Sveiki, kada Jūs darot užskaitą {žinoma jei yra permoka) ar mėnesio paskutinę dieną ar kaip VMI-kai deklaracija pateikiama nurodyta data
pvz.NT mokestis prisk.12 31 , o VMI užskaitys 02 01
asolo rašė:
Sveiki, kada Jūs darot užskaitą {žinoma jei yra permoka) ar mėnesio paskutinę dieną ar kaip VMI-kai deklaracija pateikiama nurodyta data
pvz.NT mokestis prisk.12 31 , o VMI užskaitys 02 01
Norejau paklausti kaip jus darote kai neteikiate formos FR0781 , ta prasme pasirasote koki laisvos formos dokumenta kad is PVM permokos uzskaityti tokie ir tokie mokesciai.
Byhalterinę pažymą galit pasirašyt, aš tokią iš programos atsispauzdinu
Kaip jus darot su GPM.Pvz. priskaiciuota moketino GPM 2537.77 Lt, deklaracijoje FR0572 rodosi be centu t.y 2538.Pas mus visada buna PVM permoka tai vmi nusiskaito patys sia suma.Klausimas kaip pasirasyti pazymoje ar 2537.77 ar tiek kiek deklaracijoje 2538.
Laba diena, patarkite kaip geriau čia padaryti PVM sąskaita faktūrą buvo pirkėjui išrašyta Balandžio 2 d. , o aš apsižioplinau ir įdėjau į kovo mėn. pajamas ir sumokėjau PVM Ar labai didelį nusikaltimą padariau , ar reikia taisyti PVM deklaracija Ačiū.
ritukse rašė:
Laba diena, patarkite kaip geriau čia padaryti PVM sąskaita faktūrą buvo pirkėjui išrašyta Balandžio 2 d. , o aš apsižioplinau ir įdėjau į kovo mėn. pajamas ir sumokėjau PVM Ar labai didelį nusikaltimą padariau , ar reikia taisyti PVM deklaracija Ačiū.
ritukse rašė:
Laba diena, patarkite kaip geriau čia padaryti PVM sąskaita faktūrą buvo pirkėjui išrašyta Balandžio 2 d. , o aš apsižioplinau ir įdėjau į kovo mėn. pajamas ir sumokėjau PVM Ar labai didelį nusikaltimą padariau , ar reikia taisyti PVM deklaracija Ačiū.
reikia taisyti deklaraciją
Taisyti reikia tada, jei nuskriaudžiate valstybę. Jei buvo mokėtinas PVM, reiškia kovo mėnesį sumokėjote daugiau PVM negu priklausė, reiškia biudžeto nenuskriaudėte, todėl deklaracijos galite netaisyti.
Sveiki, gal patartumėte. Norėjome susigrąžinti PVM permoką už 2011 m., vyko patikrinimas ir vienos faktūros 10 mėn PVM sumą nustatė kad neteisėtai įtraukėme į atskaitą. patikrinimas vyko 2012m. kovo mėn. Dalį prašytos permokos grąžino. kaip atstatyti buhalterinius įrašus? Ar traukti į neleidžiamus ir kurį laikotarpį taisyti -ar 2011 10 m. ar 2012 03?
Buvo įtraukta
D6118
D2431
K443
Dėkoju iš anksto
Jei leidžiami- turite tvarkyti 2011 metų PLN.
Jei neleidžiami, nematau prasmės vargti, tvarkykite dabar, kada buvo išimta iš atskaitos.
Dėl PVM deklaracijos. Nežinau kaip jūsų akte surašyta. Po patikrinimo paprastai į buvusius periodus nelendama, nes aktuose jau būna priskaityti delspinigiai (jūsų atveju , ko gero, nebus, nes prašote grąžinti permoką). Bet kadangi tai patikrinimas dėl PVM grąžinimo, tai tikrai nežinau. Tvarkykite pagal aktą.