Laima43 rašė:
redane rašė: Viską surašiau, tik gal neaiškiai apibūdinau situaciją. Todėl rašau iš naujo su paaiškinimais.
Ar teisingai atkelti likučiai 2010 m. pradžiai pereinant į VSAFAS.
2009 m. buvo dvi kuro sąskaitos už 1716,25 Lt. ir už 800,00 Lt. Vieną sąskaitą už 800,00 apmokėjome 2009-12-27. O kitą už 1716,25 Lt apmokėjome 2010 -01-15.
Pagal seną
D 200 1716,25 Lt
K 178 1716, 25 Lt
Pagal VSAFAS atkėlėm
D 228 – 1716,25 Lt
K 691 - 1716,25 Lt
Iš sąskaitos, kurios suma 1716,25 2009 m. gruodžio mėn. sunaudojome ir nurašėme kuro už 1357,27 Lt. o 358,98 liko nesunaudota ir nenurašyta.
O iš kitos sąskaitos kurios suma buvo 800, 00 Lt, liko nenurašyto kuro už 405,92 Lt.
2009 metų pabaigoje likusio nenurašyto kuro likutis, senoje apskaitoje rodomas
063 senoje s-toje 764,90 Lt (358,98 + 405,92)
230 senoje s-toje 764,90 Lt
Perkeliant į VSAFAS rodome
201 - 764,90 Lt
42 - Finansavimo sumos atsargoms (gautos) 405,92 Lt, kadangi už kurą jau sumokėta iš deleguotų funkcijų lėšų
41 - finansavimo sumos atsargoms (gautinos) 358,98 Lt, kadangi už kurą nebuvo sumokėta iš savivaldybės biudžeto lėšų.
At teisingai perkėlėme? Negi nei pas vieną nebuvo tokios situacijos?
Iš anksto dėkojame už atsakymą
Sakyčiau nenurašytos ir neapmokėtos D201 K691 358,98