Supratau galima sąnaudas tik darbuotojų telefonų sąskaitas akcininkų negalim o kaip apiforminti ar priskirti darbuotojui tel. nr. kokiu tai įsakymu ar dar kaip nors kalbėt kalbam , o popieriukai nedatvarkyti gal psidalinsit patirtim kaip tai forminti
Jei už 08mėn. pajamų mokestį sumokėjau 09.16dieną pavėlavau iki 15dienos sumokėti tai tą sumą traukt III ketvirtį negalima reiks į IV Ketvirtį traukt ar teisingai galvoju
Jeigu įmonė pradėjo veiklą t.y. įregistruota 2002.05.16 tai balansą daryti nuo 202.05.16 iki2003.05.16 ir pelno deklaracijoj įrašyti mokestinį laikotarpį tokį pat ar reikia nuo mėnesio pirmos dienos nesvarbu kad įregistruota 16dieną
O kaip nuspresti ar tai pagrindinė veikla be kortelių negali suteikt ryšio paslaugų o ryšio perpardavimas ir ryšio prekių pardavimas musų pagr. veikla o kaip pas jus
Taip aš irgi tik sąskaitas galvoj tematau o kad čia paprasti skaičiai nebedaeina.
O pajamos jeigu nuomojam telefono aparatą ir sim kortelę tai į 52 sąskaitą teisingai darau ar į 5000 reikia
Jeigu pagal sutartį klientui nuomuojam SIM kortelę ir telefoną tai būtų pajamos 52 ar 500 sąskaita kokia čia būtų korespondencija D240 K52 pataisykit jei klystu
Programa panaši kaip pragma žmogelis turi licenzija padarė panašią ir platina o jeigu sklaiusteliuose tai gal nuostuoli reiškia
uždariau pajamas sąnaudas su391
paskui uždariau kai gavau nuostolį D341 K391
Nu dar iškilo klausimėlis kai uždarau sąskaitas sąnaudos minus pajamos gaunu nuostolį o pelno nuostolio ataskaitoj man išmeta kad yra pelnas( su buh programa pildau)
Tai ar teisingai supratau kad kai pildysiu pelno deklaracija tada ir reiks kažkokioj tai eilutėj įvesti neleidžiami atskaitymai .Tuo pačiu dar paklausiu jei 2002 tik įmonė registruota ir turim nuostolį tai jokių paskirtymų daryti nėra iš ko ar gerai suprantu
Aš suprantu kad neleidžiami atskaitymai tai pelną nemažinančios sąnaudos bet kaip tai parodyti apskaitoje ir balanse niekaip nedaeina gal galit paaiškint prašau
Ar reikia Apyvartos žiniaraščius pagal sąskaitas spausdinti kiekvieną mėn.
Kokius mėnesio gale žiniaraščius reikia kad jei tikrins mokesčiai būtų viskas tvarkoj (be darbo užmokesčio)
Pagal tavo sistemą O - mūsų tiekėjas išrašo sąskaitą P-tai mes atlyginimas už pajungimus tai mes jiems mokame už pajungimus tai kaip tada apskaitoje fiksuojame
4. Jei parduoto akcijinio telefono nuolaida neįskaityta į p.3, A išrašo P kreditinį dokumentą:
350,00 D450/K609(-) o kodėl ne D450/K204K251
Na dėkui spakainiau dabar pasidarė o kaip su ta tranzitine elgtis nieko negirdėjau
O gal galėtum šitoj temoj man padėti niekaip negaliu sulaukt atsakymų
tax.lt/postt2136.html&sid=73da84213d6... Ir labai didelis ačiū aš tik metai kaip buhalterė ir be forumo būtų kur kas sunkiau
D2722 kasos aparatas-100lt.
K 460 avansu gautos sumos 100lt.
O kai pervedam tiekėjams tai ir
Kažkas neišeina gal patartum
K 2710 100lt
D
Su kleintu sudaroma sutartis
atvaizdavo kaip apyvarta o programoj įsivedžiau
D2722 kasos aparatas-100lt.
K 460 avansu gautos sumos 100lt.
O kai pervedam tiekėjams tai ir
Kažkas neišeina gal patartum