debetą - kreditą.
Juk auditoriai mums buhalteriams pastoviai aiškina, kaip turi būti tvarkoma apskaita
sąskaitų korespondencijos? K- kasa, o D? Ačiū
[quote=batukas]Manau debetuokite savininko nuosavybe
suvelsite.
Ir permokėtas PM turi būti 47022 sąskaitos debete. Tokia savo korespondencija permoką tik
turi būti debete - tai jūsų nuostolis.
5. Uždarote 390 sąskaitą:
D 341 Ataskaitinių metų nuostolis
K
suvelsite.
Ir permokėtas PM turi būti 47022 sąskaitos debete. Tokia savo korespondencija permoką tik
- tai dabar pas mane importo PVM ta pati suma yra ir 4485 sąskaitos kredite, ir 24311 debete. Kadangi
2010-03-24 16:06 GONTA / Bendra / BALANSAS / #781923debete. Kadangi ankstesniais metais importo neturėjom, tai dabar nežinau, kaip teisingai balanse parodyti
2010-03-24 16:30 Rainis / Bendra / BALANSAS / #781945
turėtų būti sąskaitų korespondencijos? K- kasa, o D? Ačiū
[quote=batukas]Manau debetuokite
sąskaitoje turi būti debete - tai jūsų nuostolis.
5. Uždarote 390 sąskaitą:
D 341 Ataskaitinių metų
. Taip patogiau PVM mokėtojams.
Jei turite galvoje debetinę kuro kortelę, tai jai turi būti išskirta
sąskaitoje 2431 Pirkimo PVM debete.
Pasibaigus mėnesiui, uždarome tas sąskaitas korespondencijomis:
D 44841
ir juose chaosas...
1. Naujam akcininkui UAB atitenka su visom debetinem ir kreditinem skolom. Skolu
atsisakys tą daryti (nemanau), tada jūs grąžinsite jiems prekes pagal DEBETINĮ dokumentą.
Bet tik tiekėjui
atsikelsite į sąskaitas.
Būtinai pasitikrinsite, kad debetai būtų lygūs kreditams.
Tada sugalvosite, kokius
"ietės jums padės :))
Jei pildėte tik ŪORŽ, apie debetus ir kreditus ką nors suprantate
Kitaip
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui