAT Number: EU12223156 ( kaip suprantu PVM kodas).
Tai kaip traktuoti tokį pirkimą- ar pirkom iš ES?
2016-03-21 20:04 PVM » Elektroninės paslaugos ne ES šalims » #1310996

Norbertas_80 rašė:
Sveiki, UAB ne pvm mokėtojas teikia elektronines paslaugas ne ES šalims. Kiek žinau tokioms paslaugoms netaikomas PVM. I sąskaitą reikia įrašyti kokiu nutarimu remiantis neapmokestinamas PVM.
Niekaip nerandu ES tarybos direktyvos ar PVMĮ straipsnio. Ar galite padėti. Ačių

Kitas klausimas ar į saskaitą reikia rašyti eurus ar usd nes pavedimai bus daromi usd.

Aš irgi prisidedu prie šio klausimo, nes su el.paslaugoms neaišku.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui