Tax.lt narys Melaja

Melaja
Tax.lt narys nuo
2013-02-20
Melaja
forume parašė 756 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-11-09 14:10 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337463

Borga rašė:
Klausimas toliau gal daugiau retorinis: o kaip ją "išmest" iš sąskaitos, kad skolos, sąnaudos ir sąskaitos suma suvestinėse tiktų su išrašyta tiekėjo, o į i.SAV nepatektų?



Jei programa traukia visą SF su vienu kodu i iSAF, tai teks kelti, o po to kažkaip pasižymėjus koreguoti tą SF ranka.
Pas mane programoj ties kiekviena preke galima nurodyti PVM kodą arba bendrą visai sąskaitai, nors dar nebandžiau kelti tokių sąskaitų į iSAF su skirtingais kodais.


2016-11-09 11:57 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337422

Joobaa rašė:
O BITĖS sąskaitoje, tarkim, yra "už mokėjimus telefonu" neapmokestinama PVM, reikia traukti atskira eilute šią sumą?


Kaip tik prieš akis tokia sąskaita, su išsirtais keliais eur. už mokėjimus telefonum, kurie neapmokestinami PVM, nžn. koki kodukas ar iš vis netraukt.
2016-11-09 11:50 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337420

Ingusia22 rašė:
Išrašiau aš sąskaitą, nurodžiau PVMĮ 13 strp. 2 d. (ne PVM objektas Lietuvoje), tai registre reikia nurodyti PVM15 mokesčio koduką? smile


hmm
i.saf-e neregistruojamos ....PVM sąskaitos faktūros, kuriomis įforminamas prekių ir paslaugų pirkimas, kurie nėra PVM objektai, tiekimas/teikimas (užstatai už pakuotę, žyminiai mokesčiai ir pan.).
2016-11-09 11:37 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337417

Kolukietis rašė:
Neįsijaučiu tik mane VMI darbuotojos buvo suklaidinusios, ir jos prisipažino teisme, kad mane suklaidino, ir ką jūs manote, jos gavo po pastabą, o aš už jų klaidas sumokėjau 27000 litų. O dabar VMI viršininkas ant raštų visur man padaro prierašą, kad jų raštas, konsultacija neturi juridinės galios. Tai toksai realusis gyvenimėlis.


Tikėjot VMI darbuotojom ??? nu ir duodat...
2016-11-09 10:52 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337406

Kotryna rašė:
Klausimėlis -dėl anuliuotų.....kaip su jomis . Viską kas joje yra surašyti, tik uždėti, kad anuliuota? Ar visai netraukti, bet tada numercija su pertrūkiais bus?


Tipas žymima "AN" , o duomenų pateikti neprivaloma, tai kaip suprantu galima tik numerį ir AN.
2016-11-09 10:07 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337393

Kolukietis rašė:
Skaidrėmis tiki nu ir duoda smile , dar kokiu klerku patikėk. Turi būti VMI įsakymas arba kitas teisės aktas, tada ir tikėk.


VMI skaidrės, gi rašiau
2016-11-09 10:01 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337390
na taip turbūt reiktu vadovautis išaiškinimu, nors dėl to traukimo/netraukimo, VMI skaidrėse rašo:

PVM sąskaitų faktūrų registruose (gali būti) neregistruojama:
ir išvardinti draudimai, iš užsienio gautos sąskaitos kurių nereikia deklaruoti, ne PVM objekto sf, kvitai.

Tai tas gali būti skliaustuose, reikškia, kad gali ir nebūti.
2016-11-09 09:47 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337383
Dar klasuimas dėl draudimo polisų, PVM klasifikatoriuje rašo, kad PVM5 kodas taikomas PVM įst. 20-33 ir 112 str. 27 str. ir yra Draudimas, o VMI rašo:

12. Ar reikia į gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą įtraukti draudimo polisus ir banko išrašus?

Gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre gali būti neregistruojami PVM neapmokestinamų finansinių (PVM įstatymo 28 straipsnis) ir PVM neapmokestinamų draudimo (PVM įstatymo 27 straipsnis) paslaugų įsigijimo/suteikimo dokumentai, kurie laikomi PVM sąskaitomis faktūromis (banko išrašai / draudimo polisai).

tai jei traukiu, rašau PVM 5 kodą, jei ne tai ne, bet čia jau bus tas nesutapimas, nes gali traukt gali netraukt.
2016-11-08 16:35 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337340

Eveda rašė:
Laba diena.
Parduotuvėje mėnesio gale išrašoma viena PVM s/f sumai, už kurią parduota prekių fiziniams asmenims. Ir nurodoma gavėjas "kasos aparatas". Dar kur nors taip daroma? Ir jei negerai, kaip reikėtų iš tikro daryt? Nes dabar žiūriu aš į tą sąskaitą ir nežinau ką su ja daryt iSAFe... PVM s/f , tai traukt reikia, bet tai kad gavėjo nebus. Negi galima įrašyt ND... smile
Jau kartą dėl to bėdavojau čia, bet liko man neaišku. Jei netrauksiu, na lyg sugadintas numeris, bet suma PVM nemenka gaunasi, skirtumas tarp deklaracijos ir registro iSAFe gausis kaip reikiant... smile


Aš kiekvieną dieną iš kasos knygos prispažįstu pajamas per kasos aparatą, mano programa leidžia tai daryti ne per pardavimus. O jūs tiesiog tos sąskaitos netraukite į iSAF, o dėl numeravimo nusirodykite EKA 16/10/31, o ne paeiliui kaip normalias sąskaitas
2016-11-08 16:10 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337332

Kolukietis rašė:
kas neprivaloma tai to ir nepildyk,,,,,,,,,, su tikrintuvu patikrink , kad registre klaidų nerodytų................. man nerodo............... viska per tikrintuvo mygtuką suvedžiau.
o kaip jie tikrins ar pagal pavadinimus kurie gali skirtis, nes kiti priekyje rašo UAB, o kiti gale, tą pati pavadinimą, ar pagal sąskaitų numerius, kurie būs suvesti kiti su tarpeliu kiti be jo................tarp serijos ir numerio. serveris nieko nesupras....... ir jokio kryžminimo nebūs


Jie sugalvos kaip jiem patogu, o mes prisitaikyt turėsim, dar pakeitimų iki to sutikrinimo gali n būt
2016-11-08 15:36 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337311

dormeo77 rašė:

virbuh rašė:

rašė: Bet kai atliks informacijos kryžminimą, registrą atmes ir turėsit pataisyti smile

Tai kad tie ''kryžminimai'' bus parengti tik 2017 ar 2018m, taip kad kol jie neparengti galim būt ramūs. smile


aha, o paskui už du metus viską taisyt. Nedėkit tų čekių!!!


tada tikrai geriau daryt kaip priklauso, nes paskui jei taisyt reiktų smile Ir šiaip pripratus sunku bus persiprogramuot galvelėje ir atprast.

Gal reiktų kokia suvestinę padaryti kas netraukiama į tą i.SAF
KURO ČEKIAI
banko išrašai / draudimo polisai (gali būti neregistruojami)
FA išrašomus apskaitos dokumentus (ne PVM SF) čia suprantu KA čekučiai ir PPK???
Ne PVM mokėtojų pateiktos sąskaitos

papildykit ar pataisykit smile

2016-11-08 14:54 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337273

aiwita rašė:
Kol kas aš planuoju teikti viską ką turiu-visus kvitukus, draudimus, ne PVM sąskaitas faktūras. Tegu atsirankioja patys kas jiems reikalinga. Kam nežinosiu kokį kodą dėti-visiems dėsiu PVM100. Juk sistema sukurta darbo palengvinimui, tai kol neuždraus šitaip teikti-teiksiu kaip paprasčiau.


aš ir taip tyliai ramiai planavau daryt :) Nes vien pagalvojus apie visų SF pertikrinimą ar visos supaukščuotos/atpaukščuotos programoj kurios reik, negera daros, sukalsiu visas, pvm deklaracija sutaps ir čiki, o toliau tegu patys knisas, baudos, kad per daug pateikiau tikrai negausiu, gi negausiu ane? smile
2016-11-08 14:49 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337270
Tai gal geriau sutarukti tuos čekučius ir kitas sąsk. kuriom taikomas standartinis 21% PVM, nei kad aiškintis dėl nesutapimo, pvz. aš į FR0671 traukiau tuos čekius, nes programa man formuodavo su visom SF, tai ranka aš jų tikrai nerankiodavau, ir niekam nei kart neižkliuvo, o ir FR600 man sutapdavo ir pačiai taip patogiau buvo susitiksinimui.
2016-11-08 14:32 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337255

Dorota1 rašė:
O kaip su kuro čekiais, ar traukti reikia į I.SAF? su kodu PVM1?


Kvitukai netraukiami, bet aš galvoju ar bus labai blogai, jei sutrauksiu kaip ir visas sąsk., man tada nereiks jų atrankioti ir tada FR600 duomenys sutaps.
2016-11-08 11:55 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337218

irmoske rašė:

Melaja rašė:
o priskaitytiems delspinigiams (už skolos pradelsimą) PVM100 kodas?

Netraukiam visai


nu blyn. į vieną sąskaitą tie delspinigiai suplakti, čia kaip būna už TEO po 10 ct, tai ką skaidytis sąskaitą dabar.
2016-11-08 11:51 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337213

Dorota1 rašė:
O KAIP ŽYMĖTI SĄSKAITĄ -FAKTURA, gavimo kai gauta ne iš PVM mokėtojo? koks kodas?


tokipos iš vis traukt nereikia
2016-11-08 11:49 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337210
o priskaitytiems delspinigiams (už skolos pradelsimą) PVM100 kodas?
2016-10-18 09:48 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1335275
o draudimo paslaugoms, kurios PVM neapsimokestina pagal 27 str. koks kodas joms būtų?
2016-10-18 08:12 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1335264
Ačiū, tad kantriai laukiu, kol bus galima formuot ta i.SAF.
O priminkit pas ką su atvirkštiniu, kaip sąsk. korespondencijose DK sužymit, kad teisingai atvirštinio PVM suvaikščiotu?
2016-10-17 16:05 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1335209
PVM kodai, spauzdintis tik pirmus šešis lapus !!!
2016-10-17 15:56 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1335205
Pagaliau man suintstaliavo atnaujinimus ir atsirado i.VAZ ir i.SAF pardavimo lange, rašydama SF pasirenku traukti į SF registrus, pasiranku PVM kodą, kur sąsk, korespondencijos irgi pasirenku kodus. Bet paspaudus formuoti XML failą, nieks man neusiformuoja, atsidaro toks tusčias langas (įdėjau prisegtuke).
Jeigu einu į Pragma - IMAS - XML taip pat tusčia, nes kaip suprantu ten turėtų būti suformuoti tie failai
Gal kažko nedadarau, o gal dar anksti ir visiem iki galo neveikia tas I.SAF
2016-10-12 16:52 Darbo teisė » Kasmetinės atostogos » #1334643

Tininga rašė:

Kristiana__ rašė:
Tininga, apie kokį stažą čia Tu? smile
1. Teisė į visos trukmės kasmetines atostogas atsiranda išdirbus visų darbo metams tenkančių darbo dienų skaičių, atėmus tiems metams tenkančių kasmetinių atostogų darbo dienų skaičių.

Bet dabar ir susimąsčiau, ką iš tiesų reiškia ta frazė smile
Mat kas dar įskaitoma į stažą, vardijama kitame punkte...


čia turbut, kad už metus suteikiamos atostogos kai išdirbama metus - priklausančios atostogos tarkim 255 d.d. - 20 d.d. tai išdirbus 235 d.d. galima atostogauti 20 d.d. , o ne lygiai metus, kad tik po 255 d.d. galima eiti tų 20 d.d.
2016-10-12 16:20 Darbo teisė » Kasmetinės atostogos » #1334638
Bet bus tikrai geriau suteikinėt darbo dienom, nei kad tom kalendorinėm, aiškiau, žmogus žinos kiek turi tiksliai darbo dienų, net pats pasiskaičuot nesunkiai sugebės, kiek išnaudojęs, kiek likę. Tik aišku bus vargo kol išsinaudos už praeitus laikotarpius sukauptos, kaip su jom bus? Pasiskaičuos gal iš 0,7 kof. ir iš sukauptų k.d. taps d.d.
2016-10-12 16:14 Darbo teisė » Kasmetinės atostogos » #1334636

Tininga rašė:

Melaja rašė:
20 d.d. kai bus, 1 dalis turės būtu 10 d.d. tai iš tų 10 d.d. gausim 8 d.d. ir 2 išsimes savaitgalių,
O kaip iš darbo dienų gali išsimesti savaitgaliai? smile Tai ir gausim 10 darbo dienų, praleidžiant savaitgalius arba šventines dienas.
Užlankstėte čia smile


ai tai lieka taip pačiai viena dalis - 2 savaitės, tik, kad 10 d.d.
na tai prarandam 4 d.d. ne 6 d.d.
2016-10-12 16:08 Darbo teisė » Kasmetinės atostogos » #1334632

ausyte rašė:
Sveiki,
gal galite man paaiškinti, nes niekaip nedaeina: ką mes prarandam atostogų dienų ir pinigėlių atžvilgiu. Juk ir iki šiol kad ir buvo 28 k.d. skaičiavom atostoginius tik už d.d. Dabar bus 20 d.d, buvo 28 k.d. Koks skirtumas, nesuprantu?


20 d.d. kai bus, 1 dalis turės būtu 10 d.d. tai iš tų 10 d.d. gausim 8 d.d. ir 2 išsimes savaitgalių, toliau galėsim pasimti dalimis, tarkim 2 kart po 5 d.d., tai viso turėsim 18 d.d. per metus.
Kai buvo 28 k.d. 1 dalis buvo 14 k.d. kas sudarė 10 d.d. o 4 išsimesdavo dėl savaitgalių, dar likdavo 14 k.d. kurias galima buvo pimti dalimis ir žinoma d.d. tai pvz. 5*2 ir + 4 , viso gaudavosi 24 d.d.
Tagi netenkam 6 d.d.
2016-10-10 13:21 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1334217
Ne į temą: ar gerai supratau, kad i.MAS kūrė ta pati IT organizacija kaip ir rinkimų naująją patobulintą už 5 mln. sistemą, kuri taip veikia, kad rinkimų rezultatų poleišiolei nėra, neskaitant kitų nesklandumų, tokių kaip balsuotojų asmeninės info nutekinimas ir kt.
2016-10-10 10:39 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1334185

irmoske rašė:

Bambiniene rašė:
is 3 saliu enreikia koduoti ir deklaruotri nieko

Importo visai nerodome registre?
ar tik nekoduojame?


ar tikrai, o tai ka PVM 24 ir PVM 23 reikškia? Aš pirkimą iš kinų, kai importo pvm nemokam tik FR600 27 eil. parodom pasižymėjau PVM 24
2016-10-10 10:20 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1334173

irmoske rašė:
Taikom įprastinį 21 proc, deklaruojam kaip paprastą lietuvišką pardavimą - tai renkuosi PVM1.


taip ir maniau, teliko išsiaiškint su pirkimu iš ES PREKIŲ, kai paskaičuojam menamą PVM, ar PVM16 ar PVM21
2016-10-10 10:10 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1334169
Pardavimas ES PVM mokėtojams su 0 % PVM, kurį FR564 deklaruojam taikom PVM 13, o kaip su ES ne PVM mokėtojams parduotoms prekėms, kuriems taikom 21 % PVM, koks kodas būtų?

PS. Su mielu noru nuversčiau VMI, tai antra institucija po DARBO BIRŽOS, kurią reiktų verst smile
2016-10-10 09:58 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1334165

irmoske rašė:

edwardas rašė:
O paslaugos iš ES, irgi PVM16?

Aš pasižymėjau PVM21. Kai perku iš PVM mok., priskaitau menamą 21proc.


bet PVM21 tik paslaugos, ar ne? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui