Tax.lt narys Ilana

Ilana
Tax.lt narys nuo
2012-05-11
Ilana
forume parašė 333 žinučių

Naujausios žinutės:

2017-12-15 18:38 Programinė įranga » Rivilė » #1378460

Snaiga rašė:
Sveiki, kaip tvarkote rivilėje mažavertį inventorių? Man reikia matyti jį atskirai nuo žaliavų, o dabar viskas yra susiplakę į vieną sandėlį.
Pastebėjau,kad einant per statistiką ir pasirenkant filtrus, norint sužinoti prekių likučius, yra toks filtras "prekių grupė". Tai gal susikurti prekių grupes žaliavoms ir mažaverčiui ir taip matysiu ir vieno ir kito likučius?
Kaip jūs elgiatės?

Aš sukuriu atskira sandėlį (t.y. padalinį).
2017-12-15 16:22 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1378445

Mawulia89 rašė:
Sveiki. Perkamos prekės iš Latvijos PVM mokėtojo realizacijai. Prekes parduodamos Lietuvoje pagal individualia veikla...ar reikia save įregistruoti PVM mokėtoju, jei prekių įsigijimą mažiau nei už 14000€?

www.vmi.lt/cms/pridetines-vertes-mokestis
2017-12-11 16:11 Pelno mokestis » Ar leidžiami atskaitymai? » #1378059

Focus1 rašė:
Sveiki,
su tiekėju sudarem sutarti prekems isigyti, sumokejom avansas. Po keliu menesiu nusprendem sutarti nutraukti ir prekiu nebepirkti. Pagal sutarties punkta, tokiu atveju, mes nebeatgauname sumoketo avanso. Kaip mums nusirasyti sumoketus pinigus? ar tai bus leidziami atskaitymai?

Jeigu pagal sutarties sąlygas, avansas už prekes negrąžinamas, jis tampa neleidžiamais atskaitymais, nes tai išlaidos nesusijusios su pajamų uždirbimu.
2017-12-11 16:00 Bendra » Intrastatas » #1378055

Rasute rašė:

Rasute rašė:

irmoske rašė:
Man neatitinka
I FR600 18eil. pvz traukiu visą prekių + transporto vertę, Intrastato išvežimui pildau tik statistinę vertę (faktūrinės muitinė liepė nepildyti), kur tik prekės (be transporto).
Įvežimo nepildau, negaliu pasakyti.


Į FR600 traukiu tik ES PVM mokėtojams tiektas prekes + transportas.
Bet į Intrastatą reikia ir fiziniams asmenims į kitą ES šalį parduotas prekes traukti, tai gaunasi ,kad gali ir didesnis skaičius būti nei FR600.
Ar teisingai mąstau?

Kaip Jūs darot? ar privatiems pardavimus į ES teikiat intrastatui?

Ar reikia pildyti Intrastato ataskaitą, jeigu Lietuvos PVM mokėtojas parduoda prekes kitos ES šalies fiziniam asmeniui, kuris nėra PVM mokėtojas? (2017-01-17)

Kai ES šalies fizinis asmuo nuperka prekes įmonėje Lietuvos Respublikos teritorijoje, Intrastato ataskaitos teikti nereikia. Jei Lietuvos PVM mokėtojas išveža prekes kitos ES šalies fiziniam asmeniui, Intrastato statistinę ataskaitą pateikti reikia.

www.cust.lt/web/guest/klausimai/duk#Apie%2...
2017-09-28 18:43 Programinė įranga » Rivilė » #1372168

kristol rašė:
Sveiki, gal galite pasakyti kaip Rivilėje išsirašo KPO. Žinau kad per Atsiskaitymo dokumentus, bet kažko matyt nepadarau, kad nesuvaikšto jokie duomenys.Neseniai dirbu su Rivile, gal reikia kažkokius nustatymus pasidaryti.


"aiwita rašė:

Kad atsispausdinti-pažymėkit dokumentą varnele ir paspauskit mygtukų juostoje antrą iš dešinės pusės dešiniu klavišu. Pasirinkit Išlaidų orderis. Tada Atsiskaitymai-Atsiskaitymų dokumentai tą dokumentą atsispausdinkit"

o jei reikia KPO - pasirenkate kasos pajamų orderis
2017-09-28 14:47 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1372134

dos rašė:
Griovimo darbai kuriose bus statomi namai - ta prasme viska nugriauna, israuna visus krumus ir ant paruostos zemes statomi namai.
Gavome sask.uz griovimo darbus
Ar galiu iskart traukti I sanaudas suma , ar tureciau prideti prie namo savikainos?

Priskirčiau savikainai. Paskaitykite 25 VAS.
www.avnt.lt/veiklos-sritys/apskaita/verslo...
2017-06-27 18:27 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1362530

Inga5 rašė:

Inga5 rašė:

Kotryna rašė:
Tele2 nedeklaruoja "M" raidės pries skaičiukus......, kitas parašo Nr. prieš visa kita .... turėsime darytis lentel ętiekėjų įpročiams analizuoti smile

Sveiki, ką darėte su Tele2 sąskaitų numeriais, ar ištrynėte M raides, dabar nežinau ar rytoj jiems skambinti smile



Skambinau i TELE2, tai sake, kad rasyti be M raides,

Tik įdomu kam jie tada rašo savo sąskaitoje tą "M" raidę smile
2017-06-15 14:22 Bendra » Viešoji įstaiga » #1361285

Dorota1 rašė:
dar klausimas o dokumentai pagrindžiantys projekto išlaidų samatą argali buti dokumnetų suma didesnė nei sąmatoj?

Pas mus kai tai buvo, dengėm iš savo lėšų. Buvo tokia sąlyga. PVZ. lektoriui buvo skirta 100 eur. bet radom, tik už 120, tai 20 eur sumokėjome iš savo pinigų.
2017-05-31 12:33 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1359679

Tess rašė:
Pildau PLN204N VšĮ, PLN204L priedą.
Pagal kodus viską kaip ir surašiau. Ar reikia išskirti IT nusidėvėjimo sąnaudas?

Taip, 6 kodas.
2017-05-28 22:28 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #1359274

Saule65 rašė:
Įmonė iš 2015m. turi nepaskirstyto pelno likutį. 2016m. gavo nuostolį, veikla, ta pati, pelno mokestis 15proc. ar galima akcininkų sprendimu tvirtinant šių metų atskaitomybę, tame pačiame sprendime nurodyti kad dalį nuostolio dengiama 2015m. nepaskirstytų pelnu?

Taip
2017-05-26 10:27 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1359110

GintareVis rašė:

Ilana rašė:

GintareVis rašė:

Ilana rašė:

GintareVis rašė:
o jei mums priklauso 15 proc. PM?

Tada galite atskaityti ne 100 proc., o tik 70 proc.



Pažiūrėjau, kad įmonė nuostolius patiria nuo 2010 metų. Tai taip išeina, kad galiu dengt visą gautą pelną (nes prieš tai patirtų nuostolių sumos nemažos) ir pelno mokesčio mokėti nereikės?
Ir prieš tai kitus metus jei gausim pelną, galėsiu dengt tais nuostoliais, kol jie "susidengs"?

Jeigu jums taikomas 5 proc. PM, tada galite dengti visą sumą ir pelno mokesčio neatsiranda.
" Mokestinio laikotarpio nuostolius, išskyrus nuostolius dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo (ne finansų įstaigų), galima perkėlinėti neribotą laikotarpį, tačiau toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu vienetas nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė, išskyrus atvejus, kai vienetas veiklos nebetęsia dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių. Šioje dalyje nurodytų perkeliamų atskaitomų mokestinių nuostolių, išskyrus mokestinius nuostolius vienetų, kurių apmokestinamasis pelnas pagal šio Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą, suma negali būti didesnė kaip 70 procentų mokesčio mokėtojo mokestinio laikotarpio pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius."


Atsiprašau, bet pirmą kartą su tuo susiduriu. Tai 2016 m. pelną (4256 eur) galiu dengt 70 proc.? Tai taip gaunas, kad 15 proc. skaičiuot nuo 1276,8 eur? (4256-70proc=1276,8)

Teisingai Į 45 langelį įrašote 2979, tada lieka 1277 Eur apmokestinamo pelno kuris apmokestinamas 15 proc.
Bet ar Jums tikrai taikomas 15 proc. PM tarifas ?
2017-05-25 20:46 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1359084

GintareVis rašė:

Ilana rašė:

GintareVis rašė:
o jei mums priklauso 15 proc. PM?

Tada galite atskaityti ne 100 proc., o tik 70 proc.



Pažiūrėjau, kad įmonė nuostolius patiria nuo 2010 metų. Tai taip išeina, kad galiu dengt visą gautą pelną (nes prieš tai patirtų nuostolių sumos nemažos) ir pelno mokesčio mokėti nereikės?
Ir prieš tai kitus metus jei gausim pelną, galėsiu dengt tais nuostoliais, kol jie "susidengs"?

Jeigu jums taikomas 5 proc. PM, tada galite dengti visą sumą ir pelno mokesčio neatsiranda.
" Mokestinio laikotarpio nuostolius, išskyrus nuostolius dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo (ne finansų įstaigų), galima perkėlinėti neribotą laikotarpį, tačiau toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu vienetas nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė, išskyrus atvejus, kai vienetas veiklos nebetęsia dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių. Šioje dalyje nurodytų perkeliamų atskaitomų mokestinių nuostolių, išskyrus mokestinius nuostolius vienetų, kurių apmokestinamasis pelnas pagal šio Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą, suma negali būti didesnė kaip 70 procentų mokesčio mokėtojo mokestinio laikotarpio pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius."
2017-05-25 20:39 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1359083

Tess rašė:
PLN204N pildymo taisyklės:
II dalies 15 laukelyje – darbo apmokėjimo sąnaudos, įskaitant valstybinį socialinį draudimą (neįskaitant sąnaudų, įtrauktų į 13 laukelį) - ar garantinio fondo sąnaudos taip pat čia įrašomos? smile


Aš garantinį dedu kartu su darbo apmokėjimo sąnaudomis.
2017-05-24 16:31 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1358931

dassi rašė:
Laba diena, iškilo klausimas, mūsų klientas laiku nesumokėjo už prekes, jam paskaičiavom delspinigius, šiuos delspinigius į apskaitą dėjau 5 kl baudų ir delspinigių pajamos, ar šias pajamas reik traukti i PLN204 Z priedą, kur traukiasi neapmokestinamos pajamos?

Parodot prie visų pajamų (nepamenu lyg 18 langelis) ir nurodot Z priede
2017-05-23 18:07 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1358808

GintareVis rašė:
o jei mums priklauso 15 proc. PM?

Tada galite atskaityti ne 100 proc., o tik 70 proc.
2017-05-07 16:44 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1357465

Paprastas123 rašė:
Sveiki. 1) Koks kodas yra Kompiuterių įrangos nuoma ar Kompiuterių nuoma?
(Nerandu)

2) Kitas variantas. Jeigu kuriamas juridinis asmuo ar reikalingos licenzijos kažkokios?

Geros dienos.

1) o 77.33.10 netinka ?
2) priklauso nuo to, kokia veiklą vykdys. audita.lt/kuriantiems-nauja-versla/licen...
2017-05-05 09:32 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1357413

Tess rašė:
Suvedinėjau vienos įmonės dokumentus pagal excelinę DK. Turėjau suvesti kaip ten, nes FA pateikta. Ir aptikau kelias klaidas.

Parduotas IT:
D 2411 - 3000
D 6118 - 9550
D 1237 - 1273,29
K - 6115 - 1273,29
K 5000 - 3000
K 61230 - 9550

Bet turėtu būti:
D 2411 - 3000
D 1237 - 1273,29
D 621 - 5276,71
K 1230 - 9550

Ar aš klystu?

Pagal manę tai tikrai antras. O to pirmo net nelabai suprantu smile
2017-05-03 10:00 PVM » Ne PVM mokėtojai ir PVM » #1357164

Tess rašė:
Pirkimas buvo iš užsienio, sąskaita be PVM. Bet man yra prievolė apskaičiuoti PVM ir sumokėti į biudžetą Lietuvoje, nors įmonė ir ne PVM mokėtoja. smile
O pirkimo PVM iš LT įmonių PVM mokėtojų neišskiriu, viską traukiu į sąnaudas.

Reiškia neteisingai supratu :)
2017-05-03 09:31 PVM » Ne PVM mokėtojai ir PVM » #1357155

Tess rašė:
O kam išskiriama, jei ne PVM mokėtojas? smile

O tai kurui neišskiriate, kai išskiriate kitiems pirkimams ?
2017-05-03 07:59 PVM » Ne PVM mokėtojai ir PVM » #1357141

Saule65 rašė:
O jei perkamas kuras kuris vėliau nurašomas.jo pvm irgi išskiriarte atskirai?

Taip pat išskiriamas, kaip ir kitiem pirkimams.
2017-05-02 13:36 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1357047

Tess rašė:
Įmonė sumokėjo nario mokestį, bet SF nėra.
Ar tai būtų leidžiami? smile

Registracijos numeris KD-5331


Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas (konferencija, suvažiavimas) ir šį savo sprendimą įformina protokolu.

Renkant narių stojamuosius įnašus ar narių mokesčius specialūs apskaitos dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) neišrašomi.

Sumokėti stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai atitinkamoms programoms vykdyti ar renginiams organizuoti narių leidžiamiems atskaitymams (neviršijant šiame straipsnyje nustatytų dydžių) pripažįstami remiantis jų sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais, kuriuose būtų nurodomas visuotinio susirinkimo (konferencijos, suvažiavimo), priėmusio sprendimą dėl narių stojamųjų įnašų ar nario mokesčio dydžio, protokolo numeris ir data.
2017-05-02 12:01 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl GPM308 formos pildymo » #1357008

Tess rašė:
Paprašė manęs klientas padėti užpildyti deklaraciją.
Bet nesu susidūrusi, kai asmuo turi VL ir pardavė mašiną.
Kokius priedus reikia pildyti. smile

V ir T priedai
2017-04-28 09:26 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl GPM308 formos pildymo » #1356766

Tininga rašė:

Ilana rašė:
Sveiki,
Gal kas nors žinote, kaip reikia pasielgti, kai žmogui gaunasi GPM permoka, tačiau jis neturi banko sąskaitos ?
Grynais VMI neišmokės smile


Tai šitą taisuprantu :)
O kito sutuoktinio sąskaitos turbūt negalima nurodyti ? smile
2017-04-28 09:14 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl GPM308 formos pildymo » #1356757
Sveiki,
Gal kas nors žinote, kaip reikia pasielgti, kai žmogui gaunasi GPM permoka, tačiau jis neturi banko sąskaitos ?
2017-04-27 17:07 Programinė įranga » Rivilė: Personalas ir alga » #1356732

aiwita rašė:

Ilana rašė:
Man irgi blogai skaičiuoja pagal jų medžiagą, kai yra daugiau kaip vienas raštas. Vedu per algos dokumentus.

Man kol kas tik vienas raštas. Bet neskaičiuoja visai. Meta klaidą skaičiuojant algas.
Tada klausimas kaip susivesti per algos dokumentus? Susiskaičiuoti pačiai ir susivesti atskaitomą sumą?

Pas manę gaunasi, kad turiu išskaičiuoti 50 nuo MMA, nes tik MMA ir gauna. Tai atskaičiuoju pusė ir per algos dokumentus suvedu pasirenku atskaitymą pagal vykd. raštą, ten suveda šitą suma. O jau kiek kokiam antstoliui Exel paskaičiuoju. Čia aišku vargas, bet kitaip neišeina man.
2017-04-27 16:49 Programinė įranga » Rivilė: Personalas ir alga » #1356727

aiwita rašė:

Tess rašė:

aiwita rašė:
Šitoj įmonėj neturėjau reikalų su antstoliais. O dabar turėsiu smile
Kokioj sąskaitoj laikot išskaitas pagal vykdomuosius raštus? Man atrodo logiška, kad tai būtų su darbo santykiais susijęs įsipareigojimas (446* pagal seną sąskaitų planą).

Pas mus programoje buvo nustatyta 4486 sąskaita.


Pas mane irgi taip nustatyta, bet man nepatinka, nes į tą pačią nustatyta ir kai transportas skaičiuojamas į prekių savikainą. Nenoriu velt į vieną krūvą.
Bet kol kas tiek to. Man klausimas ar pasikeitus po naujųjų formules viską skaičiuoja gerai? Šiaip ne taip susivedžiau ir man neskaičiuoja. Sako formulė neteisinga. O aš jas tiesiog kopijavau iš Rivilės medžiagos ir įklijavau

Man irgi blogai skaičiuoja pagal jų medžiagą, kai yra daugiau kaip vienas raštas. Vedu per algos dokumentus.
2017-04-19 14:29 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #1355909

Serebro rašė:

Gita1 rašė:
Neteikiama, jeigu būtų nuliai. Bet ne vien darbo užmokestis joje parodomas.

Jei vienam darbuotojui neišmokėjom algos, tai tada to darbuotojo į fr 573 netraukiam, taip?

Jei per ataskaitinį laikotarpį tam darbuotojui nieko neišmokėjote, tai jo ir nerodote.
2017-04-18 21:28 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1355810
Jei mokėjote algas, turėjote išskaičiuoti GPM ir sumokėti jį biudžetą. O tai kad jo nesumokate laiku, tik "uždirbate" sau delspinigius. O deklaracijas turite pateikti, kaip priklauso.
2017-04-18 20:51 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1355808

ausriki23 rašė:
Jai imone gpm nemoka keli menesiai tai rodome 0 ar tiek kiek priskaiciuota?

Jei algos buvo mokėtos, tai rodot kiek išmokėjote ir kiek išskaičiuota GPM. O jei algų nemokėjote - tada rodote algų - 0, GPM taip pat - 0.
2017-04-18 10:52 Įvairūs » Darbuotojų kaitos skaičiavimas » #1355713
Laba diena,
Kokį vidutinį darbuotojų skaičių reikia nurodyti PLN204 ir finansinėse ataskaitose, kai per ataskaitinį laikotarpį buvo priimtas vienas darbuotojas, kurio darbo trukmė buvo tik 3 mėnesiai. Po trijų mėnesių buvo atleistas. Daugiau darbuotojų nebuvo nei prieš tai nei po to. Jei skaičiuoti pagal skaičiuoklę ir imti visus metus - gaunasi 0,25, į deklaracijas reikėtu rašyti 0, nes apvalinama ? Ar tokioje situacijoje tinka šį skaičiuoklė ?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui