Ar turi galvoje pinigų mokėjimo kvitą ar čekį? Pagal čekį galima, jei jame PVM išskirtas ir yra visi reikiami rekvizitai. Pinigų mokėjimo kvite šių reikalingų duomenų nėra, todėl ir išskirti PVM negalima.
Ar turiu ką nors daryti su PVM, kai gaunu sąskaitas iš Latvijos už suteiktas paslaugas ( darbuotojo paieška lietuviškame tinklapyje) arba už seminaro išlaidas.
Man atrodo reikia kažkaip išskaičiuoti PVM ir parodyti PVM deklaracijoj, nors jo mokėti nereikia, ar aš čia kažką nusišneku?
Ar turiu ką nors daryti su PVM, kai gaunu sąskaitas iš Latvijos už suteiktas paslaugas ( darbuotojo paieška lietuviškame tinklapyje) arba už seminaro išlaidas.
Man atrodo reikia kažkaip išskaičiuoti PVM ir parodyti PVM deklaracijoj, nors jo mokėti nereikia, ar aš čia kažką nusišneku?
Nejaugi niekas neperkat paslaugų iš užsienio
Jau reikia PVM deklaracija pildyti, tai kur man dėti tuos visus apskaičiuotus išskaičiuotus ar priskaičiuotus PVM?
PVM įstatymas - 95 str.
Jeigu PVM mokėtojas - pildymo tvarkoje parašyta:
46. 36 laukelyje prekių (paslaugų) gavėjas įrašo deklaruojamą PVM sumą, kurią jis PVM įstatymo 95 straipsnyje nustatytais atvejais apskaičiuoja nuo šalies teritorijoje užsienio asmens jam suteiktų paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 13 str. 6 ir (arba) 7 dalyse, bei nuo jam suteiktų kitų paslaugų ir prekių, kurias šalies teritorijoje jam suteikė (patiekė) užsienio asmuo, Lietuvos Respublikoje neįsiregistravęs PVM mokėtoju."
"40 laukelyje prekių (paslaugų) gavėjas įrašo 36 laukelyje deklaruotą PVM sumą, kurią jis PVM įstatymo 95 straipsnyje nustatytais atvejais apskaičiavo nuo šalies teritorijoje"
Jeigu ne PVM mokėtojais esate - B dalis 18 langelis
Labai ačiū Artai už atsakymą.
O kaip manot, nuo kurios sumos skaičiuoti PVM, jeigu sąskaitoj parašyta:
Sum without tax:191,00EUR
VAT 18 %: 34.38
Total sum: 225.38EUR
Tai turbūt nuo 225,38EUR(x3,4528)=778.19Lt(bus 36langelis)
Tai 18% PVM bus 140.07Lt(+ prie 40 langelio)
O ką reiškia:
"Deklaruojamą PVM sumą pirkėjas apskaičiuoja LRV nustatyta tvarka parengtoje ataskaitoje, kuri pateikiama kartu su mokestinio laikotarpio PVM deklaracija."
Tai vadinasi dar reikia kažkokios ataskaitos?Kokios?
Sveiki, turiu paprastą klausimą, pasakykit, mielieji, jei pvz PVM sąsk.fakt. išrašyta vasario mėnesį už sausio mėnenesį suteiktas paslaugas. Ar PVM atskaita eis į sausį ar į vasarį?
Tik į vasario mėn. PVM tada, kada išrašyta sąskaita, sąnaudos tada, kada jos padarytos.
Pvz. Sausio mėn. gaunate sąskaitą už ką nors, kas įvyko 2003 metais - taip parašyta sąskaitoje. Tai taip ir bus - 2003 m. sąnaudos, o PVM sausio. Taip juk yra nuolat. Telefono sąskaita ateina kito mėn. 7 d. ir daugiau visokių atvejų yra. O PVM deklaracija jau priduota:).
zane rašė: Sveiki, turiu paprastą klausimą, pasakykit, mielieji, jei pvz PVM sąsk.fakt. išrašyta vasario mėnesį už sausio mėnenesį suteiktas paslaugas. Ar PVM atskaita eis į sausį ar į vasarį?
PVM eina į vasario mėn atskaitą, nes sumuojamas vasario mėn. išrašytų PVM sąsk.-fakt. pirkimo PVM.
Tai visos programos taip traukia, gal nereikia jų pravardžiuot? Fantazijos reikia. Aš asmeniškai įsivedžiau 251 subsąskaitą- Ateinančio laikotarpio PVM. ssąkaitą užpajamuoju ta data, kai reikalingos sąnaudos, o PVM po to iškeliu iš subsąskaitos į 251. Taip pat yra dar variantas pajamuot "gabalais" - sąnaudas vieną mėnesį, PVM- kitą.
Prašau padėkite.
Aš nežinau kaip reikėtų elgtis, gaunant sąskaitą išankstiniam apmokėjimui
Vasario mėn gavome išankstinę sąskaitą už 3,4 mėn. patalpų nuomą.
Ką daryti su PVM? Ar tarukti į vasario mėn, ar laukti 3,4 mėn.?
Neteko dar su tuo susidurti
Iki 05,01 į atskaitą traukt gali tik pagal Lietuvos PVM mokėtojų išrašytas faktūras, ir importo PVą, kurį sumokėjai muitinei. Jokie užsienietiški PVM-ai VAR-ai, NDS-ai į PVM atskaitą netraukiami.