turiu tokių smulkių klausymiėlių

gal kas pagelbės
1. Ką daryti gal kur nustatymai kokie yra, kad suvedus paradvimo ar pirkimo dokumenta, susiapvalina ir gaunasi skirtumas tarp programos ir dokumento dažniausiai 0,01 ct
2. Kaip tas skolas ar permokas Debitorėse , kreditorėse panaikinti 0,01, nurašyti gal per kur
3. Darant operacija per Įplaukos į sąskaita , pastoviai prašo dokumento numerio, o va pvz įplaukos per terminala, jie ne numeruojami eina vienodu numeriu, o vienodo vesti neleidžia. Gal kažkur galima pažymėti kad numerio neprašytų
4. kai atsiskaitymas per terminalą, ir jai aš debitorėse kreditorėse įvesių pavadinimą terminalas ir jam priskirsiu buh. sąskaita, pažymėsiu kad netrauktų į debitorius kreditorius, tai šitas kontrahentas su savo likučiu niekur man nefiguros apskaitoje?