Tax.lt narys Zydrius

Z
Tax.lt narys nuo
2003-08-19
Zydrius
forume parašė 495 žinučių

Naujausios žinutės:

2005-03-29 10:57 Bendra » verslo patentu » #156319
Išnuomoti žinoma galima.

Bet verslo liudijimo tokiai veiklai berods kad nėra. Nebent tiesiog individuali veikla
2005-03-22 16:06 Įvairūs » Pajamos iš parodų » #154816
Jei jūs netraktuojat to kaip prekyba, o kaip atsidėkojimas už labdarą, tai įstaigoje pasitvirtinat anoniminės paramos įvertinimo tvarką, susikalat medinę dėžutė, uždedat didžiulę spyną ir renginio metu prašot, kad žmonės aukotų į dėžutę, o jūs jiems už tai duodate suvenyrą.

Po renginio pagal tvarką sukviečiat komisijos narius, atidarot dėžutę, suskaičiuojat litus, dolerius, euru ir visa kita ir užpajamuojat į kasą arba įnešat į banko sąskaitą

Iš surinktų pinigėlių teikiat labdarą tiems, kas dirbo suvenyrus.
2005-03-22 15:58 Apskaita & Auditas » tvarku patvirtinimas » #154810
Ten pat, kur pilstomą kompresiją pardavinėja...
2005-03-21 12:37 Įvairūs » Asociacijos » #154217
Jooo... čia populiariausias ale pasiaiškinimas. Šiaip avansinių, nurašymo aktų, bendrojo žurnalo VMi irgi neima, bet kažin kodėl tie žmogeliai juos daro.... Gal sąžinės balsas neleidžia nieko nedaryt...
2005-03-17 17:44 Įvairūs » Asociacijos » #153514
Tai tada dar kartą žvilgtelėkit. Šiaip tas punktas prie visuotinio susirinkimo dalies būna - visuotinio susirinkimo pareiga patvirtinti parengtą metinę finansinę atskaitomybę
2005-03-17 16:41 Įvairūs » Asociacijos » #153501

Gita1 rašė: skaičiau šiandien savo nvo įstatus ten išvis net neužsiminta apie metinę finansinę atskaitomybę (yra tik veiklos) ar tai reiškia, kad galiu jos visai nedaryt? Klausiau pirmininko, tai pasakė, kad jei privalau pagal kokius nors įstatymus padaryti, tai padaryt, jei ne tai nereikia nes tiek jam tiek nariam dzin ar ji bus ar ne.


Tai reiškia, kad jūsų organizacijos įstatai neatitinka dabartinio Asociacijų įstatymo nuostatų ir juos reikia kuo greičiau pasikeisti.
2005-03-16 17:06 Įvairūs » Asociacijos » #153148
Mane tai neperseniausiai nustebino kasos pajamų orderiai, pildyti pieštuku nuo 1998 metų.
2005-03-16 14:54 Įvairūs » Asociacijos » #153093
Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinti - per įstatuose numatytą terminą. Daugiau niekas tos atskaitomybės neima, bent jau kol kas.
2005-03-16 10:15 Bendra » Viešoji įstaiga » #152849
35 berods
2005-03-15 09:00 Įvairūs » Asociacijos » #152472
Na, kolkas niekas neapsiskelbė, kad priims tas atskaitomybes pelno nesiekiančių. Tikriausiai kad pakaks mokesčių inspekcijai Pelno mokesčio deklaraciją pateikti. Nors logiškai Registrų centras turėtų gauti visų juridinių asmenų atskaitomybes - bet dėl to bus matyt
2005-03-15 06:57 Įvairūs » Asociacijos » #152427
Nesvarbu, vykdė ar nevykdė, neprivalo
2005-03-14 13:02 Gyventojų pajamų mokestis » verslo konsultacijos - kokio popieriaus reikia? » #152267
Oho smile net autorinė netinka?
2005-03-14 09:46 Bendra » Viešoji įstaiga » #152133
na tai patyrėt 30 Lt sąnaudų, pripažinot 30 Lt paramos panaudotos paramos pajamomis - ir pildot pelno (nuostolio) ataskaita
2005-03-14 09:32 Bendra » Viešoji įstaiga » #152126
Na, jei pelnas 0, tai reiskia, kad pajamos buvo lygios sąnaudoms. Tai į pelno (nuostolio) ataskaitą ir išklojat tas pajamas ir sąnaudas.

Jei pajamų buvo milijonas, o sąnaudų - irgi milijonas, tai pelnas 0, o papasakoti apie tai pelno (nuostolio) ataskaitoje oi yra ką.
2005-03-14 09:23 Bendra » Patarkite » #152123

Jolit rašė: Bet žiūrint iš vadovo (savininko) pozicijų, kad įmonė nenukentėtų smile , kaip geriau sutvarkyti?


Na tokia gaidelė nuskambėjo, kad geriau jau naujas buhalteris tegul nukenčia, nei įmonė.
O realiai siūlau samdytis kompetetingą žmogų/firmą apskaitos už praėjusius laikotarpius sutvarkymui. Žiūrint į vadovą (savininką), galima pasakyti, kad jo pareiga buvo sekti apskaitos būklę įmonėje ir kuo jis tai kruopščiau atliko, t.y. kuo trumpesnis laikotarpis, už kurį apskaita nesutvarkyta, tuo pigiau kainuos jos sutvarkymas dabar.
O pats pigiausias variantas - parduoti įmonę smile ir steigti naują - juokauju, žinoma
2005-03-14 09:11 Bendra » Patarkite » #152119

Jolit rašė: kaip ir kokius dokumentus suforminti (nes išeina konfliktuodama), kad atėjusi kita vyr.finansininkė bent jau galėtų orientuotis nuo ko pradėti dirbti, ir, kad nebijotų prisiimti atsakomybės. ?


Kuo mažiau aktų surašysit, tuo mažiau bijos, nes visada galės pasakyti - nieko nepriėmiau - nieko neprivalau ir perduoti kitam.

O jei pasitaikys protingas buhalteris, tai jis ir taip nebijos, nes jis žinos, kad buhalteris atsako tik už savo padarytus darbus. Už nepadarytus darbus ir bendrą apskaitos būklę atsako įmonės vadovas bet kokiu atveju. Įmonės vadovui spręsti, ar jis rizikuos ir paliks apskaitą iki naujo buhalterio atėjimo tokios būklės, kokios yra, ar samdys kažką iš šalies, ar prašys už papilomą užmokestį padirbėti naujojo buhalterio, kad viskas būtų sutvarkyta ir ramiau miegotųsi. Naujasis buhalteris tikrai neprivalo kuopti to, kas yra palikta. Čia vadovo pareiga tuom iškuopimu pasirūpinti.
2005-03-14 09:02 Bendra » Viešoji įstaiga » #152115
Taigi rašėt, kad pateikėt audituotą atskaitomybę. Tai kokios dar diskusijos dėl blogų ataskaitų ar blogų rodiklių gali būti? Arba ką auditoriai veikė? Ir iš vis audituotos atskaitomybės be auditorių palaiminimo perdarinėti negalima - mano nuomone, konsultuokitės šiuo atveju su savo auditoriais, ne čia jų užpakaliai šitoj vietoj labiausiai degs, jei pasirodys, kad Jūsų atskaitomybė ne tokia, kokia turėtų būti.

Nors kita vertus, nemanau, kad tie, kurie jus šokdina, elgiasi teisingai. Todėl kad pelno nesiekiančioms organizacijoms neprivalomi, naujos formos buvo patvirtintos atskaitomybei nuo 2005 metų ir pan.
2005-03-14 07:13 Gyventojų pajamų mokestis » verslo konsultacijos - kokio popieriaus reikia? » #152090
Nu arba individualią veiklą reikia registruoti
2005-03-09 10:26 Apskaita & Auditas » Mažos kavinės apskaita » #151286
O tai ne paprasciau "apiforminti" inventorizacija kiekvieno mėnesio pabaigoj ir visus skirtumus į savikainą?

tarkim tokia mūsų apskaitos politika
2005-03-03 12:04 Įvairūs » Asociacijos » #149634

Gita1 rašė:

Zydrius rašė: Kita vertus pagal Jūsų teoriją sumokėtas avansas irgi jau būtų traktuojamas kaip paramos panaudojimas, o tai jau būtų per visus galus neteisinga.


Visai ne kai paima avansą rašau D2118/K232. Kai atsiskaito (sakykim pirko kanc.prekes, kurias iškart nurašau) D6123/K2118, D3422/K642.


Čia teisingai - atsirado sąnaudos - ra pagrindas ir finansavimą apskaityti kaip panaudotą


Gita1 rašė: O dėl kaupimo principo, tai ar negali sąnaudos sutapti su pinigų išleidimu?
Kokias pvz Jūs darytumėt korespondencijas jei tiesiog atneša sf už prekes+kvitukas(kanc.prekės) ir Jūs iškart apmokat?


Gali, aš dėl to neprieštarauju. Tiesiog sakau, kad dėmesys turi būti koncentruojamas į tai, kada gaunamos sąskaitos ir kiti sąnaudas pagrindžiantys dokumentai, o ne kada daromos faktinės išlaidos


Gita1 rašė: Ps. darbo užmokestis kai priskaitomas rašau D6111/K4141, o kai išmoku D4141/K232,D3422/K642. tai turbūt čia ir bus ne pinigų principas


Čia nei pinigų, nei kaupimo principas - čia tiesiog kratinys, nes sąnaudas apskaitote teisingai, kai jos atsiranda, o finansavimo pajamas - kai atliekama operacija su pačiais pinigais.
2005-03-03 10:36 Įvairūs » Asociacijos » #149585
Gita1, kaip matau naująją pelno nesiekiančių organizacijų apskaitos tvarką skaitės, nes naudojat ten rekomenduoto sąskaitų plano sąskaitas, tačiau toje pačioje tvarkoje parašyta, kad pelno nesiekiančių organizacijų apskaitoje naudojamas TIK KAUPIMO principas, t.y. pinigų išleidimas neturi lemiamos reikšmės finansavimo panaudojimui.

Kita vertus pagal Jūsų teoriją sumokėtas avansas irgi jau būtų traktuojamas kaip paramos panaudojimas, o tai jau būtų per visus galus neteisinga.
2005-03-03 08:57 Įvairūs » Asociacijos » #149534
Kredituojam tada, kai žinom, kad pinigai turės būti gauti (pasirašoma paramos sutartis, projekto finansavimo sutartis, israsoma saskaita nario mokesciui) - D2..(gautinas finansavimas)/K34.
Jei nario mokesciui saskaitu nerasot, tai kai nario mokestis sumokamas D23../K34

Pinigai suvaiksto uzdarant gautino finansavimo saskaita 2...

Kai patiriat SĄNAUDAS, t.y. gaunat sąskaitas, D6../K4.. arba K2...

Mėnesiui, ketvirčiui ar metams pasibaigus (apskaitos politikos objektas) vadovas rašo potvarki, kokias sanaudas, sukauptas 6... kl, per tam tikra laikotarpi kompensuoti finansavimu (nario mokesciu) ir TIK TADA D34/K643.
2005-03-03 07:44 Įvairūs » Asociacijos » #149491

Gita1 rašė: Buvau seminare, tai sakė, kad reikia "deginti iškart"
Pvz.
Įneštas nario mokestis D232/K 3423 - 100Lt
Gauta SF už prekes D201/K412 - 20Lt
Apmokėta D412/K231 - 20Lt; D3423/K643 - 20Lt
Nurašytos prekės D6123/K201 - 20Lt
Beja nario mokestis turi būti apskaitomas atskirai nuo kitų finansavimų, jei pinigus gaunat jau su sąmata (projektai), tai eina į 3422, o be sąmatų, tai 3424. Tuos 2% aš kaip tik ir dedu į 3424.


Tada, kai apmokama uz prekes, niekaip negalima daryti korespondencijos D34/K64 - nes ne pinigų, o kaupimo principu dirbam. Šį įrašą galima daryti ne anksčiau, negu susidaro sąnaudos.
2005-03-03 07:16 Įvairūs » Asociacijos » #149484

Renna rašė: Aš tai "bandau" smile truputeli sudetingiau nario mokesti apskaityt, nes mes rasom sąskaitas nariams (priskaičiuojam gautiną NM 2 kl.), kai gaunam forminam, kad gavos nario mokestį (3 kl.). Tik vis suku galva, kada reikia su 6 kl. sudengt? Mėnesio ar metų gale?


Nario mokesti, kai israsot saskaita, dedat i 3 klase, o kaip yra vadovo sprendimas, kokias sanaudas ir kiek kompensuoti is nario mokescio - dedat i 64 saskaita is 3 kl
2005-03-01 12:45 Apskaita & Auditas » Angliški terminai ir formos » #149035

Kristiana__ rašė:
Nesinervuokit, truputėli kantrybės ir gausit.

....gal ateity daugiau atsiras norinčių Jums padėt smile


Gal per privata issiaiškinkit tokius dalykus. Čia jums ne pazintysxxx.com.
2005-02-28 14:33 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #148799
Tau turbūt norėjo pasakyti ne "vaizdžiau", bet "painiau". Bet nieko, esmę suparatom smile
2005-02-28 14:27 Įvairūs » Kokia turėtų būti normali buhalterio alga ? » #148794
Lietuviais esame mes gime.... deja smile
2005-02-28 12:56 Įvairūs » Kokia turėtų būti normali buhalterio alga ? » #148747

Kristiana__ rašė: Taip, ko gero, aš visiška nevėkšla.... Kaip iki šiol nesupratau.... Reikia imtis priemonių. Nesvarbu, kad viska spėju viena, bet svarbu kažkam vadovauti, išlieti pykti, pasakyti, kaip blogai anie dirba...

Pavarot biški:) Ir net ne biški.


pikta "vyr." pasitaikė .... smile
2005-02-28 12:48 Įvairūs » Kokia turėtų būti normali buhalterio alga ? » #148736

Kristiana__ rašė: Na nebūtinai, jei vyr. buhalterė, tai ir pavaldinių turi turėt. Tikrai ne:) Aš vyr. buhalterė ir pavaldinio nei vieno:) Jei buhalterė turi pildyti balansą, tai ji ir yra vyr. buhalterė.


Tai kokia tada iš Jūsųs "vyr."? Atsiprašant ...... vadovaujat?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui