Tax.lt narys Rasida

R
Tax.lt narys nuo
2003-06-12
Rasida
forume parašė 2977 žinučių

Naujausios žinutės:

2003-11-03 14:59 Apskaita & Auditas » Garantinio remonto apskaita » #40382

Audry rašė: forumieciai, gal kas pasidalintumet savo patirtimi. Man sis klausimas taip pat labai aktualus. Keleta prekiu klientui pakeiteme naujomis ju garantinio metu. Surasiau siu nauju prekiu nurasymo aktus, bet kaip registruoti apskaitoje sia operacija nelabai zinau. Kokia saskaita naudoti debetuojant? O kaip su PVM?


Audry atveju svarbu žinoti, kaip buvo dokumentuotas tų prekių grąžinimas ir pakeitimas naujomis. Jei tebuvo sudarytas aktas, reikės užsipajamuoti grąžinamą seną prekę ir išlaiduoti naują, bet ar tikrai šiuo atveju neturi "suvaikščioti" sąskaitos faktūros?
Manau, kad šios operacijos PVM neįtakoja, nors labai įdomu būtų išgirsti kuo daugiau nuomonių. Įtariu, kad metų gale teks susidurti su tokiais atidėjimais smile
2003-11-03 14:53 Apskaita & Auditas » Garantinio remonto apskaita » #40381
Klausimas nėra visiems aktualus, todėl sunku atsakyti į jį. Atsakau remdamasi BŽ, ne asmenine patirtimi.

Paprastai įmonė, parduodanti produkciją su garantine priežiūra, įvertina produkcijos garantinio remonto išlaidas ir suformuoja atidėjimą tokiam remontui:
D61152 Atidėjimų kitiems įsipareigojimams padengti sąnaudos
K3630 Atidėjimai garantiniam parduotų prekių remontui, priežiūros darbams

Jei dalis atidėjimo panaudojama remontui, tuomet: D3630/KTurto ir įsipareigojimų sąskaitos, o metų pabaigoje nepanaudotas atidėjimas pripažįstamas pagaute.

Tačiau gal kas taikote tai praktikoje?
2003-11-03 14:19 Įvairūs » Sąskaitų planas. Sušelpkit! » #40370
tax.lt/postx1551-0-20.html

Kažkas apie kitą veiklą yra čia.
2003-11-03 14:09 Įvairūs » Sąskaitų planas. Sušelpkit! » #40364
Kalbėjom, kalbėjom... Čia apskaitomi mokesčiai, susiję su kita, ne pagrindine, veikla.
2003-11-03 13:43 Bendra » Sąnaudos ar IT? » #40351
O man pasidarė įdomi ši situacija... Tarkime, vykdomi kai kurie darbai, PVM s/f būna įrašyta viena pozicija, o šalia detalizacija pateikiama. Ar privalu pajamuotis pagal PVM s/f, ar galima naudotis detalizacija?
2003-11-03 12:29 Bendra » Sąnaudos ar IT? » #40320
Stengčiausi gauti detalesnį aktą su abiejų šalių parašais ir kaip tik prisegti prie sąskaitos, kad būtų aišku, jog tai yra TT.
2003-11-03 10:58 PVM » Dėl PVM » #40302
Tiesi, tu viską suplakei į krūvą. Ir gal nepastebėjai, kad rašiau, jog mes esam PVM mokėtojai dabar, taigi, mums, būnant eksportuotojais, tikrai verta pirkti iš PVM mokėtojų ir prekes, ir paslaugas. Aktualu žinoti ir tai, ką mes praradom tais mokėtojais nebūdami.
Išsakiau savo poziciją ir nematau prasmės tęsti ginčą ten, kur jis man atrodo beprasmiškas. Manau, kad variantų yra begalė, kiekvieno finansininko pareiga paskaičiuoti tai, kas tinkamiausia jų įmonei, atsižvelgiant į jos veiklos pobūdį ir pan. Man tinkamiausia tai, ką ir parašiau.
2003-11-03 10:56 PVM » Dėl PVM » #40301
Oi, Tiesi, Tiesi:)))))
2003-11-03 10:28 PVM » Dėl PVM » #40294

Anastasija rašė:
Tiesi, tai jeigu įmonė teikia paslaugas tikrai neverta pvm mokėtoju tapti? O nuostoliai dideli?


Anastasija, pati pasiskaičiuok: įvertink patirtas PVM sąnaudas ir palygink jas su sąlyginai paskaičiuota PVM suma nuo jūsų teikiamų paslaugų vertės. Manau, jūsų atveju, jei paslaugos teikiamos Lietuvoje, labiau apsimokės būti ne PVM mokėtojais.
Kita vertus, yra įmonių, kurie partneriais renkasi įmonę PVM mokėtoją (tarkim, jei mes eksportuojam pagamintą produkciją, mums geriau žaliavas įsigyti iš PVM mokėtojų).
2003-11-03 10:11 Bendra » Sąnaudos ar IT? » #40287
Tai patarčiau nesukant galvos susirašyti patiems detalizaciją ir nurašyti į sąnaudas.
2003-11-03 10:08 PVM » Dėl PVM » #40286
Kiekvienas sprendžia pagal savo patirtį. Tiesi, klausimas apie PVM sąnaudas buvo, tad išreiškiau nuomonę, jog PVM gali būti apskaitomas atskirai.
2003-11-03 09:41 Bendra » Sąnaudos ar IT? » #40279

kationcas rašė: suprantat ten nėra taip tvarkingai viskas: mes užsakom - jie pagamina smile
tiesiog "pažystama" įmonė gamino tai ko reikėjo mūsų įmonei, dabar išrašė sąskaitą, kad nuostolio neturėtų. bet niekas jau neatrrenka kiek kokių lentynėlių ar kitų smulkmenėlių pagamino smile


Tada paprašykite "pažįstamos įmonės" pagalbos - tegul surašo viską taip, kaip jums reikia smile
2003-11-03 09:34 PVM » Dėl PVM » #40277

Tiesi rašė: Prarandama? ;) Argi? :)


Rasida rašė:
Tada galima metų eigoje matyti, kiek prarandama nebūdanant PVM mokėtojais bei realiai įvertinti kitas sąnaudas.



Taip, Tiesi, gali būti ir prarandama. Teko tvarkyti įmonės apskaitą, kuri nebuvo PVM mokėtoja ir vykdė importo - eksporto operacijas.
2003-11-03 09:31 PVM » Dėl PVM » #40274

Devi rašė: O kur tą analitiką dėti, jei įmonė net nesiruošia tapti
PVM mokėtoju?


Kur ir visas sąnaudas - metų pabaigoje visos sąskaitos uždaromos. Tai priklauso nuo jūsų įmonės poreikių, mums, tarkime, aktualu žinoti detalizuotas sąnaudas išsamiau, kitiems gal išvis pakanka bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms vienos sąskaitos - 611, į kurią nukeliauja ir atlyginimai, ir nuomos, ir komunaliniai ir t.t.
2003-11-03 09:25 Bendra » Prekių perdavimas » #40269

anzelika rašė: Dabar tas prekes norėtų perduoti kitai įmonei (su ja yra pasirašyta didmeninė sutartis) perpardavimui. Už prekes ta įmonė atsikaitys tik tada, kai parduos prekes. smile



Pritariu nieko_sau nuomonei.

Tuo pačiu noriu paklausti, gal teko susidurti su tokiu atveju, kai viena įmonė kitai perdavinėjo žaliavas tam tikrą laikotarpį, ir tik pačioje pabaigoje pateikė šioms žaliavoms PVM sąskaitą - faktūrą? Kaip ir kada fiksuoti apskaitoje šių žaliavų įsigijimą? Žaliavos jas gavusioje įmonėje buvo realiai sunaudotos gamyboje dar iki PVM s/f gavimo, taigi jos jau turėjo būti įskaitytos į gaminio savikainą. Tad užbalansinė sąskaita kaip ir netiktų...
2003-11-03 09:19 PVM » Dėl PVM » #40264
Anastasija, aš šiek tiek kitaip dariau, kai buvom ne PVM mokėtojai - turėjau sąskaitą PVM sąnaudos, ir joje apskaičiau PVM sumas. Tada galima metų eigoje matyti, kiek prarandama nebūdanant PVM mokėtojais bei realiai įvertinti kitas sąnaudas.
2003-11-03 08:59 Bendra » Sąnaudos ar IT? » #40255

kationcas rašė: metalo gaminiai - tai inventorius (stalai, lentynos gamybinėms patalpoms ir pan). sąskaitoje parašyta kad tai komplektas, o kiekvieno daikto vertė nežinoma smile
tikrai norėčiau viską dėt į sąnaudas, kad nereiktų terliotis 5 metus su nusidėvėjimu.


Neįmanoma gauti šio inventoriaus detalizavimo? Tada paprasčiau būtų.
2003-11-03 08:56 Gyventojų pajamų mokestis » Apie GPM tarifu kaita » #40254
Vanguard, tu paminėjai tik 33 proc. GPM tarifą, tačiau atkreipk dėmesį į Ekfin pastebėjimą - liko neapmokestintas GPM (o tai sąlygoja vis mažesnį GPM). Taigi, net jei imsi kažkokį patovų atlyginimą tuo laikotarpiu, matysi, kad SD įmokoms nepakitus GPM sumažėjo. Šiaip gera tema, galima atlikus keletą paskaičiavimų tavo darbe pateikti įdomių minčių.
2003-11-03 08:46 Bendra » Inventorizacija » #40251

Ekfin rašė: Graži idėja su D200/K2008. O 2008 kredituoja debetuojant 6kl? Tokiu atveju balanse realios vertės vistiek nematysim.


Tas nurašymas aptartas čia:
tax.lt/postt1176.html

Mes taikėm jį, tačiau dabar nusprendėme trumpalaikio turto kontrolei naudoti užbalansines sąskaitas. Nes rezultatas tas pats.
2003-11-03 08:39 Bendra » dėl sąskaitų kontavimo » #40249
blankus pajamuoju atsargose ir kas mėnesį nurašau į sąnaudas realiai sunaudotą kiekį, nes tai patogu atliekant inventorizaciją ir vedant jų apskaitą.
2003-11-03 08:35 Bendra » Sąnaudos ar IT? » #40248
Vistik reklaminius skydus priskirčiau reklamos sąnaudoms, nes juk reklama - gana trumpalaikis dalykas, bent jau pas mus smile
Kita vertus, patys pagalvokit, kiek laiko ji jums teiks ekonominę naudą, bus naudojama - jei nuspręsit, kad ilgiau nei vienerius metu - galit ir ilgalaikiam turtui priskirti.
Sunku kažką patarti dėl metalo gaminių nežinant jų paskirties.
2003-11-03 08:30 Bendra » BALANSAS » #40247
Yra begalė finansinių rodiklių, tai ir mokumo, ir likvidumo, ir apyvartumo koeficientai ir pan. Tai kiekvienai įmonei yra individualu, reikia žinoti investuotojo tikslus, kad optimaliai įvertinti balanso rodiklius.
2003-11-03 08:26 Įvairūs » Nunesus patikslintas mokesčio deklaracijas bauda neskiriama » #40246
Taip, manau mes jau meet'e padarėm išvadą - šis mokestis yra išskirtinis, kadangi jis išskaitomas iš darbo užmokesčio ir mokamas ne iš įmonės lėšų. Jei jau darbo užmokestis išmokamas, tai ir prievolė pervesti išskaitytą pajamų mokestį atsiranda.
Dabar beliktų padiskutuoti, kaip elgtis finansininkui, jei atlyginimai išmokėti, o pervesti GPM lėšų neliko? Juk dabar nemažai įmonių atlieka mokėjimus internetu ir nebūtinas finansininko parašas, tad kaip jam apsidrausti nuo galimos baudos? Manau, jis galėtų mėginti surašyti raštus - raginimus ar priminimus vadovui sumokėti GPM, ką jis dar gali padaryti?
2003-11-03 08:17 Pelno mokestis » Vizitinės kortelės - leidžiami atskaitymai ? » #40245
Taip, vizitinės kortelės yra leidžiami atskaitymai, jas priskiriu pardavimų (reklamos) sąnaudoms.
2003-10-28 08:52 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #39243
VDU skaičiuojamas iš 07-09 mėn. darbo užmokesčio.
2003-10-28 08:50 PVM » Dėl PVM » #39242
[quote=IrenaR]Pagal

Pritariu - pardavimo PVM priskaitomas ir deklaruojamas tik pastato esminio pagerinimo atveju
2003-10-22 17:02 Blevyzgos » tax.lt meetas » #38375
from:
meet'as Kaune

to:
meet'as Vilniuje

prašome įtraukti į meet'o darbotvarkę ir klausimo apie visuotinio meet'o organizavimą svarstymą. Turėkite gerą laiką, iki smile smile smile
2003-10-22 13:49 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #38246

Veronika rašė: aciu smile


o kokius delspinigius apskaityt nori? minėjai, kad neaišku, ką kredituot?
2003-10-22 13:25 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #38233
Taip, baudos ir delspingiai yra finansinė ir investicinė veikla, apskaitoma sąskaitose 53x. 63x.
2003-10-22 13:16 PVM » PVM deklaracija » #38222
Taip, Viki teisi. 07 mėn. ta sąskaita PVM deklaracijoje neatsispindi.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui