Tax.lt narys agne2

A
Tax.lt narys nuo
2004-10-21
agne2
forume parašė 223 žinučių

Naujausios žinutės:

2004-11-05 07:51 PVM » CREDIT NOTE ir PVM deklaracija » #118664
Na taip pradžioje parašiau kaip pardavimo invoice, bet kai jie atsiuntė tą nelaimingą Credit Note, tai ištaisiau ir pas save persirašiau kaip debetinę sąskaitą. Na žoždžiu susivėliau visai ir nežinau kaip čia tvarką padaryti, turiu dokumentų kokių tik nori ir Invoice ir debetinę ir dar credit note.
Dar gal galite paaiškinti kas per dokumentėlis PROFORMA INVOICE.

Aciu Bilekas, kad gaišti laiką su manim.
2004-11-05 07:33 PVM » CREDIT NOTE ir PVM deklaracija » #118657
dar kartą apie tą patį, tai vadinasi tai apskaitau kaip grąžinimą pagal debetinę, Credit note išmetu ir nei FR0672 nei FR0671 tai neatsispindi.
2004-11-04 20:39 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » krekas » #118637
Cia tai geras....... smile
2004-11-04 18:51 PVM » CREDIT NOTE ir PVM deklaracija » #118611
Sveiki,

Grąžindami keletą anksčiau įsigytų prekių į ES išrašėmė paprastą INVOICE nes susitarėmė, kad nereiktų jokių PVM tikslinimų, įforminti tai kaip pardavimą, o po to padarysime tarpusavio skolų užskaitą. Tačiau mūsų partneris po savaitikės atsiunčia CREDIT NOTE, kurioje įtašytas mūsų INVOICE numeris ir data. Na matyt persigalvojo ir pagal CREDIT NOTE as jau turiu visgi apskaitoje rodyti kaip grąžinimą.
Šiaip jokių problemų, tik va nežinau ar nepadarysiu klaidos jei prie savo Credit Note pridėsiu kaip priedą ir mano išrašytą INVOICE su prierašu DEBETINĖ PVM SĄSK-FAKT., NES JŲ IŠRAŠYTAME CREDIT NOTE ATSISPINDI MŪSŲ INVOICE NR.

Tikiuos supratot ką noriu pasakyti, nes kažkaip painiai tas mano paaiškinimas atrodo.
ACIU
2004-11-03 06:24 Bendra » Vel komandiruotė... » #117992
Laba ryt,

Labai jau primityvus klausimus, bet va ėmiau ir suabejojau savim.....
Atskaitingas asmuo pristatė viešbučio sąskaitą iš komandiruotės Rusijoje. Paskaičiavau į Lt pagal išvykimo į komandiruotę kursą. Pristatė taip pat valiutos pirkimo čekį, kur pirko rublius. Avansas išmokėtas nebuvo. Pagal avansinę turime atsiskaityti su tuo asmeniu. Suabejojau dėl valiutos skirtumo, ar teisingas toks įrašas Pvz.

D 6kl. 300,00 Komand. sąsnaud.
D 6 kl. 20,00 valiutinis nuostolis
K 4 kl. 320,00 skola atskaitingam asmeniui

Aciu
2004-11-02 21:36 Apskaita & Auditas » Pavyzdžių nurašymas » #117985
Tai kaip suprantu nesuklysiu, turint omenyje kad užsipajamavau 2 kl. kaip reklaminį inventorių, ir nurašysiu į reklamos sąnaudas kaip leidžiamus atskaitymus tą patį mėnesį, o toliau jau kaip ten su juo bus tai jau mokesčiams įtakos neturės ar ne?
2004-11-02 19:36 Apskaita & Auditas » Pavyzdžių nurašymas » #117962
Sveiki,

Reikėtų gudresnio patarimo iš jūsų praktikos. Kartu su prekėmis įsigijome ir tokius reklaminius parodomuosius stendus, net nezinau kaip cia juos geriau pavadinti.Na žodžiu stendai su pavyzdine įmonės produkcija. Įsigijome 10 vnt. , užsipajamavome kaip reklamines preke, atskaitėme PVM. Norėtume juos padovanoti mūsų produkcijos platintojams, tipo kad pasikabintų savo parduotuvėse ir reklamuotų mūsų prekes. Tik va bėda, kad tų stendų įsigyjimo savikaina 300 Lt., ir negalime jų nurašyti kaip dovanų nes viršija vyriausybės nustatytą 250,00 Lt ribą, jei neklystu. Na žodžiu nesumąstau kaip protingiau juos nurašyti, kad nereikėtų atstatyti atskaityto PVM ir kad galėčiau priskirti leidžiamiems atskaitymams.

Aciu
2004-10-26 07:47 Bendra » Atostogų rezervas » #115775
Apologeto variantas man irgi būtų priimtinas. Tik ne tokia nesąmone, kad padariau vienais metais atidėjimą, na tegu jis sau ir stovi 4 kl. 10 metų, svarbu, kad yra kažkoks atidėjimas padarytas.
Va tik vis dar pykčiu verdu, kad auditoriai mano nuomonę sumenkino, tai pasijutau tokia nemokša, kad ir nutariau į Jus, gerus draugus kreiptis.
Aciuu
2004-10-25 23:28 Bendra » Išvežamų į ES prekių ataskaitos » #115771
Jei prekes importuojate, tai vadinasi sumokate 18 proc. importo PVM. Juo galite arba užskaityti kitus į VMĮ sąskaitą mokamus mokesčius arba susigrąžinti skirtumą.
2004-10-25 23:21 Bendra » Atostogų rezervas » #115770
Taigi ir aš tiesiog įsitikinusi kad teisi, tiesiog suabejojau kad gal tikrai esu smulkmeniška, nes tik buhalterinius mokslus baigus ir dar praktikos nesugadinta smile smile . Juokauju zinoma, taciau kai tai daroma buvo ir su kitais kaupimais, pavyzdziui sukauptos sąnaudos auditui. Vienais metais padarytas sukaupimas, kitais metais ta pacia suma įtraukiama į sąnaudas, po to kaupimai nebedaromi, o į sąnaudas įtraukiama tada kada gaunama sąskaita, nors sąskaita gaunama pvz, 2004 02 01 už 2003 metų auditą, O tas atidėjimas auditui taip ir guli 4 kl. nuo 2001 metų.

Tai va maniau kad tikrai teisi esu, bet likau siaubingai nepagavusi kampo kai auditorė pasakė, kad viskas čia gerai ir ko as cia keliu vėjus dėl smulkmenų.

Tai va tau ir teisybė.... smile

Gerai kad nors tax yra, yra kam pasiguosti smile
2004-10-25 23:11 Bendra » Atostogų rezervas » #115769
Kai kreditavo 4 kl., tai debetavo 6 kl. atidėjimų premijai sąnaudos.
2004-10-25 22:42 Bendra » Atostogų rezervas » #115760
Sveiki,

Perskaičiau visą šią temą ir labai nudžiugau kad ją radau. Labai prašau jūsų pakomentuoti mano situaciją. Pradėjau dirbti įmonėje.Įsigilinusi į apskaitą matau kad 2002 m. 49** sąskaitoje sudarytas ''sukauptos sąnaudos premijai''. Lyg ir viskas normalu, kadangi direktoriui kasmet išmokamos premijos už praėjusių metų rezultatus. Kaupimas logiškas. Tačiau 2003 m. pavasarį išmokėjus premiją ji traukiama į atlyginimų sąnaudas. Gal aš klystu, bet manau kad ta suma reikėjo mažinti 2002 m. sudarytą sąnaudų sukaupimą 4 kl. ir 2003 m. gale vėl suformuoti atidėjimą premijai, kuri bus išmokėta 2004 m. Taigi nors premija išmokama kasmet, tos 2002 m. sukauptos sąnaudos taip ir guli 4 kl. sąsk. Kaip pasiteiravau audito apie tai, jie pasakė, kad viskas gerai ir be reikalo as cia po smulkmenas knisuosi.

Prasau pareikškite savo nuomonę, nes kiek mano teorinės žinios neapgauna, tai lyg ir mano tiesa turėtų būti.
Aciu
2004-10-24 11:19 Pelno mokestis » MAŽAVERTIS INVENTORIUS » #115270
Sveiki, tokia sena tema, taciau ji taip priverte mane susimastyti, kad negaliu neissiaiskinti. Pirma karta teks susidurti su inventorizacija. Trumpalaiki turta nurasineju iskart pradejus ji naudoti. Tiesiog is jusu forumo supratau, kad darydama inventorizacija metu gale visa rasta trumpalaiki turta, kaip pvz. skaiciavimo masineles, na kad ir nuo dar nesunaudotu piestuku iki spausdintuvo as vel turiu uzsipajamuoti. Argi taip daryti butina, taigi cia kazkokia nesamone, tai ka nurasiau is 2-os klases i 6 klase, vel is naujo pajamuoju i 2-os kl. saskaitas.Na visiskai jokio balanso negaliu cia izvelgti.
Pasidalinkite savo patirtimi.

Aciu Jums labai smile smile smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui