Gamybos apskaita

L
lape-snape 430
2012-10-02 12:44 lape-snape

vensta2007 rašė:

vensta2007 rašė:
Sveiki, įmonė užsiima medienos gaminių gamyba. Padėkite prašau, ar aš gerai koresponduoju

1. D - nebaigta gamyba
K - mediena ir...
2. D- pagaminta produkcija
K - nebaigta gamyba

Kai parduodame
3. D - gamybos sąnaudos
K - pagaminta produkcija



Manau, seka logiška :)
F
Forti 582
2013-06-29 21:54 Forti
Sveiki,
kalba eina apie medienos imone, pakontroliuokit, ar teisingai mąstau smile
1.perkam rąstus - uzpajamuoju i žaliavas
2. Suskersuoja - is zaliavu i nebaigta gamyba
3. Supjauna iki lentuciu - is neb. gam. į pagaminta produkcija.
Ar galima pjuvenas atraizas taip pat į pagaminta produkcija užpajamuoti? Mes jas parduodam, žeimos metu, aišku, šildom gamybinį pastatą (siuo atveju reikia į eksploatacijos sąnaudas nurašti pagal vadovo įsakymą ar kokia tvarka?)
Dėl savikainų... Išvedžiau procentus pardavimo pajamas dalindama iš parduodamų produktų, pvz.: lentų parduodam už 10 lt, atraižų už 2 Lt, pjuvenų už 1Lt, viso pajamų 13 Lt (kainos pas mus pastovios, nes produkcija ir pirkėjai nekinta), tuomet 10/13=77 proc., 2/13= 15 proc., 1/13= 8 proc. Tada rąstų pirkimo kainą paskirstau pagal prekių procentus, pvz.: pirkom rąstus už 5 Lt. Tuomet lentų savikaina 5*0,77, pjuvenu 5*0,08 na ir t.t., tuomet gautą sumą dalinu iš pagamintų lentų kiekio ir sužinau kiek Lt tenka vienam kubui pagamintos produkcijos. Ar čia makalynė?
dar galvojau taip: padarius kontrolinį pjovimą pasitvirtint išeigos normas: tarkim iš 100 kubų medienos išeina 50proc. gatavos produkcijos (lentų), 30proc. pjuvenų ir 20 proc. atraižų... bet kas toliau?
Mes turim įmonę, samdėm buhalterę, bet ji savikainai skaičiuoti mums liepė tik rąstų kainą... aš nesuprantu, juk ir DU, ir elektra, ir pjūklai, ir kitos pagaminti reikalingos išlaidos neįeina į savikainą??? bet juk tada mes nežinom pilnos savikainos, senoji buh sakė įdomumo dėlei galim sau pasiskaičiuot... smile
F
Forti 582
2013-07-16 10:43 Forti
nejau visi gamybininkai atostogauja Kanaruose? smile
V
virbuh 8137
2013-07-16 12:17 virbuh

Forti rašė:
Sveiki,
kalba eina apie medienos imone, pakontroliuokit, ar teisingai mąstau smile
1.perkam rąstus - uzpajamuoju i žaliavas
2. Suskersuoja - is zaliavu i nebaigta gamyba
3. Supjauna iki lentuciu - is neb. gam. į pagaminta produkcija.
Ar galima pjuvenas atraizas taip pat į pagaminta produkcija užpajamuoti? Mes jas parduodam, žeimos metu, aišku, šildom gamybinį pastatą (siuo atveju reikia į eksploatacijos sąnaudas nurašti pagal vadovo įsakymą ar kokia tvarka?)
Dėl savikainų... Išvedžiau procentus pardavimo pajamas dalindama iš parduodamų produktų, pvz.: lentų parduodam už 10 lt, atraižų už 2 Lt, pjuvenų už 1Lt, viso pajamų 13 Lt (kainos pas mus pastovios, nes produkcija ir pirkėjai nekinta), tuomet 10/13=77 proc., 2/13= 15 proc., 1/13= 8 proc. Tada rąstų pirkimo kainą paskirstau pagal prekių procentus, pvz.: pirkom rąstus už 5 Lt. Tuomet lentų savikaina 5*0,77, pjuvenu 5*0,08 na ir t.t., tuomet gautą sumą dalinu iš pagamintų lentų kiekio ir sužinau kiek Lt tenka vienam kubui pagamintos produkcijos. Ar čia makalynė?
dar galvojau taip: padarius kontrolinį pjovimą pasitvirtint išeigos normas: tarkim iš 100 kubų medienos išeina 50proc. gatavos produkcijos (lentų), 30proc. pjuvenų ir 20 proc. atraižų... bet kas toliau?
Mes turim įmonę, samdėm buhalterę, bet ji savikainai skaičiuoti mums liepė tik rąstų kainą... aš nesuprantu, juk ir DU, ir elektra, ir pjūklai, ir kitos pagaminti reikalingos išlaidos neįeina į savikainą??? bet juk tada mes nežinom pilnos savikainos, senoji buh sakė įdomumo dėlei galim sau pasiskaičiuot... smile


Sveiki. Kiekviena įmonė gali nusistatyti savo apskaitos , savikainų skaičiavimo tvarką. Aš manau, kad gerai galvojat. Aš jūsų vietoj nieko nekeisčiau, savikainą kaip darė buhalterė taip ir toliau vesčiau, juk čia ne žemės ūkio produkcija, įdomumo dėlei gale metų pasiskaičiuočiau.pilną... Jei įmonės nustatyta tai ir tvarkoj. Tikrai nevargčiau dalindama elektrą, ar algas . Bet jei jums jokių ten papildomų didelių darbų nesudaro, tai skaičiuokit pilnai. Tai mano nuomonė.
F
Forti 582
2013-07-16 12:44 Forti

virbuh rašė:

Forti rašė:

Sveiki. Kiekviena įmonė gali nusistatyti savo apskaitos , savikainų skaičiavimo tvarką. Aš manau, kad gerai galvojat. Aš jūsų vietoj nieko nekeisčiau, savikainą kaip darė buhalterė taip ir toliau vesčiau, juk čia ne žemės ūkio produkcija, įdomumo dėlei gale metų pasiskaičiuočiau.pilną... Jei įmonės nustatyta tai ir tvarkoj. Tikrai nevargčiau dalindama elektrą, ar algas . Bet jei jums jokių ten papildomų didelių darbų nesudaro, tai skaičiuokit pilnai. Tai mano nuomonė.

Labai ačiū, kad atsiliepėt smile jau maniau, kad gamybininkai tinginiauja siltuose krastuose smile na dėl savikainos tai žinoma, kad galima nieko nekeisti, bet man kažkaip nepatinka... smile kažkaip atrodo nepilna informacija smile aišku, kad darbo daugiau, bet norėčiau tvarkos ir aiškumo skaičiuose, juk fin.dok. reikalauja ne tik kad jie būtų suvesti, bet kad ir skleistų aiškią informaciją smile taigi, manau, kad reiktų ir mūsų apskaitos politiką keisti... smile manau, kad to bet kokiu atveju neišvengsim, nes ją pasiskaičius tai ir neaiškumų radau - smile pagal aiškinamajame rašte esančią apskaitos politiką prie finansinės veiklos sąnaudų priskiriamos sąnaudos, susijusios su neigiamu valiutų kurso kitimu, o realiai į fin.sąn. yra traukiamos ir palūkanos, ir delspinigiai, ir baudos... (klausimas: ar tai neturi matytis apskaitos politikoje?), be to bendrovės tipinės veiklos pajamos yra kalbų kursų, vertimų, kultūrinio švietimo ir su jomis susijusių papildomų paslaugų pardavimo pajamos (o mes juk esam medienukai - gamybininkai)... ar aš kažką neteisingai suprantu? smile nors gal čia ne į temą... gal aš eisiu tax`e pasieškoti Apskaitos politikos temos smile
2013-10-25 14:57 Retai_Dryzuota
Sveiki,

Situacija: yra gamybinė įmonė, pjauna rąstus, parduoda lentas, arba iš lentų sukonstruoja kokias paletes ir jas parduoda. Pasitvirtinom išeigas, t.y. kiek iš 100 m3 medienos turėtų gautis lentų, atraižų, pjuvenų ir pan. Taip pat pasitvirtinom kiek ir kokios medienos bei kitų medžiagų reikia pagaminti paletėms.


Supjovus rąstus užpajamuojamas lentų, atraižų, pjuvenų ir kt. kiekis pagal patvirtintas normas. Vadinasi sandėly atsiranda visokių rūšių medienos.

Pagaminus paletes, pagal pasitvirtintas normas, nurašome lentas ir kt medžiagas.

Kiekvieno mėnesio gale inventorizuojame medienos likučiųs sandėly, t.y. kiek liko lentų, kiek turime pjuvenų, atraižų ir pan.

Klausimas: ką daryti, kai nesutampa apskaitos likučiai su realiais likučiais. Normos yra tik normos, o realiai tų lentų galėjo gauti daugiau supjovus rąstus, arba gal kelioms lentom daugiau buvo sunaudota gaminant paletes... Kas ten žino, kodėl kartais skiriasi likučiai, bet faktas, kad jie skiriasi. Ką tokiu atveju patartumėte daryti?
2013-10-25 15:30 Retai_Dryzuota

Retai_Dryzuota rašė:
Sveiki,

Situacija: yra gamybinė įmonė, pjauna rąstus, parduoda lentas, arba iš lentų sukonstruoja kokias paletes ir jas parduoda. Pasitvirtinom išeigas, t.y. kiek iš 100 m3 medienos turėtų gautis lentų, atraižų, pjuvenų ir pan. Taip pat pasitvirtinom kiek ir kokios medienos bei kitų medžiagų reikia pagaminti paletėms.


Supjovus rąstus užpajamuojamas lentų, atraižų, pjuvenų ir kt. kiekis pagal patvirtintas normas. Vadinasi sandėly atsiranda visokių rūšių medienos.

Pagaminus paletes, pagal pasitvirtintas normas, nurašome lentas ir kt medžiagas.

Kiekvieno mėnesio gale inventorizuojame medienos likučiųs sandėly, t.y. kiek liko lentų, kiek turime pjuvenų, atraižų ir pan.

Klausimas: ką daryti, kai nesutampa apskaitos likučiai su realiais likučiais. Normos yra tik normos, o realiai tų lentų galėjo gauti daugiau supjovus rąstus, arba gal kelioms lentom daugiau buvo sunaudota gaminant paletes... Kas ten žino, kodėl kartais skiriasi likučiai, bet faktas, kad jie skiriasi. Ką tokiu atveju patartumėte daryti?

T.y., kokios mokestinės pasekmės, jei pagal inventorizacijos likučius nurašome lentas iki realių likučių?
2kart2 2kart2 1029
2014-04-14 08:45 2kart2

Rainis rašė:

coliukas rašė: Laba dar karteli..
as griztu prie to pacio savo klausimo susijusio su baldu gamyba(labai nedideles apimties)..gal galite nurodyti kur man rasti info apie apskaita gamybos imoneje? o gal kas nors ka nors panasaus daro?gal galite pasidalinti patirtimi? Imone perka medzio ar kitokias plokstes galima balda pagal konkretu uzsakyma, taip pat jei klientas pageidauja nuperka buitine technika ir ja perparduoda..Direktorius vedasi sau islaidu samateles ir ziuri koki pelna gauna parduodamas. Jis parduoto gaminio savikaina kaip ir zino..Visas perkamas medziagas as vedu kiekiniu budu 20110 saskaitoje. o toliau ir stop..nzn kaip daryti..is zaliavu sakaitos perkelti i pagamintos produkcijos saskaita?ar negalima tiesiog parduodant is zaliavu saskaitos nurasyti savikainosYra konstruktorius kuris braizo gaminio brezinius, taip pat apskaiciuoja kiek medziagu reikia pirkti..?Parduodant gamini prie saskaitos prisegciau medziagu sunaudojimo akteli kur butu nurodyta kas ieina i to produkto savikaina..

Kaip supratau, jūsų gamyba vykdoma užsakyminiu būdu.
Tada užtenka prie už gaminį išrašytos sąskaitos prisegti sąmatą (jūs vadinate akteliu), ir nurašykite tiesiai į sąnaudas, apeidama nebaigtos gamybos - gatavos produkcijos sąskaitas.
Turėtų jums to užtekti, nebent norite labai jau pavyzdingai tvarkyti apskaitą.

O apeiti nebaigtos gamybos saskaita galima tik gaminant pagal uzsakyma? Musu gaminiai yra ne baldai, ir gamoname ne pagal uzsskyma. Atsakykt prasau ar blogai bus jei is zaliavu desiu iskat i 2013 saskaita?
2kart2 2kart2 1029
2014-04-29 15:09 2kart2

Rainis rašė:

Otolina rašė: Esu rasiusi tik pora kartu, bet po to pagalvojau kad nera jokio tikslo jo rasytu smile
kadangi atejau dirbti i "svieziai" atsidariusia imone tai jauciausi kaip muse imesta i barscius smile
Ačiū už atsakyma smile

Viskam turi būti patvirtintos normos, kalkuliacijos ir panašūs dalykai. Tvirtinama direktoriaus įsakymu.
Kadangi įmonė tik pradėjo darbą, būtinai pasikartokite viską apie gamybos išlaidų, savikainos kalkuliavimą. Kaip susitvarkysite iš pat pradžių, taip ir dirbsite.


Kad, jai tik pradejo tai manau lengviau jum.
Jauciuosi, kad siam saite tikrai daug padedanciu ura zmoniu.
Tik va mano atvejis, toks kad atejau i imone, kurioje vyko gamyba, o nebuvo normu. Asortomentasapie 100 gaminiu. Ka patarsit, ar korteles normatyvines ar gal isakymaapie normas viskam bendrai parasyti?
G
Gullbe 207
2014-05-20 16:18 Gullbe
Sveiki,

Gal kas galite patarti. Imone turejo toki ivyki, vezejas veze prekes i Estija, ir jas sudauze. Mums Draudimas atlygino zala, o mes pirkome zaliavu atremontuoti gamini.
Draudimo pajamas aisku.
Bet kur deti priktas zaliavas, kokia jus saskaita naudojate, savikainos? ar turite tarkim kokios garantinio remonto sąnaudos ar panasiai,, nors cia ne visai garantinis remontas iseitu? Idomu kokias sanaudu saskaitas naudojate tokiam atvejui?
V
vardas 496
2014-06-26 09:58 vardas
Sveiki,
perskaičiau visą šią temą, tačiau atsakymo neradau, todėl drįstu klausti :).
Gaminam medienos granules. Tiesioginės darbo užmokesčio sąnaudos traukiamos į gaminio savikainą. Tačiau du mėnesiai gamyba nevyksta, o darbuotojai vis tiek dirba - tai padažo kokį įrenginį, tai kiemą pašluoja. Kur tokiu atveju dedat darbo užmokesčio sąnaudas - į veiklos sąnaudas ar ...?
ara ara 1447
2014-06-26 10:01 ara
Manau veiklos 611..
V
vardas 496
2014-06-26 10:06 vardas
Ačiū :). O gal yra kas konkrečiai su tuo susidūrę ir pasidalintumėt kaip darot tokiu atveju?
amadina22 amadina22 19757
2014-06-26 10:31 amadina22
Įdomus klausimas.
Aš nesuku galvos, dedu į tą pačią sąskaitą kaip visada. Na, o jei 5 dienas gamina kažką, o 25 kiemą šluoja, tai ką daryti, skirstyti už 5 diena į savikainą,. už 25 į bendrasias?
Perdaug tada sudėtinga viskas. Turiu tada paskui kiekvieną vaikščioti ir sekti ką kokią dieną dirbo.
V
vardas 496
2014-06-26 10:37 vardas
Na taip, kai 15 dienų gamino, o 5 dienas kiemą šlavė, tai dėjau į savikainą. Tačiau du mėnesiai jokios gamybos, tai kokia savikaina? Klausimas ir iškilo, nes patirties gamyboje mažai, suklyst nesinorėtų, sakau gal kas seniai dirba ir su visokiom vingrybėm teko susidurt :)
J
jovitt 355
2014-07-24 14:49 jovitt
Sveiki visi, kurie neatostogaujate smile
GAl galit užvesti ant kelio, kaip praktiškai atlikti netiesioginių išlaidų priskyrimą pagamintiems gaminiams?
Gaminame vienetinius gaminius pagal užsakymus. Žaliavas traukiame į savikainą pagal kiekvieną gaminį atskirai. Tačiau darbo užmokestis, nuoma, IT nusidėvėjimas ir kt. tiesiog kaupiasi D6004 sąskaitoje. Galvoju paskirstyti proporcingai visoms tiesioginėms išlaidoms.
Pvz. per mėnesį sukaupta netiesioginių sąnaudų suma 10.000,- Lt.
Mėnesio eigoje darbas vyko prie 2 gaminių, kurių tiesioginės išlaidos sudarė 25.000,- Lt (13.000,- ir 12.000,- Lt).
Tad 10.000/25.000=0,4 koef. Ir 1 gaminiui tenka +5.200 išlaidų, o kitam - 4.800,- Lt.
Ar logiškai mąstau kažin? smile smile
Ar kaip traktuoti patirtas tiesiogines išlaidas - kiek debete 6003 sąskaitos susikaupė per mėnesį?
Ir dar man neaišku - kol nepaskirstysiu neties.sąnaudų, negalėsiu užpajamuoti produkcijos ir įvesti pardavimo????
Melaja Melaja 756
2014-07-28 21:18 Melaja
Sveiki pradejom imoneje gamyba, kuri mane truoj pribaigs. Gamyba vyks pagal uzsakymus, t.y. bus perkamos medziagos vienam gaminiui atskirose saskaitose, i viena saskaita bus uzprekama tam tikram vienam gaminiui medziagos, o ne keliems, tai medziagu sunaudojimo normos kaip ir nera prasmes skaicuoti tiesa? Kai israsysiu pardavimo saskaita, prie jos tai paciai datai prideciau nurasymo akta, jame bus isvardinos visos medziagos sunaudotos siam gaminiui, tuo paciu ir jo savikaina atsispindes, i savikaina nesiskaicuos nei DU, nei kitos islaidos tik zaliavos (nes niekam ta savikaina nera idomi), bet taip darydama man apskaitoj nesuvaikscios nebaigtos gamybos ir gatavos produkcijos saskaiteles, ar tai yra blogai? (beda, kad mano programa nepritaikyta gamybai ir noriu kuo paprasciau viska sudeliot). Labai laukiu patarimu. smile
2kart2 2kart2 1029
2014-07-29 09:27 2kart2

Melaja rašė:
Sveiki pradejom imoneje gamyba, kuri mane truoj pribaigs. Gamyba vyks pagal uzsakymus, t.y. bus perkamos medziagos vienam gaminiui atskirose saskaitose, i viena saskaita bus uzprekama tam tikram vienam gaminiui medziagos, o ne keliems, tai medziagu sunaudojimo normos kaip ir nera prasmes skaicuoti tiesa? Kai israsysiu pardavimo saskaita, prie jos tai paciai datai prideciau nurasymo akta, jame bus isvardinos visos medziagos sunaudotos siam gaminiui, tuo paciu ir jo savikaina atsispindes, i savikaina nesiskaicuos nei DU, nei kitos islaidos tik zaliavos (nes niekam ta savikaina nera idomi), bet taip darydama man apskaitoj nesuvaikscios nebaigtos gamybos ir gatavos produkcijos saskaiteles, ar tai yra blogai? (beda, kad mano programa nepritaikyta gamybai ir noriu kuo paprasciau viska sudeliot). Labai laukiu patarimu. smile


Manau, kad nebaigtos gamybos saskaita ne visur reikalinga. Jusu atveju irgi, nes gaminate pagal uzsakyma, kitaip dar galima pavadinti pagal trumpa cikla. O gatavos produkcijos saskaita butina.
Geriausia butu nusistatyti programoje, kai pagaminate produkcija tokia paprasta, bet butina saskaitu korespondencija :
K 20112
D 20130
tiga tiga 2272
2014-07-29 09:41 tiga
Aš irgi pritariu šiai nuomonei, kad tikrai Jums nereikia nebaigtos gamybos. jei niekam nerūpi tikra savikaina, o tarp kitko ją tiksliai paskaičiuoti Jūsų atveju labai sudėtinga, todėl tikrai galima visas išlaidas dėti iškart į įmonės sąnaudas, o kai gaminate atskirą gaminį, tai tikrai yra patogu jį pirma užsipajamuoti, nurašant sunaudotas žaliavas, o po to jį parduoti. Sėkmės smile Tiesa, kai išrašote sąskaitą, tai prie jos tikrai nereikia segti nurašymo aktų. Juos gražiai segate į atskirą segtuvą "Žaliavų nurašymas ir pagamintų gaminių užpajamavimas". Jūs aišku žinote,kad šiuos nurašymo aktus turi pasirašyti sudaryta komisija.
Melaja Melaja 756
2014-07-29 09:49 Melaja
Aciu, palengvejo :), taip esu pasitvirtinus komisija.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui